パナソニックグループ企業の「経営合理化・経営効率化」の提案、「内部牽制上のリスク」の指摘・改善などの業務をお任せします。
600万円~950万円 / リーダー | メンバー
大阪府
●具体的な仕事内容 J-SOXのような準拠性監査にとどまらず、意思決定プロセスおよび業務プロセスと財務数値結果を結びつけた監査の実施。 ◎被監査事業場から提出される当部独自の事前資料をもとにした事前課題抽出 ◎当部監査マニュアル、基準書に従った網羅的な事実確認(ヒアリング、現場・現物、データ)に基づく課題の指摘、原因の深掘り、改善提案 ◎監査調書と一体となった監査報告書の作成および被監査事業場への報告・確認 ◎TOP報告用総括資料の作成 ●この仕事を通じて得られること ◎当社グループの業態は多種多様であり、またグローバルに展開しています。それらに関わることでビジネスの視野・識見の拡大につながります。 ◎当社監査部は国内外のグループ会社で経理責任者を務めた人材をそろえており、業務を通じて財務数値をベースにした経営・業務監査のノウハウを学べます。 ●職場の雰囲気 ◎監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気があります。 ◎生え抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ◎監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めており、必要に応じて出勤するというスタイルをとっています。 ●キャリアパス 初めは個別業務項目(販売管理、製造管理など)を担当いただきますが、監査の質によっては、財務管理・収支管理という総括業務項目を担当し、4名前後で構成される監査チームのリーダーとして当該監査全体を総括する立場となることもできます。 ●配属部門 監査部 ●「監査部」のミッション ◎プロフェッショナルな専門サービスの提供を行うパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社(PEX)に属し、パナソニックホールディング株式会社(PHD)、ならびに事業会社に内部監査業務を提供する。 ◎PHDからはその機能部門に対する監査業務を受託し、リスク評価に基づきPHDの機能部門に対する監査を実施し報告する。 ◎事業会社からはその機能部門に対する監査業務、ならびにグローバルに事業部・子会社に対する経営業務監査を受託し、リスク評価に基づき監査を実施し報告する。 ◎PEXの内部監査部門としてリスク評価に基づき、その機能部門に対する監査、ならびに経営業務監査を実施し報告する。 ◎事業会社の内部監査部門、ならびに海外PEXの内部監査部門と連携し、また、グループ全体の監査品質の確認と改善に継続的に取り組む。
【必須】 ・メーカーの経理の実務経験者(決算のまとめだけではなく、製造や販売の現場でのオペレーションに直接関わる経理実務経験) ・ビジネスレベルの英語力 【歓迎】 ・内部監査(業務監査/内部統制監査)、もしくは会計監査の実務経験 ・公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士、またはUSCPAの資格保有者 ・海外での勤務・生活経験 ・IT知識 ・英語:TOEIC 800点以上 【人柄・コンピテンシー】 ・周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方 ・自説にいたずらに固執せず、素直に人の話を聞ける方 ・納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方 ・能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方
取り扱い転職エージェント
大阪府
ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。 【仕事のやりがい】 ■ダイキン工業空調事業はグループ売上の約9割を占める基幹事業であり、2020年度売上3兆円をめざしてグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。 ■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制の構築、監査(業務監査/内部統制監査)の実務経験があること ■英語力(ビジネスレベル) ■海外出張が可能な方(2週間程度の可能性もあり) 【歓迎要件】 ■J-Sox経験(特に独立的評価実施経験)をお持ちの方 ■業務規定(販売、経理、棚卸資産、固定資産など)の作成経験をお持ちの方 ■経理業務、決算業務経験をお持ちの方 ■商業簿記、公認会計士、内部監査士等の資格をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
同社の内部監査/内部統制として下記業務をお任せします。 【具体的には】 ■内部監査:本社、グループ会社の各部門への監査(海外拠点含む) ・監査計画立案、監査実施、調書・報告書の作成 ・監査対象部門との折衝業務 ・情報セキュリティ、情報システムに関する監査 ・業務の効率性の検証、業務改善提案 ■内部統制JSOX ・財務報告の信頼性に係る内部統制評価の実施 ・報告書の作成 ・監査法人への説明 ※マネジメント業務はございません。 【部署構成】男性3名(50代2名、60代1名) 【残業時間】月5~10時間程度 【出張】海外拠点への出張は現在行っておりません。通常時は年7回程度(1週間前後)発生しますが、出張可否については本人の意向を考慮します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※履歴書には写真の貼付をよろしくお願いいたします 【必須要件】 ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査または内部統制のご経験 ・監査法人での業務経験 ・経理財務経験があり、何かしらの内部監査/内部統制の知識・経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ■語学力のある方(英語・中国語) ■CIA/USCPA資格をお持ちの方 ■ITシステム知識のある方
株式会社パソナ
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大阪府
同社の管理部門としてご活躍いただける方を募集しております。 同社の管理部にてスペシャリスト、またはゼネラリストでご活躍いただける方を幅広く募集しており、同社へご興味のある方はぜひご応募ください。 <想定ポジション例> ・経理・人事・総務・法務・監査・経営企画・事業管理 等 【募集背景】 ■同社では、全売上のおよそ9割は海外事業の売上が占めています。コロナ禍の中で、自転車や釣具のニーズが爆発的に伸び、ますます欧州・北米・アジアなど様々な地域で売上を伸ばしています。その中で、グローバルな志向性をお持ちな方に是非ご活躍いただきたいと思い、管理部門系職種のご経験をお持ちの方に幅広くポジションを検討したいと思います。 【企業魅力】 ■シマノ社は、スポーツ自転車向け部品で世界シェア85%を誇る最大手自転車部品メーカーです。『自転車業界でのインテル』と称され、営業利益率が驚異の20%前後、株価時価総額は東芝や資生堂、イオンなどよりも高い2.94兆円、自己資本比率は89%と財務体質も「超」優良企業です。 ■製品開発のサイクルが早く、常に高品質で最先端の製品を世の中に出し続けています。いち早く海外へ進出し、特に欧州では非常に高い評価を得ています。また、現在のコロナ禍における世界中の自転車部品と釣具の需要増につき、2021年12月期には初めて営業利益1000億円を超えました。 ■シマノ社では、年収水準が非常に高く、自動車含む輸送機器メーカーの中では、上位に含まれます(平均年収:約800万円)。若手でもステップアップしていくチャンスが豊富にありますので、実績次第では早期に役職につくことが叶う環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■英語のスキル(読み書きレベル以上) ■事業会社における管理部門職種のご経験3年以上 (経理・人事・総務・法務・監査・経営企画・事業管理 等)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
瑞光グループの内部監査に関わる業務全般をお任せします。メンバーとしてご参画いただき、キャリアやご実績に応じて将来的には管理職を目指していただくことも可能です。 【具体的な業務内容】 内部監査業務全般 ・業務監査、内部統制の仕組み構築、運用フローの構築 ・運用状況の評価 ・監査法人対応 ・各部門、拠点の実査、責任者へのヒアリングなど ※コロナ収束後は海外拠点への出張の可能性もあります(直近は上海・ブラジルへの出張予定あり) 【魅力】 瑞光及びグループ各社(海外)における内部監査及び内部統制関連業務でご活躍頂ける方を募集します。上場企業における内部監査及び内部統制全般に関わる業務のため、多岐にわたる業務になります。これまでのご経験を踏まえ、会社全体を俯瞰する立場として、ご活躍いただけるチャンスがあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■メーカーにおける内部監査、内部統制業務のご経験(1年以上目安) ■英語習得意欲のある方(現時点でのスキルは問いません) 【歓迎要件】 ■日常会話レベルの英語及び中国語のスキル
株式会社パソナ
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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大阪府
◆監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。 【具体的には】 ■内部監査業務 ・監査計画の策定 ・監査対象部署との監査日程の調整 ・監査資料の収集及び作成 ・往査 ■監査調書及び報告書等の作成 ■財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX) ■リスクマネジメントのモニタリング ■監査等委員(会)の補助業務 など 【キャリアパスについて】 将来的には経理系人材配置のローテーションを実施、経理財務部・経営企画部・事業本部企画管理部・子会社などへ配属の可能性があります。 【組織構成】 監査部 3名:30代1名、40代1名、60代1名(部長を除く) 中途採用者・女性も多く活躍しています。 【残業時間】5~10時間程度 【募集背景】業務体制の強化 【本ポジションの魅力】 経営者や被監査部署のキーマンとコミュニケーションが持てます。 監査業務を通じて、社内でのキャリア形成ができます。 また、各種事業開発に積極的にチャレンジしている会社です ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・メーカーでの経理業務経験者 ・内部統制、内部監査に関するご経験 【歓迎要件】 ■内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験 ■上場企業での勤務経験 ■各種資格保持者 例:簿記、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など
株式会社パソナ
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大阪府
【配属先部署の担う役割】 機械事業における品質保証の「情報システム、及び、補償制度の統括部門」であり、以下の役割を負っている。 (1)品質保証に関わるグローバルな情報システムの企画、開発、運用 (2)補償制度のグローバルな統制活動、及び、定常業務 【具体的な仕事内容】 上記(2)の補償制度の業務に携わって頂きます。 <企画系業務> ・グローバルな補償制度の統制(ルール整備、標準化、トレーニングなど) <定常業務> ・(新商流に対する)補償契約書の締結、(既存商流に対する)改定維持 ・海外販売会社からの補償請求の確認、判定 【現在の課題と目指す姿】 数年前から「グローバルな補償制度のルール整備」を進めており、今後、この活動の強化を図ります。 【ポジションのやりがいや魅力】 ・クボタグループの品質保証制度のグローバル化を進める上で、中堅社員として、第一線で活躍して頂きたい。 ・日本に止まることなく、海外で活躍して頂きたい。 (当部門はグローバル統括部門のため、海外赴任でなく、出張がベースです) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■海外子会社と単独でコミュニケーションを図れる方 ■論理的な思考ができる方 ■TOEIC750点以上の英語力 【歓迎要件】 ・ビジネス上で自身の拠り所となる得意領域を有する方 (会計分野、法務分野、品質保証分野、プロダクトサポート分野など)
株式会社パソナ
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大阪府
◆総務人事部 総務課にて以下業務をご担当いただきます。 ■株式実務 ・上場企業で発生する各種株式実務:東証プライムにて求められる株式実務に対応していただく ■株主総会 ・上場企業における株主総会。 ・加えて、東証プライムにて求められる株主総会ほか、役員からリクエストのある株主総会形態に対応していただく。 ・東証プライムにふさわしい株主総会となるよう、年間を通じて検討いただく(他者状況調査、総会開催場所や、ハイブリッド総会への移行等) ■ガバナンス・内部統制 ・東証プライム上場企業にふさわしい内部体制を、現状から工夫して構築していただきます。役員のリクエストも多いところです。それらに関する周辺業務も含まれます(CGコード対応・東証への開示、報告等) ※当社業務を理解いただくため、総務人事部総務課の他の業務を並行して実施していただくことがあります。 【部署構成】人事総務部 総務課(広報担当1名:50代、庶務株式担当2名:40代、庶務・秘書1名、派遣社員) 【募集背景】部門強化のための増員 【働き方】 ■テレワーク状況:週1~2回程度実施 ■残業時間: 通常時~10時間程度、繁忙期~20時間程度 【魅力】 ■部署の中核、管理職を目指していただくことを期待しており、成果次第では早々に管理職としての活躍も目指せるポジションです。 ■市場区分の変更に伴い、強化が必要な部署のため、新たな提言を積極的にしていただけることを期待します。 ■セミナー等の費用負担など、自己研鑽への費用サポートも充実しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■上場企業での株式実務・株主総会業務に関する実務経験 【歓迎要件】 ■上場企業におけるガバナンス・内部統制業務に関する実務経験 ■TOEIC700以上、英検準1級以上
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
コーポレートガバナンス部において以下の業務に携わっていただきます。 グループ全体のガバナンス強化に向けて、同社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制(J-SOX)評価等で課題を抽出し改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。 ※ご自身の得意な業務から携わっていただきます 【業務内容】 ■関係会社のリスク管理/ガバナンス体制構築/業績管理を行う ■内部統制(J-SOX)評価/構築支援 ■内部監査の実施/監査計画の企画・立案 ■監査役、監査法人、管理部門との緊密なコミュニケーション、連携 ■その他付帯業務 など 【期待する役割】 ■国内外子会社の監査業務(海外が多い) ■内部監査業務のしくみを構築する ■監査現場のマネジメント 【コーポレートガバナンス統括部とは】 経営企画部と内部監査室を前身として、海外の販社や子会社の管理、M&A対応、内部監査等の業務を担当する部署です。 【業務の魅力】 ・海外売上比率9割を誇る同社にて、グローバルにご活躍いただけるポジションです。 ・社長や経営層に近い立場で業務を行っていただきますので、経営の視点を学ぶことができます。 【企業魅力】 ■シマノ社は、スポーツ自転車向け部品で世界シェア85%を誇る最大手自転車部品メーカーです。『自転車業界でのインテル』と称され、営業利益率が驚異の20%前後、株価時価総額は東芝や資生堂、イオンなどよりも高い2.94兆円、自己資本比率は89%と財務体質も「超」優良企業です。 ■製品開発のサイクルが早く、常に高品質で最先端の製品を世の中に出し続けています。いち早く海外へ進出し、特に欧州では非常に高い評価を得ています。また、現在のコロナ禍における世界中の自転車部品と釣具の需要増につき、2021年12月期には初めて営業利益1000億円を超えました。 ■シマノ社では、年収水準が非常に高く、自動車含む輸送機器メーカーの中では、上位に含まれます(平均年収:約800万円)。若手でもステップアップしていくチャンスが豊富にありますので、実績次第では早期に役職につくことが叶う環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・大手監査法人でのインチャージ経験 ・企業の経理財務、法務、経営企画、事業管理経験 ■英語のスキル 【歓迎要件】 ・公認会計士 ・公認内部監査士 ・中小企業診断士 ・英語力(TOEIC750点程度のレベル) ・製造業に対する知見 ・経済学、経営学、会計学の学士程度の専門性
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
同社での内部統制業務をお任せいたします。 【業務詳細】 ■内部統制(J-SOX)の構築支援と統制環境拡大(内部統制裾野拡大)支援業務 ■メイン業務(年2回イベント) ・整備状況テスト(金融商取引に則って整備されているか) ・運用テスト(ルールを守って業務しているか) ■ルールを変える際の相談業務、アドバイス業務、サンプルデータ ■監査法人とのやり取り ※米国、韓国、中国現法スタッフとのディスカッションは英語にて行います。 【募集背景】 中間年齢層が少ないため、人員構成の見直しと若返りを図りたく、新しい風となって部門を盛り上げていっていただきたいと考えております。 【働き方について】 ■出張:コロナ禍では日本からの対応のみ。コロナ終息後は、海外拠点に出張する可能性あり。 ■休日出勤の頻度:なし ■フレックス:有 ■残業時間:ほとんどなし。繁忙期は約20H/月。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制のご経験 ■ビジネスレベルの英語スキル ※海外拠点とのメール・会話ができる程度。英語書類の読み書きなども発生します。 【歓迎要件】 ・内部監査士、CIAグローバル公認監査人資格
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
機械品質保証企画推進部【コンプライアンス課】にて、弊社の 海外販売会社と電話・メールなどで連携を取りながら訴訟対応を サポートする業務を行っていただきます。 【具体的には】 (1)現地販売会社の法務との連携と調整、交渉業務 (2)日本での技術的な資料の収集と翻訳 (3)裁判での企業側の技術証人として法廷への出廷 やり取りする販売会社の8割は北米。海外に出張するケースもあります。 【やりがい】 弊社の中でのPL訴訟対応を直接体験できる唯一のポジションで、企業内での 位置づけは高く、責任感を持って業務に取り組んでいただけると思います。 訴訟対応経験に基づいて「製品安全」というメーカーの基本使命も推進して いただきます。 【補足】 ・対象地域は米が8割で加、豪州、欧州、中、台、韓など (販売会社がある地域が主)。 今後エリア拡大傾向にあります。
【必須】 ・機械電気メーカーでの技術経験 ・海外の弁護士等とやり取り、調整ができる程度の英語力があること (TOEIC 750点以上) ・高専卒以上のご経歴のある方 ・転職回数の少ない方 【人物イメージ】 ・現場現物で確認する行動力がある方 ・海外の製品法規を積極的に勉強できる方 ・粘り強くコミュニケーションが出来る方 ・企業証人として責任ある立場につきたい方
グローバルリファイン株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府
◇システム開発および大規模プロジェクトのマネジメント、ITセキュリティ、内部監査、内部統制評価等の知見を踏まえた、銀行内及びグループ会社のシステム監査業務
■以下のいずれかに該当する方 ・金融機関(銀行、信託銀行尚可)でのシステム監査経験 ・システムベンダー、監査法人、コンサルティングファームでの銀行・信託銀行でのシステム監査経験 ■コミュニケーション力や対人折衝能力がある方(各部署の部門長クラスとの調整等のやり取りがあります) *ITセキュリティに関する一定レベル以上の専門性があれば尚可 *システム開発における、大規模プロジェクトのマネジメント経験があれば尚可
株式会社マーキュリースタッフィング
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大阪府
【職務概要】 同社にて、法務をお任せします。 【職務詳細】 ■契約書等のリーガルチェック ■コンプライアンス・リスク管理体制の推進に係る業務 ■内部統制システムの構築・運用 ■社内からの法務相談対応 ■稟議システムの運用 ■経営上重要な訴訟又は応訴、和解等に関する諸対応 <部門詳細> 管理部(法務グループ)…6名 (40代部長、50代次長、40代課長、30代係長、30代主任2名) ※部長含む4名が大阪駐在、2名が東京駐在。
【必須】※以下いずれか必須※ ■企業法務または法律系事務所での法務経験3年以上 ■法科大学院卒業の方で、正社員として事業会社で勤務した経験 【尚可】 ■不動産(宅建業・第二種金融商品取引業等)に関する知識・経験 ■法的資格(弁護士資格など)
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
大阪府
◆同社にて、日本国内や海外のグループ会社における内部監査および監査役監査の担当をして頂きます。 【具体的には】 ■本社各部門に対する監査 ■日本国内外グループ会社に対する監査および監査役監査 ■財務報告に係る内部統制の独立的モニタリングの実施 ■内部監査計画および予算の策定への参画 ■監査マニュアル、監査チェックリストの策定への参画 ■経営トップへの報告資料の起案 ■監査報告書等の文書管理 ■内部監査室サーバー等のIT管理 ■その他特命事項 【組織構成】室長1名、マネージャー2名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■メーカーでの監査・経理のご経験をお持ちの方 ■英語力(目安:TOEIC600点程度/コミュニケーションレベル) 【歓迎要件】 ■監査法人でのご経験をお持ちの方 ■上場企業でのご経験をお持ちの方 ■会計士の資格保有者
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
【担当業務と役割】 ■主な担当業務は、グループ連結決算の締切・開示業務等の会計コンプライアンス対応となります。 ■経営者、資本市場、株主など様々なステークホルダーに向き合うためには、正確な決算締切と開示資料分析等が必要となります。 【具体的には】 ■500社以上の連結子会社を束ねるグループ連結決算業務・制度開示業務(日・英) ■IFRS・日本基準改定に対する新たな会計処理検討、および連結決算システムの整備 ■グローバル全社経理部門への会計教育 ■買収会計に関連する企業価値評価業務 【勤務形態】 リモートワーク可(出社頻度週1回)/リモートワーク実施日は調整可 海外出張あり 半年に1回程度 【本ポジションの魅力】 ■高い会計専門性に磨きをかけること、また実際の会計論点への基準の当てはめなども含め、実践的な経験とその対応力を得ることができます。 ■当社は、会計業界との会合に積極的に参画しており、自身の適性によっては、日本企業を代表した立場での会合での発言等の経験・キャリアを積むことも可能です 【部署の雰囲気/働き方】 ■約3割が会計専門性を保有する中途入社者で構成されており、年齢や役職に関係なくフラットに議論・相談を行う活発な組織です。 ■守るべきことは絶対に死守しなければならない組織ミッションではあるものの、その達成に向けては、新たな手法・挑戦に取り組んでいく職場です。 ■常に有事の際を念頭において、リモート・ワークを中心にしてでも使命を果たせるようにしています。 【キャリアパス】 ■グループ決算を初期配属の部署での仕事といたしますが、自身の適性により、グループ・グローバル子会社での経理での職務を選ぶことも可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■会計士としての一定期間以上の監査実務経験またはのれん等の評価業務・監査対応の経験 ■英文による開示文章の作成および海外子会社とのコミュニケーションが出来る英語力 ■公認会計士またはUSCPA資格をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …
管理職として営業拠点に常駐し、主に以下のような業務に従事いただきます。 ◎コンプライアンスオフィサー業務 ・コンプライアンス推進策の立案、研修の企画・運営 ・営業社員等へのコンプライアンス指導・教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ◎事務管理、人材育成 ・生命保険事務等の事務管理 ・事務スタッフの人事管理・育成 ◎支社経営サポート ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 【教育体制について】 安心して業務に従事いただけるよう、十分なトレーニング期間を設けております。
【必須】 ・社会人経験7年以上 ・事務系業務の経験者(営業事務、総務・人事部門経験者 等) ・コミュニケーションスキルを発揮したい方 ※異業種から転職され、ご活躍されている方が多数いらっしゃいます。 ※コンプライアンス業務の経験は不問
株式会社マーキュリースタッフィング
取り扱い転職エージェント
大阪府
【担当業務と役割】 ■当社グループ会社に対する経営・業務監査の実施です。 ・対象の被監査事業場は、国内・海外の製造事業場、販売事業場等です。 ・監査は出張による現地監査、あるいはリモート監査です。 (役割) 1.被監査事業場の自主責任経営を重んじながら、経営合理化、経営効率増進に貢献する指摘・提案。 2.業務プロセスの確認を通じた、内部牽制上のリスクの指摘・改善提案 【具体的な仕事内容】 ・J-SOXのような準拠性監査に止まらず、意思決定プロセスおよび業務プロセスと財務数値結果を結びつけた監査の実施。 ・被監査事業場から提出される、当部独自の事前資料をもとにした事前課題抽出。 ・当部監査マニュアル、基準書に従った網羅的な事実確認(ヒヤリング、現場・現物、データ)に基づく課題の指摘、原因の深掘り、改善提案 ・監査調書と一体となった監査報告書の作成および被監査事業場への報告・確認 ・TOP報告用総括資料の作成 【この仕事を通じて得られること】 ■当社グループの業態は多種多様で、又、グローバルに展開しています。それらに触れることいで、ビジネスの視野・識見の拡大に繋がります。 ■当社監査部は、国内外のグループ会社で経理責任者を務めた人材を揃え、財務数値をベースにした経営・業務監査のノウハウを学べます。 【部署の雰囲気/働き方】 ・監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ・生抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ・監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【勤務形態】 監査出張時以外は、リモートワーク可・出社頻度週1回程度 ほぼ毎月監査があります。監査出張する場合は、期間は2週間程度。国内、海外とも同様。 (基本の月間業務サイクルは、1週目:監査事前資料読み込み、2週目~3週目:現地監査、被監査事業場への報告、4週目:TOP報告用まとめ資料作成。) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■以下いずれかに該当する方 ・内部監査(業務監査/内部統制監査)、もしくは会計監査の実務経験 ・メーカーの経理の実務経験者 (決算のまとめだけではなく、製造や販売の現場でのオペレーションに直接関わる経理実務経験) ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 福岡県
モバイルバッテリーシェアリングサービス(2021年11月時点で、日本全国で約30,000台でシェア約90%。また国外においても、台湾で約4,300台、香港で約3,000台、タイで約1,000台を設置済み。)で急成長中、2022年度のIPOを見据えて着実に準備を進めている同社にて、内部統制・内部監査担当者を募集します。 《業務内容》 1)ITGC・ITAC含むJ-SOXに係るIT監査(他に情報セキュリティ監査、システム監査) ・評価範囲選定 ・整備・運用評価・文書化 ・報告書作成 ・改善(コンサルティング) 2)J-SOX整備・運用評価業務 3)内部監査(業務監査) *上記のうち1を主にご担当頂きます。 ●配属組織 取締役社長の直下
■必須要件(下記すべて) ・事業会社・監査法人・コンサルティング会社におけるIT・システム監査業務のご経験 ■歓迎要件(いずれか) ・CISA・システム監査技術者・システム監査人保有者 ・公認会計士・簿記資格保有者 ■語学要件 ・日本語:ビジネスレベル必須 ・英語か中国語いずれかがビジネスレベル ■求める人物像 ・弊社の Mission/Visionに共感でき、Vision達成に向けてValuesを体現できる方 ・スタートアップ企業における、整備されていない仕組みを主体的に構築していきたいという意向をお持ちの方 ・セルフスターターで意欲的に業務に取り組める方 ・常に改善していきたいという思いの強い方 ・成功、成長に向かって頑張れる方 ・プロ意識のある方 ・グローバルに活躍したいと希望している方
有限会社インターブリード
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府
デジタル監査支援、企業に対するデータ分析支援、データ分析等のモジュール開発 【主な業務内容】 ・監査クライアントにおける各種システムからのデータ取得 ・分析ツールへのデータ取り込み ・データ分析の実施 ・データ分析モジュールの開発
【必須要件】 ・基本情報技術者資格程度のIT知識 ・簿記2級程度の会計知識 ・監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社のシステムないしデータ関連部署において、1年以上の下記いずれかの業務経験 ・データ分析業務 ・システム開発・導入または運用 (特にデータ集計、データ分析のモジュール開発またはBIツールの導入) ・データベース保守 ・IT監査業務 ・ITリスク管理業務 ・新技術(AI、block chain、RPA)導入 【歓迎要件】 ・監査法人でのデータ分析経験 ・システム監査技術者、CISA(公認情報システム監査法人)、公認会計士、USCPA ・TOEIC600以上
スクエアコーポレートアドバイザリー株式会社
取り扱い転職エージェント
大阪府
J-SOX担当者として、本社および各事業所・国内外子会社に対する下記業務に従事して頂きます。 ・フローチャート、業務記述書、RCM等を用いた財務報告にかかわる内部統制のモニタリング及びリスクの抽出・評価 ・経営への報告のベースとなる整備・運用状況評価シートの作成 ・エラーの改善フォロー(業務プロセス改善など) ・監査法人との連携・折衝 等
・大学をご卒業後、5~20年程度の社会人経験をお持ちの方 ・会計あるいはJ-SOX業務に関する専門知識及び実務経験をお持ちの方(5年程度以上) ・英語力(ビジネス文書の読み書きやメールのやり取りに支障がないレベル) ※単独・連結決算業務、法人税申告等の税務会計業務など、経理財務部門での経験をお持ちの方歓迎 ※海外に関わる業務経験や海外駐在経験をお持ちの方歓迎
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …
・業法対応監査(業法資金決済法・割販法・犯罪収益移転防止法・各種団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務 ・業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む) ・デジタル監査 ・J-SOX評価 など
・金融もしくはコンサルティング業界(※)での監査経験 ※金融業界向け監査
Spring転職エージェント(アデコ株式会社)
取り扱い転職エージェント
大阪府
【職務概要】 同社にて、内部統制をお任せします。 【職務詳細】 内部統制(J-SOX)の構築支援と統制環境拡大(内部統制裾野拡大)支援業務をお任せします。 メイン業務(年2回イベント) ・整備状況テスト(金融商取引に則って整備されているか) ・運用テスト(ルールを守って業務をしているか) ルールを変える際の相談業務、アドバイス業務、サンプルデータ監査法人とのやり取りなど、米国・韓国・中国現法スタッフとのディスカッションは英語にて行っています。 【出張について】 コロナ禍では日本からの対応のみですが、 コロナ終息後は海外拠点に出張する可能性があります。
【必須】 ・英語力(海外拠点とのメール・簡単な会話ができる程度) 【尚可】 ・内部監査士、CIA(公認内部監査人)資格 ■同社は一般向けの知名度は高くありませんが、 従業員数9000名以上/売上高4000億円(2018年度)を超える 東証プライム上場メーカーです。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
大阪府
【職務概要】 同社にて内部監査をお任せ致します。 【職務詳細】 買収会社を含む、パナソニックグループ会社、事業場への内部監査業務をご担当頂きます。 【具体的な監査スケジュールイメージ】 (第1週目)現地監査の準備 (第2~3週目)内外の事業場へのオンサイト監査 (第4週目)現地監査のまとめと幹部への報告 ※社会情勢によってはオンラインによるリモート監査も実施 毎月、2週間の海外出張(国内出張の場合もあり) 残りは国内勤務というサイクルでの仕事です。 【魅力】 グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部監査の知識・経験を磨き、事業に貢献する魅力があります。
【必須】 ・メーカーの経理の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・内部監査(業務監査/内部統制監査等)もしくは会計監査の実務経験 ・公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格 ・海外での勤務・生活経験 ・IT知識 ・英語:TOEIC 800点以上 業務監査陣容の増強を図るため、特にメーカーの現場でのオペレーションに精通し、経理の視点から業務監査を実施できる人材を求めています。
株式会社ワークポート
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大阪府
【職務概要】 同社にて、経理をお任せします。 【職務詳細】 ■単体決算・連結決算の総括的チェック ■内部統制対応 ■会計監査対応 ■部内の全般的なサポート ■新規案件に係る会計処理の検討 ■業務の見える化の推進 ■海外子会社の管理 ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※状況により海外出張の可能性あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・公認会計士資格保有者 ・上場会社での勤務経験3年以上 ・連結決算、有価証券報告書等の開示、内部統制対応に関する実務経験 ・英語でのコミュニケーションに抵抗が無い方 【尚可】 ・不動産流動化関連の業務経験 ・税法(法人税・消費税)に関する知識
株式会社ワークポート
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【職務概要】 同社にて、下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■開示業務(有価証券報告書等の作成)の効率化・高度化 ■監査法人対応 ■税務業務の補佐 ■部内の全般的なサポート ■新規案件に係る開示面の検討 ■業務の見える化の推進 ■内部統制対応(スキル・経験に応じる) ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※海外出張の可能性あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・日商簿記1級 ・有価証券報告書作成経験 ・上場会社での勤務経験3年以上 【尚可】 ・臨時報告書、大量保有報告書作成経験 ・税務(法人税・消費税)の基礎知識 ・英語に抵抗が無い方
株式会社ワークポート
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【職務概要】 同社にて、経理をお任せします。 【職務詳細】 ■連結決算業務(主に国内子会社の財務諸表チェック) ■監査法人対応 ■他のメンバーの全般的なサポート ■業務の視える化の推進 ■内部統制対応(将来的な業務) ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※海外出張の可能性あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・連結決算実務経験 ・上場会社での勤務経験3年以上 【尚可】 ・日商簿記1級 ・内部統制業務経験 ・英語でのコミュニケーションに抵抗がない方
株式会社ワークポート
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大阪府
【職務概要】 同社にて、経理をお任せします。 【職務詳細】 ■海外業務(海外子会社の財務諸表チェック) ■監査法人対応 ■他のメンバーの全般的なサポート ■業務の視える化の推進 ■内部統制対応補助 ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※状況により海外出張あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・連結決算実務経験 ・上場会社での勤務経験3年以上 ・内部統制業務経験 ・英語でのコミュニケーションに抵抗がない方 【尚可】 ・日商簿記1級以上 ・IFRSに対する知見
株式会社ワークポート
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大阪府
【職務概要】 多角的なビジネスを行う、グローバル企業の同社において、連結決算・開示業務だけでなく、重要な事業・取引の会計処理検討(減損、M&A等)、BPOパートナーやRPAを活用した業務改善等をお任せします。 【職務詳細】 ■連結決算、開示業務の実行とプロセス改革 ■BPO、RPAを活用した生産性改革 ■グループガバナンスの強化。グループ会社の会計指導、監査法人対応 ■グループ標準業務・システムの構築・展開 ■データ分析基盤の構築および分析・提言 ※グローバル全体の会計機能統括部署として、グループ連結決算・開示業務を遂行しつつ、全社での改革テーマ(ITインフラ強化、生産性改革等)を推進するため、外部より優秀な知見がある方を採用したいと考えています。 ※将来のキャリアとしては、本社経理財務部門だけにとどまらず、希望者には事業部企画・経理、海外現地法人駐在の可能性があります。
【必須】 ■以下、2いずれかの経験がある方 1:上場企業(業種不問)での連結決算の経験 2:監査法人や会計コンサルティングファームでの上場企業向けの監査、コンサルティングの経験 ■英語力(英語でのメールのやり取り、文章作成や日常会話レベル以上) ※目安 TOEIC700程度以上 【歓迎】 ・メーカーでの勤務経験者 ・CPA資格
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大阪府
【職務概要】 本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せします。 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案及び実施 ・内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施 ・上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言 ・海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言 ・海外子会社のJ-SOX監査の実施 会社のグローバル展開に伴う内部統制活動を強化している為、海外スタッフとのコミュニケーションも活発に行われています。 ◆大阪(本社)と東京を拠点に、EU、US、アジアに子会社を持ち、日本発のグローバルCROとして医薬品開発のプランニングから、モニタリング、DM、STAT、メディカル・ライティング、薬事、などあらゆるサービスにおいて経験豊富なメンバーがお客様のニーズにお応えし、フルサービスで提供しています。
【必須】 ・公認会計士もしくは米国公認会計士有資格者 ・上記資格取得後に監査法人での勤務経験がある方(現職は事業会社でも可) ・TOEIC730点以上 ◆男女比は4:6で、20代後半から30代前半の社員が非常に多い職場です。産休や育児休暇も取得できますし、現在、育休時からの復職率は97%となっております。今後も女性が長期的に働ける環境作りにさらに力を入れていく方針です。
株式会社ワークポート
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大阪府
■職務内容: 監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。 内部監査業務 ・監査計画の策定 ・監査対象部署との監査日程の調整 ・監査資料の収集及び作成 ・往査 監査調書及び報告書等の作成 財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX) リスクマネジメントのモニタリング 監査等委員(会)の補助業務 など ※監査について未経験の方もご応募いただけます。経理職の経験を重視します。
【必須条件】 大卒以上、文理問わず(経済・商学であれば尚良) メーカーでの経理業務経験者 (会計税務業務、資金業務 / 業績、予実算管理業務サポート / 原価計算等) 監査業務については未経験でも可能です。但し、経理業務の経験は必須となります。 【歓迎条件】※以下いずれか ・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験 ・上場企業での勤務経験 ・内部監査業務の経験 ・各種資格保持者 例:簿記、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など
ENEOSキャリアサポート株式会社
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大阪府
■職務内容: 監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。 内部監査業務 ・監査計画の策定 ・監査対象部署との監査日程の調整 ・監査資料の収集及び作成 ・往査 監査調書及び報告書等の作成 財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX) リスクマネジメントのモニタリング 監査等委員(会)の補助業務 など ※監査について未経験の方もご応募いただけます。経理職の経験を重視します。
【必須条件】 大卒以上、文理問わず(経済・商学であれば尚良) メーカーでの経理業務経験者 (会計税務業務、資金業務 / 業績、予実算管理業務サポート / 原価計算等) 【歓迎条件】※以下いずれか ・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験 ・上場企業での勤務経験 ・内部監査業務の経験 ・各種資格保持者 例:簿記、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など
ENEOSキャリアサポート株式会社
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大阪府
内部監査室設置にあたり、内部監査制度の導入、運用および人材教育に関する事項 コンプライアンス対応や社内研修 内部統制等
内部監査制度の導入、運用経験のある方 将来的に、内部統制制度を導入していく必要がある為、内部統制制度に関する知見を有する方
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
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大阪府 / 京都府 / 兵庫県
【会社概要】 日本初の全国規模の監査法人として1968年に創立されました。 東京・名古屋・京都・大阪・福岡の5都市から始まった国内ネットワークは、現在では全国約30の都市を結んでいます。 「経済社会の公正を守り、率先してその発展に貢献する」ことを経営理念の第一に掲げ、公認会計士を中心とするプロフェッショナルファームとしてさまざまなサービスを提供しています。 【仕事内容】 ・会計監査(法定監査・任意監査)、英文財務諸表監査 ・株式公開支援業務、ベンチャーサポート業務 ・内部統制構築支援業務 ・中堅企業向け経営コンサルティング業務 ・システム監査、リスクマネジメントのアドバイザリー ・地方自治体監査、行政評価システム導入コンサルティング ・M&A、金融関連業務 【強み】 全世界150カ国に展開するネットワークと、監査業務で培った知見と信頼を活かした世界基準の高度なアドバイザリーサービスを提供し、日本企業の価値の向上と持続的成長をサポートしています。 また、急速にニーズの高まっているアナリティクスを活用したコンサルティングなどについても、高度な専門性を持つプロフェッショナルが最先端のサービスを提供しています。
■Must ・公認会計士・会計士補・公認会計士試験合格者 ・監査業務ご経験者
インテグラス株式会社
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東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 愛知県 / 福岡県
【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 【業務内容】 ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。 そして現在、ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。 公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが内部統制監査です。 我々Technology Risk部門は、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当しています。 ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは一般的に行われています。 特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。 外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。 Technology Risk 部門のIT専門家は、EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っています。 ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。 情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案する業務です。 ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供する業務です。
■Must ・4年制大学卒以上 ・ITに係る実務経験、内部監査経験2年以上 ■Want ・会計系システム経験、アジャイル系開発経験、 プロジェクトマネジメントスキルあれば尚可 ・基本情報技術者資格 ・TOEIC700点レベルの英語力 ・簿記2級程度の会計知識 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験 ・システム監査技術者または公認情報システム監査人 ・公認会計士・USCPA資格
インテグラス株式会社
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