IT企業からDX企業へ。グローバル展開を推し進める当社で貴方の力を発揮しませんか?
450万円~1000万円 / 管理職 | リーダー
神奈川県
世界(APAC・ヨーロッパ・アメリカの三リージョン)に展開する富士通グループ会社の内部監査業務において、各リージョン監査部門の監査計画立案・実行・報告を統括し、グローバル標準化や効率化を推進しながら、当社グループとして一貫した監査および経営陣への有用な報告を実現していきます。 また案件に応じて当部が海外子会社へ直接監査を行います。加えて、内部統制の業務において、当社グループがJ-SOX(金融商品取引法の内部統制報告制度。日本版SOX法)に準拠するため、海外グループ会社内部統制の有効性評価にも関わります。なお海外とのコミュニケーション手段は主にeメールとオンライン会議です。コロナの規制緩和に伴い、海外出張も再開しています。 【やりがい】 ・グローバルで124,200人の従業員を有する富士通グループを横断的に見ることで、広い視野・高い視点が養われます。 ・海外幹部との協議などを通して、当社のダイナミックな動きを理解できるとともに、責任感とやりがいを感じることができます。 ・当室にはSE・国内外営業・品質保証・事業管理・ITなど様々な経歴を持つ人がいます。多様なキャリアがを活かせる職場です。 ・室内教育カリキュラム、社外必修研修(日本内部監査協会他)により、内部統制・内部監査の基礎を体系的に学ぶことができます。国際資格である公認内部監査人(CIA)等の取得を強く推奨しています(支援制度あり)。
【必須項目】 以下2項目以上の経験(スキル)必須 ・国内外を問わず、営業・SE・事業管理などいずれかの業務経験があること ・異文化コミュニケーションの経験があること ・ビジネス業務レベルのITスキル(PCなど) 【歓迎項目】 ・海外関連の業務経験(営業・SE・事業管理・経理財務、および現地駐在など) ・内部統制および内部監査についての知識と経験
取り扱い転職エージェント
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …
管理職として営業拠点に常駐し、主に以下のような業務に従事いただきます。 ◎コンプライアンスオフィサー業務 ・コンプライアンス推進策の立案、研修の企画・運営 ・営業社員等へのコンプライアンス指導・教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ◎事務管理、人材育成 ・生命保険事務等の事務管理 ・事務スタッフの人事管理・育成 ◎支社経営サポート ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 【教育体制について】 安心して業務に従事いただけるよう、十分なトレーニング期間を設けております。
【必須】 ・社会人経験7年以上 ・事務系業務の経験者(営業事務、総務・人事部門経験者 等) ・コミュニケーションスキルを発揮したい方 ※異業種から転職され、ご活躍されている方が多数いらっしゃいます。 ※コンプライアンス業務の経験は不問
株式会社マーキュリースタッフィング
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神奈川県
業務の改善勧告等を通じて、グループ全体の内部監査活動を展開する業務も担っていただきます。【内部統制の構築支援・評価の実施】■内部監査計画の立案・報告■ISO監査を除く内部監査の実施、及び監査報告・改善勧告の実施■改善課題の管理報告、及び改善活動支援■監査報告書等監査関係資料の保管【内部監査の実施】■内部監査計画の立案報告■ISO監査を除く内部監査の実施■改善課題の管理・報告、及び改善活動支援 等
【必須】■ (管理職)部門運営マネジメント能力■社会全般に対する幅広い常識及び見識■会社法、労基法等関係法令に係る十分な知識。特に経理財務に係る業務経験及び一般的知識 (会計知識については、日商簿記2級相当)■会社の各事業、業務、技術等に係る一通りの知識(入社後で可)■内部監査部門の業務経験。もしくは経理財務部門の業務経験(目安3年以上)があり、キャリアチェンジしたい方■ 社内外関係者との円滑なコミュニケーション力■誠実かつ真摯で、監査される側からの信頼と協力を取りつけられる人柄【歓迎】英語(読解力・会話力・文書作成)、中国語が得意な方
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
ENEOSキャリアサポート株式会社
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・国内グループ会社の業務監査、社内テーマ監査担当 ・金商法監査(内部統制評価)担当 ・グループ会社の内部統制状況の評価 ※ご入社後、経験に応じて最初の業務を決定させていただきます
【必須】内部監査に関連する業務経験もしくは財務経理に関連する部署で監査法人の会計監査の対応を行なった業務経験 【歓迎】財務経理に関連する業務経験、金商法監査に関連する業務経験 内部監査に係る資格(内部監査士等)、財務経理に係る資格(簿記等)、英語(資料読解、海外とのコミュニケーションが可能なレベル)
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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【採用背景】 企業拡大に伴う増員 財務としても資金調達やコマーシャルペーパーの発行など 新しい取り組みにも積極的に取り組んでおり 今後の事業拡大に向けての増員となります。 【具体的な職務内容】 ご経験に応じて以下のいずれか、もしくは複数の業務をご担当いただきます。 ■資金調達および資金管理(外貨含む) ■有価証券管理 ■入金管理、債権管理 ■支払処理、債務管理 ■財務戦略立案、投資評価、業務改善等 ■マネジメント業務 【配属部署】 経営財務部 財務室 30名程度 (経営財務部の配下) ■財務室:10名 お金の入金 男3女7 20~40代まで ■経理室:12名 決算周り(月次年次) ■経営管理室:6名 管理会計 ■IR室:2名 株主対応 【同ポジションの魅力】 ■高い裁量権 独立系SIであるため親会社から縛りがなく、 裁量権を持って自分たちで管理していきます。 ■WLB◎の環境 リモートでの就業も多く、 残業時間が10時間前後と非常に働きやすい環境です。 ■子育てとの両立 在宅での就業制度の他子育て支援の制度も整っており 部署として女性が多い関係から周囲の育休取得も積極的に進められています。 【同社のポイント】 ◆独立系SIであり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。ハードからソフトまで、インフラからアプリまで、顧客の業界も幅広く、網羅的にカバーしています。 ◆働き方改革を推進し、リモートワーク可、フレックス制度有、残業少と充実したワークライフバランスを実現できます。 ◆基本的には転居を伴う転勤はありません。 (管理職になると昇格に伴い地方拠点への転勤を打診されることはあります) ◆社内異動希望も出すことができ、会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが出来ます。 【会社説明動画】 https://youtu.be/ulUurhBbBKg ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■財務関連業務の実務経験(企業の規模は不問) ■マネジメント経験
株式会社パソナ
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【法令調査】当社の事業は複数の法令が関係しており、産廃物処理法・建築基準法・都市計画法・大気汚染防止法などをふまえ調査や更新手続きなどを行います。
【必須】■第一種運転免許普通自動車(AT限定可) 【いずれか必須】許認可申請経験、管理業務経験 【歓迎】環境法令業務経験のある方
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【採用背景】 企業拡大に伴う増員 財務としても資金調達やコマーシャルペーパーの発行など 新しい取り組みにも積極的に取り組んでおり 今後の事業拡大に向けての増員となります。 【具体的な職務内容】 ご経験に応じて以下のいずれか、もしくは複数の業務をご担当いただきます。 ■資金調達および資金管理(外貨含む) ■有価証券管理 ■入金管理、債権管理 ■支払処理、債務管理 ■財務戦略立案、投資評価、業務改善等 ■マネジメント業務 【配属部署】 経営財務部 財務室 30名程度 (経営財務部の配下) ■財務室:10名 お金の入金 男3女7 20~40代まで ■経理室:12名 決算周り(月次年次) ■経営管理室:6名 管理会計 ■IR室:2名 株主対応 【同ポジションの魅力】 ■高い裁量権 独立系SIであるため親会社から縛りがなく、 裁量権を持って自分たちで管理していきます。 ■WLB◎の環境 リモートでの就業も多く、 残業時間が10時間前後と非常に働きやすい環境です。 ■子育てとの両立 在宅での就業制度の他子育て支援の制度も整っており 部署として女性が多い関係から周囲の育休取得も積極的に進められています。 【同社のポイント】 ◆独立系SIであり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。ハードからソフトまで、インフラからアプリまで、顧客の業界も幅広く、網羅的にカバーしています。 ◆働き方改革を推進し、リモートワーク可、フレックス制度有、残業少と充実したワークライフバランスを実現できます。 ◆基本的には転居を伴う転勤はありません。 (管理職になると昇格に伴い地方拠点への転勤を打診されることはあります) ◆社内異動希望も出すことができ、会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが出来ます。 【会社説明動画】 https://youtu.be/ulUurhBbBKg ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■財務関連業務の実務経験(企業の規模は不問) ■マネジメント経験
株式会社パソナ
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詳細:国内グループ会社の業務監査、社内テーマ監査担当 / 金商法監査 (内部統制評価) / 内部統制状況の評価 / マネジメント 魅力:国内・海外、様々な業態の会社の内部監査を経験することが可能で す。同社はグループ企業のため、複数社かつグローバルな監査ルー ル作りに携われます。リーディングカンパニーでこの規模の企業の 監査経験は今後のスキルアップにつながります。
必須:内部監査に関連する業務経験 (or):財務経理に関連する部署で監査法人の会計監査の対応経験 :マネジメント経験 【いすゞ自動車の魅力】■国内で最も歴史ある完成車メーカーであり、設備投資・研究開発にも積極的 ■商用車のリーディングカンパニーとして、これからの日本のトラック産業をけん引する存在 ■オープンな姿勢でイノベーションを進め、カーボンニュートラル時代を切り開く経営戦略 ■西日本鉄道、三菱商事との自動運転の共同実証試験を2022年3月より、福岡空港国内線・国際線旅客ターミナルビル間の閉鎖道路にて開始
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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・国の法律、会社法などに基づいた内部統制システムの整備・運用に関するプロセスチェック (チェックリスト作成、点検業務、フォローアップと結果報告など) ・会社の基本方針に基づいた、業務監査に関する計画、実行、結果取り纏め ・社内、社外の関係者とのやり取り、打ち合わせ等(電話、メール、オンラインツール) ・チェックリスト、点検リストの進捗管理、データ取りまとめ ・社内幹部会議などへの報告(報告に伴う会議資料作成) ・内部統制関係書類のファイリング 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 大卒・大学院卒 【必須】 ・Excel、Wordの基本操作が可能 ・英語の読み書き、ヒアリングが可能な方 (一部、業務で海外グループ会社とのやり取り発生) 【歓迎】 ・内部統制、内部監査実務経験者 ・英語の実務経験がある方 (歓迎業界) メーカーや商社での総務部、内部統制や監査部署、監査事務所、会計事務所など
ENEOSキャリアサポート株式会社
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■第3線目線として合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社、そのうち8社は海外)に対するグローバル監査のため海外出張もございます。 ■現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っています。
【必須】■内部監査業務のご経験(目安3年以上)がある方 ■日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 【歓迎】 ・ビジネス英会話の能力 (TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、 公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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■世界(APAC・ヨーロッパ・アメリカの三リージョン)に展開する富士通グループ会社の内部監査業務において、各リージョン監査部門の監査計画立案・実行・報告を統括し、グローバル標準化や効率化を推進しながら、当社グループとして一貫した監査および経営陣への有用な報告を実現していきます。 また案件に応じて当部が海外子会社へ直接監査を行います。加えて、内部統制の業務において、当社グループがJ-SOX(金融商品取引法の内部統制報告制度。日本版SOX法)に準拠するため、海外グループ会社内部統制の有効性評価にも関わります。なお海外とのコミュニケーション手段は主にeメールとオンライン会議です。コロナの規制緩和に伴い、海外出張も再開しています。 【組織のミッション】 グローバルに一貫した方針をもって監査を行い、経営者に組織上および事業上の課題やリスクを認識してもらうとともに、自ら改善・解決できるようにすることにより、経営者の監督義務の履行を補助し、企業としての安全性、健全性を維持し、もって、企業としての投資家、顧客、従業員からの信頼を維持することに貢献する組織です。 内部監査と内部統制評価の必要な限度での融合、データの活用による監査の自動化が実現するなどし、内部監査の網羅性の向上ならびに効率的・効果的な監査および内部統制評価が実現できている組織です。 【魅力・やりがい】 ・グローバルで124,200人の従業員を有する富士通グループを横断的に見ることで、広い視野・高い視点が養われます。 ・海外幹部との協議などを通して、当社のダイナミックな動きを理解できると共に、責任感とやりがいを感じることができます。 ・当室にはSE・国内外営業・品質保証・事業管理・ITなど様々な経歴を持つ人がいます。多様なキャリアがを活かせる職場です。 ・室内教育カリキュラム、社外必修研修(日本内部監査協会他)により、内部統制・内部監査の基礎を体系的に学ぶことができます。国際資格である公認内部監査人(CIA)等の取得を強く推奨しています(支援制度あり)。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■ビジネスレベルの英語力 ■海外関連の内部統制または内部監査業務経験
株式会社パソナ
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◆職務内容: (1)国内外グループ全体の監査体制の構築・統括 (2)国内外拠点を対象として内部監査業務担当 (3)コーポレートガバナンス強化の検討 第三者目線で合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社のうち8社は海外)に対するグローバル監査のため、海外出張の機会もございます。 現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っている組織です。 ◆配属先:業務監査室 ◆同社について: 「80年以上の歴史を持つ光学ガラスのパイオニア」: 同社の製品はデジタル機器・天体望遠鏡・半導体露光装置・リチウムイオン電池等、幅広い分野で利用されております。光学ガラスでは、スチルカメラやテレビカメラ、医療用カメラ、車載用センシングカメラ等のレンズ素材から、顕微鏡や双眼鏡、複写機、ヘッドアップディスプレイから宇宙開発設備、精密天体望遠鏡などレンズ系の光学ガラス・環境対策光学ガラスを扱い、日本トップクラスの技術を誇ります。エレクトロニクス事業では、成形・結晶制御など当社独自の技術を応用・発展させた様々な機能性素材を開発し、半導体、フラットパネルディスプレイ用の露光装置用部材等に使用されております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・内部監査業務のご経験をお持ちの方 ・日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネス英会話の能力(TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)
株式会社パソナ
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・国の法律、会社法などに基づいた内部統制システムの整備・運用に関するプロセスチェック (チェックリスト作成、点検業務、フォローアップと結果報告など) ・会社の基本方針に基づいた、業務監査に関する計画、実行、結果取り纏め ・社内、社外の関係者とのやり取り、打ち合わせ等(電話、メール、オンラインツール) ・チェックリスト、点検リストの進捗管理、データ取りまとめ ・社内幹部会議などへの報告(報告に伴う会議資料作成) ・内部統制関係書類のファイリング 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 大卒・大学院卒 【必須】 ・Excel、Wordの基本操作が可能 ・英語の読み書き、ヒアリングが可能な方 (一部、業務で海外グループ会社とのやり取り発生) 【歓迎】 ・内部統制、内部監査実務経験者 ・英語の実務経験がある方 (歓迎業界) メーカーや商社での総務部、内部統制や監査部署、監査事務所、会計事務所など
ENEOSキャリアサポート株式会社
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福岡県 / 東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 …
監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務をお任せする想定です。 【具体的には】 ・内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の実施 ・発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整 【働きがい】 企業としての歴史は長いものの、昨年の新カードリリースや会社名変更など変革期にあり成長途中の組織です。内部監査室としても、仕組み構築や改善を繰り返しながら成熟度を上げている最中のため、組織とともに成長が実感できるポジションです。 【入社後の流れ】 現在、2チーム制でテーマに応じて動いていこうとしている状態です。 ご経験を活かして、チームを引っ張って行っていただきます。 【働き方・居住地について】 リモートワーク可能で業務内容に応じて出社が必要な場合は出社するという形です。 特急・新幹線・飛行機などでの通勤も可能ですが、業務上出社指示があった際は出社いただく必要がございます。 但し、出社日数に関わらず、通勤交通費は月最大15万円の支給。また、出社の際、業務指示以外の事業で宿泊が生じた場合の宿泊代は自己負担となっております。
・監査法人における外部監査業務 ※主査業務が出来る方を想定しております。
エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)
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同社の経理担当として、付随する事務業務を含む経理ワーク全般をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ・備品管理(資材の発注、補充、協力会社との交渉 など) ・IT資産の管理(主に業務用PCの管理 など) ・衛生管理(室内消毒、衛生用品管理、感染予防資材管理 など) ・郵送物の発送・仕分け ・社員証や名刺の作成、社内印刷物の発注 ・保養所の管理 ・社内イベント運営(全社会議・忘年会等での施設選定~片付けまで) ・入居テナント管理会社とのやり取り ・冠婚葬祭対応 ・10名程度のメンバーマネジメント 【キャリアパス】 課長職 → 部長職 【この仕事の魅力】 色々な方と知り合うことができ、色々な方と仕事をすることができます。また、日々の業務や全社イベントの運営を通じて、会社の成長や考えを直接感じながら従業員の為、会社のため自己成長ができます。経営理念にある通り、明るく、元気で、前向きな社員ばかりの会社ですので、そんな仲間と仕事をしていける環境も大きな魅力です。
・日商簿記検定2級以上をお持ちの方 ・3年以上の経理経験をお持ちの方 (業界ジャンル・企業規模は不問)
エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)
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神奈川県
■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
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詳細:国内グループ会社の業務監査、社内テーマ監査担当 / 金商法監査 (内部統制評価) / 内部統制状況の評価 魅力:国内・海外、様々な業態の会社の内部監査を経験することが可能で す。同社はグループ企業のため、複数社かつグローバルな監査ルー ル作りに携われます。リーディングカンパニーでこの規模の企業の 監査経験は今後のスキルアップにつながります。
必須:内部監査に関連する業務経験 (or):財務経理に関連する部署で監査法人の会計監査の対応経験 【いすゞ自動車の魅力】■国内で最も歴史ある完成車メーカーであり、設備投資・研究開発にも積極的 ■商用車のリーディングカンパニーとして、これからの日本のトラック産業をけん引する存在 ■オープンな姿勢でイノベーションを進め、カーボンニュートラル時代を切り開く経営戦略 ■西日本鉄道、三菱商事との自動運転の共同実証試験を2022年3月より、福岡空港国内線・国際線旅客ターミナルビル間の閉鎖道路にて開始
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・国の法律、会社法などに基づいた内部統制システムの整備・運用に関するプロセスチェック (チェックリスト作成、点検業務、フォローアップと結果報告など) ・会社の基本方針に基づいた、業務監査に関する計画、実行、結果取り纏め ・社内、社外の関係者とのやり取り、打ち合わせ等(電話、メール、オンラインツール) ・チェックリスト、点検リストの進捗管理、データ取りまとめ ・社内幹部会議などへの報告(報告に伴う会議資料作成) ・内部統制関係書類のファイリング 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 大卒・大学院卒 【必須】 ・Excel、Wordの基本操作が可能 ・英語の読み書き、ヒアリングが可能な方 (一部、業務で海外グループ会社とのやり取り発生) 【歓迎】 ・内部統制、内部監査実務経験者 ・英語の実務経験がある方 (歓迎業界) メーカーや商社での総務部、内部統制や監査部署、監査事務所、会計事務所など
ENEOSキャリアサポート株式会社
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・経理業務全般(仕訳、帳票整理、月次決算、四半期決算、年度決算) ・監査対応、税理士対応 【部署】経理財務部 【募集背景】 当社は、近年中のIPOを目指しており、管理部門全体の体制強化が重要なポイントとなっている中での採用となります(増員)。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※顔写真必須となります。 ・簿記2級以上の資格所有者 ・経理経験3年以上 ・単体年度決算締めが行えること ・消費税、法人税等に関する基礎知識を有していること 【歓迎要件】 ・簿記1級程度の知識を有していること ・原価計算経験者 ・連結決算経験者
株式会社パソナ
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【採用背景】 事業拡大を背景とした業務増加に伴う増員 国内外で案件増加や新拠点開設に伴い管理系職職種でも業務が増えており、 今回メンバーの増員として募集を致します。 【具体的な職務内容】 ご経験に応じて以下のいずれか、もしくは複数の業務をご担当頂きます。 ■年度予算の策定および管理 ■予算実績管理、分析および経営層へのレポート ■経営指標、KPIの管理と課題抽出 ■グループガバナンス、内部統制対応 ■リスクマネジメント 【配属部署】 経営財務部 10名 【同社について】 ▼世界最大規模を誇る独立系ITソリューションベンダー <特徴> ・技術力・開発力 『日本のモノづくり』に大きく寄与してきた確かな技術力 ・独自のDX戦略骨子取組みレベルを定義した戦略の実行 ・30分単位での有給休暇業務中のリフレッシュを10分単位で認める働き方改革推進 <数字でみるポイント> ●創業年数 52年 ●従業員数:単体9,040名 ●月平均時間外労働 25.2時間 ●有給取得率:69.8% ●テレワーク先駆者百選認定 ●育児休業取得者171名 【同ポジションの魅力】 ■時短や早帰りの制度などあり、お子様がいても就業しやすい環境です。 (時短にて就業されているメンバーもいます) ■独立系SIであり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。 ■基本的には転居を伴う転勤はありません。 (管理職になると昇格に伴い地方拠点への転勤を打診されることはあります) ■社内異動希望も出すことができ、会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが出来ます。 【会社説明動画】 https://youtu.be/ulUurhBbBKg ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■経営管理、及びグループ会社管理関連業務の実務経験(※企業の規模は不問) ■財務諸表や勘定科目に対する理解 ■法務、コンプラサポート 【歓迎要件】 ■財務諸表作成の実務経験 ■会社法の知識
株式会社パソナ
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【採用背景】 企業拡大に伴う増員 財務としても資金調達やコマーシャルペーパーの発行など 新しい取り組みにも積極的に取り組んでおり 今後の事業拡大に向けての増員となります。 【具体的な職務内容】 ご経験に応じて以下のいずれか、もしくは複数の業務をご担当いただきます。 ■資金調達および資金管理(外貨含む) ■有価証券管理 ■入金管理、債権管理 ■支払処理、債務管理 ■財務戦略立案、投資評価、業務改善等 【配属部署】 経営財務部 財務室 30名程度 (経営財務部の配下) ■財務室:10名 お金の入金 男3女7 20~40代まで ■経理室:12名 決算周り(月次年次) ■経営管理室:6名 管理会計 ■IR室:2名 株主対応 【教育・育成】 財務のご経験少ない方でも、 先輩社員へのOJTや社内研修からスキル習得が可能な環境です。 【同ポジションの魅力】 ■高い裁量権 独立系SIであるため親会社から縛りがなく、 裁量権を持って自分たちで管理していきます。 ■WLB◎の環境 リモートでの就業も多く、 残業時間が10時間前後と非常に働きやすい環境です。 ■子育てとの両立 在宅での就業制度の他子育て支援の制度も整っており 部署として女性が多い関係から周囲の育休取得も積極的に進められています。 【同社のポイント】 ◆独立系SIであり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。ハードからソフトまで、インフラからアプリまで、顧客の業界も幅広く、網羅的にカバーしています。 ◆働き方改革を推進し、リモートワーク可、フレックス制度有、残業少と充実したワークライフバランスを実現できます。 ◆基本的には転居を伴う転勤はありません。 (管理職になると昇格に伴い地方拠点への転勤を打診されることはあります) ◆社内異動希望も出すことができ、会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが出来ます。 【会社説明動画】 https://youtu.be/ulUurhBbBKg ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■経理のご経験 ■財務の知見 ※業界は不問です 【歓迎要件】 ■財務諸表の作成経験 ■財務経験
株式会社パソナ
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神奈川県
金融向けのシステム内部監査案件です。・金融システムの内部監査 金融関連システムの開発、運用業務について、FISC監査指針およびFISC安全対策基準に基づく、システム監査の実施 ・データセンターの内部監査 データセンターに対するSOC1/SOC2に準拠した内部監査の実施 ・内部統制設計のアドバイザリー データセンタやクラウドなどサービス事業における内部統制設計の指導
【求める経験・スキル】 ・大学卒以上 ・金融システム及びデータセンター向け内部監査の実行責任者として一連の監査業務を行い、幹部向けに監査報告を実施 ・FISC、ISMS、SOC1/SOC2など国内外の代表的な基準の本質を理解し、監査業務を通して対象システムの品質向上を支援 ・保証報告書(SOC1/2)の取得に関して外部監査法人との調整、折衝、評価結果の意見調整を実施 ・データセンタの監査経験 ・FISC監査指針、FISC安全対策基準に関する知識 ・システム監査技術者、CSA、CISA あると良い ・英語スキル:ビジネスであると尚良い。MUSTではない
MWH HR Products株式会社
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<同社について> 電動化技術や自動運転技術が強みの完成車メーカー! 「他のやらぬことをやる」という創業時からのDNAを貫き、 お客様に新しい価値を提供し続けられるよう挑戦し続けている会社です! 【職務概要】 業務改善や、法令順守、会社方針および情報システム/IT分野の内部統制の遵守を目的とした業務管理活動において、独立かつ客観的な監査を行っていただきます。 【職務詳細】 ・内部監査計画に基づく内部監査の実施 ・内部監査結果に基づいた各社改善計画のフォローアップ等 ・リスクを軽減し、業務管理上のパフォーマンスを改善することを目的とし、業務管理改善のための機会を見い出すために、提言や指導を図る ・監査分野は情報システム/IT分野を中心に、その他事業、JSOX評価等を想定 ・経営陣のニーズによっては、特別任務調査に参加 <補足> 将来の内部監査チームリーダー候補としての募集です。 海外出張が発生する可能性もあります。(約1周間程度/回)
【必須】 ・事業会社での内部監査経験もしくは監査法人等の経験 ・情報システム/ITの基本知識、JSOXのIT評価経験 ・英語力(TOEIC780点/ビジネスレベル) 【尚可】 ・自動車業界での実務経験 ・内部監査関連資格(CIA/CPA/CFE/CISAなど) ・システムの開発・運用や情報セキュリティ、コンプライアンスなどの経験 ・データベースシステム、およびデータ分析に用いるツール、データマイニング、および不正検査の熟知 ★「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」という強い情熱を持って仕事に取り組んでいます。
株式会社ワークポート
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<同社について> 同社は、「測る」、そして「測る」の先を創り出すソリューションの提供に挑み続け、お客様の精密測定に関する課題解決や、精密測定技術の革新を続けています。 製造工程において欠かせない製品であるため、多くの業界(製造、自動車、医療、日用品、重工業など)のお客様に使用され、景気の波に影響されにくく高い安定性を保っています。 【職務概要】 ご経験に応じて、以下の業務をお任せします。 国内、海外拠点における会計・税務ガバナンスの強化に向けた募集です。 【職務詳細】 ・国際税務業務(BEPS/移転価格、税務調査対応) ・内部統制に関わる業務 ・決算業務(単体、連結、会計監査対応) ・財務諸表、有価証券報告書作成業務 ・税務申告業務(法人税、消費税、地方税申告、税務調査対応) ・経理業務に関するグループ会社への指導 ・制度会計業務プロセス改善、システム化
【必須】 ・単体/連結決算業務(5年以上) ※上記に加え、以下のいずれかのご経験 ・開示業務 ・国内税務申告業務経験 【尚可】 ・国際税務業務(BEPS/移転価格、税務調査対応) ・内部統制に関わる業務 ・英語力(実務経験)
株式会社ワークポート
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【職務概要】 同社のグローバル・コンプライアンス・オフィスにて下記業務をお任せします。 課長代理職を想定したポジションです。 【職務詳細】 ・同社の取引先であるグローバル・サプライヤーやベンダー等に関わるコンプライアンス・リスク管理業務 ・リスク管理業務をより適切に行えるようにするための、オペレーションの企画、設計、運用および改善業務 ※2023年6月現在、企画・立案フェーズであり、制度策定の上流工程から関わることが出来ます。 ・グローバルコンプライアンス部門として、海外主要拠点のカウンターパートと連携し、コンプライアンス部門オペレーションの主要イニシアチブについての取りまとめ、中長期の戦略的な取組の推進や報告活動をサポート ・社内の多様なステークホルダーと部門と連携して業務を推進しエグゼクティブへの報告業務、及びサポート ・事務局としての運営業務(6月・11月) ★グローバル規模のコンプライアンス関連業務に関わることが出来、内部統制、ガバナンス、コンプライアンス領域のキャリア経験や視野が広がります。また、コンプライアンス関連の制度企画ないしは運用開始段階から関わることが出来ます。
【必須】 ・コンプライアンス、リスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス関連、内部統制、内部監査等のいずれかの業務経験、もしくはコンサルティング会社での業務経験 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメント・プロジェクトリーダーも含む) ・英語力(TOEIC730点以上/資料作成、英語会議、資料読み込みが可能なレベル) 【尚可】 ・グローバル企業でのコンプライアンスやリスクマネジメント業務のご経験 ・メーカー/自動車業界での実務経験 ★「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」という強い情熱を持って仕事に取り組んでいます。
株式会社ワークポート
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【職務概要】 募集ポジションは、個人情報保護やデータプライバシーコンプライアンスについて、米国本社及び他国の関係者と連携し、国内法規のみならず、APPI、GDPR等グローバル規制やポリシーを踏まえ、関係法規や規定を構築、管理し、確実な遵守に務める重要な役割です。 【職務詳細】 ◆個人情報保護・データプライバシーコンプライアンス関係法規の遵守と推進 ・個人情報保護関係法令遵守体制の構築 ・個人情報保護ポリシーの立案・制定・改定 ・個人情報保護推進施策(情報発信、教育、啓発等)の立案、実行支援 ・個人情報保護及びプライバシー関連プログラムに関するリスク評価、分析及び改善実行 ・Globalデータプライバシー関連のタスク、プロジェクトの実行(国内関係者と調整・企画→経営層への提案・アドバイス) ・Global DPO及び他国関係者との連携、各種レポーティング ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応業務 ・One Trust(クラウド型プライバシー管理ツール)の国内展開(導入・教育) 【働き方について】 出社頻度月2回程度+フルフレックスにて働きやすい環境です
【必須】 ・個人情報保護法(APPI)・プライバシー保護に関する実務経験(2年以上) ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・企業での法律実務経験 ・法務以外における労務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスの業務経験 ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応経験 ・個人情報関連の部署(法務・監査・内部統制)における社内体制・社内規定の構築、運用に関与した経験 ・セキュリティ、プライバシー法規関連の有資格者(個人情報保護士、情報セキュリティ管理士、企業情報保護士CIPP/E・IAPP・CIPM)
株式会社ワークポート
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【職務概要】 下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■J-SOX内部統制関連業務 ・カンパニー内の仕入・入出庫系部門と、会計補正系部門への内部統制評価業務 (プロセス評価・改善活動・監査法人対応業務) ・関係子会社に関する評価文書作成・評価結果レビュー・改善提案 ・監査法人対応業務 ■関係子会社の自己点検に関する業務(結果レビュー・改善提案・フィードバック) ■適正請負モニタリング業務 まずは評価・レビュー、及び監査法人対応業務を中心にお任せします。入社後には、カンパニー内では仕入・入出庫に関わる3~4部門と、会計補正に関わる経理・IT部門を担当頂き、それら管理者や担当者と連携しながら、手続き・会計処理が適正であったか否かを証憑との照合等により評価し、また監査法人監査時にはその監査対応も行って頂きます。 また、関係子会社の中には、今後の業績規模に応じ、新たにJ-SOX内部統制評価対象へ入る見込みの社もあり、そのための文書作成などの準備と、売上・調達・資産管理/評価等の主要プロセスで関係子会社が自ら評価した結果をレビューし、監査法人監査に耐え得る段階まで整備して頂きます。
【必須】 ・社会人経験1年以上 ・仕事内容(職務詳細)に記載のご経験 【尚可】 ・製造業での実務経験 ・営業・調達・生産管理の経験 ・英語力(TOEIC700点以上) <リモート:有> 週3~4日程度、利用が可能です。 ★☆★ おすすめポイント ★☆★ ・離職率は約1%◎中途入社者への正当な評価が行われています!
株式会社ワークポート
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<同社について> 電動化技術や自動運転技術が強みの完成車メーカー! 「他のやらぬことをやる」という創業時からのDNAを貫き、 お客様に新しい価値を提供し続けられるよう挑戦し続けている会社です! 【職務概要】 同社または日本地域の関係会社を対象に、GRC(Governance/Risk Management/Control or Compliance)の観点で客観的な立場から内部監査を遂行いただきます。 【職務詳細】 ■計画立案 事前の情報収集・リスク評価に基づき、監査範囲を決定、監査手続(プログラム)を立案 ■監査実施 インタビュー、資料閲覧、データ分析などにより評価を実施 ■結果報告 監査発見事項の根本原因分析を実施し、受監部門マネジメントへ改善提案、報告書の作成 ■フォローアップ 改善提案に対するマネジメントアクションプランの実施をフォローアップ
【必須】 ・監査法人もしくは企業の内部監査部門における監査経験2年以上 ・内部監査に関係する分野の業務経験 (経理・財務・法務・コンプライアンス等を想定) ・英語力(TOEIC730点以上) 【尚可】 ・公認内部監査人もしくは日本や米国の公認会計士資格をお持ちの方 ・JSOXや財務会計全般に関する知識、経験 ・自動車業界での実務経験 ★「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」という強い情熱を持って仕事に取り組んでいます。
株式会社ワークポート
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グローバルに事業を展開、「ものづくり」をサポートする工作機械メーカーグローバルに事業展開する工作機械メーカーにて、内部監査業務全般をご担当していただきます。 【具体的には】 ・業務監査の実施 ・財務報告に係る内部統制評価 など 【部門について】 室長以下3名(室長60代男性、スタッフ40~50代)
●管理業務(経理・財務・生産管理・購買業務)のいずれかのご経験 ●大学以上 ・内部統制評価、業務監査の経験
株式会社エンリージョン
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【職務概要】 ・経営財務部財務室にて資金調達や、有価証券管理業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・資金調達および資金管理(外貨含む) ・有価証券管理 ・入金管理、債権管理 ・支払処理、債務管理 ・財務戦略立案、投資評価、業務改善等 ※ご経験に応じて担当していただきます。 【求める人物像】 ■論理的思考力のある方 ■問題解決能力・課題発見能力の高い方 ■経営に携わりたいという思いが強い方
【必須】 ・財務関連業務の実務経験が3年以上ある方 ・財務諸表作成の実務経験が3年以上ある方 【尚可】 ・日商簿記検定1級をお持ちの方 ・資金調達の実務経験がある方 ・コーポレートファイナンスの実務経験がある方
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<同社について> 電動化技術や自動運転技術が強みの完成車メーカー! 「他のやらぬことをやる」という創業時からのDNAを貫き、 お客様に新しい価値を提供し続けられるよう挑戦し続けている会社です! 【職務概要】 同社のグローバル・コンプライアンス・オフィスにて下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ・同社の取引先であるグローバル・サプライヤーやベンダー等に関わるコンプライアンス・リスク管理業務 ・リスク管理業務をより適切に行えるようにするための、オペレーションの企画、設計、運用および改善業務 ※2023年6月現在、企画・立案フェーズであり、制度策定の上流工程から関わることが出来ます。 ・グローバルコンプライアンス部門として、海外主要拠点のカウンターパートと連携し、コンプライアンス部門オペレーションの主要イニシアチブについての取りまとめ、中長期の戦略的な取組の推進や報告活動をサポート ・事務局としての運営業務(6月・11月) ★グローバル規模のコンプライアンス関連業務に関わることが出来、内部統制、ガバナンス、コンプライアンス領域のキャリア経験や視野が広がります。
【必須】 ・コンプライアンス、リスクマネジメント、コーポレート・ガバナンス関連、内部統制、内部監査等のいずれかの業務経験、もしくはコンサルティング会社での業務経験 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメント・プロジェクトリーダーも含む) ・英語力(TOEIC730点以上/資料作成、英語会議、資料読み込みが可能なレベル) 【尚可】 ・グローバル企業でのコンプライアンスやリスクマネジメント業務のご経験 ・メーカー/自動車業界での実務経験 ★「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」という強い情熱を持って仕事に取り組んでいます。
株式会社ワークポート
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※NECマネジメントパートナー株式会社への出向ポジション※ 【職務詳細】 ・月次決算、四半期決算、年度決算 ・会計監査対応 ・税務申告調整項目確認 ・内部統制 ・プロセス改善による業務プロセスの効率化、高度化 【ポジションのアピールポイント】 NECマネジメントパートナー株式会社経理財務サービス事業部経理サービス部に出向し、業務を遂行して頂きます(ほぼ100%がNECからの出向者です)。 業務内容はNECのビジネスユニットの決算です。 様々なビジネスの決算を担当するポジションなので、事業を深く知ることができるとともに、責任とやりがいが大きい仕事です。 【想定キャリアパス】 NECマネジメントパートナー株式会社経理財務サービス事業部での他グループへの異動や昇格に加え、同じくFinancial Planning & Analysis(以下FP&A)部門であるNECのコーポレート部門(全社レベルの決算・予算編成を担当)やFP&Aビジネスパートナー部門(ビジネスユニットの管理会計を担当)への異動やその部門での昇格の可能性があります。
【必須】下記全てを満たすこと ・社会人経験年数14年~20年程度 ・東証プライム上場企業での決算業務の経験10年以上 ・マネジメントの経験3年以上 ・MS Excel、Word、Access、PowerPointが使えること、リーダーシップがあること ・日商簿記2級 ・TOEIC 650点 【尚可】 ・東証プライム上場企業(製造業)での決算業務の経験10年以上 ・業務プロセス改革の経験 ・TOEIC 700点 ・グリーンベルト(シックスシグマ)
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
神奈川県
【職務概要】 内部監査業務、内部統制評価業務をご担当頂きます。 ・業務監査に関する業務(監査手続の立案・実施と監査報告) ・内部統制の評価(J-SOX)に関する業務 (評価計画の立案、評価作業の実施、評価結果まとめ) 【職務詳細】 ・本社/国内拠点の各部門に対する業務監査、ISO 内部監査、内部統制評価 ・子会社に対する業務監査、ガバナンス/コンプライアンス監査、内部統制評価 ※海外について、出張ベースの往査再開を検討中です。 【同社について】 同社は売上高130億円を超える上場メーカーです。 創業から60年以上が経過しており、企業としての安定性は抜群です。 主に建設機械の油圧システムに搭載される油圧フィルタを開発、生産、販売しています。同社の強みは、建設機械市場という安定した需要に対して、欠かせないフィルタを高いシェアで供給していること、顧客からの要望に応える確かな技術力があること、またフィルタのコアである高性能ろ材を独自開発していることです。
【必須】 ・上場企業での内部監査業務経験 ・内部統制 (J-SOX)に関する業務経験(文書化、評価)と知見 ・業務改善、業務プロセス構築、ガバナンス体制構築の実務経験 【尚可】 ・ISO内部監査に関する業務 ・経理的知識を活用した会計監査 ・簿記2級の保有 ・関連資格(CPA、CIA、CISA 等)の保有 ・語学力 (業務で使用経験あり)
株式会社ワークポート
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東京都 / 神奈川県
個人情報保護、プライバシーコンプライアンス関係法規の遵守と推進 ・個人情報保護関係法令遵守の体制構築 ・個人情報保護推進施策(情報発信、教育、啓発等)の立案、実行支援 ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応業務 ・個人情報保護及びプライバシー関連のプログラムに関するリスク評価、分析及び改善実行 ・クラウド型のプライバシー管理ツールの導入、教育
・個人情報、プライバシー保護、情報管理に関する実務経験(3年以上) ・国内の個人情報保護法、ISMS、プライバシー関連法規の知識 ・PIIに関しての経験、及び、TechnicalEngineer(DB)の知識 ・語学力:ビジネス上級レベルの英語会話力(グローバルでの折衝や調整が多いです) 【尚可条件】 ・セキュリティ、プライバシー法規関連の有資格者 ・GDPR等グローバルのプライバシー法規に関する知識 ・ITやセキュリティに関する中規模案件以上のプロジェクトマネジメント経験
キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社
取り扱い転職エージェント
神奈川県
将来の内部監査チームリーダ候補となりえるスタッフの方を募集いたします。 業務改善や、法令順守、会社方針および情報システム/IT分野の内部統制の遵守を目的とした業務管理活動において、独立かつ客観的な監査を行う。 <職務内容> 1.内部監査計画に基づく内部監査の実施。 2.内部監査結果に基づいた各社改善計画のフォローアップ等。 3.リスクを軽減し、業務管理上のパフォーマンスを改善することを目的とし、業務管理改善のための機会を見い出すために、提言や指導を図る。 4.監査分野は情報システム/IT分野を中心に、その他事業、JSOX評価等を想定。 5.経営陣のニーズによっては、特別任務調査に参加。 ※海外出張が発生する可能性もございますが、約1週間程度の想定です。 <アピールポイント(職務の魅力)> (1). 多国籍な環境下で働くことができ、高い専門的スキルを持った人たちに出会うことができます。 (2). サイバーセキュリティを含む幅広い技術分野の監査を実施する機会に恵まれております。 (3). グローバル本社や海外子会社のトップ経営陣と頻繁に直接かかわることがあります。
<MUST> (下記①~③をいずれも満たす方) ①事業会社での内部監査経験もしくは監査法人等の経験をお持ちの方 ②情報システム/ITの基本知識、JSOXのIT評価経験(CISAや情報処理資格保有など) ③英語ビジネスレベル 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:780 <WANT> ①内部監査関連資格(CIA/CPA/CFE/CISAなど) ②自動車産業の経験 ③システムの開発・運用や情報セキュリティ,コンプライアンスなどの経験 ④データベースシステム、およびデータ分析に用いるツール、データマイニング、および不正検査の熟知 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:850 <求める人物像> (1) 自主的に働くことができ、柔軟に仕事量に優先度を付けて、テンポが速い環境においても細部に強い注意を払い続けられる方。 (2) 確固たるビジネス判断、強固な管理職意識を有し、業務に対する実用的かつ集中的なアプローチをもって、良い結果をもたらすために、テンポが速い組織を統率する能力を有する方。 (3) 高度で自発的な問題意識を持ち 、迅速に分析し、対策を実行する用意ができている方。
ジェンパクト株式会社
取り扱い転職エージェント
神奈川県
<職務内容> 日産自動車または日本地域の関係会社を対象にGRC(Governance, Risk Management, Control or Compliance)の観点で客観的な立場から内部監査を遂行する担当者の役割を担っていただきます。 ◆具体的な職務内容 計画立案:事前の情報収集・リスク評価に基づき、監査範囲を決定、監査手続(プログラム)を立案 監査実施:インタビュー、資料閲覧、データ分析などにより、評価を実施 結果報告:監査発見事項の根本原因分析を実施し、受監部門マネジメントへ改善提案、報告書の作成 フォローアップ:改善提案に対するマネジメントアクションプランの実施をフォローアップ <アピールポイント(職務の魅力)> 2019年より監査部門は、社外取締役が過半数を占める監査委員会に業務報告する体制に移行しました。日本企業のガバナンスとして先進的な体制です。 また、プロフェッショナルとしての専門性を活用し、業務の幅を広げ、グローバルに展開する大企業で働きたい方にとって、魅力的な環境であると確信しています。 ●組織において、多くの国籍の人々と協働しながら、グローバルに活躍する機会があります。 ●生産、販売、物流、管理、情報システムなど、様々な業務プロセスの監査を通じ、ビジネスパーソンとして業務の幅を広げるチャンスがあります。 ●プロフェッショナルとしての専門性を内部監査の業務に活かす事で、会社と同じベクトルで成長することが出来ます。 ●フレックスタイム、在宅勤務など、柔軟な勤務が可能です。また効率的かつ生産性の高い業務を行う意識が高く、残業が非常に少ない職場環境です。 さらに、日本内部監査室は、ダイバーシティーも充実しているほか、公認内部監査人、公認不正検査士などの専門資格取得に対する補助制度を用意し、取得を奨励しております。
<MUST> ●監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、監査経験2年以上。 ●内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験。 ●客観性を持って、公正・公平に判断し、論理的、簡潔、明瞭に説明できる能力 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:730 <WANT> ・公認内部監査人、もしくは日本や米国の公認会計士資格。 ・JSOXや財務会計全般に関する理解、経験。 ・業務の目的、スコープ、納期を理解した上で、着実に遂行できる能力 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:730 <求める人物像> ・ 成長を実感するために、学ぶ意欲と挑戦する勇気を持っている方 ・ 異なる文化・意見を受け入れ、積極的にコミュニケーションを図れる方 ・ 自ら進んでまず動く、現場主義で軽快なフットワークを持っている方
ジェンパクト株式会社
取り扱い転職エージェント
神奈川県
【職務内容/Main Tasks】 グローバル内部監査室の責任者(室長)として主に下記の業務をご担当いただきます。 ・内部監査に関する企画策定~企画の実行・改善提案 ・各部門のチームレポートの取りまとめ ・グローバルの各拠点との連携及び会議 ※必要に応じて海外出張が発生する可能性がございます (組織構成) ・グローバル内部監査室は、約20名の構成となっております。 As the person in charge of the Global Internal Audit Office (General Manager), you will be mainly responsible for the following tasks. Planning, execution, and improvement proposals related to internal audits Compilation of team reports from each department Coordination and meetings with global offices. 【アピールポイント(職務の魅力)/Selling point of this position】 ・様々な国や地域のチームと関る機会があり、文化的にも多様性が溢れる当社でグローバル視点でのビジネス戦略計画に取り組むことが出来ることができる ・企業戦略および変革を推進するチームの一員として日産ブランドの未来を形作ることができる。 ・日産で働くことで、さまざまなビジネストピックや地域連携についての知見を深めることができる Great agility and team spirit due to the relatively small team of Nissan - A very culturally diverse, fast paced and changing business environment and opportunities to work on global strategic planning projects and with teams across the organization and various regions. - opportunities to shape the future of Nissan brand as part of the Corporate Strategy and Transformation team and support strategic planning initiatives - Build connections and gain insights into A wide array of business topics and Regions - Numerous career opportunities within the global Nissan corporation for the future
【登録資格( 経験/資格など )/Skills and Experience Required】 <MUST> ・事業会社・監査法人・リスクコンサル会社での内部監査経験を5年以上お持ちの方 ・マネジメント経験(部長、副部長などでの経験があると望ましい) ・英語がビジネスレベルで使用できること ・日本語ネイティブレベルで使用できること More than 5 years of experience as a senior manager (with people management) in the internal audit department of an audit corporation, risk consultant. Native in Japanese and Business level in English. Previous management experience. 自動車業界経験:/Experience of the car industry あれば尚可/preferred TOEIC:800 【登録資格( 経験/資格など )/Experience of the car industry】 <WANT> データ分析経験、製造業での内部監査経験、自動車業界、品質保証での経験 Deep experience in data analytics, manufacturing operations auditing, automotive development, quality assurance 自動車業界経験:/Experience of the car industry あれば尚可/preferred TOEIC:900 【求める人物像/Please describe successful candidate image】 (Personality) ・優れたコミュニケーション能力をお持ちで、多文化で国際的なチームで働くことを楽しめる方 ・組織としてのルールを守れ、自立性のある方 ・データや数字を扱うことが好きな方や得意な方 ・自動車業界で働くことに情熱を持てる方 Open-minded, good communicator and a team player who enjoys working in a multi-cultural and international team Structured, organized and disciplined Self-driven, motivated and passionate about working with data and numbers Passionate about automotive industry and cars
ジェンパクト株式会社
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神奈川県
【職務内容/Main Tasks】 グローバルコンプライアンス室のシニアマネージャーとして下記の業務をお任せ致します。 ・グローバル・コンプライアンス・プログラムの管理業務全般 ・グローバル・データ・プライバシー・プログラムのサポート ・関連部門と連携した個人情報保護の徹底(継続的なコンプライアンス活動) ・コンプライアンス・プログラムの実施に関する業務 ・関連するポリシーの策定、および的を絞ったコンプライアンス研修の実施 General tasks managing global compliance programs. Supporting the global data privacy program. Work with relevant functions to ensure protection of personal data. (ongoing compliance activities) Operational tasks in relation to compliance program implementation. Work on relevant policies and provide targeted compliance training. 【アピールポイント(職務の魅力)/Selling point of this position】 ・グローバルコンプライアンス室は、非常にチャレンジングで変化に富んでおりコンプライアンス担当としてスキルアップをすすることが出来ます。 Exciting position in a challenging global function. Tasks will be interesting and varied
【登録資格( 経験/資格など )/Skills and Experience Required】 <MUST> <必須要件> ・内部統制/内部監査での業務経験 ・日本を含む適用される規制およびベストプラクティスに関する基本的知識 ・データ管理およびコンプライアンス管理のためのITシステムに精通していること Basic knowledge of applicable regulations and best practices - including Japan Familiarity with (IT) systems, both for data management and compliance management Skills necessary to work in a global company University degree (ideally law) 自動車業界経験:/Experience of the car industry あれば尚可/Prefferd TOEIC:730 <WANT> ・データ・プライバシーおよびコンプライアンス分野における関連経験および資格 Relevant experience and certifications in the data privacy and compliance field. 自動車業界経験:/Experience of the car industry あれば尚可/Prefferd TOEIC:800 【求める人物像/Please describe successful candidate image (Personality)】 ・リーダーシップ ・高いプロ意識 ・細部へのこだわり ・既存の組織や一般的な組織を変革し、改善しようとする高い意欲(変革者) ・多様な環境で学び、働く意欲のある方 ・部門横断的なマインドセット Leadership abilitiy Outstanding professionalism Attention to detail Highly motivated to change and improve existing orgainsation as well as generally (change agent) Willing to learn and work in a diverse environment Cross-functional mindset
ジェンパクト株式会社
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神奈川県
<同社について> 電動化技術や自動運転技術が強みの完成車メーカー! 「他のやらぬことをやる」という創業時からのDNAを貫き、 お客様に新しい価値を提供し続けられるよう挑戦し続けている会社です! 【職務概要】 日本の関係会社及び連結販売会社等において行われるコンプライアンスに関わる活動について、関係会社及び連結販売会社等を統括する部署と連携し、日産グループとしてのコンプライアンスガバナンス機能を果たしていただきます。 ※部長代理職を想定したポジションです。 【職務詳細】 ・コンプライアンスガバナンスを構築し実践するため、リスクアセスメントやモニタリングなどのプログラムを展開・実施・報告 ・コンプライアンスに関わる教育の体系を構築し、促進。結果をモニタリング ・コンプライアンス文化醸成のためのコミュニケーション立案、実行 ・ポリシーの展開と運用状況のモニタリング ・内部通報プロセス・運用及び調査品質のモニタリング ★ガバナンスと内部統制における企業長期ビジョンの一旦を担うことができます。
【必須】 ・仕事内容(職務詳細)に記載の実務経験 ・内部統制、内部監査のご経験(グループ内部統制等) ・プロジェクトマネジメント経験 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC750点/英語を使ってのコミュニケーション及びレポートの作成が可能なレベル) 【尚可】 ・法令に関する知識や監査等の経験 ・英語力(TOEIC800点)
株式会社ワークポート
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神奈川県
■業務内容: グローバル課題解決に向け、経理全般の統括を担当いただきます。 ■業務詳細: 入社後1-3年: 会計監査、内部統制、連結決算業務 3-5年以内:各拠点との連携・課題解決業務 ■業務の魅力: 多種多様なビジネスによる会計・税務知識の向上と経験、グローバル経理統括としての活躍ができます。 ■キャリアパスについて: 入社後1-3年:監査業務、管理会計(連結対応等)を経験し経理全体を把握、統括 3-5年以内:GHQ経理マネージャーとして各拠点との連携・課題解決を行っていただくことが期待されています
<最終学歴> ・大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・経理、財務関連業務の経験 ・ビジネスレベル英語力
ジェンパクト株式会社
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<同社について> 電動化技術や自動運転技術が強みの完成車メーカー! 「他のやらぬことをやる」という創業時からのDNAを貫き、 お客様に新しい価値を提供し続けられるよう挑戦し続けている会社です! 【職務概要】 グローバル内部監査室の責任者(室長)として、下記の業務をご担当いただきます。 ※部長クラスを想定したポジションです。 【職務詳細】 ・内部監査に関する企画策定~企画の実行・改善提案 ・各部門のチームレポートの取りまとめ ・グローバルの各拠点との連携及び会議 ※必要に応じて海外出張が発生する可能性があります。 従来のリスク管理の役割だけでなく関係する複数の部署へのビジネスアドバイザーとしての役割やノウハウによる部下育成を期待しています。 ★様々な国や地域のチームと関わる機会があり、文化的にも多様性が溢れる同社においてグローバル視点でのビジネス戦略計画に取り組むことが出来ます。
【必須】 ・事業会社・監査法人・リスクコンサル会社での内部監査経験(5年以上) ・マネジメント経験(部長、副部長などでの経験) ・英語力(ビジネスレベル/TOEIC800点以上) 【尚可】 ・製造業での内部監査経験 ・自動車業界、品質保証での経験 ・データ分析経験 ★「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」という強い情熱を持って仕事に取り組んでいます。
株式会社ワークポート
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神奈川県
<職務内容> 同社または日本地域の関係会社を対象にGRC(Governance, Risk Management, Control or Compliance)の観点で客観的な立場から内部監査を遂行する担当者の役割を担っていただきます。 ◆具体的な職務内容 計画立案:事前の情報収集・リスク評価に基づき、監査範囲を決定、監査手続(プログラム)を立案 監査実施:インタビュー、資料閲覧、データ分析などにより、評価を実施 結果報告:監査発見事項の根本原因分析を実施し、受監部門マネジメントへ改善提案、報告書の作成 フォローアップ:改善提案に対するマネジメントアクションプランの実施をフォローアップ
<MUST> ●監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、監査経験2年以上。 ●内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験。 ●客観性を持って、公正・公平に判断し、論理的、簡潔、明瞭に説明できる能力 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:730 <WANT> ・公認内部監査人、もしくは日本や米国の公認会計士資格。 ・JSOXや財務会計全般に関する理解、経験。 ・業務の目的、スコープ、納期を理解した上で、着実に遂行できる能力 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:730
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
神奈川県
<職務内容> 1. 全従業員及び役員を対象としたコンプライアンスに関わる教育の体系構築、促進と運用 2. コンプライアンス文化醸成のためのコミュニケーションの立案、実行 3. ポリシー体系の整備と運用(ポリシーのレビュー、ポリシー実施のためのプロセス/システム構築、従業員へのガイド作成、ポリシーの展開と周知徹底等) 4. リスクアセスメントやモニタリングなどのプログラムをリージョンとしてプロジェクト化し展開、実施、報告。 5. 日本-ASEANリージョンのガバナンスの体系構築と運用、管理、報告 6. 内部通報システムの運用(含む外部窓口) <アピールポイント(職務の魅力)> ・ガバナンスと内部統制における企業長期ビジョンの一旦が担える。 ・日本は本社機能も含むため、日本コンプライアンス室はグローバルでも重要な位置付にある。 ・グループ会社、また社内の多くの部門と関わることで、ビジネス戦略、構造、運用についての知識と経験の習得が可能 ・グローバルやASEANのコンプライアンス組織との協業があり国際色豊かな環境
<MUST> ・内部通報・コーポレート不正調査業務経験、あるいはコンプライアンス関連、監査、法務、コンサルティング(不正調査)のいずれかの経験(3年以上) ・プロジェクトマネジメント経験 ・論理構成力、分析力、自発的な行動力、及びリーダーシップ ・ビジネスアキュメン(ビジネス感覚、洞察力、視点) ・高いコミュニケーションとネットワークスキルをもって社内外のネットワークを構築 ・法令の知識 ・ビジネスレベルの英語力 自動車業界経験:あれば尚可 TOEIC:800 <WANT> -CFE 保有者 -弁護士 -自動車業界の経験でなくても,製造業あるいは国際的大企業の経験 -役員への報告や対応経験(日本語・英語)
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
神奈川県
海外子会社の内部監査(海外出張あり) ・監査計画立案 ・文書/記録の評価、監査 ・海外子会社往査(含むヒアリング) ・監査調書作成 ・監査報告書作成 <募集背景> 定年再雇用終了者や海外出向者が発生するための欠員補充。 監査等委員会から監査のスピードアップと品質確保を求められる中で、即戦力になり得る人材を必要としています。 将来的には監査業務全般を経験し、監査部の中心メンバーとして末永くご活躍して頂きたいと考えております。
■監査、経理、総務人事、事業管理等の何れかのご経験を3年以上お持ちの方 ■文章力(日本語、読解、作成)に問題が無く、コミュニケーション能力の高い方 ■英文資料閲覧やメールのやり取りに支障が無い英語力をお持ちの方 (TOEIC730点以上の尚歓迎)
株式会社日経HR
三浦郡葉山町
高座郡寒川町
中郡大磯町
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