100年に1度の大変革時代。トヨタは「自動車会社」から「モビリティーカンパニー」にモデルチェンジするため、様々なチャレンジを続けています。
561万円~1416万円 / リーダー | メンバー
愛知県 / 東京都
【概要】 国内外の子会社を含む内部監査・改善支援、米国SOX法対応 【詳細】 以下に関するアシュアランス・コンサルティング ・内部統制、ガバナンス ・リスクマネメント ・情報開示 ・不正防止 ・安全保障貿易管理 ・新規事業領域 ・情報セキュリティ、プライバシー保護、データガバナンス ・米国SOX法対応 等 <職場イメージ> ・内部監査室は本部・カンパニーから独立した直轄の組織です。 ・社内で様々な経験を積んだ高い専門性を持ったスタッフが、チームとして協力しながら働いています。 ・国内外子会社・関係会社との連携も密に行っており、活動範囲はグローバルに及びます。 ・リモートワークも活用されています。 <職場ミッション> 私たちは「会社のミッション(幸せの量産)の実行と企業価値の持続的向上及び保全に貢献するために、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロール(統制活動)の有効性評価・改善において、リスクベースによる独立かつ客観的なアシュアランス及びコンサルティング業務を提供する」ことを組織のミッションとしています。 <やりがい・PR> ・モビリティカンパニーへの変革期で、求められる役割も拡大しており、チャレンジングな業務です。 ・経営層に近い立場で取締役や監査役へ報告する機会も多く、やりがいや成長感を持って取り組むことができます。
<MUST> 業務知識・経験(以下のいずれか) ・内部監査実務経験(指導的立場で2年以上) ・財務諸表作成実務(指導的立場で2年以上) かつ 英語力(以下のいずれか) ・英語でのメールや電話会議で不自由がないこと ・海外の大学(院)留学か海外駐在が通算2年以上 ・TOEIC 800点以上 <WANT> ・監査法人、コンサルティング会社での実務経験(特に、監査業務、内部統制構築) ・公認会計士(日本)、US-CPA(米国公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)のいずれかを保有
知見を生かせるプロジェクトです
340万円~400万円 / その他
東京都
米系ヘルスケア企業において、社内データ統制・強化プロジェクトを弊社コンサルタントとしてサポートしていただける方を募集します。 <主な業務内容> ◆社内データユーザーアクセス権の確認と制御 ◆データやシステムへアクセスを制御し、ユーザーアクセス権の見直しをし、統制を強化していただきます。
以下のご経験とスキルをお持ちの方が対象となります。 ◆倉庫、ファイナンス、サプライチェーン&購買において、ビジネスサイドでのユーザーアクセス権限を理解している方 ◆以下のスキルをお持ちの方 ・データ分析(Data Analysis) ・データマッピング(Data Mapping ) ・データセキュリティー(Data Security) ・データベース・アドミニストレーション(Database Administration) ◆英語での業務推進経験 【歓迎要件】 監査法人などでIT監査経験
480万円~1050万円 / リーダー
東京都
■社内の内部統制が有効に機能しているか、販売・購買などの業務の有効性・効率性を、調査・評価し、報告と助言を行う業務です。 ・金融商品取引法や会社法によって義務付けられている内部統制の整備・運用状況の確認 ・社内に潜むリスクや内部統制の関する懸念事項の洗出し ・リスクをコントロールする、規程や業務アニュアルの整備状況の確認 ・リスクが高いと想定される業務について、証憑実査による運用確認。 ・不正リスクの存在の確認、不正リスクの早期発見による不祥事の発生防止 ・ISOに適応した運用がされているか、ISO監査の実施 ・決算・財務報告に係る内部統制(J-SOX)の社内評価
・内部監査部門の経験がある、あるいは営業部門、購買・管理系業務の経験 ・他部門とのコミュニケーション・調整能力のある方 【希望要件】 ・不正調査等のノウハウや経験があれば尚可 ・監査業務にシステムを使用した経験がある方
480万円~1050万円 / 管理職 | リーダー
東京都
・当社の基幹業務である営業(受注~売上~請求)、 購買(発注~費用計上~支払)についての業務規程の維持・改廃 ・規程遵守状況の把握のためのモニタリング、教育等全社施策の企画・実行 ・業務プロセスの見直し、改善
・業務規程の背景となる内部統制、JSOXに関する知識 ・営業契約管理または購買契約管理の業務経験 ・業務プロセスの構築経験 ・業務システムの構築検討経験 上記、いずれかのご経験があり、以下マインドで業務に取り組んで頂ける方 ・自ら課題設定を行いつつ、自身や組織の役割に閉じず自律して 積極的に物事を前に進めることができること ・周囲や取引先、社内関係者と円滑なコミュニケーションにより連携しながら 仕事を進めることができること ・変化に対して柔軟であること ・ポジティブ思考な方
海外IT監査人との連携・協働でシステム監査を行っています。海外出張あり。海外勤務経験者を歓迎します。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー
東京都
【職務内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBCおよびSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメントおよび監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 【配属予定部署/グループ】 監査部/システム監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。
<経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級<TOEIC800点以上>) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
高給与・好条件の多くは未公開求人です
未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!
600万円~1800万円 / リーダー | メンバー
東京都 / 神奈川県
【配属想定組織】 NRIセキュアテクノロジーズ 経営管理本部 【具体的な職務内容】 社内ISMS推進として、リスク分析、審査、モニタリング、教育やCSIRT活動など、社内セキュリティ管理に関するPDCA全般をご対応いただきます。 ・社内ISMS推進(維持・強化のPDCA) ・情報セキュリティや個人情報保護等に関する規程/ルールの策定 ・情報セキュリティ規定・ルールに準拠した申請および審査 ・情報セキュリティ状況のモニタリング (状況把握、分析、改善推進) ・情報セキュリティに関する従業員教育(企画/実施/効果分析) ・CSIRT活動(平時の情報収集/分析、有事でのインシデント対応) ・事業部門からの情報セキュリティに係る相談(支援)対応 ・各種活動における社内横断的コミュニケーション(事業部門、経営層全般)
●必須 ・情報セキュリティに関連する業務の経験者(3年以上程度) ・主担当を持ち独力で遂行した経験、サブリーダ経験(3名程度の管理) ・情報セキュリティ又はNWに関する資格 (1つ以上) ●あると望ましい経験・資格 ・リーダー経験(10名程度の管理)、ベンダー管理経験(指揮・成果確認) ・以下の資格保有者 -高度情報処理技術者資格、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)資格 -CISA、CISM、CISSP、GIAC等のセキュリティ関連資格 ■その他 ◎国内外の大学卒業以上。国籍不問。 ※4年制大学と同等の資格を取得済みの方もご応募が可能です。
未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!
600万円~1800万円 / リーダー | メンバー
東京都 / 神奈川県
【配属想定組織】 システムリスク管理部 【組織の概要・ミッション】 ・金融機関向けNRIのITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を担う。 ・合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。 【募集背景】 組織増強のため。ITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を、実務担当として推進していただきます。 【具体的な職務内容】 ・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析 ・リスクモニタリング活動の企画、推進 ・サービスの保証報告書発行および内部監査 ・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応、等 【仕事の魅力】 リスク管理/監査業務対象の ITサービスは、数多くの金融機関にご利用いただいているNRIの主要なサービスであり、リスク管理の観点から金融市場に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。 また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。
【必須スキル、業務経験】 ※下記いずれかの経験(3年程度以上) ・システム開発、保守等に関する経験(ITベンダへの委託元としての経験も可) ・金融機関のシステム部門に対する規程整備や、内部統制の設計運営に関する業務経験 ・ITサービスや BPOサービスの監査業務経験 ・その他、システムリスク管理/監査に関連する業務経験 【あると望ましい資質等】 ・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル ・業務に取り組む積極性、主体性 ・スキルアップへの意欲 【歓迎資格】 ・高度情報処理技術者(システム監査) ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・その他、IIAやISACAの資格 ■その他 ◎国内外の大学卒業以上。国籍不問。 ※4年制大学と同等の資格を取得済みの方もご応募が可能です。
【パナソニック オペレーショナルエクセレンス(PEX)監査部 募集】グローバル企業にて内部監査のスペシャリストを目指しませんか?/テレワーク業務が中心(監査出張を除く)
600万円~950万円 / リーダー | メンバー
大阪府 / 東京都
【担当業務と役割】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じて助言・提案を行います。 ◎対象となる機能部門は、コーポレート部門ならびに事業会社の機能部門 ◎内部監査における知見や経験を生かして、例えば調達、ものづくり、物流/貿易、情報システム、法務、人事などの機能部門が管理する重要リスクに対するリスク管理活動についての監査に当たっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じた助言・提案 ◎ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)のリスクアセスメント結果から重要リスクの確認 ◎内部監査部門が重要リスクから監査計画を策定することをサポート ◎監査計画に選定された機能部門のリスク管理活動に対し、その部門が策定している方針・ルールと実施に行われているチェック・モニタリングを独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性、有効性、効率性について検証し、必要に応じた助言・提案 【この仕事を通じて得られること】 ◎当社グループの業態は多種多様であり、またグローバルに展開しています。それらに触れることで、ビジネスの視野・識見の拡大につながります。 ◎内部監査の専門的知識を生かし、さらに磨くことができます。 【職場の雰囲気】 ◎監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ◎生え抜き社員だけではなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ◎監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて、必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【キャリアパス】 ◎内部監査のプロフェッショナルなスキルを生かした内部監査要員のスペシャリストとしての道があります。 ◎内部監査部門における監査リーダー、監督者への道があります。 【配属部門】 監査部
【必須】 グローバルな企業における内部監査の経験 【歓迎】 ◎CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)の資格保有者 ◎管理者としての経験 ◎英語、中国語などの語学力(読解力中心に) 【人柄・コンピテンシー】 ◎周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方 ◎自説にいたずらに固執せず、人の話を素直に聞ける方 ◎納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方 ◎能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方
◎SBIグループの中核企業 ◎当社全般に係る内部監査業務をお任せします
360万円~1100万円 / 管理職 | リーダー
東京都
各種法令に基づいた当社全般に係る内部監査業務 ~具体的な業務~ ■臨店監査のための事前査閲 ■各支店臨店監査 ■監査報告書の作成・報告 ■当局対応
・証券会社もしくは銀行において業務監査を3年以上ご経験されている方 ・金融商品取引法、協会諸規則等に精通し、金融機関での監査業務経験のある方 ・国内出張が可能な方(月1~2回程度)
取り扱い転職エージェント
東京都
同社の内部監査職として、下記業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■当社の会計監査、業務監査やリスクマネジメント、内部統制監査等をお任せ。 経営・事業や現場を理解した上で、事業成長とリスクマネジメントを両輪で理解し業務を進めて頂きます。 ■問題の発見から、問題が起きたときの対応、問題が起きないための仕組み作りもお任せします。 【組織構成】 3名
【必須】 *将来の監査役や内部監査のプロとして会社の経営を支えたい方 *経営目線をもって業務をできる方 *社外・社内交渉が多い部署のため、対人コミュニケーションが問題ない方 【歓迎】 *公認会計士有資格者 *簿記の知識がある方 *内部監査の経験 *監査法人での経験 【求める人物像】 *高い当事者意識と、経営目線をもって業務をできる方 *答えのない課題に対して、本質に立ち返って考え自分の意見を可視化できる方 *グループ幹部など複数の責任者としっかり意見交換し、本当に必要な人事戦略がなにかを考えられる方 *ITテラシー(HR Tech等)推進を自ら考え、プロジェクト推進できる方
株式会社メディアハウスホールディングス
取り扱い転職エージェント
東京都
下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
・不動産業界での内部監査業務、経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方。 ・2年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方(プレイヤーとして活躍できる方) <必須要件> ・宅地建物取引士資格 <歓迎要件> ・ISMS( 情報セキュリティマネジメントシステム)の監査実務経験がある方 ・J-SOX対応経験がある方 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
※業務内容 エクイティ本部各部署を担当する内部管理責任者
※人材イメージ: ■以下のいずれかに該当する方 ①株式自己勘定取引に関連する法令、取引所規則、協会規則について知見を有し、大手証券会社の内部管理責任者の責務を担える方。 ②内外機関投資家との株式執行業務と、当該業務に関連する法令諸規則について知見を有し、大手証券会社の内部管理責任者の責務を担える方。 ③株式のリサーチセールス業務と、当該業務に関連する法令諸規則について知見を有し、大手証券会社の内部管理責任者の責務を担える方。
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …
管理職として営業拠点に常駐し、主に以下のような業務に従事いただきます。 ◎コンプライアンスオフィサー業務 ・コンプライアンス推進策の立案、研修の企画・運営 ・営業社員等へのコンプライアンス指導・教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ◎事務管理、人材育成 ・生命保険事務等の事務管理 ・事務スタッフの人事管理・育成 ◎支社経営サポート ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 【教育体制について】 安心して業務に従事いただけるよう、十分なトレーニング期間を設けております。
【必須】 ・社会人経験7年以上 ・事務系業務の経験者(営業事務、総務・人事部門経験者 等) ・コミュニケーションスキルを発揮したい方 ※異業種から転職され、ご活躍されている方が多数いらっしゃいます。 ※コンプライアンス業務の経験は不問
株式会社マーキュリースタッフィング
取り扱い転職エージェント
東京都
◆同社の監査部本社監査チームにて、会社に内在するリスクを的確に捉え、 リスクコントロールの妥当性と有効性を的確に検証することにより、会社の目標達成に貢献する役割を担います。 【具体的な仕事内容】 ◆IT監査 ◆オフサイトモニタリングを通じた、各部門へのヒアリング・情報収集 ◆監査対象となる課題、着眼点を洗い出すためのリスク評価 ◆社長、役員等との折衝、そのための資料作成 ◆監査手順の見直し等の改善活動 ※同社の監査部ではIT監査以外の様々な部門に対する本社監査業務やSOX評価に携わっていただくことがあります。 【業務のやりがい】 ◆監査部門の中でもファイナンスや企画等の領域も含めあらゆる業務を網羅的に担当いただくことも可能で、幅広い専門スキルを身に付くことができます。 ◆監査業務を通じて、会社の目標達成に貢献することができます。 ◆本社の各部門ならびに経営陣に対し、直接改善提案を行うことができます。 ◆リスク管理に関する深い知見を得ることができます。 【部門人員構成】 ◆部門人員数:10名 配属予定チーム人員数:8名 ※レポートライン:本社監査チーム長 → 監査部長 → 社長
◆以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・保険会社、金融機関でのIT部門において 部門長クラスのマネジメント経験をお持ちの方 ・大手IT企業におけるITアプリケーション開発部門などで 部門長クラスのマネジメント経験をお持ちの方 ◆上記に加え、以下は必須 ・IT開発管理、IT運用管理、IT品質管理の経験を10年以上お持ちの方 (IT開発プロジェクト管理業務、IT開発の品質管理業務、 IT運用管理業務、いずれかを通算10年以上) ・監査対象部門の管掌役員・部門長等との折衝、 チームメンバーをまとめるマネジメントを行うための、 高いコミュニケーション能力・調整能力をお持ちの方
株式会社キャリアデザインセンター
取り扱い転職エージェント
東京都
2005年の創業以来、EC販売(PB、ライセンス)、ECコンサル、デジタルマーケティング、 AIシステム開発、人材事業と、順調に事業を積み上げながら継続成長を続けています。 従業員数も200名を超え、日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン2021年」にも13位に選出され、 今後益々の成長を目指して取り組んで参ります。 上場も見据え、より強固な組織を構築すべく、内部監査ポジションを増員募集いたします 【具体的業務】 *業務監査(国内・海外拠点、子会社含む) *J-SOX評価 【内部監査 現体制】 現在は室長1人で運営しています 【イングリウッドの特徴】 ▼堅実的な経営 BtoCのEC販売事業で培った実績とデータを元にBtoBのECコンサルを、EC販売とECコンサルをより成長させるためのAI事業を、EC業界の人手不足を解決するための人材事業といったように、すべての事業が一貫性を持って成り立っております。強みを活かした事業展開を続ける堅実的かつチャレンジングな企業でございます。 ▼裁量権が大きい イングリウッドではやりたいと手をあげた方には積極的に業務を任せております。中途社員はもちろんのこと、例えばインターンや新卒でも大きな案件に挑戦でき、他社では10年で積む経験を3年で経験することができます。 ▼失敗を許容する文化 イングリウッドでは成長のために失敗は必要なものと考えております。 失敗を恐れず、成長のために積極的に挑戦することが良しとされています。 ▼IPO準備に携わるチャンス 日本経済新聞が発表した「NEXTユニコーン2021年」にも選出され、現在IPO準備を進めており、今後のキャリアに大いにプラスになると考えます。
学歴不問 <必須条件> *内部監査の実務経験3年以上 *J-SOX評価の実務経験 <歓迎条件> *ITGC評価の実務経験 <求める人物像> *監査対象部門に寄り添って、業務改善につながる監査をできる方。 *新たなチャレンジに意欲的に取り組める方。 *チームワークと信条・主張のバランスを保てる方。
株式会社メディアハウスホールディングス
取り扱い転職エージェント
東京都
・内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制強化に貢献すると共に、会社の経営に資する。 ・同社の内部監査案件をリードし、リスク低減と効率的なオペレーションの提言をレポートにまとめる。 ・同社およびグループ全体のリスクを考慮しながら、グループ会社に対して親会社の立場から行う子会社監査をリードし提言をレポートにまとめる。 監査チームは2名~5名程度でテーマの軽重によりメンバー編成が都度変わります。
・監査経験5年以上 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計知識およびIT知識 ・ビジネス英語 【歓迎知識・経験】 ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA, CIA等
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・内部監査体制の構築、同社、並びにグループ会社への監査活動をお任せします。 ※販売部門と生産部門の統合や増資等により、2022年に会社法上の大会社になった事を受け、同年10月に内部統制・監査室を設置しました。現在、体制整備を進めている所であり、同社の内部統制システムの体制構築に、自らが携われる面白さがあります。 【部署補足情報】 ・監査対象となる部署(拠点)数は海外拠点を含み42ヶ所ある為、将来的には往査を行う監査要員は4~5名必要な状態です。 ・2023年は初年度として主要拠点から監査開始を計画しており、最低3名の監査要員の配置が必要となっているため、今回1名の増員採用を計画しています。 【魅力】 半導体、化学、医薬、食品飲料、自動車など製造業を中心とする各種産業の省エネ推進を通して社会のカーボンニュートラルの実現へ向けた貢献を実現、体感できるお仕事です!
・内部監査の経験をお持ちの方
エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)
取り扱い転職エージェント
東京都 / 日本 / インドネシア / シンガポール / タイ / インド / 中国 / フィリピン …
■連結決算関連業務(国際会計基準)、単体決算関連業務(日本基準)および会計監査対応業務等。 ■全社予算管理業務。 ■法人税、消費税等の申告・納税・税務調査対応業務。 ■全社税務戦略の企画・立案業務。
■入社後は決算関連業務あるいは税務関連業務を担当。 将来的に海外現地法人・支店および国内外事業会社の経理・税務業務が可能です。
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
◆生命保険協会が実施している代理店業務品質評価をベースとした内部統制業務 ◆新規施策等に関するリスク評価・法的調査 ◆各種保険募集コンプライアンス向上のための研修等の企画・実施 ◆他部門からの法律解釈(保険業法、個人情報保護法、景品表示法、民法等、調査資料の作成を含む) ◆対外向け資料のコンプライアンスの観点からの確認 ◆営業拠点・代理店臨店検査・代理店自己点検などの営業活動に対する各種モニタリング及び、マネジメント報告 ◆その他、社内のコンプライアンス向上のための施策に関する業務 【今後のキャリア展開】 保険業法関連企画業務をメイン担当後は、対保険会社(生保・損保・少短)・監督官庁の監査対応(書面・実査)等も担当していただき 業務管理責任者へキャリアアップしていただくことも可能です。
※以下全ての項目に当てはまる方 ◆保険業界で内勤職3年以上の経験 ◆特定の業務の企画立案、実施、改善を自律的に回せる方 ◆問題解決への積極性、組織内外対応のコミュニケーションスキル ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) 【職場の雰囲気】 平均残業時間が20時間程度/月でフレックスタイム制も導入しております。 出退勤のコントロールを行うことができ、ワークライフバランスを整えながら 長期的に働くことができます。 また、在宅勤務制度を導入したことにより柔軟な働き方に対応しています。 本社は2020年12月に増床とリニューアルを実施し、働き易い環境に磨きをかけました。 コミュニケーションも活発です。 また、上司や先輩もとても気さくで質問や提案などしっかりと受け止めてくれる環境を 整えています。「健康経営優良法人」にも認定され、更に働き易い環境を整えています。
株式会社キャリアデザインセンター
取り扱い転職エージェント
東京都
◇法務関連業務(契約審査、法令改正、弁護士相談、訴訟対応等) 【主な業務内容】 ■一般契約審査(業務委託契約、開発請負・保守契約、秘密保持契約、暴排覚書等) ■運用業関連契約審査(投資一任契約、投資助言契約、運用委託契約等) ■法令改正対応(対象法令選定、改正情報収集、社内への周知徹底等) ■法務相談の受付及び回答、弁護士相談案件対応、訴訟・差押対応等
【必須】 ■金融機関における法務関連業務経験(3年程度以上) ■法規制全般に係る基礎知識及び遵法意識 ■一定レベルのPCスキル能力 ■コミュニケーション能力 【尚可】 ■資産運用会社における法規制に関連する業務経験(3年程度以上) ■英語力(ビジネスレベル) ■弁護士資格またはロースクール経験等
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都 / 埼玉県
■ Provide necessary support in developing long-term financial plans and annual budget ■Update current fiscal year financial forecast based on business plan, trend, and market projection ■Report monthly results with basic analysis for variances to budget and forecast ■Work with business and accounting teams to ensure monthly financials are materially correct ■Own standard costing process, accountable for variance with actual cost. ■Scrutinize productivity analysis at owned manufacturing facility to visualize further cost reduction opportunities
■BIG4における業務経験または、上場大手グローバル企業や外資系企業における業務経験 ■英語力
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
◇金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務です。AMLの管理態勢を強化するための様々な企画立案や、その実行・検証等を担当して頂きます。 【具体的な業務内容】 ■リスクの「3線防衛」の2線部署としてのマネー・ローンダリングの全社方針や検証及び研修の計画 ■銀行の商品・サービスやお客さま属性等に内在するマネー・ローンダリングリスクの低減策の実行 ■IT統制策など策定・実行 ※当社グループではAML共通のシステムやポリシーを有しており、グループ各銀行や子会社の本部業務のほか、グループ各銀行の営業店にも影響を及ぼす仕事です。 ※グループ各社を統括し、全社的に通ずる企画立案・運用を行っています。企画立案は、各商品サービスの所管部署と協議を行い、全社的な戦略を推進する提案を行って頂きます。
【必須】※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関の本部にてAMLに関する業務経験 ■金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI(情報依頼書)対応業務を主体的に行ったご経験 ■コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
システムリスク管理と情報セキュリティ管理について企画・立案から実行までご対応いただきます。 ・システムリスク管理全般の企画・立案・実施として下記の業務 1. 情報システム・情報資産に関するリスクアセスメント 2. システム障害管理および原因・傾向分析、再発防止策の策定支援 3. 外部委託先管理(選定時評価・定期評価など) ・情報セキュリティ管理全般の企画・立案・実施として下記の業務 1. セキュリティ向上施策の実施 2. セキュリティに関するトレーニング 3. セキュリティ機器に関するログ管理・調査
・システムリスク、情報セキュリティに関連する業務の経験者(2年以上程度) ・システムの開発・構築・運用についての実務経験または、 セキュリティ関連業務(インターネットビジネスに関連するものであれば、尚可) 【求める人材】 ・事業会社のシステム部社員としてビジネス感覚を持ち自立的に行動できる方 ・未知の事象にも積極的に取り組める方 ・優れたコミュニケーション、ファシリテーション、問題解決能力 ・期限内に責任感をもって、自主的に業務を行える方
株式会社キャリアデザインセンター
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 【歓迎】 上場企業,IPO企業,グローバル展開企業、IT関連企業、監査法人での上記業務経験
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
同社の内部監査として下記業務をお任せいたします。 【具体的に】 *当社及び子会社の内部監査全般(監査計画の立案と実施推進・報告、改善策の提案等) *監査役、監査法人との連携(三様監査) *J-SOX対応 ※子会社監査も対応頂きますが、子会社の所在地も本社と同事業所となります。 ※J-SOXについては、現時点で3点セットの作成等は完了しており、 監査法人との間でその内容について合意しています。 ただし、2024年10月期より監査法人によるJ-SOX監査が開始して 社内での必要工数も大幅に増加することが想定されるため、その対応を行って頂きます。 【キャリアサポート】 *マナビ応援制度 業務に関係する書籍や研修、資格取得費用(維持費用含む)は 全額・または一部の費用を補助し、従業員の継続学習や主体的なキャリア形成を支援 *キャリチャレ(社内異動制度) 四半期に一度、社内でオープンポジションを周知して、異動希望のある方と 異動希望先部署の責任者が合意すれば部署異動ができる制度。 *社内公募プロジェクト制度 全社的なプロジェクトを社内で幅広く周知し、プロジェクトメンバーを集めております。 【組織構成】財務経理部 *2名(監査法人経験者且つ公認会計士) ※社長を含めて経営陣が30代と若く、勢いがよく風通しの良い会社。 また、仕事を効率的に進める為に無駄な会議を極力なくし、 早く帰宅することを奨励するカルチャーとなっている。
【必須】 *内部監査に関連する業務経験2年以上 (公認会計士による監査経験も可) 【歓迎】 *J-SOX監査に関する知識・経験 *公認会計士有資格者 *保険会社での勤務経験 【求める人物像】 *周囲とのコミュニケーションを大切にできる方 *チームワークを発揮して取り組める方 *自律的・主体的に行動できる方 *変化に対して柔軟に対応できる方 *プロフェッショナル志向が強い方
株式会社メディアハウスホールディングス
取り扱い転職エージェント
東京都
■企業価値の最大化およびリスク最小化を提案 ※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/モニタリング含む) ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートにまとめていただきます。
・3年以上の監査経験 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計とITの知識 (歓迎) ・CIA、CISA、CFE ・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA ・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
・同社およびその他の関連会社の監査の実施 ・内部統制の評価 ・監査計画の策定 ・監査の実施、フォローアップ ・監査レポートの作成 ・監査、検査対応(監査官庁等)
・金融機関での内部監査経験 ・英文読解力 ・コミュニケーション能力 ・PCスキル
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
埼玉県 / 東京都
内部統制部および取締役会室のメンバーとして、グループのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、国内外グループ会社の対応を含む業務をお任せいたします。 【具体的には】 ・株主総会、取締役会の運営対応 ・商事法務(子会社取締役会の運営サポート、登記手続 他) ・株式事務(証券代行機関対応 他) ・情報開示(コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書など) ・社外役員サポート、指名・評価報酬委員会の運営、コーポレート・ガバナンス情報の収集分析と企画提案 ※経験に応じ、上記分野のほか、以下のような業務を担当いただくこともあります。 ・グループ全体のリスクマネジメントの企画と推進(リスク管理委員会運営、緊急連絡レポートの管理 他) ・コンプライアンス(従業員の啓発活動、内部通報対応 他) ・個別法対応(景品表示法、下請法、個人情報保護法 他) ・各種社内規程、決裁基準の整備と運用モニタリング (求める人材像) ・経営視点で戦略的かつスピード感をもって業務を遂行できる方。 ・専門知識(特に商事法務、コーポレート・ガバナンス)を武器に主体的に活動できる方。 ・当社エンタメ、コンテンツ事業にご興味をお持ちの方。
【必須】 上場企業のコーポレート・ガバナンス部門、法務部門、総務部門、経営企画部門等での上記業務経験者 【歓迎】 弁護士資格をお持ちの方、英語・中国語等の語学力をお持ちの方(海外案件もあるため)
Tycoon Executive Search株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都 / 埼玉県
■Responsible for the financial and strategic operations of the supported function ■Establish management performance metrics ■Ensures business needs are being met by evaluating the ongoing effectiveness of current plans, programs, and initiatives ■Establishing rapport and credibility with functional business partners Jobs
■BIG4における業務経験または、上場大手グローバル企業や外資系企業における業務経験 ■英語力
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
■IT監査 ■オフサイトモニタリングを通じた、各部門へのヒアリング・情報収集 ■監査対象となる課題、着眼点を洗い出すためのリスク評価 ■社長、役員等との折衝、そのための資料作成 ■監査手順の見直し等の改善活動 ※当社の監査部ではIT監査以外の様々な部門に対する本社監査業務やSOX評価に携わっていただくことがあります。
【必須】 ■以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・保険会社、金融機関でのIT部門において部門長クラスのマネジメント経験をお持ちの方 ・大手IT企業におけるITアプリケーション開発部門などで部門長クラスのマネジメント経験をお持ちの方 ■IT開発管理、IT運用管理、IT品質管理の経験を10年以上お持ちの方(IT開発プロジェクト管理業務、IT開発の品質管理業務、IT運用管理業務、いずれかを通算10年以上) ■監査対象部門の管掌役員・部門長等との折衝、チームメンバーをまとめるマネジメントを行うための、高いコミュニケーション能力・調整能力をお持ちの方 【歓迎】 ・保険会社、金融機関でのIT部門内部監査経験をお持ちの方 ・IT部門でのアプリケーションシステム開発の経験をお持ちの方 ・IT部門内のリスク管理部署でシステム開発の品質管理やシステム リスク管理の経験をお持ちの方 ・公認内部監査人資格をお持ちの方
株式会社マーキュリースタッフィング
取り扱い転職エージェント
東京都
当社および国内外の関連会社の内部監査業務に携わっていただきます。 (1)年間監査計画の策定、取締役会承認 (2)個別監査の計画(日程調整・監査通知、事前提出資料に基づく事前調査、監査プログラム作成) (3)実地往査 (4)実地往査結果に基づく監査報告書作成、代表取締役への報告 (5)「発見事項」「検討依頼事項」の整備フォローアップ、整備状況の取締役会報告 (6)年間監査結果の取締役会報告 就業環境: ・風通しの良いフラットな組織であり、新しい取り組みやアイデアなどが受け入れられやすく、担当者の裁量が大きい職場です。 ・中途採用者も活躍しやすい企業であり、チャレンジ精神旺盛な方にはとても成長できる環境があります。
・民間企業における内部監査業務経験(3年以上/海外拠点含む) ・J-SOX、内部統制構築に係る業務経験または知識 ・ビジネスレベルでの英語スキル
マンパワーグループ株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
オペレーション部門において、主にガバナンス構築、オペレーショナル・リスク管理、事務品質改善業務を行う。 ◆オペレーション部門内の事務リスク管理や不正リスク対策(事務ミスの管理、再発防止策・改善策のモニタリング、Risk Control Self-Assessment、トレーニングの提供、内部統制の有効性検証など) ◆オペレーション部門内のガバナンス(規程・事務マニュアルの整備や定期点検など) ◆オペレーション部門内の事務品質管理(月次事務点検など) ◆アジア各国および北米との英語での会議、英語の資料の読解・作成 ◆チーム運営のサポート(人材育成、部内および保険業務部門における各種イニシアチブに参加)
【必須要件】 ◆学歴:大学卒業以上 ◆最適年齢:30代~45歳位まで ◆次のいずれかで合計5年程度を必須 ・金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理、ガバナンス、コンプライアンス、内部監査等の第2・3の防御線における実務経験、(金融機関における経験があると尚可) ・金融機関における事務品質改善、コンサルティング等の企画・内部管理系の実務経験 ・監査法人における外部監査、内部統制支援の経験 ◆ビジネスレベルの英語力(TOEIC 800点以上) ◆基本的なMS Officeスキル 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・(特に生命保険会社の)保険業務オペレーション(第1の防御線)での実務経験 ・中級程度のExcelおよびAccessスキル ・公認内部監査人(CIA)等の内部統制に関する資格 ・SOX法対応の実務経験、または財務統制に関する理解 ◆求める人物像 ・倫理観、誠実性、および保険業務部門のガバナンスを担う責任感 ・部外・社外の従業員や、マネジメントメンバーと密に協働するための高いコミュニケーション能力 ・クリティカル・シンキング能力および問題解決能力 ・セルフ・スターター
株式会社保険キャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
<業務内容> 当社リスク・コンプライアンス部において、証券コンプライアンスの実務に携わるほか、コンプライアンス態勢の高度化に向けた施策の企画・実行までをご担当いただきます。 【主な業務内容】 ・不公正取引の監視・チェック業務、株式売買審査、当局への届出業務 ・重要経営機関のひとつである「コンプライアンス委員会」(全執行役員で構成)の資料作成・取りまとめ及び運営 ・マネロン・テロ資金供与防止態勢の充実、海外子会社管理など、コンプライアンス態勢の高度化に向けた企画の立案と実務の運営 ・IFA(金融商品仲介業者)扱い顧客に係る営業考査(取引審査、勧誘実態調査、業務指導)
<求める人材イメージ> 【求める人物像】 ・法令諸規則の遵守のみならず、新規ビジネスの立ち上げなど、柔軟な発想をもって業務に取り組むことができる人材 ・社内のさまざまな部署と的確にコミュニケーションができ、協働できる人材 【必須経験・能力】 ・証券会社または銀行において、コンプライアンス業務に従事した経験 【歓迎経験・能力】 ・売買審査や不公正取引監視の経験 ・証券会社における支店総務・営業考査等の経験 ・CAMS(公認AMLスペシャリスト)資格保有者
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
※職務の内容:内部監査業務 本社監査チームのメンバーとして以下業務に従事していただきます。 ・監査対象部署とのインタビュー ・監査報告書の作成 ・その他監査業務全般 ■内部監査部:13名 リモート中心ですが、業務になれるまではフォローします。 ■期待人材像:(求める人材) ・文書作成が苦にならない方 ・チームワークを発揮して業務に取り組める方 ・仕事に対して前向きの姿勢を持っている方 (特に重視したいポイント) ・自分の意見を持っていること。但し、それに固執せず、他人の意見を取り入れられる柔軟性も兼ね備えていること。
<人材イメージ> ・4年生大卒以上 【下記いずれか必須】 ・証券会社で本社部署での勤務経験 ・証券会社で営業店(支店)管理部署での経験がある方 ・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方や証券会社での内部監査経験をお持ちの方は歓迎します。
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
同グループ傘下の事業会社(海外含む)を対象とした内部統制・コンプライアンスの推進、リスク管理業務全般を担当して戴きます。 ※担当業務の詳細は、経験を考慮し面談等にて相談、決定致します。 【具体的には】 ■内部統制・コンプライアンスの推進 1.金商法(J-SOX)対応として年間監査計画立案と推進 2.内部統制の推進と支援(国内外のグループ各社を含む) 3.コンプライアンス態勢の構築・推進(個人情報保護/プライバシー含む) 4.グローバルポリシー等の作成と教育、周知徹底の推進 5.内部通報、不正調査対応など ■リスク管理 1.重要リスクの特定と評価 2.リスク管理に係る施策の立案、運用計画の策定と実施 3.国内外子会社におけるリスクマネジメント活動の推進や改善の支援 4.リスク評価結果に基づくモニタリング施策の検討と実施 5.モニタリングの品質向上など
【必須要件】 ・コンプライアンス、リスク管理、内部監査等部門での実務経験5年以上 ・事業会社や海外子会社を巻き込んだプロジェクトを推進できるコミュニケーション能力の高い方 ・調査、データ分析、企画、プレゼンテーション能力の高い方 ・ビジネスレベルでの語学力 日本語:会話レベル、英語:TOEIC860以上 【歓迎要件】 ・個人情報保護やプライバシーに関する業務の経験 ・全社横断的なプロジェクトを経営層と連携しながら推進した経験 ・医療機器・製薬会社またはコンサルティング会社の製薬業界担当としての経験5年以上 ・CIAやCISA,CFE,USCPA等の資格
日総工産株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
【具体的な仕事内容】 運用資産に関する経理業務をご担当いただきます。 具体的には以下のような業務を想定しています。 ・運用資産に関する決算業務(JGAAP、USGAAP) ・新規投資案件の会計・税務面の検討 ・運用資産の経理に関するシステムやオペレーションの構築・改善 【部署ミッション】 ・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する ・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化する ・資産運用部門間の内部統制を強化し、リスクを適正にコントロールしていく 【求人背景】 当社では資産運用の高度化を進めており、運用資産に関する会計・税務業務の高度化が急務となっています。これを実現するため、優秀な人材を必要としています。 【職場環境】 ・月初および四半期初が繁忙期になりますが、それ以外の時期は比較的業務量を調整しやすい環境です。 ・連続休暇を含め、休みは取りやすい環境になります。 ・年次の浅い社員も多いため、常に不明な点を回りに確認しやすい環境であるように努めています。 ・経験値の高い人の知識を共有できるよう日ごろのコミュニケーションを大切にしています。 【やりがい】 ・様々な投資商品に触れることができます。 ・会計や税務にする知識を得ることができます。 ・自分で1からプロセスを構築したり、新たなプロセスを提案したり、主体的に取り組むことができる業務が多くあります。
【必須要件】 以下のいずれかの経験を2年以上お持ちの方。 ・銀行、証券、投資顧問、保険など金融機関での経理経験。 ・監査法人での監査経験。 ・ファイナンス分野でのコンサル経験。 【歓迎要件】 ・金融機関での資産運用関連の経験。 ・金融商品会計に関する知識、経験。 ・USGAAPの知識、経験。 ・SQL、BIなどデータベースに関する知識。 ・公認会計士、CPA、証券アナリストなど会計や資産運用に関する資格。 ・英語力は必須ではありませんが、英文契約や英語のドキュメントの読解は必要になるため、英語に抵抗のない方、学習意欲のある方は歓迎です。
株式会社ウィルハーツ
取り扱い転職エージェント
東京都 / 日本 / インドネシア / シンガポール / タイ / インド / 中国 / フィリピン …
■連結決算関連業務(国際会計基準)、単体決算関連業務(日本基準)および会計監査対応業務等。 ■全社予算管理業務。 ■法人税、消費税等の申告・納税・税務調査対応業務。 ■全社税務戦略の企画・立案業務。
■入社後は決算関連業務あるいは税務関連業務を担当。 将来的に海外現地法人・支店および国内外事業会社の経理・税務業務が可能です。
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
急成長中のフィンテック企業である同社にて、内部統制業務をご担当頂きます。室長候補として、組織構築やマネジメントに携わっていただく予定です。 【具体的な業務内容】 内部統制評価業務(全社統制、業務プロセス処理統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の管理監督 内部統制の評価方針の策定 内部統制の評価方針に関する監査法人との協議、調整 発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整 経営陣に対する評価結果等の報告 【働きがい】 企業としての歴史は長いものの、昨年の新カードリリースや会社名変更など変革期にあり成長途中の組織です。内部監査室としても、仕組み構築や改善を繰り返しながら成熟度を上げている最中のため、組織の構築や仕組み作りに1から携わっていただくことができます。経営目線を持ち、チームやメンバーを監督しながら組織構築に挑戦頂けるポジションです。 【入社後の流れ】 ご入社後は内部統制業務の全体統括・推進や監査本部長との評価方針すり合わせから着手頂きます。 ゆくゆくは室長として、全体方針の統括やマネジメント業務に携わっていただく想定です。 【働き方・居住地について】 基本的にはリモート勤務ですが、検証業務やチームビルディングなど、業務状況により必要に応じて出社や出張の対応を頂きます。(月1回程度の出社を想定しております。また、福岡拠点への出張が月1回程度発生する可能性があります。) 特急・新幹線・飛行機などでの通勤も可能ですが、業務上出社指示があった際は出社頂く必要がございます。 但し、出社日数に関わらず、通勤交通費は月最大15万円の支給。また、出社の際、業務指示以外の事業で宿泊が生じた場合の宿泊代は自己負担となっております。
<必須条件>※下記何れかのご経験をお持ちの方 ・事業会社もしくは金融機関における内部統制評価業務 ・監査法人における内部統制監査業務
エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)
取り扱い転職エージェント
東京都
【仕事の進め方】 現場部門とチームを作って対応をしていただきます。現場からあがってきた業務記述書の精査(チェック)、往査対応がメインのミッションになります。 ※ゆくゆくは内部統制室の統制業務まで範囲を広げて対応いたします。
製造業における、内部監査または被監査経験のある方
エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)
取り扱い転職エージェント
東京都
◆ITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理、サイバーセキュリティ等、IT領域に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する内部監査業務です。 【得られる経験・市場価値】 業務監査部の業務範囲は、当社が担う「リサーチ・コンサルティング・IT開発」の全事業領域に及び、複数の事業領域との関連性を意識しながらガバナンス・リスクマネジメント・コントロールの全体像を掴むことができます。 研修制度や資格取得・維持支援制度も充実しており、社内外で通用するバリューを備えたIT監査人としての専門性を磨くことができます。
【必須】 ■IT監査(またはシステムリスク管理やシステム開発の業務)の専門知識、経験のある方 【尚可】 ◇公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、情報システムセキュリティプロフェッショナル認定(CISSP)等の監査資格保有 ◇上記資格に類する能力をお持ちの方 【求める人物像】 *多様な価値観や意見を受け止める柔軟性をお持ちの方 *事実を客観的に分析し、意見形成のできる論理的思考能力のある方 *関係者と良好な関係を構築できるコミュニケーション能力に長けた方 *新しいことへのチャレンジを厭わない方
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
・日本法人において、適正で信頼できる経理管理、ガバナンス、そして会計・マネジメントレポートを行なうための、経理チームおよび外部のベンダーののマネジメント ・社内およびグループの規則や基準が日本の法律に準拠しているか確認(たとえば、グループのポリシー、税金やコンプライアンス、帳票類や監査の要件など) ・適正かつ正確、そしてビジネスの実働に合わせたタイムリーなレポートおよび帳票類の作成の確認 ・日本法人の予算および見通しの観点からのアドバイスをもってそれぞれのビジネスユニットをサポート ・経営層に対する財務全体およびガバナンスの観点からのサポート ・上司(海外)に対するサポートなど
・四年制大学卒業資格を有する方 ・専攻は会計学が望ましい ・経理部門でのリーダー的な経験4年以上を有する方 ・SAPのユーザー経験 ・IFRS(国際財務報告基準)に関する知識と実務経験を有する方 ・日本のGAAPに関する知識と実務経験を有する方 ・日本の税法に関する知識と実務経験を有する方 ・決算および帳票類やレポート類の作成に関する知識と実務経験を有する方 ・外資系企業での就業経験を有する方 ・英語での業務遂行に問題の無い方
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
・SOX統制文書(Narrative Flowchart Risk Matrices)の作成・レビュー (能力に応じて英文統制文章の作成にも携わって頂きます。) ・運用テストの母集団の選定、サンプリング ・内部統制監査(整備・運用のテスト・調書の作成) ・監査法人対応 ・IT全般統制の監査 ・ISMS内部監査(BCPを含む) ・業務監査(業務改善含む) <仕事の魅力> ・日米ダブルリスティング企業における監査業務の経験を積んで頂くことができます。 ・本人次第では、マネジメントや海外グループ会社に関する業務も可能となります。
<必須条件> 簿記2級、又は、同程度の会計知識 <歓迎条件> 下記いずれかの経験をお持ちの方は歓迎致します。 (1)事業会社における、経理・財務の実務経験を有する方(監査未経験の方も可) (2)監査法人対応の経験を有する方 <求める人物像> ・他部署に対して明るく、誠実な接し方が出来る方 ・強い責任感を持ち、業務遂行が出来るの方 ・しっかりしたコスト意識を持っている方 ・チャレンジ意欲があり、未経験の領域においても前向きに取組める方 <語学> ・日本語:ネイティブ ・英語:苦手意識のない方が望ましい。(英語が出来れば活躍のチャンスは更に広がります) ・その他言語:不問
ソフトウエアエンジニアリング株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査、内部統制監査を担当する部門での業務です。 ・内部監査業務 ・内部統制監査 ・監査役会スタッフ業務 ・コンプライアンスに関する業務 【業務詳細】 ・内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 ・内部統制監査部門として、J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、 改善指示等の立案業務(国内・海外子会社の評価業務を含みます)を実施していただきます。 ・監査役会のスタッフとして、監査役監査の補助、監査役会の事務局業務、 その他各監査役の補助業務を行っていただきます。 ・コンプライアンス担当として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、 リスクマネジメント委員会の事務局業務、個人情報保護に係る監査業務、 内部通報制度に係る通報窓口業務等を実施していただきます。
・上場事業会社の内部統制、内部監査、 コンプライアンス業務の経験(5年以上) ・事業会社コンプライアンス業務の経験 ・メンバーマネジメント経験 【このポジションで働く魅力】 ・成長産業であるインターネット広告業界で、 海外拠点を含む内部監査 ・内部統制監査業務に携わることができ、 インターネット業界の知識を身に付けることができます。 ・少人数のグループの為、自身の業務内容がダイレクトに 会社全体の改善に繋がり、活躍の場が大きい環境です。 ・幅広い業界から入社した中途社員が 風通しのいい企業風土の職場で活躍しています。 【入社後の業務の流れ】 入社して3ヶ月間程度で、当社の業務フロー、内部統制状況に習熟していただき、 その後は主として内部監査及び内部統制監査にも携わっていただきます。 過去の経験やスキルに応じて、より幅の広い業務をお願いすることもあります。
株式会社キャリアデザインセンター
取り扱い転職エージェント
東京都
◆フューチャー(株)内部監査室は、組織上、経営トップ(グループCEO)の直下に位置づけられており、同社グループ全体における 監査業務等を担っています。 ◆概要 ・監査計画立案 ・内部統制監査(J-SOX)個別実務 ‐全社統制の整備・運用評価(グループ会社を含む10社) ‐FSCP(決算・財務報告プロセス)に係る内部統制の整備・運用評価(グループ会社を含む10社) ‐業務プロセスに係る内部統制の整備・運用評価(グループ会社を含む4社) ‐IT全般統制に係る内部統制の整備評価(グループ会社を含む4社) ‐監査法人対応 ・その他、個別の業務監査 ・監査等委員会事務局業務(補助)
・以下いずれかの従事経験があること ‐内部監査業務 ‐経理・財務業務(日商簿記2級程度の会計知識は特に望ましい) ‐経営管理・営業所管理を始めとするコーポレート業務 ・内部監査業務のみならずコーポレートガバナンスに対する関心、学習・成長意欲が高い方 ・入社後は個別の業務に実際に従事しながら適応して頂きますので、考え方が柔軟で、手を 多く動かすことを厭わないこと ・MS Officeを始めとする日常的なPCツールを利用できること
株式会社キャリアデザインセンター
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 シニアマネージャーとして大規模プロジェクトや難易度の高いプロジェクトの統括管理運営をお任せします。また、会社全体の品質向上の視点から社内全体のトレーニング、ナレッジマネジメントをしていただきます。 ■大企業・上場企業のクライアントに向けた会計・コンサルティングサービス ・会計にまつわる相談、コンサルティング業務 ・記帳、総勘定元帳、試算表の作成 ・インターネットバンキング事務、出納業務 ・決算書作成、決算整理業務 ・連結決算 ・有価証券報告書、決算短信などの決算開示レビュー ・財務デューデリジェンス 【働き方について】 残業時間は平均すると20~25時間ほどとなっており、同社は所定労働時間が7時間以下のため、非常に働きやすい環境が整っています。時差出勤制度を活用している社員が多く7時台~10時台に出社する社員や、在宅勤務も活用されています。(メインは出社での勤務となっております。)
【必須】 ・公認会計士資格をお持ちで、監査法人または事業会社にてマネージャー以上のご経験がある方 【尚可】 ・スキルを活かしながら、長期安定して働きたいという志向の方 ・経理のスキルの幅を広げたい方 ・多くの顧客に携わりたい方 【同社のミッション】 同社はただ数字や会計法に強いだけではなく、自ら考え行動する「人間力」を持った「オールラウンドプレーヤー」として、枠にとらわれない提案でクライアントの事業を成長させていくことを目指しています。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
◇オペレーショナルリスク(システムリスク、事務リスク等)や、非財務リスク(外部委託管理、事業継続計画等を含む)全般に関する企画及び管理 ■非財務リスクの管理に関する枠組みや、システムの改善・整備に関する企画・推進 ■上記に関係する管理所管部署やフロント部署との情報共有・調整等 ■関連法令等対応に係る企画・推進 ■非財務リスクに関する事象データの収集・分析 ■統制自己評価(Risk Control Self-Assessment)等管理枠組みの運営、及びその高度化や効率化に関する企画・推進 ■リスク量の計測・分析 ■リスク管理委員会等経営向け報告資料の作成
【必須】 ■金融機関(証券会社または銀行等)、あるいは類似の業種において、上記相応の実務経験のある方 ■Excel, Access等によるデータ処理や、Word, PowerPoint等でのプレゼンテーション用資料作成のスキルを有する方 【歓迎】 ◇金融機関(証券会社または銀行等)において、オペレーショナルリスク管理等非財務リスク管理業務、または事務・システム・フロント業務に従事した経験のある方 ◇管理体制整備やシステム開発に関するプロジェクト推進のスキル・ノウハウを有する方 ◇ビジネスレベルでの英語能力を有し、海外拠点とのコミュニケーションが取れる方
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
【部署ミッション】 1.会社全体のガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント、コントロールの構築・継続的な改善に貢献する 2.会社全体の健全な経理・決算財務報告活動、その上流工程に位置する事業活動およびこれらのベースとなる内部統制の構築・継続的な改善に貢献する 3.上場企業グループの主要子会社として、ガバナンスを上場企業レベルに向上させる 【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
(下記いずれかの経験) ・内部監査プロジェクトのリード ・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 ※必須※
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【期待人材イメージ】 <経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 海外現地法人で監査業務に就いていただくことを視野に置いた内部監査を担って頂ける方を急募します。
【期待する人材イのイメージ】 ①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材 監査する上で証券業務に精通している人材で、現在の監査部として求める業務知識としては、以下のニーズが高い ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見のある人材 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 このほか、公認会計士やCIAの取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見をもとに判断予定 ②海外現地法人に派遣できる監査人の素養のある人材 欧米の拠点に派遣する人材ニーズとして、英語力と監査の知見がある人材。こちらは派遣を前提としているため、証券業務の監査の知見がなくとも、語学力があり公認会計士等の素養があれば、1年程度、監査部内で監査を経験した後、海外に派遣できる人材を希望。
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。 ・業務監査、システム監査に対する中期ならびに次年度監査計画策定、個別計画策定 ・監査手続き作成、実施、結果講評 ・指摘事項ドラフト作成 ・海外グループ会社との連携、役員・監査等委員会への報告
■必須条件: ・事業会社における、内部監査もしくはJ-SOX対応のご経験 ・コンサルティング会社における、監査アドバイザリーもしくは受託のご経験 ■歓迎条件: ・ビジネスレベルの英語力
森田 徹
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