海外IT監査人との連携・協働でシステム監査を行っています。海外出張あり。海外勤務経験者を歓迎します。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー
東京都
【職務内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBCおよびSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメントおよび監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 【配属予定部署/グループ】 監査部/システム監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。
<経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級<TOEIC800点以上>) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
自社およびグループ会社の内部監査及び内部統制活動の推進全般を担当いただきます。
400万円~800万円 / リーダー
埼玉県
◆金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査の企画・推進 (国内外30社以上の全社統制監査、約70項目の業務プロセス統制監査) ◆会社法に基づく内部統制(業務処理統制)監査の企画・推進(約40社、50部門) ・年間監査計画の策定、被監査部門とのスケジュール調整 ・2~3人の監査団での監査(実査又はWEBでのリモート監査)の実施 ・監査事前準備、監査報告書作成と事後フォロー(不備事項の是正等) ※現状はリモート監査ですが、平常時では月の1/3程度は国内外監査出張が入ります。 ◆監査品質向上・デジタル化に係る諸企画 ・監査ツールの整備拡充(チェックリストの定期的レビュー、3点セット作成支援) ・財務データを活用したシナリオ分析・システム監査の構築(ソフト開発) ・会計監査人・監査役・社内経理部門との定期的意見交換を通じた監査の標準化推進 ◆内部統制体制の構築推進 ・各業務主管本部と協調した内部統制体制整備推進・支援 ・監査で検出された事項の改善のための被監査部店サポート ・不正防止強化策の策定・体制強化 ◆内部統制面での子会社支援 ・各国に展開している内部統制部門の統括(指導・報告体制・ネットワーク構築) ・国際会議事務局(2日間、20名程度出席) ◆これらを活用した次世代の監査体制の在り方の企画・提言などの経営企画業務 【この仕事に関わる商品/サービス】 ◆ネットワークなどの通信機器 ◆内部統制監査スキル(グローバルスタンダード) ◆一般会計アドバイス(SOX、IFRSなど) ◆不正防止対策ノウハウ ◆子会社経営コンサルティング
◆文理不問 ◆語学力(ビジネス英語以上) ◆監査・内部統制実務又は経理・原価管理業務の経験者(5年以上) ※※以下の経験・技術をお持ちの方を歓迎します※※ ◆SAP経験者(ユーザー又はワークフロー構築経験、カスタマイズ、IT保守管理など) ◆海外駐在の経験をお持ちの方 ◆メーカー勤務または会計監査法人での勤務経験をお持ちの方 ◆外部資格者(会計士、内部監査員資格など) ◆MRPシステムもしくは会計システムのIT経験をお持ちの方 ◆海外子会社経営管理業務または工場等での現場管理業務経験者 ◆PCスキル(Word・EXCEL・PPT中級以上) ◆論理的思考力に長け公平な判断力を持った方 ◆探求心が旺盛で何事にも興味を持って物事に取り組める方 ◆納期に敏感で、複数の作業を並行してこなせるスキルをお持ちの方 ◆高い自己完結能力を持つと共にチームプレーが出来る方 ≪ 以下の人材を求めています ≫ ◆即戦力として部の中核を担ってもらえる方 ◆専門性を活かして監査業務の標準化、品質向上を実現し同時に若手の専門教育・スキルアップ指導もできる方 ◆将来の管理職候補(当社内部統制部門を統率できる人材)
取り扱い転職エージェント
兵庫県
TOYO TIRE株式会社本社の監査部にて、監査機能の強化に取り組んでいただきます。主な業務は次の通りです。 <内部監査> (1)本社内組織、国内・海外拠点及び子会社の業務監査、指導 (2)財務報告に係る帳票類等の適法・適正性についての監査 (3)監査計画の策定、 監査報告書等の作成 (4)内部監査業務に関する各種企画立案 <内部統制監査(J-SOX)> (1)評価方針の提言 (2)全社統制・決算全般統制・業務プロセス・IT 全般統制の評価 (3)不備の是正措置の提言とフォロ- (4)内部統制報告書の作成 (5)監査法人との協議 (6)内部統制評価規定の制定及び改廃 ・内部通報制度の相談窓口に関する業務 ※大体3~4か月程度のスパンで監査対応をいたします。 【部門構成】 監査部 11名 ※50代以上が過半数の部門です。30代、40代の方もいらっしゃいます。 【働き方】 ◆リモートワーク:コロナ禍以降、ほぼリモートワークです。週1~2週に1回の出社頻度の方も多い状況です。TOYO TIRE社事態はリモートワークを継続する傾向ですので、今後もハイブリット式で継続される可能性が高いです。 ◆出張頻度:3~4か月に1回程度(1~2週間を想定) 【募集背景】 体制強化に伴う増員 【ご入社後の体制につきまして】 同社では監査を主担当、副担当と分けており、単独ではなくチームで仕事をしています。これまでのご経験にもよるかと思いますが、今回ご入社された方には副担当からご入社いただき、ご経験を積んでいただきます。 また、リモートワーク主体ではあるものの、デイリーでチームスのミーティングが走っており、コミュニケーションもスムーズに取れる環境です。フォロー体制につきましては、柔軟に検討いただける予定です。 【部内のコミュニケーション】 コロナ禍以前は基本的に皆様で行動されることが多く、チーム単位で動いていることから、一人で問題を抱えること無くコミュニケーションをとりながら仕事をされてきました。現在も部内外でのコミュニケーションを重視されていることもあり、活況にやり取りされています。 【同社内での監査の立ち位置】 同社では2015年品質問題が発生した苦い過去がございます。それまでは、社内でも監査部はそこまで注目される職場ではなかったのですが、同問題以降は社内でもクローズアップされており、社外採用なども積極的に行ってきました。また、昨年まで資本業務提携もあったことで、資本提携先から約3年間監査の指導が入ったことにより、同社内でのレベルが全体的に上がっている状況です。 今回ご入社いただく方にも、高いレベルでの業務環境で活躍いただけます。 【今後の部門としてのミッション】 ◆海外売上比率70%を超えている現状で、海外拠点増加に伴い、今後は海外監査の強化を見据えています。現在は監査法人にアウトソーシングしておりますが、今回のご入社いただいた方には語学(英語、中国語等)を活用してそういった分野でもご活躍いただきたいと考えています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・監査のご経験をお持ちの方 ・経理・会計実務経験をお持ちで、英語力をお持ちの方(TOEIC 600点程度、読み書きレベル以上を求めています) ※当社の監査部として、社内外いずれの課題にも前向きに取り組めることのできる人材を求めています。 【歓迎要件】 ◆内部監査経験や監査関係(CIA)の資格をお持ちの方 ◆製造業でのご経験をお持ちの方 ◆内部統制経験をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査報告書の作成 ・経営層および部門長への監査結果の報告 ・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ 【募集背景】 さらなるガバナンス体制強化のための増員、今後の中核を担って頂く方の募集 【ポジションの魅力】 監査室内でのローテーションやリスクマネジメントを担う部署への異動等もあり、幅広く活躍いただける機会があります。中長期的には、役職者として部全体を牽引していただくことも期待しています。 【社風】 ・非常にフラットでオープン、自由な社風です。 ・中途新卒の区別なく、また中途採用比率も高いので活躍しやすい環境です。 【同社概要】 同社は情報通信業界、広域・社会インフラ業界、流通・製造業界、金融業界、文教・地方自治体など日本の主要産業における大手を中心とした顧客を持つSIerです。商社系SIerの特徴を最大限に生かし、国内外約250社以上とのマルチベンダーパートナーシップや、国内外約970社のSIパートナーとの協力関係を活かし、最適な組み合わせによるシステム構築やサービスを提供します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・内部監査の計画立案、実施 ・経営層および部門長への監査結果の報告
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 ・欠員補充 【職務内容】本社内部統制室にて下記業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 当社および海外現地法人を含む関係会社の内部統制推進・支援業務(J-SOX) 内部統制に関わる基本業務(進捗管理、統制文書化支援、独立評価、文書管理など) 本社・子会社の内部統制資料のチェック、文章整理 【部門に関して・魅力】 経営直轄にてグループ全体の内部統制の維持・管理を実施しています。 少数精鋭の部門のため、裁量をもって業務いただけます。 内部統制の専門知識を身に着けることができる(ガバナンスのプロ) 兼務で各事業本部にメンバーがいるため、事業についての理解が深まる 【キャリア】 経理や経営企画への異動も検討可能 【働き方に関して】 在宅勤務活用可能(現状1~2日/週) フレックス活用可能 年間のスケジュールが決まっているため、予定を組みやすい(下期が忙しい) 残業:上半期0H 下期半期20~30H ※柔軟な働き方が可能です。
【必須 (MUST)】 ・業務上での英語使用経験(読み書き)あるいは英語力を活かして業務をしたい方 ・ 経理の経験者で内部統制に興味のある方 ・大卒以上 【歓迎 (WANT)】 ・内部統制システムの構築・運用・評価の業務経験、内部統制業務に関する知見や強い興味を有する方 ・製造業での業務経験 ・公認内部監査人(CIA)資格 ・ 監査経験 【WANT】 ・J-SOXを理解している
株式会社ダンネット
高給与・好条件の多くは未公開求人です
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集の背景】 当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等が進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【ご担当いただく業務】 当社の内部監査人として以下の業務をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■決算書類の検証 等 将来的には監査リーダーを担っていただけるように経験を積んでいただきます。 【仕事の魅力】 内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。 また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があります。 【配属部署について】 コーポレートガバナンス推進室への配属となります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■リーダーやマネジメント経験(人事権のないプロジェクトリーダーでも可) ■PCの基本的な知識(ワード、エクセル、パワーポイントのスキル) 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
■業務内容:総務担当者として下記の業務を行っていただきます。 ・賃貸借契約書の作成、チェック業務 ・その他通知書、内容証明書等の文書作成
<必須>書類リーガルチェック業務経験 <尚可>不動産関連の書類作成・チェック経験尚可
株式会社ダンネット
取り扱い転職エージェント
大阪府
当社、情報管理部門においてグローバル展開されている拠点の情報資産や情報管理の推進・運用業務を担当いただきます。 具体的には、ご経歴や能力に応じて、以下のいずれかの業務に従事いただきます。 1.情報活用の促進、個人情報や文書管理を含む情報管理の企画・マネジメント業務。 2.クラウドサービスや情報管理ツール活用における統制・管理の企画・提案業務。 3.社内情報関連の規程やガイドラインに関する企画・提案業務。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■グループ会社を含む社内向け情報管理業務(個人情報保護や営業秘密管理対策など含む) 下記いずれかの業務における実務経験やキャリアプランをお持ちの方 ◆ 情報管理の推進及び個人情報・プライバシー保護に関する実務経験 ◆ 子会社・関連会社を含めた情報活用に関するアセスメント、リスク管理策に対する評価 ◆ 情報管理のルール策定・規程の見直し・社内啓発・浸透活動
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
創業以来、個人投資家向けに最先端の金融デリバティブ取引サービスを提供している当社にて、当社及びグループ子会社における内部監査担当として業務サポートをお願いします。 【業務内容】 ■当社及びグループ子会社の内部統制(J-SOX対応)評価における作業全般 ■内部監査資料の分類、整理、確認、管理 ■内部監査の実施及び指摘事項に対する是正計画の策定支援および進捗確認 <繁忙期について> 2月~5月が繁忙期となります。 月末は取締役会資料整備があるため忙しくなります。 【組織構成】 内部監査部:男性3名、50-20代 【募集背景】 内部監査部人員強化により、優先順位が高く特別対応すべき業務が発生した場合においても、通常業務が対応できる体制を構築し、3線としての機能の向上のため。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制評価業務または内部監査業務の実務経験がある方 ■日商簿記検定3級もくしくは同等の知識をお持ちの方 [歓迎要件] ・内部統制評価業務または内部監査業務の実務経験がある方 ・ITリテラシーのある方 ・日商簿記検定2級以上
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
愛知県
<担当業務> ・製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。 <採用目的・募集背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、 社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 (1) 内部監査・調査方針及び計画策定 (2) 個別監査に係る監査計画及び実行 (3) 内部監査結果報告取りまとめ (4) 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー (5) 製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・監査経験:3~5年 (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方 (製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ・大手製造メーカー就業経験 ・TOEIC700点 【歓迎要件】 ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、品質管理・監査業務の経験がある方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
愛知県
【ISO14001、内部監査の知見が活かせます/全社横断の統括管理/21年4月創設の新部署】 ■業務内容 ISO14001に基づく工場環境マネジメントシステムの全社統括管理業務をお任せします。入社後はOJTをメインに、先輩が丁寧にサポートしながら習得いただきます。全社の工場拠点とは、リモートでの定期MTGなども踏まえて連携をとっていきますので、働き方も柔軟に対応できます。 (1)環境規定制改定、制改定教育 (2)ISO14001内部監査員育成計画立案、教育資料作成、育成講義実施 (3)ISO14001内部監査計画・実施・報告書作成サポート (4)ISO14001外部審査日程調整、外部審査立ち合い、指導事項横展・標準化・対応フォロー ■採用背景 2021年4月に新設した「カーボンニュートラル環境センター」において、組織体制の強化を目的とした人員募集です。当社では、ISO14001環境マネジメントシステムをベースに環境活動を推進しており、環境マネジメントの対応について全社牽引できる人財を採用したいと考えております。 ※環境経営について https://www.toyota-boshoku.com/jp/sustainability/environment/management/manage/ ■組織構成 今回配属予定の環境グループでは、30~40代が活躍中です。キャリア採用の方も多い組織ですので、中途入社の方も馴染みやすい風土です。(環境センター全体は35名在籍) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■必須条件: ・ISO14001の事務局や内部監査のご経験(目安3年以上) ■歓迎資格: ・ISO14001審査員研修終了 ・公害防止管理者資格 ■求める人物像 ・最新の情報に敏感にアンテナが張れる方 ・社内外折衝や協調性がある方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
福岡県
【募集背景】 事業戦略に基づく法務部門の強化を図るためにエキスパート社員を募集いたします。契約法務のコアメンバーとして既存のメンバーと連携を図りながら、既存契約の見直しや新規契約のリスクマネジメントをお任せいたします。 【職務内容】 各部署が締結する契約書類等のリーガルチェックや法改正に伴う契約修正など必要に応じて顧問弁護士とも連携をとりながら対応いただきます。 ■既存、新規のリーガルチェック ■法令改正への対応に関する支援、指導 ■社内での法務相談対応 ■その他法務関連業務 など 【魅力】 ・九電グループの中核企業で安定したキャリアが築けます。 ・本来の契約法務の意義であるリスクマネジメントの観点で能動的に経験が活かせる環境があります。 ・既存契約や実務体制を見直し刷新していく変革期で経験を活かせます。 ・残業が少なくワークライフバランスが図れます。 【組織構成】総務部 危機管理法務グループ:グループ長1名、危機管理1名、法務1名 ※社内調整で2名増員予定 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■企業の法務部門で法務の実務経験(契約審査など)5年以上 ■リスクマネジメント経験 【歓迎要件】 ▼法学部、法科大学院の卒業者 ▼重電、建築、大手メーカーでの法務経験者
株式会社パソナ(全国営業事業本部)
取り扱い転職エージェント
東京都
【Mission】 ★事業会社と兼務し深く入り込みながら、auFGのハブとなる当社で、グループ全体でのコンプライアンス態勢、AML/CFT態勢の高度化を、一緒に推進していただく方を募集します。 ★特にペイメント事業においては、近年、急速な広がり、変化を見せるキャッシュレス業界において、コンプライアンス体制強化が重要視されています。現在の業務推進および今後のサービス拡充に伴い生じるリスク評価、分析、対策検討ならびにコンプライアンス意識向上のための施策実施等、金融ビジネスにおけるリスク管理体制強化のための募集となります。 【業務の内容】 コンプライアンス業務、AML/CFT業務に携わっていただきます。 ※グループ会社(auペイメント社)への兼務出向の形態での執務となります。 ※事業会社業務7割、グループ会社業務3割程度で兼務いただくイメージです。 《具体的的には・・・》 ■ご経験を鑑みて、以下の業務のうち何れかの業務からスタートしていただきます。 (1)マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 (2)内部監査(親会社からの監査対応含む)、監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 (3)重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築・運用 (4)コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 (5)情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) (6)個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の取得・更新・運用に係る業務 【組織構成】 ■リスクコンプライアンス統括部 担当役員1名 部長1名(50代半ば) チーフ2名(40代・30代) 【魅力・特徴】 ■Fintechなど金融における新領域に挑戦していける これまで立ち上げてきたauの金融サービスを必要な方に、必要なとき、必要な金融商品や機能を的確にお届けできる体制をつくるため、弊社は設立されました。auの金融サービスを取りまとめ、一貫した戦略を実行していく立場で、新たなシナジーや新事業・サービスを創っていくのが当社の使命です。 ■auフィナンシャルグループはau経済圏におけるスマートマネー構想のもと現在成長中であり、金融グループとしての伝統的なコンプライアンス上の課題はもとより、ネット金融、非対面ならではの新たな課題も生まれてきます。 ■またauFG各社は、銀行、クレカ、証券、保険他、各種金融事業に取り組んでおり、グループ全体でのコンプライアンス態勢の高度化に取り組んでいます。 【キャリアパス】 プロパー社員が会社の中心となり将来的に役員まで目指してもらうよう、役職制度をライン管理職と専門職と2本のコースで用意しキャリアアップを図ってもらいます。スペシャリスト志向の方にもマネジメント志向の方にも、キャリアパスの広がりがあります。 【働く環境】 ■全社員あわせて50人弱とコンパクトな組織体制であり、若手~中堅世代が会社の中心となっており、部署の垣根も低く、リモート中心の仕事環境であっても良好なコミュニケーションが図りやすい組織です。 ■金融機関でありながら、ご自身のパフォーマンスを最大限発揮していただくことを第一に考え、在宅勤務やフレックスタイム制(コア無しのフル・フレックス)を活用して、自由に働ける環境を整えております。 ■企画業務が中心のため、ゆとりを持ったスケジューリングが可能で、子育てやご家族の介護との両立も容易です(各種特別休暇あり)。 【社風について】 少数精鋭かつ設立からまだ浅い為、経営層に直接提案がしやすく、自身の企画を実現したり、チャレンジがしやすい社風です。また中途入社者が多く、受け入れの環境が整っております。 【入社者の声】 「モバイルと金融を一体で提供する世界観への共感。持株会社立ち上げというチャレンジングな環境に魅力を感じ入社を決意。」、「次世代の金融サービスに可能性を感じた」、「幅広い金融領域に携われる」といった理由で中途入社に至っています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■金融業界または事業会社での以下いずれかのご経験 ・内部統制やリスク管理分野での業務経験 ・情報セキュリティに関する知見をお持ちの方 [歓迎要件] ・国内の監査法人での業務経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
10名程度の証券会社の内部監査業務 業務量がないため、週3程度の勤務でお願いする予定です。 中国資本のため中国語が飛び交う環境ですが、今回の募集では日本語だけで問題ございません。
証券会社で内部監査経験
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
■デジタル監査支援(データを利用した監査手続実現のための各種支援) 会計データを中心として各種のデータを監査クライアントから入手して監査手続を実施するデジタル監査への移行が進んでいます。当チームでは、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるデータ処理およびデータ分析の専門家として、以下のデータ関連業務を担当しています。 ・監査クライアントにおける各種システムからのデータ取得 ・大容量データの加工、編集 ・分析ツールへのデータの取込み ・データ分析の実施 ・データ分析モジュールの開発 ■企業におけるデータ分析支援 企業の内部監査部門等からの委託を受けて、あるいは当該部門等と協働で、データ分析専門家として企業におけるデータを利用した監査をサポートします。クライアント本社または子会社等のシステムからデータを入手して、業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるリスクを元に策定したシナリオに基づきデータ分析を行う業務です。 ■データ取得またはデータ分析のモジュール開発 データ処理やデータ分析を自動化するモジュールを開発することによりデータを利用した監査業務自体の効率化を促進します。 【募集部門について】 Technology Risk 部門は現在約400名程度が所属し、IT専門家としてEY新日本有限責任監査法人と密接な関係を持ちながら、主に会計監査におけるIT内部統制の評価業務、及びそれに関連するアドバイザリー業務を行なっています。新卒で入社した方、IT系企業でシステム関連業務を担っていた方、公認会計士、事業会社の経理業務経験者など、さまざまなバックグラウンドを持つプロフェッショナルがお互いに切磋琢磨しながら、チームの一員としてクライアントに高品質なサービスを提供しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社のシステムないしデータ関連部署において下記経験 ・データ分析業務の経験 ・システム開発・導入または運用経験 ・特にデータ集計、データ分析のモジュール開発経験 またはBIツールの導入経験 ・データベース保守の経験 ・IT監査業務の経験 ・ITリスク管理業務経験 ・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験 【歓迎要件】 ・基本情報技術者資格程度のIT知識、簿記2級程度の会計知識 ・システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
愛知県
自動車リサイクル法の継続的な遵守に向けたプロセス再構築と社内外を跨る実務をリードできる人材を求めています。 【概要】 企業活動の中で、法令遵守は極めて重要な要素であり、トヨタにおいても、開発~製造~廃車まで、法令に基づく責務を果たしていく必要があります。 廃車段階における適正処理を確実に進めていく為、社内外関係者をリードし、自動車リサイクル法の継続的な遵守に向けたプロセス再構築と 実務を推進できる人材を求めています。 【詳細】 ・社内における自動車リサイクル法関連の情報ルートの整理 ・必要な情報レベルの精査、ガバナンス体制の整備 ・環境変化へ対応し、継続的に法令順守を担保し続ける仕組み構築 ・社外関係機関と調整/折衝 <部署のミッションと実務> ・『持続可能な社会の構築のために、すべてのステークホルダーと連携し「トヨタ環境チャレンジ2050」を実現すること』を、部のミッションに掲げています。 ・カーボンニュートラル、循環型社会の実現に向けた企画の推進部署であり、多くの関係会社様とも連携し、短期~中長期戦略を検討しています。 <やりがい> カーボンニュートラルを目指すことは、世界の人々の安全で安心な生活を陰で支えることに繋がります。更に循環型社会構築も同様に、豊かでサスティナブルな生活に繋がります。 100年に一度の転換期にあると言われる自動車産業において、そのような非常に大きな課題に取り組む事は、時に困難もありますが、他では得られない経験や達成感、社会への貢献にもつながります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・生産管理等の経験があり、モノづくりのシステムに携わった方 ・社内外の関係者の方とコミュニケーションを取り、業務計画を立て推進できる方 【歓迎要件】 ・リサイクル関連法規(自動車リサイクル法、廃棄物処理法等)の知見が豊富な方 ・官庁関係の折衝業務の経験のある方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
本部各部室、海外拠点に対する金融犯罪関連監査業務(コンプライアンス、マネーローンダリング)をお任せします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■金融機関の監査業務経験 ※金融犯罪関連にチャレンジしたい方歓迎 ※事業会社、監査法人は不問 [歓迎要件] ・読み書きレベルの英語力(TOEIC730点以上)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
■組織としての担当業務 ソニーグループ株式会社に属する当部門は、グループ全体のガバナンスの一翼を担う機能として、グループ関連会社における内部統制システムやリスクマネジメントの有効性などの評価業務を行っています。今回募集している日本チームは、主に日本を拠点とするグループ関連会社を対象に内部監査を実施しています。 ■職場雰囲気 日本チームは40代が中心で、仕事と子育てを両立しているメンバーもいます。監査によって業務量に変動はありますが、年間通じてワークライフバランスを維持しやすい環境です。また、メンバーにはベテラン社員もおり、内部監査のプロフェッショナルとして長く働いて頂ける環境です。 チーム内のコミュニケーションは良好で、互いに考えや意見を出し、連携・協力しながら監査を実施しています。現在はリモートワークが大半ですが、週次のチーム定例や必要に応じて適宜オンラインミーティングを実施しています。 ■担当予定の業務内容 主にオペレーショナル監査(購買監査、Ado&Pro監査(Advertisement & Promotional Expenses)、Anti-Fraud監査、CI監査(Commercial Investment)、等)を担当して頂きますが、US SOX業務のCLC(Company Level Control:ハイレベルな全社統制)も担って頂きます。 当部門はグローバルにも展開しており、海外では各地域や(ヨーロッパ・アジアなど)、各セグメント(ゲーム・音楽など)で担当が分かれています。ソニーグループのキーリスクや個別監査テーマに基づいて、海外メンバーと共に海外監査を担当する機会もあります。 ■想定ポジション 内部監査やプロジェクトのリーダー、サブリーダーとして数名のチームを率いて頂きます。 ■描けるキャリアパス 当部門において内部監査の専門性を広げたりマネジメント職に挑戦いただいたり、またグローバルに展開しているため、将来的に海外へ活躍の場を広げることも可能です。またHeadquartersの立場で、トップマネジメントや、当社取締役のメンバーで構成される監査委員会にも近い組織の一員として、これらの方々の期待や関心事に接する中で、高いビジネススキルが身に付きます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点以上) ■内部監査のご経験(経理、調達などでガバナンス業務の経験も可) 【歓迎要件】 ■CPA、内部監査関連(CIA等)資格 ■海外赴任等の海外業務経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
■配属部署 サイバーセキュリティ対策、システムリスク評価に主軸を置いた部署です。 お客さま向けのインターネットバンキングシステム(Web、スマホ、Fintech)、 業務効率化案件(DX)、社内システム・各種サービス利用の等のセキュリティ確保をするため、開発部署・ユーザー部署とともにリスク低減策の推進(各部署の指導・支援含む)を行います。 ■職務内容 サイバーセキュリティ対策、およびシステムリスク評価に関する業務全般を担当していただきます。 ・サイバーセキュリティ対策の企画立案・導入、 ・システムリスク評価(定期的な評価、個別リスク評価)、 ・アタックテスト/レッドチーム演習(診断はセキュリティベンダが実施) などを担当していただきます。 ■特徴・魅力 ・業容拡大に伴い事業の要となるシステム開発が増加、 連動してクラウド・サービス利用(オンプレとのハイブリッド含む)も 増加しています。 ・システムの構想・企画段階から携わることも多いため、 当社においてどのような施策が進められようとしているか全容を把握できます。 ・残業時間は月30時間程度であり、働きやすい環境が整っています。 30歳前後のメンバーが多く、明るくフラットなグループです。 ■プロジェクト事例 クラウド活用やオープンAPIにも早い段階から積極的に取り組み、 FinTech企業等を介した新たな形態でのサービス提供を推進しています。 いずれも構想・企画段階から携わり、セキュリティ確保の推進を行います。 新たな仕組み導入時には、必要な規則の整備もIT統括部統括グループ、 および開発部署と連携し行います。 ○インターネットバンキングシステムのクラウド活用(ハイブリッド) ○更新系API、参照系APIのクラウド会計ソフト/事業者への提供 ○トークンアプリ(ワンタイムパスワード): https://www.paypay-bank.co.jp/token/index.html また、外部活動も活発に行っており、セキュリティに関する外部講演や金融ISAC (金融機関のサイバーセキュリティー連携組織)の活動にも力を入れています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■サイバーセキュリティやシステムリスクに係る実務経験 〔歓迎要件〕 ・システム開発のご経験
株式会社パソナ
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東京都
■外部調査対応(主に経理に係るもの)、監査法人対応 ■顧客資産の分別計算のレビュー ■自己資本規制比率の計算のレビュー ■決算業務(計算書類等の作成、税務申告書作成の補助) ■月次決算及び日常業務のレビュー ■管理会計のレビュー ■関係会社の処理(会計処理、決算書類の作成、税務申告書のレビュー) ■銀行対応、EBの管理 ■経理業務に係るシステム会社との対応 ただし、作成担当者の代替として作成業務ができることを前提とします。 【当ポジションの魅力】 大手企業のように業務が縦割りになっていない為、証券会社の業務はもちろんですが、SPCの経理にも携わることができ、幅広い経験を積むことができます。 【組織構成】財務本部経理部 部長40代、スタッフ3名(40代1名、30代1名、20代1名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
下記いずれも該当する方 ■経理実務経験10年以上 ■マネジメント経験 ■一定レベル以上のExcel操作スキル ■一定レベル以上の英語力(目安:TOEIC700以上) ※証券外務員資格をお持ちでない方は、入社後取得頂きます。
株式会社パソナ
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長野県
■内部監査業務(監査の準備、監査面談、実査、監査のまとめ等) ■監査後のフォローアップ ■社内教育(監査に関する事項) ■一般調査(法定棚卸の同行、稟議書の確認、主要会議への参加等) 【募集背景】 ■組織強化 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査、内部統制の実務経験または法務、会計等の知識保有者 ⇒内部統制とは、当社ではJ-SOX制度の実務を表します。 ■普通自動車運転免許(AT可) 【歓迎要件】 ■CIA(公認内部監査人)資格があれば尚可
株式会社パソナ(全国営業事業本部)
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東京都
【ミッション】 IT全般に関するグループ会社支援 日立建機ならびにグローバルグループ会社においてIT領域のガバナンス(統制活動)の企画・実装展開、およびそれらの状況モニタリングを行う。 【募集背景】 筆頭株主変更に伴い、グローバルガバナンス体制を強化する 【将来のキャリア想定】 将来的には管理職候補や海外駐在を視野にいれた採用です。 【配属部署】主任:7名ー担当:6名 【ポジションの魅力】 ガバナンスという業務の特性上、国内・海外グループ会社と直接コンタクトをとる機会が多い職場です。 当社はグループ売上げの8割程度が海外となることから、海外をステージに活躍できるポジションです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■グローバル企業でのグローバルガバナンス経験 ■下記いずれかに関するご経験 ・ITマネジメント、ITガバナンス、内部監査、内部統制、個人情報保護 等 ■英語力:ビジネス 【歓迎要件】 ■基本的なIT用語が理解できる
株式会社パソナ
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東京都
【期待する役割】 保険業務部門にあるIOガバナンス部において、主に保険業務のガバナンス構築、オペレーショナル・リスク管理、事務品質改善業務をご担当いただきます。 マニュライフ生命(Manulife Japan)内のイニシアチブのほか、マニュライフ・グループが主導する各種イニシアチブに参加し、グループが求めるリスク管理・ガバナンス体制を保険業務部門内に構築する活動に従事し、マネージャー(部下は無し)として上司を補佐し、チーム管理・育成の一翼として、定例業務の遂行よりも、計画段階から実行までをリードする立場としてご活躍いただくことを期待しています。 【職務詳細】 Line1b(現場のLine1と本社部門のLine2の間の業務)にて第一の防御線の中に位置しながらも、実際の保険業務からは独立し、リスク管理業務に従事いただきたいと考えています。 ■保険業務部門内の事務リスク管理や不正リスク対策(事務ミスの管理、再発防止策・改善策のモニタリング、Risk Control Self-Assessment、トレーニングの提供、内部統制の有効性検証など) ■保険業務部門内のガバナンス(規程・事務マニュアルの整備や定期点検など) ■保険業務部門内の事務品質管理(月次事務点検など) ■アジア各国および北米との英語での会議、英語の資料の読解・作成を含む ■チーム運営のサポート(人材育成、部内および保険業務部門における各種イニシアチブに参加) 《部門の立ち位置(例)》 ・Line1aが事務リスク管理体制作成→Line1bがモニタリング・改善→同社のリスクマネジメント部やコンプライアンス部がモニタリング(Line2)という流れで厳密な管理体制を取っています。 《英語使用場面》 ・アジア各国と北米との月2回の報告会議(主にリスニング) ・関連部署との打合せ(リスニング、スピーキングあり) ・e-mail対応(毎日) ※会議には基本的に上司も参加されるため複雑な内容は上司の方が対応いただけます。 《キャリアイメージ》 ・ご活躍状況に応じ、ゆくゆくはディレクター(部長クラス)にて活躍いただくことを期待しています。 ・国内外に部署異動に関する公募も出ており、他の部門へチャレンジすることも可能です。 【部署構成】 ■保険業務&トランスフォーメーション部門のIOガバナンス部 ⇒同社独自の組織で、第1線と第2線の間の業務を担う部門です。 ■ディレクター(部長クラス・女性)1名、マネージャー1名、スタッフ5名 ⇒ディレクターは内部監査やリスク管理等、第2・3線のご経験が豊富な方です。「よりビジネスに近い環境で知見を活かしたい」という思いで現在の部署で活躍されています。 【働き方】 ・在宅勤務:週4回程度 ・残業時間:月30時間程度を想定(実働1日7時間、フレックスタイム制) 【業務の魅力・やりがい】 ◎第ニ線や第三線よりもビジネスに近い環境で、現場社員と一緒に「課題をどう解決するか」「どのように改善すべきか」と観点で、リスク管理やガバナンスの領域で専門性を活かすことができます。 ◎国内外の部署異動に関する公募に応募することが出来、様々なキャリアを築くことが出来る会社です。 ◎明るく穏やかでコミュニケーションを取りやすい社員が多く、また服装自由・リモートワーク可・フレックスタイム制等柔軟な働き方が出来、長期的に働きやすい環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 ・金融機関でのオペレーショナルリスク管理/ガバナンス/コンプライアンス/内部監査等の実務経験 ・監査法人での内部監査/内部統制のご経験 ■英語力(目安TOEIC800点以上) 〔歓迎要件〕 ・上記に加え、保険業務オペレーションでの実務経験 ・公認内部監査人(CIA)等の内部統制に関する資格 ・SOX法対応の実務経験、または財務統制に関する理解
株式会社パソナ
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京都府
■テクノロジーを主軸に植物工場で事業を展開。世界中から注目を集めるフードテック企業 ■大手各社とパートナーシップを結び、国内最大規模の自動化植物工場を展開。挑戦と革新を続ける成長企業 【仕事内容】 ▼内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ▼内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ▼認証取得・維持 ・監査法人との打合せ・スケジュール調整 ・各種申請書類の作成、証跡の提出 ・規格要求事項を満たすための社内対応・調整 ・規程・帳票、台帳、マニュアル等の更新・改訂、年間計画の立案・実行 【募集背景】今後の当社の成長発展を支える重要な組織となる内部監査室を新たに編制、室長として内部監査、内部統制、監査法人対応などに取り組んでいただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・内部監査の企画~実査のご経験 ・JSOX評価/ISMS対応のご経験 【歓迎要件】 ・BtoBのビジネス領域で対外的な活動をしてこられた方
株式会社パソナ
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東京都
【業務詳細】 ■リスクマネジメント(ERM)体制強化 ■内部統制システムの推進と強化に向けた委員会事務局活動(企画、運営等) ■国内外グループ会社における内部統制構築、財務内部統制(J-SOX)評価、不備の改善
<必要な能力・経験> 【必須(MUST)】 ◎内部統制推進(J-SOX含む)経験者 リスクマネジメント従事経験者 ◎大学卒以上 ◎転職回数3回以内 【歓迎(WANT)】 ○語学力:英語(TOEIC650点以上)、中国語 内部監査経験 【求める人物像】 ・組織横断的に幅広く仕事をするのが好きで、経理財務や経営管理に興味関心のある方 ・グループ各社や社内外関係者と関係を構築し、プロジェクトや業務を推進できる方
株式会社キャリアリソース
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東京都
【概要/ミッション】 ■同社アジア拠点のJ-SOX及びリスクに基づいた内部監査業務を担って頂きます。 ■内部監査・J-SOX評価作業における計画、テスト、統制評価、原因の分析、報告改善活動のフォローアップに携わって頂きます。 ■同社の監査部は グローバルな組織であり、海外の同僚と一緒にオンサイトで業務を行う機会があります。 【具体的な業務内容】 1,事業部門、本社部門の内部監査業務 2,J-SOXにかかわる評価作業 3,監査プロセスの改善 【組織構成】グローバルファンクション部門 レポートライン:部門長-アジア部門長 計5名 【拠点】 アジアの監査を日本で行っております。※他:マレーシア、ベトナム、中国等 出張はあるものの、現状コロナ禍において出張は控えております。 コロナ禍後は 年2回程度 当社アジア拠点への海外出張が見込まれます。 【採用背景】 募集背景:欠員補充のため 【働き方】 残業:月平均20時間程度 現在 週4日程度 在宅勤務実施中 モバイル勤務(会社以外で業務遂行)相談可 【求める人物像】 現在 監査部はリスクに基づいたダイナミックな監査の実施に向けた変革に取り組んでおります。エキサイティングな変革に参画する人材を求めています ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査部門、情報システム部門あるいは 経理部門での経験(3年以上) ■ビジネスレベルの英語力 ※メール、会議、出張対応など 【歓迎要件】 ▼グローバル企業での経理、監査系業務経験 ▼日商簿記2級以上、公認内部監査人(CIA)、公認会計士(米国公認会計士)、公認情報システム監査人(CISA)の有資格者
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
・内部統制(J-SOX法対応全般、業務記述書、業務フローチャート、リスクコントロールマトリックス) ・内部監査(計画書の作成、監査の実施、報告書の作成、改善指?書の作成、改善状況報告書の作成) ※社内の各部署のみならず必要があればグループ会社にも出向き、業務が適正かつ効率的に?われているかのモニタリングを?っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記「どちらか」のご経験をお持ちの方 ・内部監査のご経験 ・内部統制のご経験 【歓迎要件】 ■不動産会社の内部監査の経験者
株式会社パソナ
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東京都 / 埼玉県
■ Provide necessary support in developing long-term financial plans and annual budget ■Update current fiscal year financial forecast based on business plan, trend, and market projection ■Report monthly results with basic analysis for variances to budget and forecast ■Work with business and accounting teams to ensure monthly financials are materially correct ■Own standard costing process, accountable for variance with actual cost. ■Scrutinize productivity analysis at owned manufacturing facility to visualize further cost reduction opportunities
■BIG4における業務経験または、上場大手グローバル企業や外資系企業における業務経験 ■英語力
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(業務監査)全般をお任せいたします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■以下いずれかに該当する方 ・監査法人/金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ・IT企業(ベンダー側含)の金融系の開発マネージャーやPM経験があり、監査に興味のある方 [歓迎要件] ※資格は入社後の取得で問題ございません。 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点程度) をお持ちの方 ・技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【期待する役割・職務内容】 ■ITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理、サイバーセキュリティ等、IT領域に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する内部監査業務 ■業務監査部の業務範囲は、同社が担う「リサーチ・コンサルティング・IT開発」の全事業領域に及び、複数の事業領域との関連性を意識しながらガバナンス・リスクマネジメント・コントロールの全体像を掴むことができます。 【魅力】 ■監査業務は経営に直結するため、経営視点を養うことが可能です。 ■研修制度や資格取得・維持支援制度も充実しており、社内外で通用するバリューを備えたIT監査人としての専門性を磨くことができます。 ■平均勤続年数17,6年、残業26,9時間、有休取得16.1日とワークライフバランスが充実しています。 ■リモートワークも活用しており、柔軟な働き方が可能。 【配属部署】業務監査部25名(企画チーム、監査チーム) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※以下いずれかのご経験 ■IT監査業務経験 ■システムリスク管理経験 ■システム開発経験があり、CIAやCISAなど監査関連資格をお持ちの方 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA) ■公認情報システム監査人(CISA) ■情報システムセキュリティプロフェッショナル認定(CISSP)
株式会社パソナ
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東京都
freeeは、ミッションである「スモールビジネスを、世界の主役に。」の実現に向けて事業・組織ともに継続的に成長を遂げている企業です。2019年末の東証マザーズ上場後、社会のインフラを支える企業としてより大きな責任を担っています。 その責任を果たすべく、経営上想定される重要なリスクを多角的に把握するとともに、新規や既存の事業・サービス・プロダクト開発を安全に推進する体制を整備することをリードしていただきます。 潜在的なリスクを指摘するだけでなく、多くのテック企業の目標となるようなリスクマネジメント体制を実際に構築できるよう、組織横断的に対応策を検討・実行していくことを期待しています。 【業務内容詳細】 ■リスクマネジメント ■全社的なリスクマネジメントに向けた戦略の立案と計画の実行 ■リスク評価・分析の体制整備と組織横断の業務プロセスの設計・改善 ■リスクマネジメントに関わる経営会議の運営、意思決定の支援 ■有事の緊急対策本部の運営など顕在化したリスクに対する対応 ■入社後のイメージ ・入社3か月後 事業への理解を深め、freeeが事業を行う上で生じ得るリーガルリスクを見つけ出し、リスク分析とその対応について、自ら考えて提案することができる 初見の分野或いは難しい事案についてついても、自ら必要な知識を身に着けつつ上長・同僚と協働して解決策を自ら考え出すことができる。 関係組織との関係においても、対等に議論や問題提起ができ、成果物に対して適切なコメント・フィードバックを行うことができる。 ・入社1年後 社内における潜在的なリスクを自ら発見しに行き、リスクの洗い出しと評価を行ったうえで、その結果に基づき、関係組織を巻き込みながら、打ち手の検討、計画・実行・プロマネを遂行できる ★このポジションの魅力★ ・日本を代表するスタートアップの上場直後のフェーズ、かつバックオフィスのサービスを開発するfreeeにおいて、管理部門で責任ある立場を担えることはエキサイティングな役割であること、またキャリア上でもプラスになると考えます ・リスクを特定し、問題点を分解して、関係組織を巻き込んで改善を推進することで、会社のレベルを引き上げた経験は、今後どのようなFintech/SaaS企業に行っても重宝されると考えます ・その他、他にない速度で成長する企業の中で、自分自身もその速度に合わせて成長できる機会を持つことができる ・社会の進化を担う責任感をもって働く同僚に囲まれて会社のミッション実現に向けて働ける就労環境と、ソフトスキルを含めた自身の成長を得られる ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■リスク管理または組織横断での施策推進の経験が2年以上 【歓迎要件】 ■リスクマネジメント業務(業種・会社規模は問いません) ■コンプライアンス関連業務(業種・会社規模は問いません) 【freeeの魅力】 ◆メンバーも事業運営・経営に参画できる土台作りにより「働きがいのある会社」ランキング上位 ◆CEOやCTOなど経営人や男性Mgrも多く育休を取得するなど、子育ても大切にする環境です。家族やお子さんの病気時にかかわる突発的な家庭の都合にも、出勤時間や自宅勤務含め柔軟に対応出来ます。
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
グローバルアカウンティングファーム(会計事務所。日本では監査法人を含みます。)のミドルオフィスとして、国内の約8,000人の構成員を対象として規制対応・遵守を担うチームです。チーム全体では、日本国内で定められた法令等に加え、ファームのグローバルポリシーを遵守するよう、日本でのルールの整備・周知と確認プロセスの運用を担います。 業務内容 担当業務は上司の監督のもとに (1)定期的に構成員を対象に実施する研修の設定・展開・フォローアップ (2)ルール遵守に関する確認状(四半期ごと)の設定・配信・回収 (3)これら(1)と(2)に関して、及びルールと確認プロセス全般に関して日常的に寄せられるファーム内からの質問への回答です。並行して、担当分野にかかる法令やポリシー、そしてプロセス(システム)を理解することが必要です。 求める人物像 グローバルのポリシーやプロセスは基本的には英語で作成されているため一定レベルで日常的に英語を利用することになります。 また会計や金融商品に関する知識や企業の内部統制構築・運用の経験、会計事務所業界に関する知識をお持ちの方は理解がより早いと思います。 国内法令等だけでなく国際的なルールへの対応が必要な分野であり、常に前向きに勉強をすることが、チームにおけるパフォーマンスに繋がります。 専門用語の多い領域ですが、新しいことを意欲的に学んでいく意欲のある方であれば、この領域に取り組むことが初めてであっても、業務をしながら専門性を身につけることができます。スキルアップにより、将来はアカウンティングファーム内でのミドルオフィスのリーダー候補となる可能性が開かれています。 【組織構成】 約15名のチームでリーダーは女性であり、その過半数を女性が占めます。現在はほぼ在宅勤務で業務を行っています。 想定職位:Senior Associate ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・会計分野・内部統制分野や金融分野での勤務経験のある方(これまでのご経験で得られた知識を生かすことが可能です。) ・TOEIC700点目安の英語レベル
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 近年、急速な広がり、変化を見せるキャッシュレス業界において、コンプライアンス体制強化が重要視されています。現在の業務推進および今後のサービス 拡充に伴い生じるリスク評価、分析、対策検討ならびにコンプライアンス意識向上のための施策実施等、金融ビジネスにおけるリスク管理体制強化のための 募集となります。 【具体的な業務内容】 入社直後は以下の業務のうち、ご経歴とご志向等に応じてお仕事をお任せします。 ■コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 ■マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 ■情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) ■内部監査(親会社からの監査対応含む)、監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 ■個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の更新・運用に係る業務 ■重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築・運用 ※これまでのご経験を活かしつつ、さらにリスク管理・コンプライアンス分野での知見・経験を積み、キャリアアップをされたい方も歓迎いたします! 【配属部署】リスクコンプライアンス統括部 担当役員1名 部長1名(50代半ば) チーフ2名(40代、30代) 【入社後のミッション】 まずは、当社の現状をキャッチアップいただくとともに、ご経験に応じて、メインの担当業務を決定いたします。 部?・メンバーとともに、業務を分担しながら、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。 【ポジションの魅力】 政府が目指すキャッシュレス化の推進を背景に、法改正によるデジタルマネーでの賃金支払い制度(ペイロール)解禁への動きが高まる中、先進的で新たなサービス提供に携われます。利用者増加を見据え、当社が推し進める先回りした安心・安全な運用体制の強化は、当社事業拡大とって重要な役割であり、業容拡大への貢献を強く感じることもできます。 【会社の魅力・特徴】 ★自社開発のサービス基盤★ 20年以上にわたり、自社開発の電子マネー「WebMoney」の発行・販売を中心にオンライン領域における決済事業を展開し、業界を牽引してきた電子マネー業界のリーディングカンパニーです。自由度の高い自社開発サービスで新たな挑戦を実現することで、成果を直接的に実感できます。 ★豊富なビジネスチャンスで成長・拡大中★ KDDIとの協働提供する「au PAY」と「au PAYプリペイドカード(au WALLETプリペイドカード)」は利用者や利用シーンも拡大中。2020年5月にPontaポイントとの融合・連携したことにより、国内最大級の1億超の会員基盤が誕生。KDDIとの連携により、当社一層豊富なビジネスチャンスに恵まれた環境におります。また政府もキャシュレス化を推進する競争激化の業界だからこそ、成長できる、豊富な経験が積める環境です。 ★働きやすい環境★ チームワークを大事にする社風で全社員の約9割が中途入社なので、中途入社の方も馴染みやすい環境です。フルフレックスタイム制を採用し、残業時間も月平均20時間程度、リモートワーク可能なので、メリハリをつけた柔軟な働き方ができます。 【中途入社事例】 ・システム系バックグラウンド、システム監査経験(30代) ・事業会社でリスク管理、内部統制経験(40代) 【残業時間】 ■閑散差はございますが、残業時間は36協定内で勤務をしており、プライベートと両立した働き方を推奨しております。(残業月平均20時間) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制・リスク管理・コンプライアンス分野での業務経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
兵庫県
コンプライアンス経営を確保する内部統制活動を支援するとともに、 グループの経営目標の効果的かつ効率的な達成・企業価値向上に資する内部監査活動を推進していただくポジションです。 【主な業務内容】 ■定期監査 ■内部統制(JSOX)評価 ■臨時監査 ■社長、社外取締役、監査役、及び社外監査役との連携 ■内部統制文書の管理及び保管 【配属予定部署】 内部監査室(室長1名、メンバー2名) 【勤務地】 本社:兵庫県姫路市大津区吉美380番地 ※社宅制度あり(会社規定による) ※転居費用負担あり、支度金50,000円あり(会社規定による) 【大和工業グループについて】 大和グループは、鉄の精錬から鉄鋼製品の製造・販売までを一貫して行う鉄事業グループです。 どの大手系列にも属さない独立資本グループであり、日本の電炉メーカーとしてはいち早くグローバル展開を行うなど、独自の成長への道を切り拓いてきました。 特に、グローバル展開に関しては国内で培った技術を世界にも発信しており、アメリカ・タイ・韓国・バーレーン・サウジアラビア・ベトナムにおいて本格的な鉄鋼事業を展開しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
下記いずれかのご経験がある方 ・事業会社での内部統制・内部監査に関連する業務のご経験 ・監査法人、会計事務所等における監査業務 ・金融機関等での審査部、総務のご経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【予定業務】 ・内部監査業務 ・情報セキュリティ監査業務 ・情報システム監査業務 ・データ分析、分析的実証手続の実施 ・コンピュータ監査技法、RPA導入などの監査DX化推進 ・J-SOX IT全般統制評価 ※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします 【期待役割】 ITチームのマネジメント、プロジェクトリーダー IT領域における高い知識を生かした企画立案 【在籍】 ■在籍企業 日清食品株式会社 ■所属企業 日清食品ホールディングス株式会社(出向) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
写真付履歴書のご提出お願い致します 【必須要件】 ■情報セキュリティ関連の業務経験 ■IT監査の業務経験 ■監査組織におけるマネジメント経験(プロジェクトリーダー、チームリーダー 等) 【歓迎要件】 ▼情報セキュリティスペシャリスト ▼公認情報システム監査人(CISA) ▼システム監査技術者(AU) ▼応用情報技術者(AP)
株式会社パソナ
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東京都 / 埼玉県
■US and Japan GAAP Financial Reporting and Analysis ■US and Japan GAAP Financial Consolidation ■Accounting Policies Ethics ■Support local Global Controllership Organization Effectiveness
■BIG4における業務経験または、上場大手グローバル企業や外資系企業における業務経験 ■英語力
森田 徹
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東京都
【ポジション概要・ミッション】 財務報告に係る内部統制(J-SOX)の企画・運営を支援し、全社レベルのJ-SOX運用に貢献・改善することを主な目的とした、内部監査担当副社長への定期的な報告業務を行うポジションです。 J-SOXの枠組みを維持・改善するため、内部監査担当副社長から与えられた職務範囲に従い、現地法人のプロセスオーナーまたはコントロールオーナーと直接連携し、プロセス強化を実施します 具体的には、評価のスケジュール管理、決められた期限内での報告書作成、ウォークスルー、評価、文書管理、改善提案、外部監査対応など、J-SOX対応に関するさまざまな日常業務が含まれます。 【詳細業務】 ■J-SOXに必要なドキュメントの作成・提供、およびプロセスオーナー、コントロールオーナーへのドキュメントサポート。 ■J-SOXフレームワークおよび関連ドキュメントの維持・管理・改善。 ■プロセスオーナー、コントロールオーナーとともに、J-SOXの対象となる業務プロセスを洗い出し、RCMの管理、整備を行う。 ■担当業務に応じたJ-SOX管理評価の実施・管理、およびシステム記録データの整備。 ■J-SOXに関連するプロセスおよび強化措置について、プロセスオーナーおよびコントロールオーナーと協議する。 ■ITGCの維持・管理のため、IT部門と連携する。 ※ 海外出張(欧米が中心)が年数回 /1回あたり1~2週間発生します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■J-SOX、内部・外部監査、財務、統制、いずれかの分野で5年程度の実務経験 ■英語ビジネスレベル(読み書き会話) ※米国・ドイツ拠点を中心に海外子会社とのやり取りが多く発生します。 【歓迎要件】 ■会計、法務、内部統制、業務プロセス、生産、監査のいずれかの分野でのバックグラウンドを有する方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
本社内部統制室にて下記業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ・海外(アメリカ)の内部統制の整備・運用 ・J-SOXの業務のプロセス規定に沿った業務運用になっているのかの確認 ・レクチャーや整備がメイン業務(指導側・管理側)※実務はアメリカ側 ※ゆくゆくは国内側もご対応いただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・読み書きレベルの英語力(TOEIC730点程度) ・ 内部統制システムの構築・運用・評価の業務経験、内部統制業務に関する知見や強い興味を有する方 【歓迎要件】 ・J-SOXを理解している ・経理、法務/コンプライアンス等のご経験 ・メーカーもしくは金融業界での内部統制のご経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
企画監査担当として下記業務をお任せいたします。 【具体的業務内容】 ■監査部における企画業務 ■国内外の監査体制構築 ■部内研修体制立案等企画業務全般 ■配属部署:監査企画室 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査業務経験(事業会社・監査法人不問) [歓迎要件] ・CIA(公認内部監査人)資格 ※入社後に取得頂ければ問題ございません。
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 近年、急速な広がり、変化を見せるキャッシュレス業界において、コンプライアンス体制強化が重要視されています。現在の業務推進および今後のサービス 拡充に伴い生じるリスク評価、分析、対策検討ならびにコンプライアンス意識向上のための施策実施等、金融ビジネスにおけるリスク管理体制強化のための 募集となります。 【具体的な業務内容】 入社直後は以下の業務のうち、ご経歴とご志向等に応じてお仕事をお任せします。 ■コンプライアンス推進業務、リスクマネージメントに関わる業務全般 ■マネーロンダリングおよび不正利用等の金融犯罪に対する対策、反社会的勢力対策等に関連する業務 ■情報セキュリティ体制構築(ポリシー策定、社内情報セキュリティ委員会運営、親会社との連携等) ■内部監査(親会社からの監査対応含む)、監督官庁への各種届出、監督官庁による監査・検査対応 ■個人情報保護法への対応、Pマーク(又はISMS)認証の更新・運用に係る業務 ■重大障害発生や大災害発生時のBCP体制の構築・運用 ※これまでのご経験を活かしつつ、さらにリスク管理・コンプライアンス分野での知見・経験を積み、キャリアアップをされたい方も歓迎いたします! 【配属部署】リスクコンプライアンス統括部 担当役員1名 部長1名(50代半ば) チーフ2名(40代、30代) 【入社後のミッション】 まずは、当社の現状をキャッチアップいただくとともに、ご経験に応じて、メインの担当業務を決定いたします。 部?・メンバーとともに、業務を分担しながら、徐々に担当業務の幅を広げていただきます。 【ポジションの魅力】 政府が目指すキャッシュレス化の推進を背景に、法改正によるデジタルマネーでの賃金支払い制度(ペイロール)解禁への動きが高まる中、先進的で新たなサービス提供に携われます。利用者増加を見据え、当社が推し進める先回りした安心・安全な運用体制の強化は、当社事業拡大とって重要な役割であり、業容拡大への貢献を強く感じることもできます。 【会社の魅力・特徴】 ★自社開発のサービス基盤★ 20年以上にわたり、自社開発の電子マネー「WebMoney」の発行・販売を中心にオンライン領域における決済事業を展開し、業界を牽引してきた電子マネー業界のリーディングカンパニーです。自由度の高い自社開発サービスで新たな挑戦を実現することで、成果を直接的に実感できます。 ★豊富なビジネスチャンスで成長・拡大中★ KDDIとの協働提供する「au PAY」と「au PAYプリペイドカード(au WALLETプリペイドカード)」は利用者や利用シーンも拡大中。2020年5月にPontaポイントとの融合・連携したことにより、国内最大級の1億超の会員基盤が誕生。KDDIとの連携により、当社一層豊富なビジネスチャンスに恵まれた環境におります。また政府もキャシュレス化を推進する競争激化の業界だからこそ、成長できる、豊富な経験が積める環境です。 ★働きやすい環境★ チームワークを大事にする社風で全社員の約9割が中途入社なので、中途入社の方も馴染みやすい環境です。フルフレックスタイム制を採用し、残業時間も月平均20時間程度、リモートワーク可能なので、メリハリをつけた柔軟な働き方ができます。 【中途入社事例】 ・システム系バックグラウンド、システム監査経験(30代) ・事業会社でリスク管理、内部統制経験(40代) 【残業時間】 ■閑散差はございますが、残業時間は36協定内で勤務をしており、プライベートと両立した働き方を推奨しております。(残業月平均20時間) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■情報セキュリティやITシステム構築(アプリ・サーバー)に関する知見をお持ちの方(IT監査への対応等)
株式会社パソナ
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福岡県
内部監査人の多くが2020年以降に中途採用した社員です。事業規模が拡大する中、会社の健全な持続的成長のため、当該中途採用した社員を中心に内部監査機能の強化を進めています。 内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当して頂きます。 <具体的には> ■J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ■リスクベースに基づく業務監査 ■適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。 <配属先情報> 内部監査部 内部監査グループ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ■J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ■PCスキル(中級以上) 【歓迎要件】 ▼語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ▼公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格 ▼経理経験のある方
株式会社パソナ(全国営業事業本部)
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東京都
インターネット関連事業のみならず暗号資産事業など幅広く展開する当社のグループ金融事業連携・グループ内部監査室において、国内外グループ会社の幅広い領域の監査に従事し、ご活躍いただきます。 【職務内容】 ■内部監査:業務監査、内部統制監査(J-SOX)、個人情報保護監査等 ■その他グループ全体のリスクマネジメント業務等 【募集背景】 グループ全体として事業拡大をしており、日々新しいビジネスが生まれております。それに伴い、人員増強をすべく、今回の募集に至っております。 【やりがい】 通常のインターネット関連事業のみならず、暗号資産関連事業等、最新のビジネスに触れる機会が多くあります。国内グループ会社だけではなく、海外グループ会社の監査業務も担当頂き、グローバルな監査業務をご経験頂けます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
会計知識(簿記2級程度以上)をお持ちの方で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制・監査経験がある方 ■システム改善などの経験がある方 【配属先部門(想定)】 グループ金融事業推進 グループ内部監査室 ┗グループ会社の内部監査や金融業務に従事している部門 部門総勢:4名 内部監査担当:2名
株式会社パソナ
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東京都
・BCMを中心としたリスクマネジメント企画調査(ISO27001やISO31000の将来取得および維持なども含む) ・災害その他インシデント時の報告指示チャンネルの対応 ・グループ社員むけ危機管理対応の教育啓発 荏原グループのリスクマネジメントシステムの整備推進、荏原グループの環境活動の企画立案及び実施とモニタリング、荏原グループの内部統制の業務プロセスレベルの適正化 【募集部門について】 部門:コーポレート 法務・総務・内部統制・リスク管理統括部 リスク管理部 リスクマネジメント推進課 全体人数:28名 平均年齢:51.8歳 在宅勤務:会社の方針に則って在宅勤務 残業時間:平均15~20時間/月 【募集背景】 当社で長年にわたり事業継続マネジメント(BCM)に取り組んできた社員が定年を迎えました。気候変動やサプライチェーン複雑化などBCMの課題もさらに高度化複雑化してきている中、当社のBCMをさらに実効あるものとするため、これまでの蓄積を引継いでいく人材、BCMについて基礎的素養を有する人材を募集します。 【キャリアステップイメージ】 能力と成果に応じたポジションアップはもちろんです。 将来的にリスク管理部内の保険、情報セキュリティ、内部統制等のBCM以外の業務経験を積むことも可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※下記、いずれかの経験のある方。 ・リスクマネジメントや保険や内部統制のバックグラウンド ・防火防災対応に経験のある人。 ・技術系出身で専門的知見に基づく考え方が確立した上で、リスクマネジメントや保険や内部統制や防火防災ということに興味のある方。 ▼歓迎要件 ・海外会社含めたグループ会社とのコミュニケーションに抵抗が無い方
株式会社パソナ
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東京都
【概要】 管理部の担当者として、会社諸規程の管理、リスクマネジメント等を中心に対応いただきつつ、取締役会および株主総会の運営も含めた業務に携わって頂く予定です。 ご経験スキルに応じて業務をお任せ致します。 【補足】 コーポレート・ガバナンス、内部統制に関しても、親会社同等に上場会社並みの水準のものが求められます。その為、制度や仕組みの構築に関わっていける等、非常にやりがいのある環境下にて業務に従事していただけます。 【具体的な業務内容】 ■本社の総務関連業務及び内部統制関連業 ・各種規程の制定、改訂 ・リスクマネジメント ・子会社支援及び管理 ・取締役会の運営、議事録の作成等 ・株主総会および株式事務に関する全般業務 ・ファシリティマネジメント 【ミッション/役割】 今後、対応を予定している当部の主なミッションの一例です。 ・同社内における意思決定プロセス全般における問題の洗い出しおよび改善策の立案実践を通じた全社の業務プロセスの最適化 ・事業拡大を見据えた人員増強も見据えつつ、在宅勤務と出社勤務をバランスよく組み合わせたハイブリット型の勤務形態を実現する新しいオフィスレイアウトの設計 ・J-SOX基準に準拠した既存事業に掛かる内部統制文書(3点文書)の大幅な刷新および新規事業に掛かる3点文書の新規作成を通じた全社の業務管理水準の向上 【求める人物像】 ・フットワークよくスピード感を持って主体的に業務に関われる方 ・変化をチャンスと捉え、常に向上心を持って変革を創造できる方 ・サービス精神が旺盛な方 【働き方】 転勤:無し 残業:月10~20時間程度 リモートワーク:推奨している(出社率2~3割程度) フレックス:スーパーフレックス制度導入 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■社内における各種規程の制定、改訂などのご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ▼上場会社または上場会社の子会社での就業経験 ▼会社法実務の基本知識 ▼各種規程等の策定・運用に関する実務経験(規程等を体系的に理解できている方) ▼Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)が業務レベルで使用できること ▼職場内労働環境整備 ▼各種申請書、ワークフロー等の企画・運用経験 ▼システムに関する基礎知識
株式会社パソナ
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東京都
【期待する役割】 同社および国内グループ会社の内部監査業務(主に業務監査)の領域をご担当頂きます。 【職務内容】 ・内部監査業務(定期監査、不定期監査) ・監査による是正事項において、業務改善状況を把握し、価値向上となる客観的なアシュアランスや改善の提言 ・監査報告などの経営層への報告及び各事業本部への情報共有と説明 当監査室では、内部監査の付加価値を高めるために、業務品質向上につながる「アドバイザリー機能」の拡充を目指しています。現在はリスクの高い事業部門を中心に監査を実施していますが、全社を網羅して実施する計画です。 そのためには、体制強化が急務となっています。 会社法に基づく内部統制基本目的である「法令順守、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全」の中、今回主に担当いただくのは「法令順守」および「業務の有効・効率性」の監査です。 入社後はOFF-JT並びにOJTの形式で学んでいただきます。 【募集背景】 上場会社水準の仕組みづくりを目指すための体質補強。 異動者、退職者発生のための欠員補充 【組織について】 ・グループ内部統制・監査室 少人数のチームです。ご経験ある方には、一連の業務習得後、チーム長として、一つのチーム率いて監査を行っていただくこともできます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■500人程度以上の規模の会社での内部監査の経験、(2年以上)※経験分野、業種不問 【歓迎要件】 ◆簿記3級以上の経験 ◆J-Sox ◆法務系の知識や企業内法務・コンプライアンス部門のご経験 ◆プラントエンジニアリングや水処理についての知識
株式会社パソナ
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東京都
チームメンバーとして、下記内部監査・内部統制業務をお任せいたします。 【具体的には】 *国内外のグループ会社の財務報告に係る内部統制報告制度(JSOX) *評価(全社統制、整備状況、業務プロセス、IT全般統制、財務決算プロセス) *内部統制の推進 *業務監査 *特命監査 *監査後のモニタリング活動 *改善支援活動 *監査等委員との連携 *内部通報窓口 【期待】 中期的なキャリアパスとして、監査業務の中心的役割をお任せし、 内部監査部門を牽引して頂きます。 さらに長期的なキャリアパスとしては、内部監査部門での経験を踏まえ、 部門を跨る横断的理解と経営者の視点を身に付け、 経営・事業運営など会社の中枢を担っていただくことを期待しています。 【組織構成】 現在は1名で対応されております。
【必須】※下記いずれかの業務経験がある方 *内部監査、内部統制業務経験(年数不問) *総務責任者(コンプライアンス関連必須) *財務・経理の責任者 【歓迎】 *内部統制業務にキャリアチェンジしたい方 *各方面とのコミュニケーションを図ることができる方 *上場企業、上場準備企業出身者
株式会社メディアハウスホールディングス
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静岡県
・工作機械事業 管掌子会社の業績管理業務(計画立案、予実管理) ・連結業績管理業務(計画立案、予実管理) ・管掌子会社 内部統制に関する業務 等 機械事業部では販売、製造に関わる管掌子会社が11社あり、そのうち8社ほどを担当いただく想定となります。(会社毎に業務量の差があり、バランスを考慮しながら業務を配分いたします。) 子会社から各種報告の入手、内容確認、必要に応じた質疑を行い、経理部門に対して、とりまとめた内容を展開しております。 海外子会社も担当し、欧米販社とのやり取りをメールベースが中心です。 年1~2回程度海外出張の可能性があり、その際には現地担当者との会話が発生いたします。 【魅力】 1、精密部品加工用の工作機械や小型プリンターにおいて世界トップクラスのシェアを誇る独立系メーカー 2、世界7カ国に14の拠点を持ち、海外売上比率、海外生産比率ともに8割を超えるなど、ワールドワイドにビジネスを展開 3、コロナ禍による落ち込みはありつつも工作機械の中国需要増(生産が追い付かないほど) 4、手掛ける精密部品加工用の工作機械は医療分野や5Gの基地局部品製造において高需要 5、働きやすい環境(平均勤続年数18.8年・時間外労働13時間・有給取得16.3日・年間休日132日) 6、福利厚生が充実(ベネフィットステーション、持株会、ラフォーレ倶楽部、契約保養所など) 7、借上寮制度あり(32歳までの独身者) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・英語活用によるコミュニケーション能力(日常業務ではメールベースでのやりとりが中心) ・財務及び管理会計の知識、実務経験
株式会社パソナ
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東京都
デジタルペン・タブレット技術において世界シェア90%を保持する同社にて、内部統制業務をお任せいたします。(管理職での採用を予定) 【ポジション要旨】 本ポジションは、Vice President of Internal Auditにレポートを行い、主な目的は、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の設計および実行(実施)を支援し、全社レベルでのJ-SOXに関するプロセスおよびコントロールの改善となります。 【業務詳細】 ■J-SOXに必要な文書化を実施。プロセスオーナー、コントロールオーナーに対して文書化のサポート ■J-SOXのフレームワーク、関連文書の維持・管理・改善 ■プロセスオーナーおよびコントロールオーナーと共に、J-SOXのスコープに入っている業務プロセスのウォークスルー、RCMの維持・管理 ■J-SOXの経営者評価の実施、維持・管理 ■プロセスオーナーおよびコントロールオーナーに対し、J-SOXに係るプロセスあるいはコントロールの改善のコンサルティング ※年に数回、米・独に出張あり(1~2週間滞在) 【配属】内部監査チーム 責任者、他6名 【業務の魅力】 ■独立部門での業務として、個人の裁量も大きく、優先順位を付けながら柔軟性を持って就業可能です。 ■スピード感の早い社風で業務に取り組むことが可能です。 【働き方】 ■在宅勤務が推奨。出社とテレワークを柔軟に組み合わせることができます。(現社員は在宅勤務が中心となっております。) ■フレックスタイム ■転勤無 【同社の事業展望について】 2022年3月期はプロ向け製品の伸びや、モバイル・PC・ディスプレイ・タブレット等メーカーのOEM提供先からの需要増により計画を上回る着地で売上高及び最終損益は過去最高を更新しました。新コア技術の活用や新たなビジネスモデルの立ち上げ準備にも注力しております。 特に、2022年3月期を最終年度とする中期経営計画「Wacom Chapter 2」を1年前倒しで達成できたことから、新たな中期経営方針「Wacom Chapter 3」(2022年3月期~2025年3月期)をスタートし「ライフロング・インク」のビジョンを継承し、改めて「5つの戦略軸」を設定するとともに、その実行に当たって「6つの主要技術開発軸」を定め、具体的な価値提供と持続的な成長につなげていく方針を立てました。 特に既存技術と親和性の高い「AI」、「XR」、「Security」の3分野で新コア技術と新しいビジネスモデルで新しい価値提供を実現していくところが戦略の目玉で2ケタの成長を目指しています。 【昨今の実績】 ■リモートドローイングの実証実験成功。 NTTドコモ社などを含めた計4社共同で、5G通信と画面転送、液晶ペンタブレットによる「リモートドローイング(手書きコミュニケーション)」の実証実験に成功し、今後、商用化を進めていく方針。 ■デジタル著作権を守るサービスの開発 クリエイターやアーティストのデジタル著作権を守る仕組み(ブロックチェーンの活用により、創作の証と履歴を発行するもの)の開発に成功。 ■KISEKI ART プロジェクトの開始 「クリエイターやアニメーターの方々の創造の軌跡のデータが、作品そのものに比肩し得る価値を持ち、アーティスト自身に帰属する資産である」という考えのもと、ペンや筆の動きといった創作の過程をデジタル技術で捉える(創作の軌跡を可視化する)プロジェクトを開始。 ■教育分野でZ会グループとの協業を開始 教育分野における「手書き×デジタル」の利用に向けた包括的な業務提携をZ会グループと締結。業界トップ同士による「学びの軌跡(キセキ)共同宣言」が発信され、ここから得られるデータを活用して、いかに新しい教育サービスへ発展させていくのか、デジタルインクとAIによる新たな教育体験の創造に向けてさらに共同開発を進めていく。 ■デジタルペン技術が世界初のペン付折りたたみスマートフォンに搭載 サムスン電子が発表した、世界初のペン付折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold3 5G」向けのSペンに同社のデジタルペン技術が採用。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■J-SOX(財務会計あるいは管理会計に関する)内部または外部監査経験 ※監査法人における監査、コンサルティングの経験可 ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎要件】 ■SAPの操作経験
株式会社パソナ
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東京都
大手商社のバックボーンを持つ総合建材商社である同社にて、内部監査の業務をお任せいたします。 【職務内容】 内部監査部における以下業務 ■内部監査業務(チェックリスト整備・事前整備・往査・報告書作成) ■J-Sox対応内部統制・有効性評価 【組織構成】 内部監査部(部長1名、基幹職(管理職)4名) ※内部監査部の組織構成からも、次世代を担える方の応募をお待ちしております。 【募集背景】 既存メンバーの定年退職に伴い、人員補強の為採用を行います。 【魅力】 ★基本的には、内部監査の経験を深めたい方に対して、監査のスペシャリストを目指せる環境です。 ★住友商事・三井物産・丸紅のバックボーンを持つ建材総合商社としての多様な事業を展開しております。 ★海外ネットワークの強みを活かし、積極的に海外展開を進めております。 ★全社平均残業時間は10~20時間程度と、落ち着いた環境で就業可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査のご経験(年数不問) ・管理部門(監査・経理・人事・総務・法務等)の経験 【歓迎要件】 ▼管理職の経験 ▼内部統制の知見(CIA(公認内部監査人)等・CPA等の監査関連資格) ▼貿易実務の知見
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【部署の役割】 内部監査部ミッション:牽制・監査を通じ、規律ある統制、価値の付加を追求し、全社最適を目標に執行に資する監査の実施 【職務内容】 同社および国内外のグループ会社を対象に以下内部監査業務をお任せします。(必要に応じて現地への出張もあり・海外含む) (1)内部監査計画の立案、結果の取りまとめ(補佐) (2)内部監査の実施 ・役割:主任監査人および補佐監査人 ・概要:事前調査・監査調書の作成・監査実施 ・監査報告書作成・フォローアップ ・これら工程の管理 (3)関係箇所への情報提供、内部統制強化に向けた関係各所との調整等 (4)監査品質評価(補佐) (5)その他(徐々に) ・内部監査の各種プログラムの策定・改良 ・内部監査部内の計画・総括系業務 ・予算・委託契約およびその管理等 【魅力/補足】 ・2015年に誕生した国内最大・世界最大級のエネルギー企業である同社にて内部監査のスペシャリストとしてご経験を積める環境です。 ・多彩な人財が活躍するグローバル本社(日本橋)の一員として、経営層や事業部と一体感を持って業務に取り組みながら、日本発企業のグローバル化に貢献できるポジションです。 ・インフラ事業特有の中長期的視野とグローバルスタンダードに適合するスピード感が並存する業文化であり、中長期でキャリア形成を志向される方には最適な機会です。 【働き方】 残業:30~40時間 リモートワーク:推奨 転勤:当面なし ※ただし、人事異動により名古屋、海外拠点(欧米・アジア・豪州等)に赴任することがあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査に関する知識/内部監査の独立性や役割、監査手法について理解していること ■内部監査の国際基準であるCOSOフレームに基づいた、企業や監査法人における内部監査の実務経験 ■英語/日常会話レベル(TOEIC700点程度) ■基本的なパソコン操作/ワード・エクセル・パワーポイント
株式会社パソナ
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