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東京都
1.監査役会の運営 スタッフに指示し、監査役会スケジュールの策定、議題案作成、資料のとりまとめ、議事録作成等を実施する。 2.監査役監査の補佐 調査活動、監査役助言・指摘事項の管理、監査報告書の作成、期末監査のサポートを実施する。 3.監査計画の策定 リスク評価に基づく監査重点項目の洗い出し、監査方針・計画の策定、活動計画の提案等を実施する。 4.会計監査対応 会計監査人との調整、監査役による会計監査のサポートを実施する。 5.その他管理業務 予算管理、各種報告対応、インフラ整備、スタッフ管理等を実施する。
【必須条件】 ・論理的な文章作成能力 ・コミュニケーション能力 ・タイムマネジメントを含む業務管理能力 ・事務部門、管理部門での職務経験 ・PCスキル(Word,Excel,PowerPoint)中級 【尚可条件】 ・保険会社、金融機関の勤務経験 ・監査役会、取締役会等の対応業務、プロジェクト管理の経験 ・会計、法令、コンプライアンス等の知識
株式会社ウィルハーツ
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東京都
・監査(業務監査および代理店監査)の実施 ・コンサルティングの実施 ・監査業務に関する企画
【必須条件】 ・内部監査経験(3年以上)または外部監査経験(3年以上) ・金融機関での勤務経験あるいは金融関連業務経験(3年以上) ・論理的な文章作成能力 ・コミュニケーション能力 ・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力 【尚可条件】 ・CIA、CISA、CPA保有者 ・保険業界経験者 ・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者
株式会社ウィルハーツ
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東京都
・売上や経費の集計、管理 ・経費に関する証憑の収集と集計および精算 ・請求書の発行 ・債権債務の管理 ・月次、年次決算業務(単体) ・連結決算業務 【業務に慣れてきた際には下記のような業務でキャリアアップ】 ・決算プロセスの整備、効率化 ・基幹システムの導入、運用 ・コーポレート部門全体のオペレーションの構築、改善 ・予算集計および予実分析 ・全社的な内部統制業務
・大卒以上 ・正社員としての就業経験 ・簿記2級レベルの会計の基礎知識 ・業務上必要なOAスキル ・業務フロー改善もしくは数値管理の経験 ※その他 ・離職期間:3ヶ月間以下NG ・1年以内での離職経験NG 【歓迎要件】 ・公認会計士・米国公認会計士の関連資格 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・海外経理経験 ・企業規模500名以上の企業での就業経験 ※仕組みづくりのため、アウトプットのイメージを持っている方が望ましい
岡三ビジネスサービス株式会社
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大阪府
会計士の監査補助業務全般 ・貸借対照表と損益計算書の内容確認 ・現金・預金・借入金の残高確認 ・経理処理状態と帳簿組織・システムの確認 ・その他補助業務全般 等々
簿記3級の有資格者
株式会社A・ヒューマン
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三重県
【職務概要】 ■内部監査の推進・実施 ■全社内部統制体制の整備提言・評価、指導および助言 ■J-SOX,US-SOX対応の整備提言・評価 ■事業品質、経営効率向上活動への参画および提言 【職務詳細】 ・監査に関する一般事務、各組織の業務内容の把握、スケジューリング、ツールを利用した英語翻訳 ・グループ本体会社(UMC)からの指示遂行/報告 ・経営層への報告、経営会議上申、取締役会(年5回)対応 ・社内部署との対応(各部からの相談、課題提言) ・入社教育のうちのコンプライアンス教育対応(1時間/回) ※原則、グループ本体会社(UMC)からの統制でUS-SOXの内部統制監査を実施 (上期に自主監査、下期に外部監査法人に委託する内部統制監査) その他、会社法の会計監査の内、内部統制の有効性証明有り 内部業務監査は適宜実施
【必須】 ・内部統制(J-SOXもしくはUS-SOX)の構成や意義の理解 ・情報の収集力と文書作成能力 【尚可】 ・TOEIC500点以上 ・製造業の理解(幅広い業種における営業・販売・経理・製造・購買・品質管理などの各業務の理解) ・語学力(使用言語:日本語・英語・中国語) ※海外監査法人とのやり取りは日本語(通訳)。 ・ITシステムの理解(基幹システム・SAP等) ・財務経理の知識・理解
株式会社ワークポート
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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東京都
【職務概要】 業務監査・コンプラ監査・会計監査の強化を計画しており、内部監査経験者を募集しています。 【職務詳細】 ・事業部門、本社(間接部門)の監査項目、評価手続きの立案 ・内部監査の実施及び監査報告書の作成 ・内部統制評価業務 ・主担当として、監査業務・統制評価を行っていただきます。 【働き方】 ・事務作業についてはテレワーク可 ・勤務地は応相談 【備考】 同社は、M&Aによる事業統合により、機械・電機・電子・ITの各分野で専門性と質の高いサービスを展開してきたSIerです。独立系SIerですが、エンジニア派遣・受託・請負の各サービスにおいて、メーカー・ユーザー系領域の実績も数多くあります。そのため、幅広い事業領域をカバーしながらも、柔軟な対応が可能という強みをもっています。
【必須】 ・内部監査経験者 ・経理、原価計算、仕掛品、給与処理、実地棚卸同行などの実務経験のある方 ・内部統制評価制度の知識及び実務経験のある方 ・宿泊出張可能な方 【尚可】 ・決算業務経験者(BSPLがわかる方)
株式会社ワークポート
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東京都
【部署について】 ■コマースカンパニー コーポレート統括部 業務管理部 統制課 ・コーポレート統括部:「楽天市場」や「楽天トラベル」などを管轄するコマースカンパニーを統括する組織です。 ・業務管理部:法務、渉外、広報、内部統制等の機能を持つ部署で構成されています。 ・その中で、統制課はカンパニーの内部統制を主管する組織です。 ・調査管理グループ:社内不正の調査及び適切な処分、並びに、不正の一般予防、未然抑止策の企画や実行を通じて品性高潔を目指しています。 【職務詳細】 ■内部不正調査(データ収集・分析、インタビュー等) ■調査結果に基づく社内外の対処(弁護士、関係部署との連携) ■不正の未然防止・抑止施策の企画・実行(リスク検知、牽制策等) ※英語の使用に関して:極稀 社内インタビュー(日本語不可の場合)や一部のレポート作成(英語での作成が必要な場合)
【必須】 ・大手企業における内部監査・コンプラの業務経験(2年以上) ・監査法人、コンサル会社での業務経験(2年以上) ・官公庁での業務経験 ※警察署・労基署・税務署等(2年以上) 【尚可】 ・ビジネス関連法令全般(特に、労働/人事、会計、訴訟関連等) ・メンバーマネジメント(管理職)経験やプロジェクトマネジメント経験 【英語要件に関する補足】 ・TOEIC800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること) ※ただし、TOEIC600点以上があれば契約社員として入社可。入社後に800点取得を目指していただきます。
株式会社ワークポート
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愛知県
【職務概要】 本部/部の経営計画策定、リソース管理、ISO、各種依頼業務のとりまとめ をご担当いただきます。 【職務詳細】 下記業務の中で、特に各業務の全体マネジメント(方針策定、各部との調整、上司への報告)を担当いただきます。 ・部の重点取り組み業務の策定/取りまとめ(ビジネスプラン) ・本部全体の予算、残業管理の仕組みづくり(計数分析~上司報告) ・ISO9001/14001内部監査/外部監査対応 等 部内取纏め ・他本部/他部からの各種依頼事項(税務調査等)の本部/部内取纏め <やりがい・成長できる点> 本部/部の運営(経営計画、リソース管理)のノウハウが習得できます。 経営計画策定、部内リソース管理、ISO業務を通じて、会社/部の状況を網羅的に見ることができ、業務改善の有効な一手を企画、有効性を確認出来た時にやりがいを感じることができます。 また、日々の突発業務に対応することで、自業務の幅が広がり、多角的な視野/考え方を身につけることができます。
【必須】 ・経営計画策定の経験 ・予算管理、残業管理の経験 ・経理業務の経験、経理の基礎知識 ・ISO9001/14001の基礎知識 ■以下管理職採用の場合必須 ・マネジメント経験(係長クラスでも可) ・TOEICスコア500点以上 【尚可】 ・部/グループのマネジメント経験
株式会社ワークポート
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東京都
■業務内容: 同社業務に係る内部監査業務を担当を行っていただきます。 業務監査:同社業務(ホールセール、リテール、コーポレート)に係る統制の有効性検証となります。 ■業界動向: 証券業界は 「デジタル化・人生100年時代・グローバル化」等のTOPICSがトレンドで業界の動きは活発に進化中です。政府が提唱する「貯蓄から投資」のスローガンのもと、人生100年時代に備えるべく個人でも資産を増やそうとする動きが加速し、資金活用は今後ますますニーズが高まると想定されます。 ■同社の特徴: みずほ銀行との共同店舗化を進め、「ONE MIZUHO」としてお客様に総合金融サービスをワンストップで提供できるように努めています。証券知識がない個人向けに直接アドバイスできることや、高齢化社会が進むにつれ顧客は高齢者が増えること、低金利政策により貯金ではなく投資を始める人が増加すること等を踏まえると、オンラインに加えて実店舗でのサービス展開が強い会社は新規顧客や顧客満足度を得ることができます。
【必須】 ・金融機関(総合証券、外資系証券が望ましい)の業務経験者 ・監査法人における業務経験者 ・金融機関におけるコンプライアンス業務・リスク管理業務経験があり、内部監査に興味のある方 【尚可】 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
株式会社ワークポート
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東京都
【職務概要】 IPO準備中のベンチャー企業にて、内部監査・内部統制担当として体制の構築から業務全般をお任せします。 【職務詳細】 ・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等) ・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成) ・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携 ・主幹事証券会社、証券取引所対応 ・上記に付随するその他の業務 【業務の特徴】 ・成長中企業であり上場に向けた体制構築中のため、ルーティン業務を回すだけの監査ではなく、内部監査やJ-SOXの構築フェーズを経験できます。 ・上場を目指す中で監査を通じた体制強化が会社の成長に直結するため、監査業務を通じて会社への大きな貢献を直接的に実感できる環境です。 ・経営陣とコミュニケーションを密に取りながら業務を遂行できます。
【必須】 ・内部監査経験2年以上(兼務での経験も可) 【尚可】 ・上場企業での内部監査、内部統制のご経験 ・ベンチャー企業での内部統制構築のご経験 ・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)のご経験 ・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)のご経験
株式会社ワークポート
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愛知県
【職務概要】 電気・電子分野の安全保障貿易管理をお任せします。 【職務詳細】 経済安全保障・安全保障貿易に関する法令遵守体制整備 ・電気・電子分野を担当 (力量に応じ担当領域を拡げキャリアに繋げる事も可。) ・関連法規に基づき、部品・技術を仕分け、技術情報を割り当てる。 ・ルールの整備及び社内展開、サプライヤーとの交渉 ・法規動向の調査及び将来予測 <やりがい・成長できる点> ご自身が担当可能な仕事の幅がひろがります。数万点の部品から成り多数の国へ輸出する自動車の開発に携わり、社会からの要請を含めた全体最適の一翼を担う事で、ご自身が備える知識・技術を世界レベルで貢献させる事が可能です。また、各国の法令や政府動向を調査する事で、高い視点から広範囲の知見・経験を得る事が可能です。
【必須】下記全てに当てはまる方 ・電装部品の設計若しくはプロジェクトマネジメント経験 ・大卒以上(電気・電子・情報の何れかの分野の工学系を専攻) ・TOEICスコア500点以上(英語でメール、打合せ、技術文書の読解などが可能) 【尚可】 ・安全保障貿易管理士の資格をお持ちの方
株式会社ワークポート
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東京都
【職務詳細】 ●メイン業務 ・中期事業計画や年度予算の策定・推進・進捗管理・予実管理 ・全社の主要KPIの設計、モニタリングの仕組み構築と運用 ・取締役会、経営会議の運営、議事進行の準備とサポート ●以下、ご経験・ご志向に合わせてお任せします ・事業戦略に沿った事業計画と実行のための組織編成案策定支援 ・新規事業の戦略策定支援 ・既存事業の定量・定性分析に基づく課題の抽出 ・全社的な課題の抽出と解決に向けた議論のリード ・IPOに向けた経営管理体制、内部統制の仕組み整備 ・エクイティストーリーの構築、マテリアル作成 ・株主・投資家とのコミュニケーション ・複数の部署を横断したプロジェクトの企画・推進 ・社内の各種事業関連データの整備 【この仕事で得られること】 ・成長中のSaaS業界における経営管理、およびIPOに関する知見を獲得することができる ・SaaS経営経験が豊富な経営陣と議論を行いながら、非常に早い意思決定スピードの中で、プロジェクトを推進することができる
【必須】 ・Excelスキル ・プロフェッショナルファームでの実務経験2年以上 ・本社企画部門(経営企画、総合企画、事業戦略、財務戦略等)経験 【尚可】 ・Excelでのモデリングスキル ・Salesforce構築のプロジェクト経験 ・SaaS業界での実務経験 ・上場関連の業務経験 ・大企業での勤務経験 ※全社員リモートワークを基本とし、オフィス出社/自宅勤務の頻度をチームや個人で選択可能。 ※定期的な出社を推奨するため、住居の所在地は必要な時に出社可能な範囲に限定。
株式会社ワークポート
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東京都
【職務概要】 同社および国内・海外グループ会社の内部監査業務をお任せします。 【職務詳細】 ・ローテーション監査 ・テーマ別監査 ・フォローアップ監査 ・J-Soxに基づく全社的統制評価 ※子会社監査(ローテーション監査)は、外部コンサルとのコソーシング監査(共同業務)となります。 J-Soxに基づく全社的統制評価については、OJTにて子会社の評価に携わっていただきます。 <業務の魅力> 同社グループにおけるグループガバナンスの重要性は益々高まっており、内部監査部門は広い事業領域の全てにかかわり、グループガバナンスの深化に貢献することができます。 内部監査の結果は、同社やグループ会社の経営層にダイレクトに報告しますが、内部監査で発見した不備を指摘するだけではなく、どのようにすればよりよい経営につながるかの改善提案や必要に応じたフォローアップも行います。内部監査を通じて同社グループのグループガバナンスの深化、健全な成長に貢献し、これにより企業価値の向上に関わることができるやりがいのある仕事です。
【必須】 ・内部監査部門での実務経験 ・英語力(TOEIC800点以上/実務経験) ※メール、資料・文書読解など 【尚可】 ・製造業での実務経験 ・会計知識 ・海外子会社の内部監査経験 ・CIA、CISA、CFE等の資格をお持ちの方 ・内部統制部門での実務経験 <リモート:有> 週3~4日程度、利用が可能です。
株式会社ワークポート
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東京都
【職務概要】 急成長中の医療ベンチャー企業における内部統制、内部監査をお任せします。 【職務詳細】 ・本社及び事業所の内部監査(計画~実施~報告~フォローアップ) ・内部統制(J-SOX 対応)の評価、構築支援 ・リスクマネジメントの有効性評価 ・マネジメント ・その他付随する業務 【魅力ポイント】 ●社会貢献性の高い事業 事業内容は慢性期・終末期の看護・介護ケアに特化した医療施設型ホスピスの全国展開。医療依存度が高く行き場を失った方々を受け入れる場として、地域社会から高い評価を得ています。高齢多死社会の到来、国策の方向性を踏まえると、今後も高い成長が見込まれます。 ●急成長する医療ベンチャー企業 2013年の創業から売上・利益ともに急成長を続けています。プライム市場(2023年3月14日変更予定)へ上場し、事業の安定的な成長を受け時価総額が順調に伸び、3000億円を超えています。
【必須】 ・内部統制を構築、整備、運用した経験 ・Word、Excel、PowerPointの基礎的なスキル 【尚可】 ・上場企業における内部監査業務経験がある方 ・監査法人における会計監査の経験や会計事務所での内部監査の支援経験がある方 ・医療・介護保険制度に詳しい方
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大阪府
【職務概要】 同社にて、内部監査をお任せします。 【職務詳細】 ■監査業務 ・SOX監査 ・法令監査 ・業務監査 など 【おすすめポイント】 同社は、手を挙げれば、職種や組織の壁を超えてやりたいことに挑戦できるという社風があります。 充実した住宅手当・家族支援手当、リロクラブなど、待遇・福利厚生も充実。 会社休日と組み合わせて5日間の有休を取得できる9連続休暇や、勤続5年ごとに3日連続で取得可能なリフレッシュ休暇などを導入。 中途入社者の定着率は90%以上に達しています。
【必須】 ・経理職の実務経験 ・TOEIC650点以上 【尚可】 ・マネジメント経験 ・海外勤務経験 ・会計事務所勤務経験 ・監査業務経験
株式会社ワークポート
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東京都
【職務概要】 内部統制体制の検討・構築・実行をお任せします。 【職務詳細】 ■建築・産業カンパニーの内部統制体制の検討、構築 ■次年度以降の内部統制業務の運用・実施 ・内部監査(下請法、建業法、独占禁止法、営業業務等) ・子会社監査(国内および海外グループ会社) ・金融商品取引法に基づいた内部統制評価 ・その他、内部統制活動の支援 <募集背景> コーポレート部門(全社横断型のミドル・バックオフィス)が担っていた内部統制管理業務について、建築・産業カンパニー内に独自体制を構築することとなりました。そのため同部門に内部統制課およびリスクマネジメント課を新設し、体制の検討・構築を行い、次年度以降の運用を円滑に進めるための募集です。 <リモート> 週3~4日程度、利用が可能です。 <出張> 内部監査等のため国内・海外への出張が発生する可能性があります。
【必須】 ※以下のいずれかの実務経験をお持ちの方 ・金融商品取引法に基づいた内部統制評価 ・内部監査(下請法・建業法・独占禁止法・営業業務等) ・PCスキル(Word、Excel、PowerPoint/資料作成、データ分析が可能なレベル) 【英語力】 ・TOEIC750点以上 (メール、文書読解、会議が可能なレベル) 【尚可】 ・会計知識や内部統制部門での実務経験 ・内部監査等に関する資格保持者(CIA、CISA、CFE等) ・中国語スキル
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
静岡県
【職務概要】 同社にて、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-Sox)における評価業務、および内部監査業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-Sox)の事務局業務として、評価範囲資料の作成、内部統制の運用状況の評価、まとめ、プロセスオーナーである財務本部各グループへの助言・指導 ■内部監査業務として、同社各部門・業務を対象とした監査 【部門のミッション】 ■J-Sox業務においては、法令に従い、また外部監査人・監査役とも調整し、適正と認められる評価を実施いただきます。また、内部監査業務においては、独立した立場で各部門・業務のガバナンスプロセス・コントロールの状況を確認し改善の提言を行うことで、同社の経営目標の効果的な達成に貢献していただきます。 ■J-Soxにおいては法令対応業務であることから、法令の改正に対応し今後も適正に評価できる組織体制を維持していただくことが必要です。また、内部監査業務については上記記載の役割を果たし、経営者および被監査部門に価値のある監査であったと評価される監査を実施する必要があります。
【必須】 ■J-Soxに関連した業務経験(2年以上) ■普通自動車運転免許 【尚可】 ■公認内部監査人(CIA)
株式会社ワークポート
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広島県
【職務概要】 内部管理に関する一連の業務をお任せします。 【職務詳細】 ・官庁、協会への提出書類作成 ・各種審査 ・取引データの管理/分析 ・その他コンプライアンス関連業務 ・営業スタッフへの指導、教育 等 【教育体制】 経験豊富な職員も多数在籍しているため、 入社後しっかりと業務を覚えていただける環境が整っています。 【備考】 ・本人のスキルにあった仕事を任せてもらえるため、経験が浅くても挑戦できます! ・残業は多くて1日1時間~2時間程度です。休日出勤もほとんど無いのでワークライフバランスを整えることもできます。 ・中国銀行のグループ会社の中でも中核を担っている会社です。 中国銀行グループなので、基盤も安定しています! ・将来、管理職も狙えるポジションになっています!
【必須】 ※下記いずれかも必須※ ・証券外務員1種 ・内部管理責任者 【尚可】 ・金融機関関連のシステム業務経験をお持ちの方 ・金融機関のシステム管理ポリシーについて知見をお持ちの方 【転勤について】 転勤はありません。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
京都府
【職務概要】 島津グループの国内および海外のリスクマネジメント業務全般をご担当いただきます。 【職務詳細】 ・リスクマネジメント活動の企画と推進 ・BCPの立案、策定推進 ・発生事案への対応 ・内部通報制度の整備活動と運営 ・関連教育の立案と実施 【ミッション】 リスクマネジメント活動の再構築、高度化に関わる業務をお任せ致します。特に予防的活動の強化を図りたいと考えており、戦略的な思考で企画・推進頂けることを期待しています。 【直近の取り組み】 予防的活動として、各事業部門において自主的に業務に必要な知識・スキルを修得するための仕組みづくり「チーム学習」を企画・実施しています。今後は海外への展開も進める予定です。来期からはBCPの見直しなども計画しています。
【必須】 下記いずれかの経験が3年以上あること。 ・リスクマネジメント ・内部統制 ・法務経験 【語学力】 ・業務で英語を使用した経験(メールの読み書き、海外との折衝) 【尚可】 ・リスクマネジメント、内部統制についての知識・業務経験がある方 ・自ら企画したプロジェクトを実施し、完了させた経験のある方 ・TOEIC750点以上
株式会社ワークポート
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愛媛県
【職務概要】 同社の内部統制担当者として就業頂きます。 【職務詳細】 ・J-SOX法に基づく内部統制に関する書類作成 (業務記述書、フローチャート、RCM) ・J-SOXの対象となる各業務プロセスの変化に応じ、その内部統制書類の更新、証憑書類の整備 ・監査法人との折衝 【社風】 ・仕事にやりがいを感じ、プライベート・休日は思いっきり 楽しみ充電する。 ・世界を舞台に最高レベルの技術力、 マネジメント力を駆使して活躍する。
【必須】 ・J-SOX対応業務・内部統制の経験 ・経理実務経験 【尚可】 ・上場企業での経理経験(月次・年次決算経験、税金計算、原価計算、開示業務の経験) ・マネジメント経験 ・日商簿記2級以上
株式会社ワークポート
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香川県
【職務概要】 行内監査部において、銀行内の監査業務全般を担当いただきます。 【職務詳細】 ・本部監査計画の企画~運用 ・銀行営業店の業務監査 ・金融システム監査 ・関連会社監査 ・計量モデル監査 ・システム監査 など 同行の基盤強化と成長に欠かせない業務をお任せ致します。 アドバイスといった予防並びに改善の為の行動も期待しています。 ◆えるぼし(最上位) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、厚生労働大臣より、「女性活躍推進法に基づく優良企業認定マーク『愛称:えるぼし』(最上位)」認定を受けました。
【必須】 下記いずれかに当てはまる方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等の金融機関で内部監査業務の実務経験をお持ちの方 ・金融機関での監査業務経験もしくはリスク管理業務経験をお持ちの方 ・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、金融内部監査士等の監査専門資格をお持ちの方 ※これまでのご経験を活かしていただき、百十四銀行の健全な成長と公平な取引に貢献いただける方を求めています。 ※ご経験の監査領域に応じ、関連子会社での担当もご相談可能です。
株式会社ワークポート
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石川県
【職務概要】 同社にて会計監査・アドバイザリー業務を担当します。 【職務詳細】 ■財務諸表監査業務:金融商品取引法監査や、会社法監査、その他各種業法に則った監査 ■内部統制監査:金融商品取引法に基づく内部統制監査 ◆◇◆同社の特徴◆◇◆ 【事業】 大手と比較し、決裁権が各支部に付与されているため、現場の裁量権が広く、顧客起点に則った素早い意思決定が可能です。 【働き方】 土日祝は原則休みとしており、本年はお盆も長期休暇を取得できる見込みです。産休や育休取得実績も多く、長期的な就業が可能です。 【人】上下間の軋轢は極めて少なく、退職率が比較的低い職場です
【必須】 ■公認会計士資格 ■監査法人での監査実務経験 ※直近でも10名以上中途社員を採用しています。 働き方や働く風土を見つめなおしたい公認会計士の方大歓迎です。 ★☆★働きやすい働き方が実現できている理由★☆★ 担当する企業にて、3月決算の集中度合が比較的低いため、通年にて業務 量をある程度均一化して業務に臨むことができています。 会計士の状況を考え、現実的に受注が難しいご案件についてはお断りすることも有り、社員の働きやすさに丁寧にフォーカスを当てている社風が、「同社は働きやすい」といわれる理由です。
株式会社ワークポート
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岡山県
【職務概要】 同行本店にて、同行および、 グループ各社を対象とする監査業務をお任せします 【職務詳細】 ・テーマ監査(バーゼル規制、J-SOXを含む) ・組織内監査(営業店、本部、海外拠点) ・マクロアプローチ、リスクアセスメント、監査企画・計画策定 など ~~~おすすめポイント~~~ ・専門職制度では、在籍年数にかかわらず、 能力と成果によって昇進できる制度になっています!! ・平均勤続年数15年以上で長く働ける環境 ・近年は中途採用にも力を入れており、 他業種からの採用者が増えており中途入社者にも安心の環境です。 ・福利厚生も充実!! <教育制度・資格補助補足> 研修センターでの集合研修、現場OJT、全国地方銀行協会主催の各種講座、通信講座(多彩なコースの受講が可能)、アジアへの海外研修、中国への留学、日本生産性本部へのトレーニー派遣 など
【必須】 ・事業会社(上場企業)にて、金融機関のグループ会社など、 幅広い業務を対象とした内部監査業務経験 【尚可】 ・以下いずれかの資格所有者 ・公認会計士 ・監査人資格公認情報セキュリティ主任監査人 ・監査人資格公認情報セキュリティ監査人(CAIS-Auditor) ・監査人資格情報セキュリティ監査人補(CAIS-Assistant) ・監査人資格情報セキュリティ監査アソシエイト(CAIS-Associate) ・監査人資格公認情報セキュリティ主席監査人
株式会社ワークポート
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京都府
【職務概要】 同社にて、内部統制監査をお任せします。 【職務詳細】 2017年11年にシンガポールのプローブカードメーカーであるSVプローブ社が同社の仲間入りを果たし、国内外の拠点の統制をより強固に図る必要があります。 国内外の子会社及び、各部門の内部統制に携わって頂きます。 ・統制手順構築 ・財務データ分析 ・自己監査レポート作成 ・監査法人や親会社(日本電産株式会社)の対応等 【おすすめポイント】 世界シェア8割超の製品を持つメーカー! 世の中から必要とされる半導体の生産工程の最終チェック として不可欠な検査装置(不良を感知する装置)を作っています。
【必須】 ・監査経験3年以上 ・海外出張が可能な方 ・TOEIC600点以上 【こんな方におすすめ】 ・様々な方と話すのが好きな方 ・人の役にたつことをやりがいに感じられる方 ・これまでの経験を活かしたい方
株式会社ワークポート
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東京都
【職務概要】 実務およびガバナンス両面における全社サイバーセキュリティ対策強化のための企画から実施までを担当いただきます。 【職務詳細】 ・セキュリティに関する課題発見・企画~実行部隊をサポート ・実務およびガバナンス両面における全社サイバーセキュリティ対策強化のための企画・実施 ・サイバーセキュリティ人材の育成(経営、全社、専門人材) ・7BK-CSIRTのメンバーとして平時・有事におけるサイバーセキュリティへの対応 ニッチな仕事に見られがちですが、守備の仕事ではなく、 会社の最前線で会社を前進させるような業務の担当をしていただきます。 【チームの現状・ミッション・募集背景】 金融犯罪対策部に属するサイバーセキュリティ対策室は、グループ会社を含めた全社組織横断的なサイバーセキュリティ業務を担っています。海外子会社管理などの業務拡大の為、今回サイバーセキュリティ対策室の専任として従事できる方を採用します。同業務は高度化・複雑化していくサイバー攻撃・犯罪に対し、セブン銀行グループのお客さまに安心・安全を提供し、将来にわたりビジネスの進化を支えていく重要なポジションです。
【必須】 ・サイバーセキュリティに関する業務経験 (金融に限らず事業会社およびセキュリティベンダーも可) ・システム、ネットワークに強くセキュリティを考えられる方 【尚可】 ・CSIRT経験 ・IT(ネットワークやセキュリティ)に関する基礎知識 ・インターネットやオープンセグメントに関するIT開発経験 ・インフラ経験者でセキュリティに興味のある方 ・セキュリティに関する資格保有者(情報処理安全確保支援士、CISSP) ・英語力(英語でのビジネス文書の読み書きができること。会話が出来ると尚可)
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京都府
【職務概要】 ・契約、取引法務 ・機関法務、組織法務 ・内部監査 【同社について】 京都No.1収益不動産デベロッパーを目指し、不動産開発のみならず、IoTマンション開発、不動産クラウドファンディング事業等、新たな領域にも挑戦を続けています。一人一人の裁量が大きく、仕入れから管理といった基本的な不動産デベロップメントのフローを一気通貫で学べることや、X-Techでの次世代の不動産業界の学びもあります。事業の柱も複数あり固定収益もあり事業として安定しています。 不動産業界のイメージを変え、テクノロジーにより業界自体をアップデートするためにも、柔軟性を持ち、環境変化を恐れない方が責任者として活躍できる人材であると考えています。IPOを通過点として、常に成長を続ける企業であるため、まずは全員が仕事を楽しみ、向上心を持って取り組むことができる方々と共に会社づくりをしていきたいと考えております。
【必須】 ・法務経験3年以上 ・マネジメント経験
株式会社ワークポート
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神奈川県
【職務概要】 募集ポジションは、個人情報保護やデータプライバシーコンプライアンスについて、米国本社及び他国の関係者と連携し、国内法規のみならず、APPI、GDPR等グローバル規制やポリシーを踏まえ、関係法規や規定を構築、管理し、確実な遵守に務める重要な役割です。 【職務詳細】 ◆個人情報保護・データプライバシーコンプライアンス関係法規の遵守と推進 ・個人情報保護関係法令遵守体制の構築 ・個人情報保護ポリシーの立案・制定・改定 ・個人情報保護推進施策(情報発信、教育、啓発等)の立案、実行支援 ・個人情報保護及びプライバシー関連プログラムに関するリスク評価、分析及び改善実行 ・Globalデータプライバシー関連のタスク、プロジェクトの実行(国内関係者と調整・企画→経営層への提案・アドバイス) ・Global DPO及び他国関係者との連携、各種レポーティング ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応業務 ・One Trust(クラウド型プライバシー管理ツール)の国内展開(導入・教育) 【働き方について】 出社頻度月2回程度+フルフレックスにて働きやすい環境です
【必須】 ・個人情報保護法(APPI)・プライバシー保護に関する実務経験(2年以上) ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・企業での法律実務経験 ・法務以外における労務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスの業務経験 ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応経験 ・個人情報関連の部署(法務・監査・内部統制)における社内体制・社内規定の構築、運用に関与した経験 ・セキュリティ、プライバシー法規関連の有資格者(個人情報保護士、情報セキュリティ管理士、企業情報保護士CIPP/E・IAPP・CIPM)
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東京都
【職務概要】 音と映像に関わるモノとサービスを提供している同社の内部統制担当として、下記業務をお任せします。 【職務詳細】 財務報告に係る内部統制構築・評価業務(いわゆる日本版SOX対応)を実施いただきます。 年に数回、海外・国内への出張があります。 ■事業展開: 大型LED機器のソリューション(システム)、各種音響機器などの販売、コンサートやイベントにおける映像・音響機器のレンタルといったオペレーションを中心に事業を展開しています。近年は積極的にM&Aを行っており、事業のアライアンスを推進することで更なる成長基盤の構築を強力に進めています。今後もグローバル展開やイノベーションへの戦略投資を積極的に行い、予想数値の確実な達成を目指しています。 ■同社の特徴: 東証スタンダード上場/業界知名度の高い、50周年を迎えた注目企業です。同社のLEDディスプレイは、渋谷ヒカリエやQFRONT、ユニクロ銀座店、ビックロ、秋葉原UDX等にも使用されています。
【必須】 ・企業での財務報告に係る内部統制評価業務経験3年以上 ・経理・財務・会計の実務経験3年以上 【尚可】 ・法務の業務経験 ・英語力 【求める人物像】 ・常に大局観を持って業務にあたる事ができる方(細部にばかり捕らわれない) ・業務スケジュール、期日管理に対して強い責任感を持っている方 ・じっくりと腰を据えて、業務を深堀りできる方 ・自分の役割を正しく理解し、適切な行動がとれる方
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神奈川県
【職務概要】 同社において、内部監査・内部統制業務全般を担当していただきます。 【職務詳細】 ・各部門への内部監査(業務改善を含む)業務 ・内部統制監査(J-SOX)対応業務 →整備・運用テスト、調書作成 ・IT全般統制の監査 ・内部監査、内部統制に関する一切の業務 ※上記業務内容の他に経験によって業務をおまかせする可能性がございます。 【配属先について】 ・内部統制監査部は11名 【求める人物像】 ・コミュニケーション力を生かして業務に取り組める方 ・自ら積極的に意見を伝えて業務に取り組める方 ・タスク管理を意識しながら業務に取り組める方
【必須】 ・事業会社の内部監査部門、監査法人での実務経験 【尚可】 ・内部統制(J-SOX対応等)関連の実務経験 ・各種資格保持者 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、 公認不正検査士(CFE)など
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千葉県
【職務概要】 数百名規模の各物流センターで行われる業務に対する、内部統制・安全衛生管理ご担当いただきます。 【職務詳細】 物流センターの運営を円滑に行うために必要なルール・仕組みの整備や、法令・その他規範の遵守状況のチェックなどを行う「内部統制業務」。 また、作業の自動化に伴う最先端技術の導入や新規案件受注などにより、流動的にレイアウト変更が必要な物流センターにおいて、業務効率を考えながら、誰もが安心して働けるような職場環境を目指し、常に改善活動を行う「安全衛生管理業務」。 この2つの業務を軸に、幅広く同社物流センター事業全般の品質改善をご担当いただきます。 事故の無い「安心」「安全」な職場づくりに、チーム全体で、日々取り組む、やりがいと責任のある業務です。
【必須】 ・総務・法務・経理など管理部門での実務。または物流センターや工場での安全衛生活動の経験2年以上。 【尚可】 ・第一種安全衛生管理者資格取得者、フォークリフト運転技能講習終了者。 ・チームで意見交換しながら、自ら足を運んで職場の改善活動に取り組んだ経験のある方。
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大阪府
【職務概要】 同社にて、下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■開示業務(有価証券報告書等の作成)の効率化・高度化 ■監査法人対応 ■税務業務の補佐 ■部内の全般的なサポート ■新規案件に係る開示面の検討 ■業務の見える化の推進 ■内部統制対応(スキル・経験に応じる) ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※海外出張の可能性あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・有価証券報告書作成経験 ・上場会社での勤務経験3年以上 【尚可】 ・日商簿記1級 ・臨時報告書、大量保有報告書作成経験 ・税務(法人税・消費税)の基礎知識 ・英語に抵抗が無い方
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東京都
グローバル化、M&Aの活発化、市場環境の変化、イノベーション、規制変更、労働人口減少、内部不正、サイバー犯罪、自然災害など、企業が対応すべきリスクは多様化し、日々変動しています。また、企業は持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、実効的なガバナンスの構築がよりいっそう求められています。そのような状況の中、事業アイデアの誕生からグローバル企業に成長するまでの企業の様々なステージに応じ、企業のニーズを一から把握し、パートナーとして会社と一緒に企業価値を向上させることが期待されています。日々変化する環境に適応し、クライアント開拓からデリバリーまでの全てのフェーズで活躍したいという強いビジネスマインドをお持ちの方を募集しています。資格やバックグラウンドも異なる5か国以上の多様性に富んだチームの中で、海外のPwCメンバーやPwC Japan グループの各社と密接に連携したプロジェクトも多数あるため、チームワークとリーダーシップを発揮し、プロジェクトを強く推進することが期待されます。 【職務詳細】 ■内部監査態勢高度化支援(事業会社および金融機関における態勢高度化に関する助言業務、アウトソーシング/コソーシング業務、外部品質評価等) ■監査役監査支援(コソーシング業務等) ■内部統制評価支援(JSOX/USOX含む) ■ESGに係る監査を通じた現状評価やリスク管理への組み込みに係る支援 など
【必須】 ■3年以上のコンサルティングファーム、または、監査法人等でのコンサルタントとしての業務経験者 ■3年以上のガバナンス組織、経営企画、経営管理に係る業務の経験者 ■3年以上の法務/コンプライアンスに係る業務の経験者
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群馬県
【職務概要】 2021年度、東証プライム上場企業の傘下に入ったことで、 内部統制の強化が急務となり、内部監査室を新設いたしました。 それに伴う、内部監査業務を行っていただく人材を募集します。 【具体的には】 ・内部監査の実査 (チェックリストの作成・資料検証・ヒアリング・監査記録) ・内部監査報告書作成 ・対象部門に対する改善案の提示 ・監査後のフォローアップ ・その他(ISO事務局等) 【入社後の流れ】 入社後は、同社OBの嘱託社員と共に業務を行っていただきます。 その後、前任担当者と引継ぎを行っていただき、 半年から1年くらいで業務全般をお任せしていく流れとなります。
【必須】 ※下記いずれかの経験をお持ちの方 ・経理部門に関わる業務 ・法務・総務部門に関わる業務 ・経営企画部門に関わる業務 【尚可】 ・内部監査業務経験をお持ちの方
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東京都
【職務概要】 内部監査・JSOX評価の実務担当者・監査スタッフ(主に国内事業担当)の募集です。同社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが同部署のミッションです。また、組織横断的に業務を遂行する同社内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 【職務詳細】 ・J-SOX対応業務(経営者評価、監査法人対応) ・国内事業拠点・各部門への内部監査業務 フラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて、各プロジェクトの監査・評価業務を遂行しています。日々オフィスやオンラインにてコミュニケーションをとり、検討や相談を重ねて、監査手続きを進めています。 【働く環境】 内部監査部は4つの課から構成されており、全体では30名程度の監査部員が日々活動しています。監査の対象は、金融各子会社、楽天モバイル株式会社を除く、国内外の事業・子会社になります。今回の募集は、その中で国内事業を中心に監査活動を行っているチームでの採用となります。現在、12名が所属しており、20代から40代まで偏りない年齢構成となっています。中途採用者が中心です。中途採用者のバックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
【必須】 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 【尚可】 ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ※今回募集するポジションについては、比較的専門的な会計・監査のバックグラウンドが必要な業務となります。※配属後は、ご自身の経験を広げ、業務・コンプライアンス監査やセキュリティ監査、全社的な内部統制プロジェクトなど、様々な領域へチャレンジできる環境があります。
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東京都
【職務概要】 内部監査、内部統制を担当する部門での業務です。 【職務詳細】 ・内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 ・内部統制監査部門として、J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(国内・海外子会社の評価業務を含みます)を実施していただきます。 ・監査役会のスタッフとして、監査役監査の補助、監査役会の事務局業務、その他各監査役の補助業務を行っていただきます。 ・コンプライアンス担当として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会の事務局業務、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務等を実施していただきます。 【募集背景】 時代の変化に合わせたコーポレートガバナンス・内部管理の強化を目的として、内部監査担当を増員いたします。
【必須】 ・事業会社の内部統制、内部監査、コンプライアンス業務等の経験(5年以上) 【尚可】 ・メンバーマネジメント経験 ・中級程度の英語力 ・ITやインターネット業界での経験 <職場環境> 仕事のワクにこだわらず、積極的な提案ができ、様々なチャレンジができる会社です。 同社の経営理念「人儲け」は社員が成長できるような仕事を任せ、試練を乗り越えて市場価値のある社会人に育って欲しいという思いを込めています。
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埼玉県
【職務概要】 同社にてメンバーまたは管理職候補で内部監査統制業務をお任せする予定です。 【職務詳細】 ※具体的な業務内容は、能力やご経験に応じて変更される場合があります。 ・内部監査の計画立案、監査実施、報告書作成 ・監査役との連携による内部監査の実施 ・経営者への報告及び改善アクションプランのモニタリング ・内部統制(J-SOX)整備状況評価、運用テスト実施・評価 ・内部統制文書(業務記述書、フローチャト、RCM)の修正 ◆同社の取り組み ・プラチナくるみん取得(法令を上回る制度) ・充実した教育制度あり(階層別教育、部門教育など) ・副業制度(新たな知見や技術の習得を促進) ・自身のキャリアパスにあわせた支援を実施(キャリアパス面談、1on1、ローテーション希望プログラム制度)
【必須】 ・上場会社の内部監査業務の経験(5年以上) ・監査業務における法務及び会計、ITの知識 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・事業会社コンプライアンス業務の経験 【尚可】 ・システム監査、情報セキュリティ監査の実施 ・経理、財務業務経験 ・プライバシーマークやISO認証における監査業務 ・CIA、CISA、CPA等の資格
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東京都
【職務概要】 内部監査部責任者として下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ・内部監査計画の策定 ・内部監査マニュアル、内部監査チェックリストの策定、改訂 ・内部監査規程の改訂 ・内部統制の整備 ・内部統制監査(整備・運用テスト、監査調書の作成) ・経営トップへの内部監査結果の報告 ・監査役事務局の兼務 等 ※同社大口取引先の監査も担っていただきますので、海外出張の可能性もあります。 【同社について】 社内平均年齢は30代後半。社内の1/3はエンジニアや研究者の方で、落ち着いた雰囲気です。全員中途入社の方で、男女比は7:3です。社内の15%は外国籍の方です。服装の縛りもなく、自由な雰囲気です。
【必須】 ・内部監査、会計監査、内部統制評価の実務経験が2年以上 ・ビジネスレベルでの英語力 【尚可】 ・監査に関連する何らかの資格 ・監査法人で内部統制・内部監査のアドバイザリー業務に従事した経験 ・上場企業における管理業務経験(経理、法務、総務など)
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神奈川県
【職務概要】 グローバル機械メーカーである同社の内部監査担当として、 内部監査業務全般をお任せいたします。 【職務詳細】 ・業務監査の実施 ・財務報告に係る内部統制評価 など 【募集の背景】 体制強化のための増員となります。 <同社の魅力> ■グローバル企業で就業できます! 同社は世界中の「ものづくり」を支えるために、 開発、生産、販売拠点のグローバル化を促進しています。 現在では、世界市場を日本・中国・アジア・米国・欧州の5つのエリアに分け、 エリアごとの市場動向を見据えた生産・販売体制を構築しています。 <転勤> 当面は予定していません。 総合職採用のため、将来的に転勤が発生する可能性があります。
【必須】 ・内部統制評価、業務監査の経験 【尚可】 ・バックオフィスにおける業務経験(目安:2年以上) →経理・財務・生産管理・購買業務のいずれか
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大阪府
【職務概要】 本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せします。 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案及び実施 ・内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施 ・上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言 ・海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言 ・海外子会社のJ-SOX監査の実施 会社のグローバル展開に伴う内部統制活動を強化している為、海外スタッフとのコミュニケーションも活発に行われています。 ◆大阪(本社)と東京を拠点に、EU、US、アジアに子会社を持ち、日本発のグローバルCROとして医薬品開発のプランニングから、モニタリング、DM、STAT、メディカル・ライティング、薬事、などあらゆるサービスにおいて経験豊富なメンバーがお客様のニーズにお応えし、フルサービスで提供しています。
【必須】 ・公認会計士もしくは米国公認会計士有資格者 ・上記資格取得後に監査法人での勤務経験がある方(現職は事業会社でも可) ・TOEIC730点以上 ◆男女比は4:6で、20代後半から30代前半の社員が非常に多い職場です。産休や育児休暇も取得できますし、現在、育休時からの復職率は97%となっております。今後も女性が長期的に働ける環境作りにさらに力を入れていく方針です。
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東京都
【職務概要】 同社の内部監査職として、下記業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ・会計監査 ・業務監査やリスクマネジメント ・内部統制監査 等をお任せ。 経営・事業や現場を理解した上で、事業成長とリスクマネジメントを両輪で理解し業務を進めて頂きます。 ■問題の発見から、問題が起きたときの対応、問題が起きないための仕組み作りもお任せします。 ★魅力点 ・裁量権が大きい ・経営視点で業務に携わることができる
【必須】 ・経営目線をもって業務を遂行できる方 ・将来の監査役や内部監査のプロとして会社の経営を支えたい方 ■下記いずれかの経験 ・内部監査の経験 ・監査法人での経験 【尚可】 ・公認会計士有資格者 ・簿記の知識がある方
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福岡県
【職務概要】 同社、内部監査部内部監査グループでは、会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当していただきます。 【職務詳細】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ・リスクベースに基づく業務監査 ・適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。 ★☆★おすすめポイント★☆★ ・東証プライム上場の安定企業!転勤なく北九州で長期的に働ける! ・30代社員の部長登用実績有!部門にかかわらずチャレンジ精神旺盛な方は責任ある仕事にアサインでき、力を試すことができます! ・研修充実!金型基礎研修や通信教育、語学研修などがあり、スキルアップを応援する制度があります!
【必須】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ・J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ・PCスキル(中級以上) 【歓迎】 ・語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ・公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格のある方 ・経理経験のある方
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東京都
【職務概要】 内部監査室は、内部監査、J-SOX評価、内部通報等の業務を通じて、事業の健全な発展を支援しており、本社および子会社の監査を担当するメンバーを募集します。 【職務詳細】 ■内部監査の実施 個別監査計画の策定/監査の実施/監査結果の報告/改善状況の確認 ■中期および年度監査計画の策定 グループ全体のリスク分析/中期(3年)監査計画の策定/年度監査計画の策定 【この仕事のやりがい】 ■同社は、ゲーム、ソーシャルライブ、スポーツ、ヘルスケア等の多様な事業を行っています。内部監査部門はそれらの事業全般にかかわることができるため様々な監査を経験することができます。 ■内部監査室は、内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務を行っています。これらの活動を通して、「事業の健全な発展を推進する」ことがミッションです。グループのガバナンス体制やリスク管理体制を向上させることにより、グループの健全な成長を実感できます。
【必須】以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■事業会社での内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務の経験 ■事業会社での、コンプライアンス業務、リスク管理業務、コーポレート業務の経験 ■監査法人等での財務諸表監査、コンサルティングの経験 【尚可】 ■CIA、CISA、CPA等の資格 ■上場会社での内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務の経験 ■上場会社での管理業務、コーポレート業務の経験 ■システム部門、セキュリティ部門での業務経験 ■中国語でのコミュニケーション
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静岡県
【職務概要】 同社の本社にて、経理・税務申告等の業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■月次、年次、連結決算、連結レポート作成 ■内部統制(J-SOX)、監査対応、計算書類作成 ■税務申告、税務調査対応、法定調書、償却資産申告書作成 ■原価計算 等 【教育制度・資格補助補足】 ■OJT制度 ■各種展示会への参加 ■各種勉強会・セミナーへの参加 【就業環境】 フレックスタイム制度を導入しており、メリハリのある働き方を推奨しています。チームワークが良く、社員同士の風通しが良い職場環境です。また、2017年からは毎週金曜日をノー残業デーに設定、2週に1度は15時での退社を推奨しているため、ワークライフバランスを保ちながら、メリハリを持って働くことが可能です。
【必須】 ■下記いずれかのご経験をお持ちの方(3年以上) ・決算業務(月次、年次、連結決算) ・監査対応業務 ・税務関連業務(税務申告、税務調査) 【転勤情報】 ■当面なし ※転勤は当面想定していません。
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東京都
【職務詳細】 内部監査担当として以下の業務に携わって頂きます。 ・同社及び子会社の内部監査全般(監査計画の立案と実施推進・報告、改善策の提案等) ・監査役、監査法人との連携(三様監査) ・J-SOX対応 ※子会社監査も対応頂きますが、子会社の所在地も本社と同事業所となります。 ◎社内には監査法人在籍経験をもつ公認会計士2名が財務経理部におりますので、何かわからない点はすぐ相談できる環境です。 ◎J-SOXについては、現時点で3点セットの作成等は完了しており、監査法人との間でその内容について合意しています。ただし、2024年10月期より監査法人によるJ-SOX監査が開始して社内での必要工数も大幅に増加することが想定されるため、その対応を行って頂きます。 【募集背景】 現在は専任の内部監査担当が不在で、総務・法務部の法務担当が兼務していますが、会社規模の拡大及び監査法人によるJ-SOX監査の開始(2024年10月期より開始)を見据えて、専任の担当者を今回募集いたします。
【必須】 ・内部監査に関連する業務経験2年以上 (公認会計士による監査経験も可) 【尚可】 ・J-SOX監査に関する知識・経験 ・公認会計士有資格者
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東京都
【職務詳細】 ■金融機関(銀行業、保険業、金商業など)の内部監査機能に係るアドバイザリー業務 -内部監査態勢の「外部評価」(国際基準およびベストプラクティス対比) -内部監査態勢およびプロセスの高度化:リスクアセスメントプロセスの構築、監査プログラム作成、品質評価態勢の構築、人材ポートフォリオの管理態勢構築、アジャイル監査導入支援 -内部監査業務のデジタライゼーション支援 ■金融機関(銀行業、保険業、金商業など)における企業文化(カルチャー)に係るアドバイザリー業務 -カルチャー評価の支援:カルチャーフレームワークの構築、アンケート調査の実施、ワークショップの実施、カルチャーの評価および改善提言の実施 -カルチャー監査支援:カルチャーをテーマとして内部監査の実施支援 〇組織構成 現状産休中の方含めて約10名強の体制です。全員が業務内容1つ目の内部監査に携わりつつ、一部企業文化に関するアドバイザリー業務にかかわっていきます。ただご経験によっては軸足を企業文化に関するアドバイザリー業務においていただくことも可能です。またディレクターの方針として裁量を持って自由に仕事ができるため、在宅勤務での仕事や新しい領域への挑戦(大学院進学など)、他サービスラインの業務経験なども積むことができます。
【必須】 ■内部監査業務あるいはコンプライアンス管理の実務経験者(業態は問わない) ■コンサルティングファームにおける内部監査あるいはコンプライアンス関連アドバイザリー業務経験者 【尚可】 ■プロジェクトマネジメントの経験 ■英語を使った業務の経験
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東京都
【職務概要】 監査部にて、内部統制・監査業務全般を中心にご担当頂きます。 【職務詳細】 1.内部統制監査(J-SOX):財務報告に係る内部統制評価業務(全社的内部統制、業務プロセスに係る内部統制、決算財務報告プロセス)、監査法人対応 2.内部監査:各業務プロセスの業務監査、コンプライアンス関連監査、子会社監査等(業務拡大を予定) 3.監査委員会監査事務局業務:監査委員会等の運営・議事録作成、監査委員会監査の補助 4.内部通報受付・調査業務 部長他、3名体制です。 ■幅広い年齢層の身近に: 臨床検査薬は、法律により一般の方に向けたCMや広告が禁じられており、主に病院や検査施設で臨床検査技師等の専門知識を有する方に限定して使用されているため、あまり身近に感じることはないかもしれないですが、婦人科検診や健康診断、がん検診など同社製品は赤ちゃんからご高齢の方まで幅広い年齢層の健康を支えています。
【必須】 ・メーカーにおける業務監査経験 【尚可】 ・内部統制監査(J-SOX)経験 <在宅勤務・リモートワーク> 相談可(週2日リモート)
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東京都
【業務内容】 経験に応じて以下の業務をご担当いただきます。 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・日本本社と中国子会社関連のJSOXの3点セット資料(FLOWCHART記述書、RCM資料)作成及び整備運用評価の実施(全社統制、決算全般統制、業務プロセス) ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成 ・監査法人との協議及びコミュニケーション ■内部監査に関する業務 ・日本本社と中国子会社に対して、業務監査を行っていただきます。 ・監査実施前には、提出資料の読み込み、関係者へのインタビュー、監査後重点項目の精査、調書の纏め及び報告書の作成作業を行います。 ・不備事項がある場合、指摘事項及び改善提案の作成、チーム内でのコミュニケーションを十分に取り、監査先の納得が得られる説明力が出来る能力が求められます。 ・不備事項改善完了までのモニタリングとフォローアップ ※現状コロナ禍のため、海外子会社への監査はWEB会議等でリモートで実施。 コロナ明け以降は、年1~2回海外の出張があると想定。
【必須】 ・中国語ビジネスレベル以上の方 ・業務監査もしくはJSOX評価の業務経験(2年以上) 【尚可】 ・中国語ビジネスレベル ・IT監査やITGC関連評価経験 ・EC業界の監査経験
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東京都
◎IPOを目前に発展途上にあることから、内部統制の在り方も刻々と変化していますので、柔軟な発想で被監査会社/部署への提言が求められます。 ◎少人数で業務を推進することとなりますので、積極的に事業内容を理解し、内部監査、J-SOX評価業務を自走できることが求められます。 ◎変化の激しい市場環境において、経営的な観点での内部監査を実施することが求められます。 ◎Supershipグループは上場を目指しており、上場前後の経営戦略に深く携わることが可能です。 【職務詳細】 ■本社、グループ会社の各部門における業務監査 ■内部監査計画(年間)の策定 ■監査目標、手段の検討 ■内部監査の実施、監査結果、監査意見の形成 ■内部監査結果の(被監査会社/部門への)伝達、(HD役員への)報告 ■不備事項への助言 ■J-SOX評価計画の策定 ■J-SOX評価の実施(整備評価、運用評価) ■J-SOX評価結果の報告
【必須】 ■事業会社での正社員経験5年以上 ■内部監査または、J-SOX評価実務経験1年以上 ■日商簿記2級程度の会計知識もしくは経理実務経験をお持ちの方 ■Excel/Word/PowerPointを使える方 【尚可】 ■決算財務のJ-SOX評価、経理部門への内部監査のご経験2年以上 ■CIA、CISA等の資格保有者あるいは学習している方 ■内部監査、J-SOX評価業務におけるリーダー経験
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東京都
【職務概要】 同社の内部監査室にてリーダーとして下記の業務をお任せします。 【職務詳細】 ・リスク評価 ・内部監査計画の策定 ・内部監査手続き書の策定 ・内部監査計画に基づく監査の準備・実施 ・内部監査報告 ・改善提案 ・三様監査(監査役、外部監査人との協調) 【「出る杭は伸ばす」やりたいことにチャレンジできる環境】 同社では会社の未来を担う新しい人材の育成に力を入れています。活躍のフィールドを自分で広げ、自らの新たな価値を創造していける環境、そして、やりたいことにどんどんチャレンジできる環境があります。ハイレベルなプロジェクトに参加し一流のエンジニアとともに仕事に携わることで、実践ですぐに生かせるノウハウを習得、より成長するチャンスを得ることができます。また、常に高いレベルの仕事を任され、自分の裁量で仕事を行うことで、力をつけていくことができます。若い社員が多くオープンでフラットな、風通しの良い環境で自分の潜在能力を伸ばし、市場価値の高い人材を目指せる会社です。
【必須】 ・内部監査経験(2年以上) 【尚可】 ・CIA(公認内部監査人)資格保有者 ・公認会計士資格保有者 ・中小企業診断士資格保有者 ・ISO9001内部監査経験者 ・ISMS内部監査経験者 ・J-SOX対応経験者
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大阪府
【職務概要】 同社にて、経理をお任せします。 【職務詳細】 ■海外業務(海外子会社の財務諸表チェック) ■監査法人対応 ■他のメンバーの全般的なサポート ■業務の見える化の推進 ■内部統制対応補助 ※ご本人のスキル・経験に応じて職務内容を決定します。 ※状況により海外出張あり 【配属先】 経理部9名 (40代部長、40代課長、40代係長、30代係長、30代主任、30代社員、20代社員、一般事務スタッフ、派遣スタッフ)
【必須】 ・連結決算実務経験3年以上 ・上場会社またはそれに準ずる会社での勤務経験3年以上 ・内部統制業務経験 ・英語でのコミュニケーションに抵抗がない方(メールなど) 【尚可】 ・公認会計士 ・日商簿記1級以上 ・IFRSに対する知見
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