取り扱い転職エージェント
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経理財務部にて経理・財務業務全般をお任せします。 【職務詳細】 ■月次、四半期、年次決算、連結決算業務(海外子会社含む) ■税務申告書作成(申告は顧問税理士事務所に委託) ■法定開示書類作成 ■月次取締役報告資料の作成・報告 ■メンバーマネジメント ■監査法人対応 ■証券会社対応 ■内部統制対応 ■内部監査対応 【組織構成】 ・会計チーム 4名(課長:1名、マネージャー:2名、スタッフ:2名 ※内1名は営業事務兼務) ・営業事務チーム 3名(スタッフ:3名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■事業会社での経理財務業務の実務経験(10年以上) ■単体/連結決算実務経験 ■会社法における開示書類(事業報告・計算書類・附属明細書等)の作成経験 ■メンバーマネジメント経験 【歓迎要件】 ■上場企業もしくは上場準備企業での会計・連結決算業務経験 ■有価証券報告書、半期報告書、決算短信の作成実務経験 ■IPO準備の実務経験 ■ファイナンス全般(資金繰り、対銀行折衝等) 経験
株式会社パソナ
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・内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制強化に貢献すると共に、会社の経営に資する。 ・同社の内部監査案件をリードし、リスク低減と効率的なオペレーションの提言をレポートにまとめる。 ・同社およびグループ全体のリスクを考慮しながら、グループ会社に対して親会社の立場から行う子会社監査をリードし提言をレポートにまとめる。 監査チームは2名~5名程度でテーマの軽重によりメンバー編成が都度変わります。
・監査経験5年以上 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計知識およびIT知識 ・ビジネス英語 【歓迎知識・経験】 ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA, CIA等
森田 徹
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※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームの一員として従事し、監査レポートをまとめていただきます。
・1年以上の監査経験 ・内部統制の知識 (歓迎) ・IT監査のご経験(システム開発経験者含む) ・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
森田 徹
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ホールディングスにおける海外内部監査担当として、主にグループの海外現地法人各社に対する内部監査を実施頂きます。※一部国内グループ会社の監査も行います。 【業務詳細】 ■・監査実務(個別計画、現地ヒアリング、チェックリスト作成、調査、講評、報告書作成) ・改善提案、フォローアップ ・経営層への報告 ・内部監査計画の策定、リスク評価の構築 ※3ヶ月に1回、1週間程度の海外出張の可能性
■下記いずれかに該当する方 ・事業会社での海外子会社の内部監査経験 ・監査法人やコンサルティング会社での海外監査経験 ■英語スキル(ビジネスレベル)
森田 徹
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【部署ミッション】 1.会社全体のガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント、コントロールの構築・継続的な改善に貢献する 2.会社全体の健全な経理・決算財務報告活動、その上流工程に位置する事業活動およびこれらのベースとなる内部統制の構築・継続的な改善に貢献する 3.上場企業グループの主要子会社として、ガバナンスを上場企業レベルに向上させる 【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
(下記いずれかの経験) ・内部監査プロジェクトのリード ・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 ※必須※
森田 徹
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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【期待する役割】 経営陣、監査役会、会計監査人と連携し、監査計画の策定と実施から、監査対象部門への改善提案とフォローまで、内部監査に関わる業務を内部監査室長とともにお取組みいただきます。 【職務内容】 ・内部統制・内部監査計画の策定 ・内部監査の実施(インタビュー、資料確認など)調書・報告書の作成 ・監査対象部門への改善指示・指導・業務改善の提案・フォロー ・リスク管理、コンプライアンスの強化徹底・推進 ・コンプライアンス関連の委員会・事務局の企画・運営 など 【キャリアプラン】 同社の内部監査の主軸としてご活躍いただき、将来的に現在CFOが兼務している内部監査室長のお役割を担っていただけることを期待しています。また、上場準備を現在行っているため、そのプロジェクトにも関わっていただくことも期待しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査実務経験 1年以上 ■会計・経理の知見 【歓迎要件】 ■IT、通信系企業における法人顧客折衝経験 【求める人材像】 ■内部監査というポジションから経営陣、監査対象部門に価値がある内部監査・業務改善の提案を実施し、企業を成長させることにやりがいを感じていただける方を歓迎いたします!
株式会社パソナ
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■業務内容:総務担当者として下記の業務を行っていただきます。 ・賃貸借契約書の作成、チェック業務 ・その他通知書、内容証明書等の文書作成
<必須>書類リーガルチェック業務経験 <尚可>不動産関連の書類作成・チェック経験尚可
株式会社ダンネット
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【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 【歓迎】 上場企業,IPO企業,グローバル展開企業、IT関連企業、監査法人での上記業務経験
森田 徹
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海外子会社に対するグローバル監査の責任者を募集します。 ・決算・財務報告内容にかかる監査 ・運用評価 ・業務プロセスに関わる監査 ・運用評価 ・IT全般統制に関わる監査 ・マネジメント層への報告 語学力があり、監査に必要な資格あるグローバル監査経験者歓迎します。
・監査法人、上場準備企業もしくは上場企業における監査実務経験 5年以上 ・海外企業の監査経験 ・英語を使用したビジネス経験(written/oralともに) ・PCスキル(Word/Excel/PowerPoint) 【歓迎】 ・CIA、CPAなどの監査関連資格 ・事業会社における、経理・財務の実務経験
森田 徹
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内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務 ・内部監査の計画立案・実施等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善
【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方 ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方 ・内部監査部門でのマネジメント経験 ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方 ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方
株式会社クロス
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■企業価値の最大化およびリスク最小化を提案 ※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/モニタリング含む) ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートにまとめていただきます。
・3年以上の監査経験 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計とITの知識 (歓迎) ・CIA、CISA、CFE ・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA ・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
森田 徹
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●グループ全体(国内海外を含む)のコンプライアンスプログラムの立案・実行 ●内部通報制度の運用 ●コンプライアンスに関する高リスク分野の未然防止体制の構築・運用 ●コンプライアンス研修の立案・実行 ●グループ各社のコンプライアンス体制状況の監査 ●グループ全体のリスク管理プログラム実施のサポート
【必須】 ●法的思考力、高い倫理観を有している ●英語力 英語での会話・会議に躊躇なく参加できること ※目安:TOEIC800点以上(ビジネス~ネイティブレベル) ●コンプライアンス関連業務の経験(3年以上) ●コミュニケーション、調整能力 ●基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint) ※日本語の履歴書・職務経歴書に加え、英文職務経歴書の提出必須。
森田 徹
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◆社内各部門に対する監査業務等 ・内部監査計画の立案 ・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ ・内部監査等に係る経営報告 ・部門モニタリング
【必須要件】 ◆最適年齢:30歳代 ◆金融機関(銀行・保険)または監査法人での勤務経験(3年以上) ※営業のみの経験は不可 ◆保険に関する専門知識と実務経験 ◆組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル ◆部門業務の理解能力および問題発見能力 ◆PCスキル(エクセル・ワード等) ◆端的な日本語文章作成・読解力 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・金融機関(銀行・保険)における内部監査経験 ・J-SOX監査、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験 ・公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格
株式会社保険キャリア
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内部監査業務のうち、主に業務監査・システム監査をご担当頂きます。 【業務詳細】 ■業務監査、システム監査に対する中期ならびに次年度監査計画策定、個別計画策定 ■システム理解、リスクアセスメント、チェックリスト作成 ■監査手続き作成、実施、結果講評 ■指摘事項ドラフト作成 ■フォローアップ
下記いずれかに該当する方 ■事業会社にて、監査部所属で監査の経験をお持ちの方 ■事業会社にて、システム部門で監査に携わる経験をお持ちの方 ■コンサルティング会社にて、監査のアドバイザリーもしくは受託を受けていた方 (歓迎) ・英語スキル(ビジネスレベル) ・CISA(公認システム監査人)保有 ・金融機関、システム開発会社、監査法人等でのシステム監査経験 ・システムや情報セキュリティに係る監査経験 ・システム開発プロジェクトの第三者評価の経験がある方
森田 徹
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freeeは、ミッションである「スモールビジネスを、世界の主役に。」の実現に向けて事業・組織ともに継続的に成長を遂げている企業です。2019年末の東証マザーズ上場後、社会のインフラを支える企業としてより大きな責任を担っています。 その責任を果たすべく、経営上想定される重要なリスクを多角的に把握するとともに、新規や既存の事業・サービス・プロダクト開発を安全に推進する体制を整備することをリードしていただきます。 潜在的なリスクを指摘するだけでなく、多くのテック企業の目標となるようなリスクマネジメント体制を実際に構築できるよう、組織横断的に対応策を検討・実行していくことを期待しています。 【業務内容詳細】 ■リスクマネジメント ■全社的なリスクマネジメントに向けた戦略の立案と計画の実行 ■リスク評価・分析の体制整備と組織横断の業務プロセスの設計・改善 ■リスクマネジメントに関わる経営会議の運営、意思決定の支援 ■有事の緊急対策本部の運営など顕在化したリスクに対する対応 ■入社後のイメージ ・入社3か月後 事業への理解を深め、freeeが事業を行う上で生じ得るリーガルリスクを見つけ出し、リスク分析とその対応について、自ら考えて提案することができる 初見の分野或いは難しい事案についてついても、自ら必要な知識を身に着けつつ上長・同僚と協働して解決策を自ら考え出すことができる。 関係組織との関係においても、対等に議論や問題提起ができ、成果物に対して適切なコメント・フィードバックを行うことができる。 ・入社1年後 社内における潜在的なリスクを自ら発見しに行き、リスクの洗い出しと評価を行ったうえで、その結果に基づき、関係組織を巻き込みながら、打ち手の検討、計画・実行・プロマネを遂行できる ★このポジションの魅力★ ・日本を代表するスタートアップの上場直後のフェーズ、かつバックオフィスのサービスを開発するfreeeにおいて、管理部門で責任ある立場を担えることはエキサイティングな役割であること、またキャリア上でもプラスになると考えます ・リスクを特定し、問題点を分解して、関係組織を巻き込んで改善を推進することで、会社のレベルを引き上げた経験は、今後どのようなFintech/SaaS企業に行っても重宝されると考えます ・その他、他にない速度で成長する企業の中で、自分自身もその速度に合わせて成長できる機会を持つことができる ・社会の進化を担う責任感をもって働く同僚に囲まれて会社のミッション実現に向けて働ける就労環境と、ソフトスキルを含めた自身の成長を得られる ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■リスク管理または組織横断での施策推進の経験が2年以上 【歓迎要件】 ■リスクマネジメント業務(業種・会社規模は問いません) ■コンプライアンス関連業務(業種・会社規模は問いません) 【freeeの魅力】 ◆メンバーも事業運営・経営に参画できる土台作りにより「働きがいのある会社」ランキング上位 ◆CEOやCTOなど経営人や男性Mgrも多く育休を取得するなど、子育ても大切にする環境です。家族やお子さんの病気時にかかわる突発的な家庭の都合にも、出勤時間や自宅勤務含め柔軟に対応出来ます。
株式会社パソナ
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神奈川県
・会社法上の業務監査・金商法上のいわゆるJSOX対応の内部監査計画の立案/監査の実施/報告等 ・内部監査に関する社員への啓蒙・研修等 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
・事業会社における内部監査業務(業務監査・金商法JSOX)経験ないし内部監査(業務監査、金商法JSOX)の一定の知識 ・自ら内部監査体制を構築・運営していく意欲 ・基本的なPCスキル 【歓迎要件】 ・IPO審査に係る内部監査業務の一定の知識
株式会社パソナ
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東京都
内部統制に関する統括として、上場に向けて法令上求められる内部統制の仕組み作りとガバナンス体制の整備に関わる業務。 【具体的な職務内容】 内部統制システムの推進と強化に向けた委員会事務局の企画、運営を通じて以下の業務を担当していただきます。 ■3点セットのブラッシュアップ含む、業務プロセスの見える化と体制整備 ■規程類の整備・更新 ■上記に伴う、関係部署との連携調整 【同ポジションの魅力】 ■成長期の会社において自らの力を直接生かすことができる。 ■海外拠点の内部統制構築を通じ、グローバルにキャリア経験を広げることができる。 ■上場準備から上場まで一連の経験を積むことができる 【チーム体制】 現在、部長を含み3名体制。今後6名体制にする形を考えております。 【企業概要】 ■吉積ホールディングス株式会社では吉積グループの経営管理本部を担っております。吉積グループには、Google Cloudの国内No.1 SIerである「クラウドエース株式会社」、Google Workspaceの導入と活用を専門にしている「吉積情報株式会社」、またその2社の経営管理を一手に担う「吉積ホールディングス株式会社」の3社が存在しています。 ■吉積ホールディングス株式会社では経営戦略を練る経営企画部、経営判断をするための経理、円滑な組織体制づくりを担う総務人事部、社内システムやIT資産の運用、管理を担う情報システム室、経営陣を支える秘書など会社を運営していくため重要な役割を任されています。 ■その為実際の業務では吉積ホールディングス株式会社だけでなく、グループ全体の内部統制担当としてご活躍いただくことになります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※下記のいずれか ■内部統制(J-SOX含む)推進または評価の実務経験(2年以上) ■経理財務の実務経験(3年以上) ■監査法人の実務経験(5年以上) 【歓迎スキル】 ■会計業務の知識(日商簿記2級以上) ■英語力(ビジネスレベル) ■PCスキル(スプレッドシート、スライドなどのアウトプット)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
国内外の法務に関わる下記業務をお任せします。 ■契約審査:事業内容や相談者ニーズを踏まえた効果的な契約書の加筆修正提案 ■新サービス立ち上げ/キャンペーン実施支援:法規制を遵守したスキームの構築 ■プロジェクト支援:新規事業の立上げ、子会社設立、業務提携等のバックアップ ■トラブル対応:訴訟および訴訟前のトラブルにおける有利解決に向けた支援 ■コンプラ対応サポート
■英文契約の作成・レビュー・ 【歓迎条件】 ■法律事務所または国際取引のある企業での法務担当
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
◆業務内容◆ ・決算業務(年次・四半期・月次) ・日々の経理財務業務(伝票承認、債権債務管理など) ・在庫管理・資金管理業務 ・経理財務の仕組みやルールの策定・改善 ・(将来的に)監査対応・上場審査対応 ・その他上記に付随する業務
下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業または上場準備企業での経理実務(3?5年程度) ・経理財務において、目標設定・遂行や新たな仕組みの提案・実行など 自立して物事を進めた経験 ・業務の改善や効率化への強い意欲 ・曖昧さや不確実さを受け入れ、変化を自ら生み出していける力 ・自ら考え自ら行動し、スピード感をもって業務遂行できる力 【歓迎条件】 ・製造業界の経験 ・Platform事業に関する経験および知見 ・SaaSシステムに関する知見
株式会社KEY ROLE
取り扱い転職エージェント
東京都
・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査) ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定(年度対応方針/スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む) ・グループ単体のJ-SOX評価業務および対象子会社への指導およびサポート(是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む) ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など
■必須条件: ・英語での業務経験※TOEIC(R)テスト850点以上 ・5年以上の監査経験または5年以上のJ-SOX評価業務経験 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・監査業務における会計とITの知識 ・高いコミュニケーション能力(役員、監査役、監査法人などとも話をする機会があるため) ■歓迎条件: ・US-SOXに関する知識 ・業務監査やIT監査の経験 ・監査法人の経験 ・CIA、CISA、CFE、日本公認会計士、CPAの資格 <語学> 必要条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:公認会計士、日商簿記検定1級、日商簿記検定2級、CIA(公認内部監査人)、CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士)
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
ガバナンス・リスクマネジメント室の企画業務の主担当として下記業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ■リスクマネジメント高度化施策の企画 ・ERMの運用、全社的なリスクアセスメント、現場に根差したリスク管理など ■BCP(事業継続計画)構築の企画、推進 ・防災計画/災害対応、事業復旧の計画策定など ■監査、事故対応等 ・内部監査のとりまとめ対応、リスクの初動対応(パーソルホールディングスへの報告、再発防止策の検討)など 【こんな方と一緒に働きたいです!】 ■企画業務のエキスパートとして今後キャリアを形成したいと希望している方 ■自らの担当領域に関わらず、問題意識をもって業務に臨み、解決策を能動的に提案していけるような方 ■関係部署だけでなく、経営層とも良好なコミュニケーションを築け、プロジェクトを推進できる方 【本ポジションの魅力】 ★経営重要事項に関する企画業務が多く、経営陣との接点も多い部署であり 経営視点での組織運営能力を身に着けるができます。 ★昨今益々重要性の高まっているガバナンス、リスクマネジメントの知識、経験を身に着けご自身のバリューアップを実現できるポジションです。 ★コアタイムなしのフレックスタイム制、フルリモート勤務も可能で柔軟な働き方ができます! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかの経験 (1)経営管理/事業管理業務の経験 (2)企画業務経験 (3)部門横断のプロジェクトマネジメント経験 (4)経営層へのレポーティング経験 (5)ステークホルダーの多い複雑な組織での調整/折衝経験 (6)構造的な資料作成経験 【歓迎要件】 ▼ガバナンス/リスクマネジメント/BCP領域の業務経験 ▼金融機関での業務経験 ▼大手企業での業務経験
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
「内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制を整備・運用していただくことで、成長する企業を支援していただくことを期待したポジションです」 ■監査計画の策定 ■内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価 ■業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査 ■監査役支援、外部監査法人対応 等
【必須要件(MUST)】 ◎3年以上の監査経験 ◎監査業務における会計とIT知識 ◎転職回数3回くらいまで(理由重視) 【歓迎要件(WANT)】 ○CIA、CISA、CFEといった監査に関連する有資格者 ○監査法人での勤務経験 ○公認会計士、U.S.CPA資格保有
株式会社キャリアリソース
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査、内部統制監査を担当する部門での業務です。 ・内部監査業務 ・内部統制監査 ・監査役会スタッフ業務 ・コンプライアンスに関する業務 業務詳細 ・内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 ・内部統制監査部門として、J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(国内・海外子会社の評価業務を含みます)を実施していただきます。 ・監査役会のスタッフとして、監査役監査の補助、監査役会の事務局業務、その他各監査役の補助業務を行っていただきます。 ・コンプライアンス担当として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会の事務局業務、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務等を実施していただきます。 このポジションで働く魅力 ・成長産業であるインターネット広告業界で、海外拠点を含む内部監査 ・内部統制監査業務に携わることができ、インターネット業界の知識を身に付けることができます。 ・少人数のグループの為、自身の業務内容がダイレクトに会社全体の改善に繋がり、活躍の場が大きい環境です。 ・幅広い業界から入社した中途社員が風通しのいい企業風土の職場で活躍しています。 監査役会の構成 ・常勤監査役(社内)男性1名 ・社外監査役 男性1名(公認会計士) ・社外監査役 女性1名(弁護士) 入社後の業務の流れ 入社して3ヶ月間程度で、当社の業務フロー、内部統制状況に習熟していただき、その後は主として内部監査及び内部統制監査にも携わっていただきます。 過去の経験やスキルに応じて、より幅の広い業務をお願いすることもあります。
必須経験 ・上場事業会社の内部統制、内部監査、コンプライアンス業務の経験(5年以上) ・事業会社コンプライアンス業務の経験 ・メンバーマネジメント経験 歓迎経験 ・中級程度の英語力 ・ITやインターネット業界での経験
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
北米 / 東京都 / 大阪府
海外子会社の監査対応を主におまかせします。 ・会計監査 ・店舗監査 ・各種内部統制 ・日本法人との調整業務 長期出張しての対応も発生します。
■必須条件 ・ビジネス英語スキル ・内部監査の経験 or 会計業務の経験
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査業務全般をご担当頂きます。 ・監査計画の策定および実行 ・監査報告書の作成 ・内部統制に関する指導 ・監査法人等との協議・調整
・大学卒以上 ・内部管理に関するソリューションの知識・経験 ※内部監査経験は必須ではございません。
株式会社A・ヒューマン
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・財務会計の月次締め、四半期、年次決算(連結決算)の確認 ・開示資料作成・確認 ・支払い管理 ・監査法人との折衝 ・規程の改定および運用 ・証券会社との上場準備(経営企画部長をはじめ、他のメンバーと協力) ※6名のチームをまとめていただきます。
【必須スキル】 ・財務会計(3年以上)の経験 ・管理部長や経理部長、もしくはそれに類する経験 ・開示資料作成・確認の経験 ・監査法人との折衝の経験 ・マネージメント経験 IPO準備の経験は必須ではありませんが、監査法人との折衝経験があることが望ましいです。 【歓迎スキル】 ご経験により、以下の業務もお任せする場合がありますので、経験のある方は歓迎いたします。 ・株主総会等の総務、株式事務の取りまとめ ・銀行からの融資業務 ・内部統制 整備及び運用 ・情報システムの方針策定、運用管理
株式会社Apex
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査業務をご担当いただきます。 経営陣、監査役会、会計監査人と連携し、監査計画の策定と実施から監査対象部門への改善提案とフォローまで、内部監査に関わる業務をチームメンバーとともに担っていただきます。 求める役割 ・内部統制・内部監査計画の策定 ・内部監査の実施(インタビュー、資料確認など)調書・報告書の作成 ・監査対象部門への改善指示・指導・業務改善の提案・フォロー ・リスク管理、コンプライアンスの強化徹底・推進 ・コンプライアンス関連の委員会・事務局の企画・運営
【必要条件】 ・1年以上の監査実務経験 ・経理・会計に関する基礎的な知識 【歓迎条件】 ・コンサルティング・IT業界における業務経験 ・コンサルティング業界に関連する知識や経験 ・新しい事業・業務・プロセスに関するキャッチアップの速さ ・計画立案から、プロジェクトの進捗管理、他者の巻き込みまで含めたプロジェクトマネジメント能力・推進力 ・会社内部の様々な部署と連携・協力ができるコミュニケーション力、協調性
株式会社タスク
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 福岡県
モバイルバッテリーシェアリングサービス(2021年11月時点で、日本全国で約30,000台でシェア約90%。また国外においても、台湾で約4,300台、香港で約3,000台、タイで約1,000台を設置済み。)で急成長中の同社にて、内部統制・内部監査担当者を募集します。 《業務内容》 1内部統制評価(J-SOX)(主にITGC) 2内部監査(業務監査) ※ITを駆使する当社において、日常的にサービス向上のための開発が行われている業務基幹システムや主要な各種アプリケーションを対象に、ITGC含むシステム監査の主担当として業務をお任せします。 ※その他、J-SOX評価(全社統制、業務プロセス評価)、業務監査も適宜、ご担当頂きます。 ●配属組織 取締役社長の直下
■必須要件(下記すべて) ・ITGC(IT全般統制)含むシステム監査のご経験のある方 ■歓迎要件 ・CISA・システム監査技術者・公認システム監査人等システム関連資格保有者 ■語学要件 ・日本語:ビジネスレベル必須 ・英 語:ビジネスレベル歓迎 ・中国語:ビジネスレベル歓迎 ■求める人物像 ・弊社の Mission/Visionに共感でき、Vision達成に向けてValuesを体現できる方 ・スタートアップ企業における、整備されていない仕組みを主体的に構築していきたいという意向をお持ちの方 ・セルフスターターで意欲的に業務に取り組める方 ・常に改善していきたいという思いの強い方 ・成功、成長に向かって頑張れる方 ・プロ意識のある方 ・グローバルに活躍したいと希望している方
有限会社インターブリード
取り扱い転職エージェント
愛知県
上場準備中の企業で内部統制・内部監査業務をメインにIRや法務総務業務をお願いします。 ※経験値に応じてお任せする業務はかわります。 まずは内部統制・内部監査をメインにご経験を活かせる業務からスタートください。 【具体的には】 ・内部統制、内部監査業務 ・IR ・総務・庶務業務 ・契約書や株式関連・登記関連などの法務的な業務
内部監査・内部統制に関わったことがある方
株式会社経理サポートスタッフ
取り扱い転職エージェント
東京都
200名以上のクリエイターや大手出版社/声優事務所とのネットワークを持つ同社が、IPOを見据え常勤監査役を求めます。 同社は自社スタジオを保有していることから内製でのIP開発が可能、国内のみならずアジア支社での海外ライセンス展開にも強みがあり、 開発事業とコンテンツマーケティング事業の双方がシナジーを生みながら企業の成長を支えています。 今回の募集背景は、IPO上場に向けた新体制構築による新規募集になります。 上場までの監査の実施、特に労務周りにお強い方との出逢いを期待します。 ハンズオンで対応できる方を求めております。 ・監査業務全般(業務監査、会計監査、監査役会、取締役会、株主総会対応など) ・取締役への助言 ・内部統制構築における監査、アドバイス ・会計、業務フローの監査、アドバイス ・監査法人、証券会社、取引所の対応 ・上場準備対応 等
<必須要件> ・IPO準備または上場企業での常勤監査役あるいは内部監査経験 <尚可要件> ・ベンチャー企業での就業経験 <求める人物像> ・主体性が高く、曖昧な環境の中でも仕組みづくりを推進いただける方 ・戦略的思考力が高く、混沌とした状況の中でも自ら考え、業務推進できる方 ・多様なステークホルダーを上手き巻き込みながら推進できる方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都
200名以上のクリエイターや大手出版社/声優事務所とのネットワークを持つ同社が、IPOを見据え常勤監査役を求めます。 同社は自社スタジオを保有していることから内製でのIP開発が可能、国内のみならずアジア支社での海外ライセンス展開にも強みがあり、 開発事業とコンテンツマーケティング事業の双方がシナジーを生みながら企業の成長を支えています。 今回の募集背景は、IPO上場に向けた新体制構築による新規募集になります。 上場までの監査の実施、特に労務周りにお強い方との出逢いを期待します。 ハンズオンで対応できる方を求めております。 ・監査業務全般(業務監査、会計監査、監査役会、取締役会、株主総会対応など) ・取締役への助言 ・内部統制構築における監査、アドバイス ・会計、業務フローの監査、アドバイス ・監査法人、証券会社、取引所の対応 ・上場準備対応 等
<必須要件> ・IPO準備または上場企業での常勤監査役あるいは内部監査経験 <尚可要件> ・ベンチャー企業での就業経験 <求める人物像> ・主体性が高く、曖昧な環境の中でも仕組みづくりを推進いただける方 ・戦略的思考力が高く、混沌とした状況の中でも自ら考え、業務推進できる方 ・多様なステークホルダーを上手き巻き込みながら推進できる方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都
200名以上のクリエイターや大手出版社/声優事務所とのネットワークを持つ同社が、IPOを見据え常勤監査役を求めます。 同社は自社スタジオを保有していることから内製でのIP開発が可能、国内のみならずアジア支社での海外ライセンス展開にも強みがあり、 開発事業とコンテンツマーケティング事業の双方がシナジーを生みながら企業の成長を支えています。 今回の募集背景は、IPO上場に向けた新体制構築による新規募集になります。 上場までの監査の実施、特に労務周りにお強い方との出逢いを期待します。 ハンズオンで対応できる方を求めております。 ・監査業務全般(業務監査、会計監査、監査役会、取締役会、株主総会対応など) ・取締役への助言 ・内部統制構築における監査、アドバイス ・会計、業務フローの監査、アドバイス ・監査法人、証券会社、取引所の対応 ・上場準備対応 等
<必須要件> ・IPO準備または上場企業での常勤監査役あるいは内部監査経験 <尚可要件> ・ベンチャー企業での就業経験 <求める人物像> ・主体性が高く、曖昧な環境の中でも仕組みづくりを推進いただける方 ・戦略的思考力が高く、混沌とした状況の中でも自ら考え、業務推進できる方 ・多様なステークホルダーを上手き巻き込みながら推進できる方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
愛知県
上場準備企業の総務全般を幅広くお願いします。 【具体的には】 ・株式事務 ・役会の議事録 ・登記関連 ・一部採用業務 ・総務業務全般 ・主幹事証券とのやりとり など 将来的には、IRまたは内部監査等へキャリアアップしていっていただきます。
総務経験者
株式会社経理サポートスタッフ
取り扱い転職エージェント
愛知県
グローバル展開をしているIPO準備企業で、内部統制・内部監査業務の専任者として活躍ください。 ・会社全体の業務プロセス、リスクの把握・点検 ・業務フローの作成 ・内部監査計画の企画・立案 ・内部監査の実施・評価・報告・改善アクションの提案 ・改善状況のモニタリングとフォローアップ ・経理業務の補助 ・その他会社がが指示する業務 ※海外出張あり(初年度は年間の1/3~半分程度の可能性あり。1回の出張で1か月~3か月位行く場合がありますが、内部監査体制がしっかりできあがってしまえば、年数回程度に落ち着いていくと思います)
・英語力(日常生活レベルで大丈夫です) ・未経験者歓迎。内部監査や内部統制をしてみたいと思っている方
株式会社経理サポートスタッフ
取り扱い転職エージェント
京都府
内部監査室にて以下の業務を担っていただきます。 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ・監査法人との打合せ・スケジュール調整 ・各種申請書類の作成、証跡の提出 ・規格要求事項を満たすための社内対応・調整 ・規程・帳票、台帳、マニュアル等の更新・改訂、年間計画の立案・実行
・内部監査部門にて企画から実査のご経験がある方 ・JSOX評価/ISMS対応のご経験がある方
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
東京都
【事業開発】 IPO準備に向けた体制強化 【業務詳細】 内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制を整備・運用していただくことで、成長する企業を支援していただくことを期待したポジションです。 ・監査計画の策定 ・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価 ・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査 ・監査役支援、外部監査法人対応 等
【must】 ・3年以上の監査経験 ・監査業務における会計とIT知識 【want】 ・CIA、CISA、CFEといった監査に関連する有資格者 ・監査法人での勤務経験 ・公認会計士、U.S.CPA
BooStar合同会社
取り扱い転職エージェント
東京都
特徴あるビジネスモデルと巧みな事業多角化で成長を続ける小売流通企業が海外監査マネジャーを求めます。 詳細は直接お伝えできればと思いますが、ユニークなビジネスモデルを展開し、成長している企業です。創業以来、事業成長を支える重要要素の一つには巧みなマーケティングがあり、国内だけではなく海外(欧米・アジアなど)展開も積極的に推進、とくにここ数年の間スピーディーに組織を拡大し、成長を続けています。 拠点拡大・店舗拡大を進めていく一方で、監査体制の整備を喫緊の課題として捉えています。 所属は国内外の子会社を含めたグループ全体の内部監査を主導している内部監査室となり、その中でも主に海外監査を率いていただきます。(プレイングマネジャーのような立ち位置になります。) 業務監査では国内・海外店舗監査のみならず、子会社の監査やコーポレート機能の監査など、幅広い監査業務をご経歴に応じ推進いただきたいと期待をしています。 コロナ禍の影響もあり、まずはオンラインをベースにする予定ですが、状況が落ち着いてきた折には海外出張ベースでの監査対応をいただくことを想定しています。 ・海外監査拠点監査(上海・香港・シンガポール・フランス・イギリス・アメリカ等の事業所拠点) ・海外店舗監査 ・J-SOX評価 ・内部監査(親会社、国内外連結子会社の会計および業務監査、チェックリスト等の英語資料化) ・システム監査 ・PMS監査 ・内部統制支援、特命監査、社長特命事項 等
<必須要件> ・ビジネスレベルの英語力 ・グローバル環境での監査業務、J-SOX評価についての豊富なご経験 (IT監査のみではなく業務監査のご経験があること) ・高い倫理意識 ・海外出張への対応が可能なこと <尚可要件> ・店舗展開するようなビジネススタイルの企業における監査経験 ・海外監査経験 ・英語力に加えて中国語やフランス語力 ・大手企業とベンチャー企業、両面での就業経験 ・高級商材領域の事業経験 <求める人物像> ・あるべき姿を描き、そこに向けた計画を企て、計画に留まらず実行しきれる方 ・自ら考え、自ら意思決定をしながらスピーディーに行動できる方 ・曖昧な状況やできあがっていない環境を楽しめる方 ・数値を元に物事を考え、数値をベースとした戦略企画、推進ができる方 ・新しい事柄を学ぶ意欲が豊富であり知的好奇心が高い方 ・グループをさらなる成長へ導く意思がある方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都
【契約法務】 秘密保持契約書、広告出稿契約、業務委託契約書等の契約審査 契約書原本・台帳管理、契約書フォーマットの更新管理 【コンプライアンス・内部統制】 利用規約、プライバシーポリシー等の策定更新 反社調査、取引先審査の実施 社内規程の制改定 下請法対応業務 ワークフローの運用、押印管理 広告規制関連相談対応 【その他】 取締役会事務局、監査役会事務的の補佐 著作権、商標権等の知的財産の管理 商業登記(司法書士への依頼も可) 社内法務相談
・基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint) ・上場企業における法務実務経験、内部監査実務経験 ・ベンチャー企業での勤務経験や業務改善経験 ・英文契約対応経験、英語でのメール等による外部との折衝経験
BooStar合同会社
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