【監査】グループの内部監査、監査体制の運営・管理サポートなどをお任せします。監査機能のグローバル展開を進めているため、英語でコミュニケーションを取れる方は歓迎!
450万円~900万円 / リーダー | メンバー
静岡県
【職務内容】 ◎弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ◎グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営 ◎管理サポート業務・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ◎グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務 など 【やりがい・魅力】 社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちです。ただ私たちは、内部監査により「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winの関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。 現在弊部では内部監査機能のグローバル展開を進めており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。興味を持っていただける方をお待ちしております。
【応募資格】 ◎大学/大学院卒 ◎他社における内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験 ※以下はあれば尚良 ◎CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士) ◎監査法人での業務経験 ◎コンサルティングに関する業務経験 ◎TOEIC 700点以上 【求める人物像】 ◎「会社を良くしたい」という考えを持ち、専門性に基づき前向きに業務に取り組める人 ◎周囲と円滑なコミュニケーションを取りながら仕事ができる人 ◎指示された業務だけでなく、自律的かつ柔軟に業務を進めていくことができる人 ◎弊社グループにて、長期的に働いていただける人 ※以下はあれば尚良 ・英語でのコミュニケーションをいとわない人 ・ETLツールやBIツールの使用経験があり、業務においてそれらを応用可能な人
未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!
600万円~1800万円 / リーダー | メンバー
東京都 / 神奈川県
【配属想定組織】 システムリスク管理部 【組織の概要・ミッション】 ・金融機関向けNRIのITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を担う。 ・合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。 【募集背景】 組織増強のため。ITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を、実務担当として推進していただきます。 【具体的な職務内容】 ・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析 ・リスクモニタリング活動の企画、推進 ・サービスの保証報告書発行および内部監査 ・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応、等 【仕事の魅力】 リスク管理/監査業務対象の ITサービスは、数多くの金融機関にご利用いただいているNRIの主要なサービスであり、リスク管理の観点から金融市場に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。 また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。
【必須スキル、業務経験】 ※下記いずれかの経験(3年程度以上) ・システム開発、保守等に関する経験(ITベンダへの委託元としての経験も可) ・金融機関のシステム部門に対する規程整備や、内部統制の設計運営に関する業務経験 ・ITサービスや BPOサービスの監査業務経験 ・その他、システムリスク管理/監査に関連する業務経験 【あると望ましい資質等】 ・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル ・業務に取り組む積極性、主体性 ・スキルアップへの意欲 【歓迎資格】 ・高度情報処理技術者(システム監査) ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・その他、IIAやISACAの資格 ■その他 ◎国内外の大学卒業以上。国籍不問。 ※4年制大学と同等の資格を取得済みの方もご応募が可能です。
100年に1度の大変革時代。トヨタは「自動車会社」から「モビリティーカンパニー」にモデルチェンジするため、様々なチャレンジを続けています。
561万円~1416万円 / リーダー | メンバー
愛知県
【詳細】 ・情報セキュリティ、プライバシー保護、データガバナンスの観点での内部監査、改善指導 ・その他、新しいデジタル技術、法規に対する内部監査、改善指導 ・内部監査におけるデジタル推進(データやITツールを活用した監査) <職場イメージ> ・内部監査室は本部・カンパニーから独立した直轄の組織です。 ・社内で様々な経験を積んだ高い専門性を持ったスタッフが、チームとして協力しながら働いています。 ・国内外子会社・関係会社との連携も密に行っており、活動範囲はグローバルに及びます。 ・リモートワークも活用されています。 <職場ミッション> 私たちは「会社のミッション(幸せの量産)の実行と企業価値の持続的向上および保全に貢献するために、ガバナンス、リスクマネジメントおよびコントロール(統制活動)の有効性評価・改善において、リスクベースによる独立かつ客観的なアシュアランスおよびコンサルティング業務を提供する」ことを組織のミッションとしています。 <やりがい・PR> ・モビリティカンパニーへの変革期で、求められる役割も拡大しており、チャレンジングな業務です。 ・経営層に近い立場で取締役や監査役へ報告する機会も多く、やりがいや成長感を持って取り組むことができます。
<MUST> ・情報セキュリティに関する業務経験と専門的知見 ・クラウドシステム構築を含めたシステム開発経験 <WANT> ・内部監査実務経験 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)のいずれかか同等の資格を保有 ・ネットワーク、システム構築経験 ・国内外の個人情報に関する法規の知見 ・データガバナンス構築経験 ・英語力(以下のいずれか) 英語でのメールや電話会議で不自由がないこと 海外の大学(院)留学か海外駐在が通算2年以上 TOEIC 800点以上
【貿易管理】海外売上比率が9割を超える当社グループ。貿易コンプライアンスの担保は重要なテーマであり、輸出入手続きや自由貿易協定などの適正維持・推進向けた即戦力人材を募集!
450万円~900万円 / リーダー | メンバー
静岡県
【職務内容】 ・ 輸出入取引の適正性を担保する運用設計と国内外グループ会社への展開 ・ 貿易管理システムの運用設計、国内外グループ会社へのシステム導入 ・ 国内外グループ会社への貿易管理教育、指導 【やりがい・魅力】 ◎社内はもとより国内外グループ会社や協業先と連携する機会が多く、グローバルに活躍することができます。 ◎自由貿易協定などの適正利用や利用拡大に向けたシステム導入を推進しており、一緒にチャレンジを進める仲間を募集しています。 ◎部署内にはベテランから若手までおり、日々協力し合いながら業務を遂行しています。専門知識を身につけることができる環境です。
【応募資格】 ・大学、大学院、高専を卒業された方 ・貿易実務、物流業務に関する経験 ・英語でのコミュニケーション(会話)能力(TOEIC600点以上) ※以下はあれば尚良 ・物流、生産、貿易管理システム構築、導入、業務改革の経験 ・自由貿易協定に関する知識 【求める人物像】 ・社内外と連携、協調し積極的に仕事が進められる方 ・全体最適で物事を俯瞰して考えることができる方 ・コンプライアンス最優先の視点で物事をとらえて仕事が進められる方 ・物事を受け身ではなく主体的にとらえて仕事が進められる方
海外IT監査人との連携・協働でシステム監査を行っています。海外出張あり。海外勤務経験者を歓迎します。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー
東京都
【職務内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBCおよびSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメントおよび監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 【配属予定部署/グループ】 監査部/システム監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。
<経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級<TOEIC800点以上>) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
高給与・好条件の多くは未公開求人です
【パナソニック オペレーショナルエクセレンス(PEX)監査部 募集】グローバル企業にて内部監査のスペシャリストを目指しませんか?/テレワーク業務が中心(監査出張を除く)
600万円~950万円 / リーダー | メンバー
大阪府 / 東京都
【担当業務と役割】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じて助言・提案を行います。 ◎対象となる機能部門は、コーポレート部門ならびに事業会社の機能部門 ◎内部監査における知見や経験を生かして、例えば調達、ものづくり、物流/貿易、情報システム、法務、人事などの機能部門が管理する重要リスクに対するリスク管理活動についての監査に当たっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じた助言・提案 ◎ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)のリスクアセスメント結果から重要リスクの確認 ◎内部監査部門が重要リスクから監査計画を策定することをサポート ◎監査計画に選定された機能部門のリスク管理活動に対し、その部門が策定している方針・ルールと実施に行われているチェック・モニタリングを独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性、有効性、効率性について検証し、必要に応じた助言・提案 【この仕事を通じて得られること】 ◎当社グループの業態は多種多様であり、またグローバルに展開しています。それらに触れることで、ビジネスの視野・識見の拡大につながります。 ◎内部監査の専門的知識を生かし、さらに磨くことができます。 【職場の雰囲気】 ◎監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ◎生え抜き社員だけではなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ◎監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて、必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【キャリアパス】 ◎内部監査のプロフェッショナルなスキルを生かした内部監査要員のスペシャリストとしての道があります。 ◎内部監査部門における監査リーダー、監督者への道があります。 【配属部門】 監査部
【必須】 グローバルな企業における内部監査の経験 【歓迎】 ◎CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)の資格保有者 ◎管理者としての経験 ◎英語、中国語などの語学力(読解力中心に) 【人柄・コンピテンシー】 ◎周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方 ◎自説にいたずらに固執せず、人の話を素直に聞ける方 ◎納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方 ◎能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方
【サスティナビリティ推進】世界180以上に拠点を有するグローバル企業/コーポレートリスクマネジメントに関する戦略立案・企画推進を担当いただきます。
450万円~900万円 / リーダー | メンバー
静岡県
【職務内容】 ・リスクマネジメントに関する当社の中長期戦略の立案・実行 ・リスクマネジメント・フレームワーク強化のための企画推進 ・全社サステナビリティ委員会・取締役会等のリスクマネジメントに関するシニアレベルコミッティーの準備 【やりがい・魅力】 リスクマネジメントの社内の専門家として、経営陣の意思決定に大きな影響を与える大事な仕事であり、グローバル企業経営の一翼を担っている実感を得ることができる大変やりがいのある仕事です。
【応募資格】 ・大学、大学院、高専を卒業された方 ・事業会社、金融機関等でのリスク管理業務の経験 ※以下はあれば尚良 ・ESG関連業務 ・TOEIC600点以上 【求める人物像】 ・リスクマネジメントの観点から経営陣の意思決定をサポートする業務に関心のある方 ・幅広い分野に常日頃からアンテナをはり、素早く自ら情報収集・分析ができる方 ※以下はあれば尚良 ・英語で海外グループ会社とコミュニケーションをとることが可能な方
【貿易管理】「安全保障貿易管理の社内制度企画」などの業務をご担当 ★法令読解能力がある方、TOEIC600点以上の方は歓迎★
450万円~900万円 / リーダー | メンバー
静岡県
【職務内容】 ・安全保障貿易管理の社内制度企画(法令改正対応など) ・外為法や社内ルールの教育 ・該非判定、顧客審査、取引審査の実務 ・インテリジェンス活動 【やりがい・魅力】 米国と中国の対立が激化している中、経済安全保障などが新たな課題となってきており、日本として企業としての立ち位置を確認し、将来進むべき道の決定に携われます。インテリジェンス活動や新たなチャレンジにより、企業活動を防御しながら法令遵守だけでなく、その先の新たな輸出管理が行えます。
【応募資格】 ・大学、大学院、高専を卒業された方 ※以下はあれば尚良 ・法令読解能力 ・TOEIC600点以上 【求める人物像】 ・業務を自分事ととらえ、主体的に取り組める方 ・他部門やメンバーとのコミュニケーション能力 ・どの年代からでもチャレンジ意欲のある方 ※以下はあれば尚良 ・論理的思考と説明能力 ・インテリジェンス能力
100年に1度の大変革時代。トヨタは「自動車会社」から「モビリティーカンパニー」にモデルチェンジするため、様々なチャレンジを続けています。
561万円~1416万円 / リーダー | メンバー
愛知県 / 東京都
【概要】 国内外の子会社を含む内部監査・改善支援、米国SOX法対応 【詳細】 以下に関するアシュアランス・コンサルティング ・内部統制、ガバナンス ・リスクマネジ ・情報セキュリティ、プライバシー保護、データガバナンス ・米国SOX法対応 等 <職場イメージ> ・内部監査室は本部・カンパニーから独立した直轄の組織です。 ・社内で様々な経験を積んだ高い専門性を持ったスタッフが、チームとして協力しながら働いています。 ・国内外子会社・関係会社との連携も密に行っており、活動範囲はグローバルに及びます。 ・リモートワークも活用されています。 <職場ミッション> 私たちは「会社のミッション(幸せの量産)の実行と企業価値の持続的向上及び保全に貢献するために、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロール(統制活動)の有効性評価・改善において、リスクベースによる独立かつ客観的なアシュアランス及びコンサルティング業務を提供する」ことを組織のミッションとしています。 <やりがい・PR> ・モビリティカンパニーへの変革期で、求められる役割も拡大しており、チャレンジングな業務です。 ・経営層に近い立場で取締役や監査役へ報告する機会も多く、やりがいや成長感を持って取り組むことができます。
<MUST> 業務知識・経験(以下のいずれか) ・内部監査実務経験(指導的立場で2年以上) ・財務諸表作成実務(指導的立場で2年以上) かつ 英語力(以下のいずれか) ・英語でのメールや電話会議で不自由がないこと ・海外の大学(院)留学か海外駐在が通算2年以上 ・TOEIC 800点以上 <WANT> ・監査法人、コンサルティング会社での実務経験(特に、監査業務、内部統制構築) ・公認会計士(日本)、US-CPA(米国公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)のいずれかを保有
【監査】★キャリア拡大や人材価値向上のチャンスあり★ 海外駐在経験、関連専門資格の取得を奨励/監査機能のグローバル展開を進めているため、英語でコミュニケーションを取れる方歓迎!
1000万円~1300万円 / 管理職
静岡県
【職務内容】 ●弊部監査グループのマネジメント業務 ●弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)のリスク評価及び、内部監査計画の策定推進 ●弊部中期計画に基づく業務改善活動の推進 ●弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ●グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営・管理業務 ●J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 など 【やりがい・魅力】 ◎内部監査のみならず、将来的にリスクマネジメント領域や海外駐在など、キャリア経験を拡大するチャンスがあります。 ◎弊部ではCIA(公認内部監査人)等の関連専門資格の取得を奨励しており、人材価値を向上させるチャンスがあります。 ◎弊社はグローバルに事業展開しており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。 ★☆興味を持っていただける方をお待ちしております☆★
【応募資格】 ・大学、大学院を卒業された方 ・他社における内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験 ・他社におけるマネジメント経験 ・TOEIC 600点以上 ※以下はあれば尚良 ・CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士) ・監査法人での業務経験 【求める人物像】 ・「会社を良くしたい」という考えを持ち、前向きに業務に取り組める人 ・周囲と円滑なコミュニケーションを取りながら仕事ができる人 ・弊社グループにて、長期的に働いていただける人 ・中長期視点に立って諸課題の整理・対策・立案・推進、及び組織運営ができる人 ・文章での英語コミュニケーションはもちろんのこと、英会話コミュニケーションにも臆さない人 ※以下はあれば尚良 閲覧、観察、質問などの「監査スキル」や、証憑サンプリングなどの「評価スキル」を持った人
100年に1度の大変革時代。トヨタは「自動車会社」から「モビリティーカンパニー」にモデルチェンジするため、様々なチャレンジを続けています。
561万円~1416万円 / メンバー
愛知県
<業務詳細> 管理部門の中でも、特に強化したいサービスは下記 ①人事労務政策 ②内部統制、ガバナンス ③事業承継 <職場イメージ> ・名古屋駅前の高層ビルにオフィスがあります。所属される組織は数十名で、男女比も半数ずつ、20代の若手や、中途採用者もおり、オープンで活発な雰囲気の部署です。 ・トヨタ自動車でマーケティングをしてきたメンバーの他、海外・国内事業体幹部やデジタル推進部署の経験者、更に金融機関からの中途採用者も複数交え、お互いの経験や知見を持ち寄って、販売店のために何が出来るかを真剣に考え合う、意欲あふれる職場です。 <職場ミッション> 国内販売店における、正しい仕事をするための経営基盤の確立。 ・このミッションを実現することで、国内販売店は、未来に向けた投資として新たなチャレンジを加速したり、既存ビジネスを強化することができます。 ・そうして、お客様や地域との“絆”を育むことが、より良いサービスを提供し続ける“町いちばん”のお店作りだと考えています。 ・広く求める姿勢は以下の通りです。 ① 先人から受け付いだ地盤・既存の仕組みに縛られず、時代の新しい波を恐れず、 明るく元気に積極的に、チャレンジ。 ②「現場目線」で「お客様の声」を聴いて、お客様・地域に新たな価値を提供する。 ③ 変わらなければ生き残れない。そのために「決断」し、想いを「行動」で示す。 <やりがい> ・国内販売店の経営に直に接する部署であり、責任もありますが、促したことがその販売店の大きな改善につながることがあります。 ・経営者の多くは地場のオーナーで、販売店を動かすには、促すことの内容の正しさに加えて、メーカー担当者が信用に足るか、心を動かすかがキーになることも多く、人間力を発揮いただく機会となります。 ・地域の販売店の規模は従業員数百人程度で、人事労務や内部統制をより良いものとするためには、メーカーなど外部の促しが必要とされています。
<MUST> 下記に関する経験のいずれかを有している方 ・人事労務コンサルティング ・大企業で人事部門 ・企業コンサルティング ・大企業での監査・内部統制業務 ・金融機関での融資・審査業務、事業承継業務 <WANT> ・人事制度・労務管理の知識 ・内部統制制度の知識 ・企業分析の知識 ・事業承継税制の知識
480万円~1050万円 / 管理職 | リーダー
東京都
・当社の基幹業務である営業(受注~売上~請求)、 購買(発注~費用計上~支払)についての業務規程の維持・改廃 ・規程遵守状況の把握のためのモニタリング、教育等全社施策の企画・実行 ・業務プロセスの見直し、改善
・業務規程の背景となる内部統制、JSOXに関する知識 ・営業契約管理または購買契約管理の業務経験 ・業務プロセスの構築経験 ・業務システムの構築検討経験 上記、いずれかのご経験があり、以下マインドで業務に取り組んで頂ける方 ・自ら課題設定を行いつつ、自身や組織の役割に閉じず自律して 積極的に物事を前に進めることができること ・周囲や取引先、社内関係者と円滑なコミュニケーションにより連携しながら 仕事を進めることができること ・変化に対して柔軟であること ・ポジティブ思考な方
取り扱い転職エージェント
大阪府
BCP対応:危機管理体制の確立・強化を担って頂きます: 関西3空港の運用にかかるBCPと危機管理体制の確立と強化を行い、またその内容について内部監査等を実施しすることで、3空港の安全・安心な運用継続を支援し、事業の成功並びに会社運営に寄与します。 例)新型コロナ対応(水際対策リカバー)、危機管理統括(リスクマネジメント)、自然災害、航空機事故に対する危機管理計画、危機管理委員会の運営 等。
●BCP対応、リスクマネジメント領域へ関心をお持ちの方 ※警察や消防・自衛隊といった救助機関や、国や自治体などの行政機関に於いて、防災計画や危機管理計画などの策定・運用に携わった経験があるかた歓迎。 ●コミュニケーション力(三空港を統括する部門のため、営業所や子会社などと協業することが多いため) 【歓迎要件】 ・防災計画や危機管理計画などの策定・運用に携わった経験 ・英語力
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務詳細】 ・リスクマネジメント ・内部統制システムの推進と強化に向けた委員会事務局活動(企画、運営等) ・内部統制構築、財務内部統制(J-SOX)評価、不備の改善
◎MUST 内部統制推進(J-SOX含む)経験者 リスクマネジメント従事経験者 ◎WANT 語学:英語(TOEIC650点以上)、中国語 内部監査経験
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
同社の内部監査として下記業務をお任せいたします。 【具体的に】 *当社及び子会社の内部監査全般(監査計画の立案と実施推進・報告、改善策の提案等) *監査役、監査法人との連携(三様監査) *J-SOX対応 ※子会社監査も対応頂きますが、子会社の所在地も本社と同事業所となります。 ※J-SOXについては、現時点で3点セットの作成等は完了しており、 監査法人との間でその内容について合意しています。 ただし、2024年10月期より監査法人によるJ-SOX監査が開始して 社内での必要工数も大幅に増加することが想定されるため、その対応を行って頂きます。 【キャリアサポート】 *マナビ応援制度 業務に関係する書籍や研修、資格取得費用(維持費用含む)は 全額・または一部の費用を補助し、従業員の継続学習や主体的なキャリア形成を支援 *キャリチャレ(社内異動制度) 四半期に一度、社内でオープンポジションを周知して、異動希望のある方と 異動希望先部署の責任者が合意すれば部署異動ができる制度。 *社内公募プロジェクト制度 全社的なプロジェクトを社内で幅広く周知し、プロジェクトメンバーを集めております。 【組織構成】財務経理部 *2名(監査法人経験者且つ公認会計士) ※社長を含めて経営陣が30代と若く、勢いがよく風通しの良い会社。 また、仕事を効率的に進める為に無駄な会議を極力なくし、 早く帰宅することを奨励するカルチャーとなっている。
【必須】 *内部監査に関連する業務経験2年以上 (公認会計士による監査経験も可) 【歓迎】 *J-SOX監査に関する知識・経験 *公認会計士有資格者 *保険会社での勤務経験 【求める人物像】 *周囲とのコミュニケーションを大切にできる方 *チームワークを発揮して取り組める方 *自律的・主体的に行動できる方 *変化に対して柔軟に対応できる方 *プロフェッショナル志向が強い方
株式会社メディアハウスホールディングス
取り扱い転職エージェント
京都府
<職務内容> ・契約審査の主担当と分担して下記対応して頂きます ・株式管理 ・株主総会、社員大会の運営 ・規程管理 ・その他総務業務 <組織> 計8名(男性6名、女性2名)
<必須条件> ・求める学歴:大学 ・英語力のある方(TOEIC700点以上) ・契約書審査、実務経験が2年以上ある方 ・基礎的な法務知識のある方(法学部卒、法務系資格ありなど) <歓迎条件> ・株式実務(上場企業)経験 <人物面> ・法務業務以外も総務グループ業務として柔軟に積極的に対応頂ける方。 ・協調性のある方。
株式会社A・ヒューマン
取り扱い転職エージェント
大阪府
・EHSマネジメントシステムの構築(ISO45001/14001をベースとしたもの) -安全衛生、環境に関するEHS社内基準案の作成、関連部署との内容の調整、発行 -EHS社内基準発行後、各事業所への運用基準の適用の推進、本部として全体の運営 ・EHS内部監査及び委託先監査の実施(調査票での調査及び訪問調査) ・EHS関連法改正のモニター、社内適用の推進 ・社内のEHS委員会の運営 ・当社医薬品のSDS作成、医薬品製造における原薬の曝露管理、医薬品の環境影響評価、他、EHSに関する業務 ※その他、ご本人の適性や能力を考慮した上で、上記以外の業務もご経験頂くことも想定しています。 ★☆本ポジションの魅力★☆ ・サステナビリティを強化する会社の動きの中で、他部署と協力して会社全体のしくみを構築することに取り組んでいただけます。 ・環境や安全衛生、化学物質管理の活動を通じて、企業価値の向上に貢献することができます。 ・EHSマネジメントのグループ会社への展開やお取引先の監査を通じて様々な関係を築き、幅広いマネジメントを経験することができます。 ・将来はEHSのリーダーとして、EHSに関して全社をリードする経験も視野に入れることができます。
【学歴】 ・4大卒以上 【求める経験】 (必須) ・安全衛生・環境・化学物質管理業務のご経験 (製造・研究・生産技術等の部門において、安全衛生・環境・化学物質管理にかかわる業務の経験でも可) (望ましい) ・EHSマネジメントシステムを運用した経験 ・ISO14001や45001の構築や認証取得への関与の経験、同内部監査や取引先評価の経験 【必要スキル】 ・安全衛生・環境・化学物質管理に関する国内外の法令の知識(あると望ましい) 【資格】 ・EHSに関連する資格の所持(例えば第一種衛生管理者、危険物取扱者、環境計量士、公害防止管理者等)があると望ましい 【英語力】 ・海外関係先とのメール、EHSに関する海外の資料を読める程度の英語力 【求める人物像】 ・社内外の関係者とコミュニケーションし、課題を解決しながら積極的に業務を推進できる方 ・これまでの経験をもとに案を示し、議論や関係者との調整を推進するリーダーシップのある方
株式会社A・ヒューマン
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 ・欠員補充 【職務内容】本社内部統制室にて下記業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 当社および海外現地法人を含む関係会社の内部統制推進・支援業務(J-SOX) 内部統制に関わる基本業務(進捗管理、統制文書化支援、独立評価、文書管理など) 本社・子会社の内部統制資料のチェック、文章整理 【部門に関して・魅力】 経営直轄にてグループ全体の内部統制の維持・管理を実施しています。 少数精鋭の部門のため、裁量をもって業務いただけます。 内部統制の専門知識を身に着けることができる(ガバナンスのプロ) 兼務で各事業本部にメンバーがいるため、事業についての理解が深まる 【キャリア】 経理や経営企画への異動も検討可能 【働き方に関して】 在宅勤務活用可能(現状1~2日/週) フレックス活用可能 年間のスケジュールが決まっているため、予定を組みやすい(下期が忙しい) 残業:上半期0H 下期半期20~30H ※柔軟な働き方が可能です。
【必須 (MUST)】 ・業務上での英語使用経験(読み書き)あるいは英語力を活かして業務をしたい方 ・ 経理の経験者で内部統制に興味のある方 ・大卒以上 【歓迎 (WANT)】 ・内部統制システムの構築・運用・評価の業務経験、内部統制業務に関する知見や強い興味を有する方 ・製造業での業務経験 ・公認内部監査人(CIA)資格 ・ 監査経験 【WANT】 ・J-SOXを理解している
株式会社ダンネット
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 当行および当行グループ(海外含む)における以下のようなIT戦略企画業務をご担当いただきます。 ◆経営目線でのIT・デジタル化戦略立案 ◆ITに関する資源投入計画策定 ◆ITガバナンスの強化 ◆IT人材育成
【期待人材イメージ】 <資格> 下記いずれかの経験を有すること(3年以上の経験が望ましい) 1.金融機関のIT部門でのシステム企画経験 2.金融機関・大手企業の業務部門でのデジタル化企画経験 3.システムベンダー等でのシステム開発・マネジメント経験 4.コンサル企業でのシステム関連プロジェクト経験 <スキル・資格> 1.スキル ・IT戦略、技術に関する知識 ・ITプロジェクトのマネジメントスキル 2.資格 ・ベンダー資格、情報処理技術者(高度)を有していることが望ましい
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
兵庫県
・内部統制推進業務 ・J-SOX評価に関する推進業務(内部監査部との連携) ・内部統制委員会の運営 ・内部統制報告書の作成及び有価証券報告書のサポート ・リスク評価 ・リスクマネジメント推進業務
【必須】 ・製薬業界、化学メーカー、食品メーカー等での内部監査部門業務経験もしくは内部統制部門業務経験 ・J-SOX評価に関する推進、リスクマネジメント推進のご経験が豊富な方 ・渉外力、プレゼンテーション能力 ・実務能力のある方(エクセル・ワード等のスキル要) 【歓迎】 ・英語力(TOEIC600以上) ・内部監査人などの資格者
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 下記職務の中からご経験を踏まえて、担当職務を決定します。他メンバーの繁忙状況等を踏まえて、他の職務への積極的な支援が求められる場合もあります。 ・システムリスク管理戦略立案、推進管理 ・当行および当行グループ向けの規程・ガイドラインの策定・改定 ・案件審査、セキュリティレビュー ・各種監査や照会対応 ・内部統制対応支援 ・人材育成、啓発活動 ・諸会議運営 ・行内・グループ会社からの相談事項について、専門的知見を活かしたアドバイス など
【期待人材イメージ】 <経験> 下記いずれかの経験を2年以上有すること。 ・重要インフラ事業者やグローバルに展開する企業におけるシステムリスク管理 ・グローバルに展開する企業に向けたシステムリスク管理分野におけるコンサルティング(金融分野の経験があると尚可) <スキル・資格> 1.スキル ・経営層を相手としたプレゼンテーションスキル ・難しく複雑なコンセプトや考えについて、詳しくない人にも分かりやすく説明可能なスキル ・関連するグローバルなガイドラインに関する知見(NIST CSF, FFIEC CAT, ISO27001/2, NIST SP800シリーズなど) ・日本語はネイティブレベル。英語の業務使用経験があると望ましい(読み書き、ビジネス上の会話・プレゼンテーション) 2.資格 下記のいずれかを保有していることが望ましい(必須ではない)。 ・情報処理安全確保支援士, CISSP, CCSP, CISA, CISM等 ・ベンダー系クラウドセキュリティ資格 ・情報処理技術者(高度)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
名門優良企業の経理マネジャーのお仕事です。 この会社は伝統ある名門一部上場会社で、社風はよく福利厚生も完備です。 働きやすい環境で今後の会社の中枢となるお仕事にトライしてください。
経理、財務全般の経験のある方 リーダーとしての経験・素養のある方
株式会社キャリアバンク
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大阪府
・全社重要リスクの策定(リスクマップの作成) ・各部門へのリスクヒアリングの実施(各国内外子会社へはリスクマネジメント業務のモニタリングを実施) ・リスクマネジメント委員会運営 など ※その他、ご本人の適性や能力を考慮した上で、上記以外の業務もご経験頂くことも想定しています。 ★☆本ポジションの魅力★☆ 欧米展開を目前に控え、真のグローバル企業を目指す会社において、新たに立ち上げる専門組織に所属し、海外現地法人も含めたグループのリスクマネジメント業務の展開を主導する業務に携わることが出来ます。
【学歴】 ・4大卒以上 【求める経験】 (必須) ・リスクマネジメントを主管する部門において、全社のERM/リスクマネジメント活動推進の業務に携わった経験 (望ましい) ・製薬/ライフサイエンス/メーカーでの経験があると望ましいが他業種でも構わない ・グローバル企業での経験(語学力含む) ・コンプライアンス推進、業界関連法令に関する経験があると望ましい ・経営幹部(取締役・執行役員)、部門責任者(本部長、事業所長レベル)との接点 【必要スキル】 ・文章作成、プレゼンテーション、基本的なPC(Word, Excel, Powerpoint等)スキル 【英語力】 (望ましい) ・英語力:英会話(日常会話レベル) 【求める人物像】 ・企業のERM/リスクマネジメントを推進する上で必要となるコミュニケーション能力と、壁にぶつかった際にもチャレンジを惜しまない前向きな明るい性格の方
株式会社A・ヒューマン
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【業務詳細】 ・監査実行体制の構築(ガイドラインなど標準化の整備運用) ・定期的業務監査の実施または指導(国内・海外出張あり) ・事業会社による監査実行のサポート
◎MUST 内部監査の実務経験(5年以上) (監査実施計画立案からフォローアップまで一連の監査業務を単独で遂行できること) ◎WANT 外国語(英語、中国語):スピーキングよりリーディングに長けた人 情報システム、経理、法務などの経験or知識 海外子会社往査経験 客観的事実から論点的結論に導き出せる能力 論理的文章表現力(パラグラフライティング)
森田 徹
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【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 【歓迎】 上場企業,IPO企業,グローバル展開企業、IT関連企業、監査法人での上記業務経験
森田 徹
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【部署ミッション】 1.会社全体のガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント、コントロールの構築・継続的な改善に貢献する 2.会社全体の健全な経理・決算財務報告活動、その上流工程に位置する事業活動およびこれらのベースとなる内部統制の構築・継続的な改善に貢献する 3.上場企業グループの主要子会社として、ガバナンスを上場企業レベルに向上させる 【業務内容】 ・業務監査(内部監査)業務(本社・国内および海外子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務(本社・国内子会社) ・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務(海外子会社) ・上記遂行のための各種サポート業務 【具体的な業務詳細】 内部監査 ・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案 ・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ 内部統制 ・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理) ・業務プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・全社プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備 ・運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部) ・上記不備改善の助言・支援 【ミッション】 ・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献する ・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献する 【業務の魅力】 ・成長著しいロボット・ビジネスのリーディング ・カンパニーにおける内部監査・内部統制の業務経験 ・グローバル企業として、海外子会社ガバナンスの業務経験 ・他のグループ企業の内部監査・内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
(下記いずれかの経験) ・内部監査プロジェクトのリード ・海外子会社監査 ・英語ビジネス利用 ※必須※
森田 徹
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※(1)あるいは(2)のどちらかを行って頂くかは、候補者のキャリア及び希望により決定 (1)業務監査対応 中期的に以下のような業務を担当頂くことを目指していただきます。 ・年度監査計画策定支援 ・監査実施計画策定支援 ・コンプライアンス監査対応 ・リスクマネジメント評価、支援 ・J-SOX運用評価対応 ・業務監査支援 ・監査対象部門の業務改善支援 ・コンプライアンス啓蒙活動 ・組織文化変革の推進 (2)内部統制対応 中期的に以下のような業務を担当頂くことを目指していただきます。 ◇J-SOX対応 ・フローチャート ・業務記述書 ・リスクコントロールマトリクス ・その他内部統制文書の作成及び体制整備支援 ■必要な能力・経験 J-SOX書類作成ツール(iGrafx等)の操作 上場企業または上場準備企業でのJ-SOX業務経験 MOSについては中級以上 ポジティブ思考で、成長意欲のある方は大歓迎です。
【必須】 (1)業務監査対応 ・上場企業における内部監査(業務監査)経験3年以上お持ちの方 (2)内部統制対応 ・上場企業または上場準備企業でのJ-SOX業務経験 ・簿記2級程度の知識 【歓迎スキル・経験】 (1)業務監査対応 ・上場企業における経営企画、管理部門での業務経験 ・英語力(海外拠点の監査実施に対応できる程度) (2)内部統制対応 ・上場企業での経理・財務の業務経験 【求める人物像】 ポジティブ思考で、成長意欲のある方
株式会社ダンネット
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東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …
管理職として営業拠点に常駐し、主に以下のような業務に従事いただきます。 ◎コンプライアンスオフィサー業務 ・コンプライアンス推進策の立案、研修の企画・運営 ・営業社員等へのコンプライアンス指導・教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ◎事務管理、人材育成 ・生命保険事務等の事務管理 ・事務スタッフの人事管理・育成 ◎支社経営サポート ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 【教育体制について】 安心して業務に従事いただけるよう、十分なトレーニング期間を設けております。
【必須】 ・社会人経験7年以上 ・事務系業務の経験者(営業事務、総務・人事部門経験者 等) ・コミュニケーションスキルを発揮したい方 ※異業種から転職され、ご活躍されている方が多数いらっしゃいます。 ※コンプライアンス業務の経験は不問
株式会社マーキュリースタッフィング
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内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務 ・内部監査の計画立案・実施等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善
【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方 ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方 ・内部監査部門でのマネジメント経験 ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方 ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方
株式会社クロス
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・売買審査業務 ・口座開設審査業務 ・営業考査業務 ・情報管理業務 ・社内業務監督(社内検査)業務 ・法務業務 ・その他内部管理業務 など 単に既存の業務をこなすのではなく、社内業務方針/部内ルールの策定や、業務フローの整理、業務効率化も含めた体制の強化にも貢献していただきます。
・リテール証券会社において2年以上の内部管理業務経験を有する方。 ・リテール証券会社における売買審査業務について知識をお持ちの方。 ・証券外務員1種資格ある方。 ・内部管理責任者資格あれば尚可。 ・どんな局面においても、組織をより良くする事に対して強い熱意を持ちその努力を惜しまない方。 ・誰かの指示を受けるのではなく、自ら自分のやるべきことを見つけられる方。 ・組織のあらゆる職種のメンバーと適切にコミュニケーションがとれる方。
ニューベリービジネスコンサルティング株式会社
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東京都
◆ITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理、サイバーセキュリティ等、IT領域に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する内部監査業務です。 【得られる経験・市場価値】 業務監査部の業務範囲は、当社が担う「リサーチ・コンサルティング・IT開発」の全事業領域に及び、複数の事業領域との関連性を意識しながらガバナンス・リスクマネジメント・コントロールの全体像を掴むことができます。 研修制度や資格取得・維持支援制度も充実しており、社内外で通用するバリューを備えたIT監査人としての専門性を磨くことができます。
【必須】 ■IT監査(またはシステムリスク管理やシステム開発の業務)の専門知識、経験のある方 【尚可】 ◇公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、情報システムセキュリティプロフェッショナル認定(CISSP)等の監査資格保有 ◇上記資格に類する能力をお持ちの方 【求める人物像】 *多様な価値観や意見を受け止める柔軟性をお持ちの方 *事実を客観的に分析し、意見形成のできる論理的思考能力のある方 *関係者と良好な関係を構築できるコミュニケーション能力に長けた方 *新しいことへのチャレンジを厭わない方
株式会社ウエストンキャリア
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内部監査業務全般を担っていただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。
①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材。 証券業務に精通していて、監査部として以下の業務知識を持っている方。 ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 ※公認会計士やCIA取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見をもとに判断します。 ②海外現地法人に派遣可能な人材。 欧米の拠点に派遣する人材ニーズとして、英語力と監査の知見がある人材。こちらは派遣を前提としているため、証券業務の監査の知見がなくとも、語学力があり公認会計士等の素養があれば応募可能。1年程度、東京の監査部内で監査経験した後、海外に派遣予定。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。
ニューベリービジネスコンサルティング株式会社
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神奈川県
■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
ENEOSキャリアサポート株式会社
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大阪府
・全社重要リスクの策定(リスクマップの作成) ・各部門へのリスクヒアリングの実施(各国内外子会社へはリスクマネジメント業務のモニタリングを実施) ・リスクマネジメント委員会運営 など ※その他、ご本人の適性や能力を考慮した上で、上記以外の業務もご経験頂くことも想定しています。 ★☆本ポジションの魅力★☆ 欧米展開を目前に控え、真のグローバル企業を目指す会社において、新たに立ち上げる専門組織に所属し、海外現地法人も含めたグループのリスクマネジメント業務の展開を主導する業務に携わることが出来ます。
【学歴】 ・4大卒以上 【求める経験】 (必須) ・リスクマネジメントを主管する部門において、当社における室レベルの部門責任者(部に次ぐレベルの組織)として、全社のERM/リスクマネジメント活動を牽引した経験 ・当社室レベルの組織のマネジメント経験(部下5名程度) ・リスクマネジメントを主管する部門において、全社のERM/リスクマネジメント活動推進の業務に携わった経験 (望ましい) ・製薬/ライフサイエンス/メーカーでの経験があると望ましいが他業種でも構わない ・グローバル企業での経験(語学力含む) ・コンプライアンス推進、業界関連法令に関する経験があると望ましい ・経営幹部(取締役・執行役員)、部門責任者(本部長、事業所長レベル)との接点 【必要スキル】 ・文章作成、プレゼンテーション、基本的なPC(Word, Excel, Powerpoint等)スキル 【英語力】 (望ましい) ・英語力:英会話(日常会話レベル) 【求める人物像】 ・企業のERM/リスクマネジメントを推進する上で必要となるコミュニケーション能力と、壁にぶつかった際にもチャレンジを惜しまない前向きな明るい性格の方
株式会社A・ヒューマン
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自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、 国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。 【具体的には】 *国内外関連事業の内部監査の体制構築 *監査の計画策定及び実行 *監査報告書・改善提案書の作成 *監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ *上記に付随する事務処理など 入社直後は主に監査項目のチェックリストの作成など、体制構築から取り組んでいただきます。 会計監査においては、業務フロー等ドキュメント化してまとめられている状態ですが、 業務監査については、各事業の現状把握や整理から始めていただく予定であり、 半年~一年程は体制構築を主なミッションとしていただく予定です。 その後は、構築した体制での監査の実行や弊社事業の拡大(海外事業の加速、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立)に併せた体制構築を主に担っていただきます。 経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。 【組織構成】 室長(40代女性、CPA)ースタッフ1名 【ポジションの魅力】 *急成長している企業で、グループ全体の監査に関わることが可能。 *本体、および子会社の経営陣とのやり取りも多い。 *社会に誇れるクリーンな会社・事業を継続するための重要度の高いポジションです。
学歴:大卒以上 <必須条件> *内部監査、経営企画、管理会計、経理いずれか3年程度以上の経験 ※医療業界での経験は不問です <歓迎条件> *海外拠点に対する内部監査またはJ-SOX評価業務経験 *以下資格の保有 *日本公認会計士 *米国公認会計士(USCPA) *公認内部監査人(CIA) *公認不正検査士(CFE) *公認情報システム監査人(CISA) <求める人物像> *未経験の領域でも学ぶ意欲のある方 *変化に対応できる柔軟性 *フットワークの軽さがあること *多職種の人と円滑にコミュニケーションを取り協業できる方 *スピード感をもって事務処理を行える方
株式会社メディアハウスホールディングス
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東京都
【業務内容】:※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※当行グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり
【期待人材イメージ】 <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上)) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
株式会社ウィルビー
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東京都
【お任せする業務】 内部監査業務を担当いただきます。 ●具体的には 以下業務に携わっていただきます。 ・子会社監査 ・本体組織の監査業務 ・監査関連企画業務 監査部は2020年から外部コンサルタントを起用し、内部監査業務の高度化を進めております。多種多様な監査部員の知見を活かし、より「経営に資する監査」を実現すべく、前職でのご経験や専門性、新鮮な視点からの当社の課題・リスク等についてのフィードバックを期待しています。 【このポジションの魅力】 ●仕事の魅力 ・数多くの事業分野を持つ当社グループにおいて、内部監査という機会を通して様々な事業分野の幹部層と接し、事業運営についての考え方に触れる機会があります。 ・外部コンサルタントを起用し網羅的に会社運営をカバーした監査プログラムを構築・運用しており、前職でのご経験を活かしながら新たな知見・気付きを得ることができます。 ・グローバルに事業を展開しており、内部監査の往査過程で様々な国・地域の関係会社等に接し、幅広く視野を持ちながらご活躍いただけます。 ・現在弊部では、内部監査業務の高度化の途上ということもあり、多種多様な職種・職歴のメンバーと一緒に監査プロセスを構築・改善していく機会があります。 ・2021年6月に東京証券取引所より「改訂コーポレートガバナンス・コード」が公表される等、ガバナンス強化についての社会的要請が高まる中で、内部監査部門に関しても今後ますます求められる役割や責任範囲が増えていくと考えられ、その様な社会的背景の中で当社においても監査部の役割期待は増しております。
【学歴】 ・大卒以上 【必須】 ・金融機関(保険会社含む)との折衝経験 ・資金調達(直接・間接)経験 ・短期・中長期の資金計画立案と資金管理業務経験 【歓迎】 ・CP(コマーシャルペーパー)、社債の発行実務経験 ・格付機関との折衝・管理業務経験 ・PF(プロジェクトファイナンス)における銀行折衝経験 ・国内・グローバルにおける資金集中(プーリング)制度の立案・運営経験 ・英語力、海外勤務経験あれば尚可
ENEOSキャリアサポート株式会社
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神奈川県
■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
ENEOSキャリアサポート株式会社
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チームメンバーとして、下記内部監査・内部統制業務をお任せいたします。 【具体的には】 *国内外のグループ会社の財務報告に係る内部統制報告制度(JSOX) *評価(全社統制、整備状況、業務プロセス、IT全般統制、財務決算プロセス) *内部統制の推進 *業務監査 *特命監査 *監査後のモニタリング活動 *改善支援活動 *監査等委員との連携 *内部通報窓口 【期待】 中期的なキャリアパスとして、監査業務の中心的役割をお任せし、 内部監査部門を牽引して頂きます。 さらに長期的なキャリアパスとしては、内部監査部門での経験を踏まえ、 部門を跨る横断的理解と経営者の視点を身に付け、 経営・事業運営など会社の中枢を担っていただくことを期待しています。 【組織構成】 現在は1名で対応されております。
【必須】※下記いずれかの業務経験がある方 *内部監査、内部統制業務経験(年数不問) *総務責任者(コンプライアンス関連必須) *財務・経理の責任者 【歓迎】 *内部統制業務にキャリアチェンジしたい方 *各方面とのコミュニケーションを図ることができる方 *上場企業、上場準備企業出身者
株式会社メディアハウスホールディングス
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◇当行およびグループ各社を対象とする内部監査業務(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■オンサイトモニタリング ■オフサイトモニタリング ■監査報告(報告書作成、会議での報告等) *担当領域毎のチーム(5〜6名)に属し、年間2〜3本程度の監査を担当いただきます。担当領域(チーム)はご経験、ご希望を踏まえ決定いたします。 *監査対象領域は、ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 *監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等
【必須】以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社・コンサルティング会社・監査法人等におけるシステム・コンプライアンス・リスク管理・AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務、又はコンサルティング業務経験 【歓迎】以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者(AU) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・AML/CFTオーディター
株式会社ウエストンキャリア
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会社のグローバル化・急成長を支えるバックオフィス体制の強化が急務となっています。組織の成長の中核となる連結をご担当いただく経理スタッフを募集いたします。 【具体的には】 ・本社の連結算業務(IFRS連結)及び海外子会社管理(タイムリーディスクロージャー実現のための各種子会社支援等) ・各種書類作成(短信、四半報、有価証券報告書等、全制度決算書類も含む) ・監査法人対応(日本本社及び海外子会社両方)
【必須スキル・経験】 ・連結財務諸表、それにかかる開示(短信 / 四半報 / 年度の有報)作成経験者(全部ではなく一部でも担った経験があればOKです。) ・海外子会社管理(財務諸表分析 / 債権の滞留状況の検討等)経験者(つまり海外経理担当とコミュニケーションを取り、より良い財務諸表作成のための助言や指導を行った経験) ・ネイティブレベルの日本語力 ・英語での日常会話以上のコミュニケーションに抵抗がない方スキル(英語習得意欲があれば現時点の英語力は特に問いません。国外メンバーとの連携がある為) 【歓迎スキル・経験】 ・USCPA保有者または日本公認会計士資格保有者 ・監査法人による会計監査対応経験者 ・JSOXにかかる成果物(3点セット)作成及び経営者評価 【求める人物像】 ・やりきり力のある方 ・コミュニケーション能力、質問力が高い方(口頭・メール等文章どちらも) ・常に業務の改善やサービス、成果物の向上を意識して業務を行える方
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
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◇当行およびグループ各社を対象とする内部監査業務(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■オンサイトモニタリング ■オフサイトモニタリング ■監査報告(報告書作成、会議での報告等) *担当領域毎のチーム(5〜6名)に属し、年間2〜3本程度の監査を担当いただきます。担当領域(チーム)はご経験、ご希望を踏まえ決定いたします。 *監査対象領域は、ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 *監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等
【必須】以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社・コンサルティング会社・監査法人等におけるシステム・コンプライアンス・リスク管理・AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務、又はコンサルティング業務経験 【歓迎】以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者(AU) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・AML/CFTオーディター
株式会社ウエストンキャリア
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◇大手信託銀行の内部監査部門におけるシステム開発および大規模プロジェクトの監査、サイバーセキュリティ、内部監査、内部統制評価等の知見を踏まえた、銀行内およびグループ会社のシステム監査業務 ※中途社員も多く在籍しており、大変風通しの良い組織です。
【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■金融機関でのシステム監査業務の経験者(コンプライアンス業務の経験者も含む) ■システムベンダー、監査法人、コンサル会社等での金融機関向けシステム監査関連業務の経験者 【歓迎】 ◇サイバーセキュリティに関する一定レベル以上の専門的知見がある方 ◇金融系システム開発の大規模プロジェクトのマネジメント経験者 ◇公認情報システム監査人(CISA)の資格保持者 ◇監督当局対応の経験者 【求める人物像】 *コミュニケーション力や対人折衝能力がある方(各部署の部門長クラスとの調整等のやり取りがあります)
株式会社ウエストンキャリア
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■下記経理業務をお任せします。 月次伝票の入力、支払処理、本決算処理、税務処理 【1日のスケジュール】大体のイメージですが、午前に伝票処理や 支払処理を行い、午後に残高管理や計画管理を行っていただきます。 【魅力】まだまだ小さい組織だからこそ、自ら考え行動できる方に とってはとても自由度の高い環境です。経営層との距離も近く自分の 考えや意見を発言しやすい風通しのいい会社です。 【働き方】基本的に業務時間は自らコントロールできる環境で、 全社的に働き方改革を促進していることから早帰りや有給休暇も 取得しやすい環境です。
【必須】経理業務のご経験が3年以上の方(業界は問いません) 【歓迎】主担当として本決算の処理経験をお持ちの方 日商簿記2級をお持ちの方大歓迎です
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
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システム内部統制チームでは、システムに関する内部統制(コントロール)の検討、内部統制実施状況のモニタリングを行っています。 【具体的には】 ■システムセキュリティに関する方針策定、推進、モニタリング ■システム管理に関する方針策定、推進、モニタリング ■システムリスクに関する方針策定、推進、モニタリング
【学歴】 ◆四年制大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆IT部門での業務経験2年以上(ITコンサルタント、システムエンジニア等での経験を含む) ◆システムセキュリティに関する知識
TLA株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
◇大手銀行の本社企画部門でのバーゼル規制対応業務 ■グループ全体の債務者格付・自己査定制度、償却・引当の企画立案・統括 ■引当金にかかる予想損失率の決定 ■顧客の事業再生支援にかかる手法等の企画立案・管理 ■金融の円滑化の管理に関する企画立案 ■信用リスクアセット計測、推計値(PD・LGD・EAD)・リテールプール区分の決定 ■IFRS(国際会計基準)導入に向けた会計方針等の検討
■金融機関の本部企画部門等にて信用リスク管理業務の経験がある方 ■金融機関または監査法人・コンサル等でバーゼル規制関連業務の経験がある方
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
大阪府
・総務および株式管理に関する業務全般 ・内部統制に関する業務 ・不動産管理業務 ・統合報告書、社内報等の作成/編集業務
・製造業の株式上場企業あるいは銀行の金融機関における総務部門の業務経験 ・新聞/出版社等での文章執筆/編集に関する実務スキル(尚可)
株式会社オフ・ビート
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務概要】 財務経理の連結・海外チームスタッフとして、業務をお任せします。 月次業務として海外子会社の連結パッケージ(財務諸表)のレビューや、海外子会社設立をはじめとした特殊な案件についても海外子会社経理メンバーと主体的に英語でコミュニケーションを取れる方を募集いたします。 また、四半期業務として海外子会社を含む10社程度の連結決算及び開示資料作成(短信、四半期報告書、有価証券報告書)の業務サポートを遂行できる方を募集いたします。 【具体的な業務内容】 ■海外子会社管理/連結パッケージのレビュー・更新 ■連結精算表、連結キャッシュフロー計算書作成 ■短信、四半期報告書、有価証券報告書作成補助 ■取締役会報告資料の作成 ■監査法人対応
【必須スキル/経験】 ■基礎的な会計知識(日商簿記2級程度を想定) ■英語スキル(メールやチャットでのコミュニケーションが取れる方) 【歓迎スキル/経験】 ■企業経理または会計事務所での実務経験 ■連結決算の実務経験がある方 ■税務の実務経験もしくはキャッチアップする意欲のある方 ■暗号資産の管理や会計処理に興味のある方 ■英語でビジネス会話ができる方
株式会社グローバルリーフ
取り扱い転職エージェント
大阪府
監査組織の立ち上げに携わっていただきます。 1.監査組織の新設に伴う準備段階 ・業務監査項目の整備(その為に現状業務の分析実施) ・業務監査項目ごとに具体的な監査取組項目(監査実施プロセス等)の整備 ⇒業務監査マニュアルの作成 / 業務監査チェックシートの作成 ・業務監査結果報告書のフォーマット整備(結果報告書内容・コンテンツ) ・被監査部門への事前準備内容の整備 2.監査業務実施の段階(監査結果報告書は社長へ報告) ・業務監査マニュアル(実施要領)に沿った業務監査の実施 ・監査実施チェックシートに沿った業務監査の実施(網羅性を確保) ・改善見届けの為のフォロー監査実施 ・監査結果の評価は行わない<指導監査を主たる目的として進める> 3.内部統制の整備と運用の段階 ・内部統制の整備 ・内部統制の運用面での実効性の検証 ・内部統制監査結果は社長へ報告 ・課題抽出と改善見届け
●内部監査実務経験5年以上(個別監査計画、監査要点、監査項目設定、改善提案立案、監査報告書作成等) ●大卒以上
株式会社アージスジャパン
取り扱い転職エージェント
兵庫県 / 東京都 / 大阪府
物流・サプライチェーン・商品系、IT系、マーケティング系の各部門(1st Line)及び監査部門(3rd Line)と密に連携し、以下の業務を主として担当します。 セカンドラインとしての位置づけの部署ではありますが、必要に応じたハンズオンを含めて以下の業務をリード頂くことを期待しています。 ●全社統合リスク管理 ●リスクの洗い出し ●リスクの定量的評価 ●リスク対応の優先度付けと短期および中長期のスケジュール ●全社BCM/BCP体制の構築 ●上記のPDCA ●リスクマネジメントの方針の企画、立案 ●リスクモニタリングの実施 ・リスク最適化のためのコーディネーション
【求めるスキル・経験】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方。 ・全社レベルでの統合リスクマネジメント経験 ・物流やサプライチェーンなど当社の事業ドメインに近い分野での業務経験(3年~) ・システムリスク管理部門または、情報セキュリティ、ITガバナンス、における実務経験(3年以上~) 【あると望ましいスキル・経験】 以下のいずれか(複数歓迎) ・物流やサプライチェーンなど当社の事業ドメインに近い分野でのリスクマネジメント経験(または各業務の実務経験) ・流通業(EC含む)または製造業での業務経験。 ・ITシステム、情報セキュリティに関する経験 ・組織マネジメント経験 ・複数部署にまたがるプロジェクトをリードした経験 ・ビジネス英語力
株式会社アージスジャパン
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