未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!
600万円~1800万円 / リーダー | メンバー
東京都 / 神奈川県
【配属想定組織】 システムリスク管理部 【組織の概要・ミッション】 ・金融機関向けNRIのITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を担う。 ・合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。 【募集背景】 組織増強のため。ITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査を、実務担当として推進していただきます。 【具体的な職務内容】 ・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析 ・リスクモニタリング活動の企画、推進 ・サービスの保証報告書発行および内部監査 ・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応、等 【仕事の魅力】 リスク管理/監査業務対象の ITサービスは、数多くの金融機関にご利用いただいているNRIの主要なサービスであり、リスク管理の観点から金融市場に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。 また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。
【必須スキル、業務経験】 ※下記いずれかの経験(3年程度以上) ・システム開発、保守等に関する経験(ITベンダへの委託元としての経験も可) ・金融機関のシステム部門に対する規程整備や、内部統制の設計運営に関する業務経験 ・ITサービスや BPOサービスの監査業務経験 ・その他、システムリスク管理/監査に関連する業務経験 【あると望ましい資質等】 ・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル ・業務に取り組む積極性、主体性 ・スキルアップへの意欲 【歓迎資格】 ・高度情報処理技術者(システム監査) ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・その他、IIAやISACAの資格 ■その他 ◎国内外の大学卒業以上。国籍不問。 ※4年制大学と同等の資格を取得済みの方もご応募が可能です。
480万円~1050万円 / 管理職 | リーダー
東京都
・当社の基幹業務である営業(受注~売上~請求)、 購買(発注~費用計上~支払)についての業務規程の維持・改廃 ・規程遵守状況の把握のためのモニタリング、教育等全社施策の企画・実行 ・業務プロセスの見直し、改善
・業務規程の背景となる内部統制、JSOXに関する知識 ・営業契約管理または購買契約管理の業務経験 ・業務プロセスの構築経験 ・業務システムの構築検討経験 上記、いずれかのご経験があり、以下マインドで業務に取り組んで頂ける方 ・自ら課題設定を行いつつ、自身や組織の役割に閉じず自律して 積極的に物事を前に進めることができること ・周囲や取引先、社内関係者と円滑なコミュニケーションにより連携しながら 仕事を進めることができること ・変化に対して柔軟であること ・ポジティブ思考な方
◎SBIグループの中核企業 ◎当社全般に係る内部監査業務をお任せします
360万円~1100万円 / 管理職 | リーダー
東京都
各種法令に基づいた当社全般に係る内部監査業務 ~具体的な業務~ ■臨店監査のための事前査閲 ■各支店臨店監査 ■監査報告書の作成・報告 ■当局対応
・証券会社もしくは銀行において業務監査を3年以上ご経験されている方 ・金融商品取引法、協会諸規則等に精通し、金融機関での監査業務経験のある方 ・国内出張が可能な方(月1~2回程度)
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 定年退職予定者の後任募集 【業務概要】 グループ内部監査部は、グループ全体で質の高い内部監査を実施する責任を負っており、海外グループ会社を含む各国にメンバーがいる高度に熟練したグローバルなチームです。 グループのトップ マネジメントと緊密に連携して、リスク評価を実施し、定義された領域で内部監査を実施し、内部統制プロセスをサポートしています。 【主な業務】 ・国内グループ会社に対して、JSOX基準によるIT全般統制・業務処理統制の計画及び実施(8割) ・海外グループ子会社に対して、JSOX基準によるIT全般統制・業務処理統制の計画及び実施(2割) ・JSOX監査責任者および監査法人との、コミュニケーションおよび報告 【組織構成】 グループ内部監査部(GIA部)日本チーム+海外チーム 計20名 海外チームは米国、中国、西ヨーロッパ・スイス等。 日本チームは、監査マネージャー以上クラスのみのスペシャリスト集団の人員構成(下記参照) ◎グループ内部監査部 財務報告監査課 元IT部長65歳IT監査主務、会計監査財務報告JSOX60代、EU等海外対応会計財務監査50代後半、松山地区50代半ばIT監査担当 計4名
【必須要件】 ・JSOXにおけるIT監査5年以上 ・英語ビジネスレベル 【歓迎要件】 ・CISA資格 ・CIA資格 ・監査法人経験 語学力:要
マンパワーグループ株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査) ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定(年度対応方針/スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む) ・グループ単体のJ-SOX評価業務および対象子会社への指導およびサポート(是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む) ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など
■必須条件: ・英語での業務経験※TOEIC(R)テスト850点以上 ・5年以上の監査経験または5年以上のJ-SOX評価業務経験 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・監査業務における会計とITの知識 ・高いコミュニケーション能力(役員、監査役、監査法人などとも話をする機会があるため) ■歓迎条件: ・US-SOXに関する知識 ・業務監査やIT監査の経験 ・監査法人の経験 ・CIA、CISA、CFE、日本公認会計士、CPAの資格 <語学> 必要条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:公認会計士、日商簿記検定1級、日商簿記検定2級、CIA(公認内部監査人)、CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士)
森田 徹
高給与・好条件の多くは未公開求人です
取り扱い転職エージェント
東京都 / 神奈川県
IFA(金融商品仲介業者)に委託している業務において営業考査を実施いたします。 営業考査業務は、取引審査(不当勧誘/乗換勧誘/回転売買/高齢者取引)を行い不備・不足等、確認事項があれば顧客への勧誘実態等含め、IFA(金融商品仲介業者)に対し確認を行います。 確認の結果、不備等が発覚した場合には、業務指導のうえ是正対応/継続的教育等を実施します。 原則、IFA(金融商品仲介業者)に対する考査はオフサイトで実施いたしますが、必要に応じオンサイト(臨店検査)も実施いたします。
【必須経験・能力】 ・対面営業に係る営業経験又は営業考査業務経験者 【歓迎経験・能力】 ・IFA(金融商品仲介業者)ビジネスにおける責任証券会社側の管理責任者 ・対面証券会社支店総務経験のある方
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
◇資産運用会社における内部監査業務全般 ■監査実施計画の策定 ■実地監査 ■監査結果の確定(意見形成、事実確認、報告書作成等) ■監査報告会の開催 ■フォローアップ ■オフサイト・モニタリング ■リスク・アセスメント
■資産運用会社での内部監査業務の経験者 ■内部監査実務を独力で遂行可能な知識・スキル ■公認内部監査人(CIA)資格等の保有
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
・不動産業界での内部監査業務、経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方。 ・2年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方(プレイヤーとして活躍できる方) <必須要件> ・宅地建物取引士資格 <歓迎要件> ・ISMS( 情報セキュリティマネジメントシステム)の監査実務経験がある方 ・J-SOX対応経験がある方 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
まずは契約関連業務を中心に企業法務として各種業務に携わっていただきます。 【具体的な業務】 ・各種和文・英文契約書のレビュー、作成、管理 ・社内、関係会社から寄せられる各種法務相談への対応 ・コンプライアンス、リスク管理施策の企画・実施、現場対応力の強化施策の企画・実施 ・知的財産関連案件への対応 ・取締役会・株主総会に関わる事務局 ・弁護士との調整・折衝 など ゆくゆくは下記業務に携わっていただく可能性もございます。 ・組織再編関連業務(会社設立、合併、分割等) ・M&A関連業務(法務デューデリジェンス、PMI含む) ・規程の整備
・事業会社での法務経験3~5年 ・契約関連・知財関連業務経験者 【あれば尚可な経験スキルなど】 ・弁護士 ・司法書士 ・弁理士 ・司法試験、司法書士試験受験者
マンパワーグループ株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
◇資産運用会社における会社全体のリスク統括業務 ■リスク全般(事務リスク、ITリスク、評判リスク等)のモニタリング ■個人情報保護を含む情報リスク管理 ■BCP態勢の整備計画策定、実行 ■トラブル・緊急事態発生時の対策本部の事務局運営
【必須】 ■金融機関において上記リスク統括業務のいずれかの経験が3年以上ある方 ■協働志向を持ち、リーダーシップを発揮できる方(※ミドルシニア層) 【歓迎】 ◇投資信託委託会社等の資産運用会社において、上記リスク統括業務のいずれかの経験がある方
株式会社ウエストンキャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【期待人材イメージ】 <経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【ミッション】 総務:「仕組みと働く環境づくりで企業価値の向上を目指す」 【具体的な業務】 ■内部統制(会社レベル統制・業務プロセス統制) ■リスクマネジメント ■BCP(事業継続計画)構築の企画、推進 ※全社統制業務は以下となります※ ■株主総会・取締役会・経営会議等 会議体事務局運営 ■決裁統制・印章管理 ■社内規程整備・運用 ■環境ISO事務局運営 ■許認可管理
【求める人物像】 ■Integrity・コンプライアンス・守秘義務を遵守できる方(Priority:高) ■戦略を企画/立案できる人 ■優しい方・コミュニケーション能力、ホスピタリティの高さ・人柄の明るさ ■状況に応じて臨機応変に柔軟、且つ迅速に対応できる方 ■協働力・落ち着いた話し方・強い忍耐力 ■課題を整理する力(総合的・構造的理解) ■伝える力・説明する力・提案力(論点整理、わかりやすい表現、文章力)
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 システム運用部が正しくアウトプットを最大化出来るように以下の業務を行っていただきます。 ■規程管理(遵守状況確認・見直し・整備等) ■予算管理(予実確認・使途傾向分析・次年度予算計画等) ■情報管理(台帳等運営状況管理) ■人的リソース管理(リソース使途の管理・プロジェクトPMO) ■チーム運営・改善業務 <システム運用部> ・インフラグループ(当社インフラの企画・保守) ・オペレーショングループ(当社アプリ・インフラの運用) ・運営チーム (各Gの運営支援)★本ポジション 運営チームのメンバーまたはリーダーを担当いただきます。(スキル・経験による)
【必須要件・スキル】 ◆IT内部統制やガバナンスに関わる業務 ◆システム開発・導入・運用・プロジェクトマネジメント経験 ◆全社レベルのサイバーセキュリティ関連業務経験 ◆ステークホルダーとの合意形成のためのコミュニケーション能力 ◆ビジネス課題を解決するための課題設定・問題解決能力 ◆システムに関する基礎的な知識・経験(特に情報セキュリティ関連) 【尚可要件・スキル】 ◇チームマネジメント経験 ◇金融機関やユーザー企業での業務経験 ◇金融機関向けのコンサルティング業務経験 【求める人物像】 ・セルフスターターな方 ・変化するビジネス環境に合わせて、チームをリードできる方 ・自主的に問題の抽出、問題解決の提案・実行が行える方 ・周囲のメンバーとの協力体制を積極的に築き、業務を行える方 ・ナレッジ化を推進し、チーム全体の業務遂行能力を高めていける方
TLA株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
会社のグローバル化・急成長を支えるバックオフィス体制の強化が急務となっています。組織の成長の中核となる連結をご担当いただく経理スタッフを募集いたします。 【具体的には】 ・本社の連結算業務(IFRS連結)及び海外子会社管理(タイムリーディスクロージャー実現のための各種子会社支援等) ・各種書類作成(短信、四半報、有価証券報告書等、全制度決算書類も含む) ・監査法人対応(日本本社及び海外子会社両方)
【必須スキル・経験】 ・連結財務諸表、それにかかる開示(短信 / 四半報 / 年度の有報)作成経験者(全部ではなく一部でも担った経験があればOKです。) ・海外子会社管理(財務諸表分析 / 債権の滞留状況の検討等)経験者(つまり海外経理担当とコミュニケーションを取り、より良い財務諸表作成のための助言や指導を行った経験) ・ネイティブレベルの日本語力 ・英語での日常会話以上のコミュニケーションに抵抗がない方スキル(英語習得意欲があれば現時点の英語力は特に問いません。国外メンバーとの連携がある為) 【歓迎スキル・経験】 ・USCPA保有者または日本公認会計士資格保有者 ・監査法人による会計監査対応経験者 ・JSOXにかかる成果物(3点セット)作成及び経営者評価 【求める人物像】 ・やりきり力のある方 ・コミュニケーション能力、質問力が高い方(口頭・メール等文章どちらも) ・常に業務の改善やサービス、成果物の向上を意識して業務を行える方
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務詳細】 ・リスクマネジメント ・内部統制システムの推進と強化に向けた委員会事務局活動(企画、運営等) ・内部統制構築、財務内部統制(J-SOX)評価、不備の改善
◎MUST 内部統制推進(J-SOX含む)経験者 リスクマネジメント従事経験者 ◎WANT 語学:英語(TOEIC650点以上)、中国語 内部監査経験
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務詳細】 ・監査実行体制の構築(ガイドラインなど標準化の整備運用) ・定期的業務監査の実施または指導(国内・海外出張あり) ・事業会社による監査実行のサポート
◎MUST 内部監査の実務経験(5年以上) (監査実施計画立案からフォローアップまで一連の監査業務を単独で遂行できること) ◎WANT 外国語(英語、中国語):スピーキングよりリーディングに長けた人 情報システム、経理、法務などの経験or知識 海外子会社往査経験 客観的事実から論点的結論に導き出せる能力 論理的文章表現力(パラグラフライティング)
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 海外現地法人で監査業務に就いていただくことを視野に置いた内部監査を担って頂ける方を急募します。
【期待する人材イのイメージ】 ①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材 監査する上で証券業務に精通している人材で、現在の監査部として求める業務知識としては、以下のニーズが高い ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見のある人材 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 このほか、公認会計士やCIAの取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見をもとに判断予定 ②海外現地法人に派遣できる監査人の素養のある人材 欧米の拠点に派遣する人材ニーズとして、英語力と監査の知見がある人材。こちらは派遣を前提としているため、証券業務の監査の知見がなくとも、語学力があり公認会計士等の素養があれば、1年程度、監査部内で監査を経験した後、海外に派遣できる人材を希望。
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務 ・内部監査の計画立案・実施等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善
【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方 ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方 ・内部監査部門でのマネジメント経験 ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方 ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方
株式会社クロス
取り扱い転職エージェント
東京都
下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
・不動産業界での内部監査業務、経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方。 ・2年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方(プレイヤーとして活躍できる方) <必須要件> ・宅地建物取引士資格 <歓迎要件> ・ISMS( 情報セキュリティマネジメントシステム)の監査実務経験がある方 ・J-SOX対応経験がある方 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
海外子会社に対するグローバル監査の責任者を募集します。 ・決算・財務報告内容にかかる監査 ・運用評価 ・業務プロセスに関わる監査 ・運用評価 ・IT全般統制に関わる監査 ・マネジメント層への報告 語学力があり、監査に必要な資格あるグローバル監査経験者歓迎します。
・監査法人、上場準備企業もしくは上場企業における監査実務経験 5年以上 ・海外企業の監査経験 ・英語を使用したビジネス経験(written/oralともに) ・PCスキル(Word/Excel/PowerPoint) 【歓迎】 ・CIA、CPAなどの監査関連資格 ・事業会社における、経理・財務の実務経験
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
■企業価値の最大化およびリスク最小化を提案 ※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/モニタリング含む) ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートにまとめていただきます。
・3年以上の監査経験 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計とITの知識 (歓迎) ・CIA、CISA、CFE ・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA ・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
・内部監査業務、経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方。 ・2年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方(プレイヤーとして活躍できる方) <必須要件> 特に無し <歓迎要件> ・ISMS( 情報セキュリティマネジメントシステム)の監査実務経験がある方 ・J-SOX対応経験がある方 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方 ・宅地建物取引士資格
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
●グループ全体(国内海外を含む)のコンプライアンスプログラムの立案・実行 ●内部通報制度の運用 ●コンプライアンスに関する高リスク分野の未然防止体制の構築・運用 ●コンプライアンス研修の立案・実行 ●グループ各社のコンプライアンス体制状況の監査 ●グループ全体のリスク管理プログラム実施のサポート
【必須】 ●法的思考力、高い倫理観を有している ●英語力 英語での会話・会議に躊躇なく参加できること ※目安:TOEIC800点以上(ビジネス~ネイティブレベル) ●コンプライアンス関連業務の経験(3年以上) ●コミュニケーション、調整能力 ●基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint) ※日本語の履歴書・職務経歴書に加え、英文職務経歴書の提出必須。
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【お任せしたい業務/具体的には】 ・月次・四半期・年次決算 ・上場グループとしての連結決算に関わる業務(親会社対応) ・取締役会報告資料の作成・経営分析と報告 ・予算作成(予実分析及び着地管理、KPI管理) ・税務申告書作成、法定開示書類作成 ・監査法人対応 ・内部統制・内部監査対応 ・プロジェクト推進(業務改善等) ・部下のマネジメント 【経理部メンバー構成】 40代の管理本部長兼経理部長を筆頭に、 男性5名女性3名・20代~50代の年代バランスの取れた組織です。
【必須条件】 ・上場企業(グループ企業を含む)での経理業務全般の経験 ・マネジメント経験 ・高卒以上
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査業務のうち、主に業務監査・システム監査をご担当頂きます。 【業務詳細】 ■業務監査、システム監査に対する中期ならびに次年度監査計画策定、個別計画策定 ■システム理解、リスクアセスメント、チェックリスト作成 ■監査手続き作成、実施、結果講評 ■指摘事項ドラフト作成 ■フォローアップ
下記いずれかに該当する方 ■事業会社にて、監査部所属で監査の経験をお持ちの方 ■事業会社にて、システム部門で監査に携わる経験をお持ちの方 ■コンサルティング会社にて、監査のアドバイザリーもしくは受託を受けていた方 (歓迎) ・英語スキル(ビジネスレベル) ・CISA(公認システム監査人)保有 ・金融機関、システム開発会社、監査法人等でのシステム監査経験 ・システムや情報セキュリティに係る監査経験 ・システム開発プロジェクトの第三者評価の経験がある方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【期待人材イメージ】 <経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
神奈川県
■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
ENEOSキャリアサポート株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
ホールディングスにおける海外内部監査担当として、主にグループの海外現地法人各社に対する内部監査を実施頂きます。※一部国内グループ会社の監査も行います。 【業務詳細】 ■・監査実務(個別計画、現地ヒアリング、チェックリスト作成、調査、講評、報告書作成) ・改善提案、フォローアップ ・経営層への報告 ・内部監査計画の策定、リスク評価の構築 ※3ヶ月に1回、1週間程度の海外出張の可能性
■下記いずれかに該当する方 ・事業会社での海外子会社の内部監査経験 ・監査法人やコンサルティング会社での海外監査経験 ■英語スキル(ビジネスレベル)
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
「管理部内の法務担当として下記業務をお任せします」 【職務詳細】 ■各種契約書の精査、作成 ■訴訟問題への対処 ■新規、既存ビジネスにおける法的支援 ■社内向けの法教育や法律相談 ■弁護士事務所との関係構築 【会社の雰囲気】 ・平均年齢は26歳。幹部層の半分が20代と若いメンバーが活躍しています。 ・同社代表もまだ42歳と若い経営者、非常にフランクで社員との距離も近くコミュニケーションが取りやすい環境です。 ・高い目標を掲げ、チャレジし続ける、アグレッシブで意識の高い社員ばかりです。 ・20代半ばで、10名以上のマネジメントを担当したり、入社6ヵ月で役職に就いたりと、年齢や社歴に関係なく、実力に応じてポジションが与えられる環境です。 【同社独自の福利厚生】 ・代表が医療法人も経営しているため、提携先クリニックの利用であれば、医療費は会社が全額負担。その他にもインフルエンザの集団予防接種など医療面で手厚いサポートがあります。 【重要ポジションへの抜擢事例】 ・取締役、執行役員は全員30代前半。若いメンバーが活躍しています。 ・幹部層の半分は20代です。一年目から経営会議へ参画するケースもあります。 【業績好調】 ・部署設立以来、増収増益を続けております。最初は東京のみで開始した事業も現在では札幌、名古屋、大阪、福岡、仙台と拠点を増やし、海外では、タイ、香港、ニューヨーク、ベトナムでクリニックを運営しております。
【必須要件(MUST)】 ◎初転職の方 ◎法務経験のある方 ◎成長意欲が高く、自身の市場価値を高めたい方 ◎大卒以上で20代の方 【歓迎(WANT)】 〇年次決算実務経験 【求める人物像】 ・経営者視点で働きたい方 ・新規事業にチャレンジしたい方 ・スピード感をもって自身も成長したい方 ・・・特に法務ポジションでは、 ・理解力の高い方 ・真面目で寡黙な印象のある方 ・地頭が良く、淡々と業務をこなせる方
株式会社キャリアリソース
取り扱い転職エージェント
神奈川県
■内部統制は、ENEOSグループの内部統制方針を理解して、本社・関係会社の同内部統制活動を計画、推進、指導する業務。具体的内容は以下のとおり。 ・ENEOSホールディングス(以下、HD)の金融商品取引法対応に基づき「全社的な統制環境」・「決算財務報告プロセスチェックリスト」の作成およびHDへの報告 ・ENEOS㈱(以下、ENEOS)の会社法「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当社統制環境の自己点検の実施およびENEOSへの報告 ・ENEOS内部統制部主催の「内部統制・遵法状況点検」の本社・関係会社への実施・フォローアップおよびその結果報告(報告先:社内幹部会議、ENEOS内部統制部) ・その他として、当社監査役、ENEOS内部統制部他ENEOS関係部署、当社国内外関係会社と連携する内部統制関連業務全般 ・内部監査は、当社の「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく社内・国内外関係会社を対象とする業務監査を計画、実施、結果報告(報告先:社内幹部会議他) 【採用背景について】 次世代のメンバーの育成と今後の組織強化に向けて増員をいたします。 【配属グループについて】 グループは男性1名・女性2名 平均年齢40歳 【転勤について】 転勤はありません。ただし、社内の部署異動はあります。
【学歴】 ・大卒・大学院卒 【必須】 ・日本語の文章力(ビジネスソフト操作は必須) ・英語力(TOEIC650~を希望) 【イメージする人物像】 ・自発的・継続的な学習に対する意欲 ・社内外との対人関係構築力 ・計画立案・実行力 ・誠実性
ENEOSキャリアサポート株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームの一員として従事し、監査レポートをまとめていただきます。
・1年以上の監査経験 ・内部統制の知識 (歓迎) ・IT監査のご経験(システム開発経験者含む) ・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
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下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
・不動産業界での内部監査業務、経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方。 ・2年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方(プレイヤーとして活躍できる方) <必須要件> ・宅地建物取引士資格 <歓迎要件> ・ISMS( 情報セキュリティマネジメントシステム)の監査実務経験がある方 ・J-SOX対応経験がある方 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方
森田 徹
取り扱い転職エージェント
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■下記経理業務をお任せします。 月次伝票の入力、支払処理、本決算処理、税務処理 【1日のスケジュール】大体のイメージですが、午前に伝票処理や 支払処理を行い、午後に残高管理や計画管理を行っていただきます。 【魅力】まだまだ小さい組織だからこそ、自ら考え行動できる方に とってはとても自由度の高い環境です。経営層との距離も近く自分の 考えや意見を発言しやすい風通しのいい会社です。 【働き方】基本的に業務時間は自らコントロールできる環境で、 全社的に働き方改革を促進していることから早帰りや有給休暇も 取得しやすい環境です。
【必須】経理業務のご経験が3年以上の方(業界は問いません) 【歓迎】主担当として本決算の処理経験をお持ちの方 日商簿記2級をお持ちの方大歓迎です
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
取り扱い転職エージェント
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【業務内容】 ・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【期待人材イメージ】 <経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)
株式会社ウィルビー
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東京都
国内外の法務に関わる下記業務をお任せします。 ■契約審査:事業内容や相談者ニーズを踏まえた効果的な契約書の加筆修正提案 ■新サービス立ち上げ/キャンペーン実施支援:法規制を遵守したスキームの構築 ■プロジェクト支援:新規事業の立上げ、子会社設立、業務提携等のバックアップ ■トラブル対応:訴訟および訴訟前のトラブルにおける有利解決に向けた支援 ■コンプラ対応サポート
■英文契約の作成・レビュー・ 【歓迎条件】 ■法律事務所または国際取引のある企業での法務担当
森田 徹
取り扱い転職エージェント
東京都
・内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制強化に貢献すると共に、会社の経営に資する。 ・同社の内部監査案件をリードし、リスク低減と効率的なオペレーションの提言をレポートにまとめる。 ・同社およびグループ全体のリスクを考慮しながら、グループ会社に対して親会社の立場から行う子会社監査をリードし提言をレポートにまとめる。 監査チームは2名~5名程度でテーマの軽重によりメンバー編成が都度変わります。
・監査経験5年以上 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計知識およびIT知識 ・ビジネス英語 【歓迎知識・経験】 ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、CPA, CIA等
森田 徹
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東京都 / 神奈川県
【業務内容】 当社が提供するサービスおよび社内向けの情報セキュリティに関わる業務をご担当いただきます。事業環境や社内ニーズの変化に合わせて、情報セキュリティと業務効率のバランスを意識したルールの策定、対策の立案などを行います。 【業務例】 ・CSIRTの運営およびインシデント対応 ・システム開発におけるセキュリティ向上のための助言 ・当社基幹システムや情報系システムへのセキュリティ機能の実装 ・情報セキュリティに関わるルール策定・見直し ・社内へのセキュリティ啓発活動 ・プライバシーマーク維持・運用に関わる一連の活動
※求める人材像 【必須経験】 ・セキュリティ技術に関する基礎知識 【歓迎経験】 ・インシデント対応、セキュリティ監視、ログ分析などセキュリティ運用の経験 ・情報セキュリティリスク分析の経験 ・プロジェクト管理の経験 ・プライバシーマーク・ISMS事務局の経験 ・情報セキュリティの各種資格(CISA、CISSP等)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 ・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【期待人材イメージ】 <経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)
株式会社ウィルビー
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東京都
【職務概要】 経営企画・経理財務統括部において、グループ会社の決算業務の品質向上のための業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ・ERPをパイロットで導入したグループ会社において、グループ会社単体の決算財務プロセスの文書化、あるいは文書化レビュー・修正指導 ・荏原グループの決算業務の標準化・合理化・質の向上を金商法内部統制の観点から指導 ・監査法人との評価手続きの調整 ・関連する経理業務に関するポリシーの明確化、規程構築 <募集背景> 長期ビジョンで掲げている目標達成に向け、全社ERP導入を通じたグローバル業務標準化を推進中です。その中でグループ会社の決算・財務業務についても標準化を進め、さらにそれに合わせた内部統制の整備・強化を行っていく予定です。そのため、決算財務業務領域における知見をお持ちの方を募集しています。 <勤務補足> 国内事業所の他、将来的には国内外のグループ会社への外回り・出張などがあります。
【必須】※下記いずれか ・製造業での決算業務全般の実務経験 ・決算業務における内部統制構築経験、または評価経験 【尚可】 ・公認会計士資格 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ERPを活用した実務経験 ・英語力(TOEIC600点以上) ※業務・プロジェクト状況に応じて海外拠点とのコミュニケーションが発生します。 <リモート:有> 週1~3日程度、利用が可能です。 ★☆★ おすすめポイント ★☆★ ・離職率は約1%◎中途入社者への正当な評価が行われています!
株式会社ワークポート
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東京都
内部監査(業務監査、コンプライアンス監査等) 監査報告書の作成 子会社監査 J-SOX評価作業
【必須】 内部監査の経験2年以上 J-SOX評価の経験は問いません
株式会社みどり会
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神奈川県
【職務概要】 募集ポジションは、個人情報保護やデータプライバシーコンプライアンスについて、米国本社及び他国の関係者と連携し、国内法規のみならず、APPI、GDPR等グローバル規制やポリシーを踏まえ、関係法規や規定を構築、管理し、確実な遵守に務める重要な役割です。 【職務詳細】 ◆個人情報保護・データプライバシーコンプライアンス関係法規の遵守と推進 ・個人情報保護関係法令遵守体制の構築 ・個人情報保護ポリシーの立案・制定・改定 ・個人情報保護推進施策(情報発信、教育、啓発等)の立案、実行支援 ・個人情報保護及びプライバシー関連プログラムに関するリスク評価、分析及び改善実行 ・Globalデータプライバシー関連のタスク、プロジェクトの実行(国内関係者と調整・企画→経営層への提案・アドバイス) ・Global DPO及び他国関係者との連携、各種レポーティング ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応業務 ・One Trust(クラウド型プライバシー管理ツール)の国内展開(導入・教育) 【働き方について】 出社頻度月2回程度+フルフレックスにて働きやすい環境です
【必須】 ・個人情報保護法(APPI)・プライバシー保護に関する実務経験(2年以上) ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・企業での法律実務経験 ・法務以外における労務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスの業務経験 ・プライバシーマーク維持管理、監査、審査対応経験 ・個人情報関連の部署(法務・監査・内部統制)における社内体制・社内規定の構築、運用に関与した経験 ・セキュリティ、プライバシー法規関連の有資格者(個人情報保護士、情報セキュリティ管理士、企業情報保護士CIPP/E・IAPP・CIPM)
株式会社ワークポート
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京都府
<職務内容> ・契約審査の主担当と分担して下記対応して頂きます ・株式管理 ・株主総会、社員大会の運営 ・規程管理 ・その他総務業務 <組織> 計8名(男性6名、女性2名)
<必須条件> ・求める学歴:大学 ・英語力のある方(TOEIC700点以上) ・契約書審査、実務経験が2年以上ある方 ・基礎的な法務知識のある方(法学部卒、法務系資格ありなど) <歓迎条件> ・株式実務(上場企業)経験 <人物面> ・法務業務以外も総務グループ業務として柔軟に積極的に対応頂ける方。 ・協調性のある方。
株式会社A・ヒューマン
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東京都
【職務概要】 マッキンゼー農業セクターチームの一員として経験を積んだ代表が2016年に創業したアグリスタートアップである同社において、内部監査室長として、内部統制の構築や運用、プロジェクトマネジメントをご担当いただきます。 【職務詳細】 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■内部統制(J-SOX 法)に関する業務 ・内部統制(J-SOX 法)の構築、計画立案、プロジェクトマネジメント ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議
【必須】 ・監査法人での5年以上の監査実務経験 ・公認会計士の資格 【尚可】 ・IPO準備企業での内部統制等に関する実務経験 <募集背景> 事業の急拡大、2026年3月のIPOに伴い、その成長と準備を着実に支えるための 管理体制の強化が必要となっています。
株式会社ワークポート
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日本型オペレーティングリースを中心とするリースファンド事業、不動産ファンド事業、保険、M&A、証券、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、下記業務をご担当頂きます。 【業務概要】 当社およびグループ会社全体の内部監査担当としての業務をお任せします。 ・業務監査(監査 プログラム 策定、監査実施、監査報告 作成 、改善状況フォローアップ 、継続的モニタリング監査 ・企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等) グループ会社に対する内部監査業務も含みます。 ※国内グループ会社および海外グループ会社:FPG Amentum Limited(アイルランド)等 【部門人数】 2名(男性2名) 【残業時間】 有(10時間程度を想定。全社平均残業時間17時間程度)
【必須】 ・内部監査実務経験3年以上(金融業界での業務監査経験が望ましい) 【尚可】 ・公認内部監査人(CIA)資格 ・金融機関での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)あり ・金融商品に関する監査実務経験またはフロント実務経験あり ・英語スキル:業務上での使用経験あり ・IT監査実務経験あり 【求める人物像】 ・主体的に、能動的に行動ができる方 ・協調性がありコミュニケーション能力が高い方 ・論理的思考能力が高く、説明能力が高い方 ・既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
株式会社メディアハウスホールディングス
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東京都
【職務概要】 以下の業務をお任せします。 【職務詳細】 財務経理、人事以外の総務業務全般をお任せいたします。 ・経営会議など社内重要会議タイの整備及び運営 ・ファシリティマネジメントを含む通常総務業務 ・内部統制プロジェクト(権限・規程の整備、コーポレートガバナンス体制の構築)の推進 ・BCP(事業継続計画)の構築 ・情報セキュリティ体制の構築、強化施策の企画 将来的には配下メンバーのマネジメントや上場を見据えた社内体制の構築も行っていただきます。 【当ポジションの魅力】 ・ベンチャー企業のコーポレート部門として組織の心臓部に携わって頂きます。 ・経験できる場の少ない「上場準備業務」の中心人物のひとりとしてお仕事して頂けます。 ・超高速ブロックチェーン技術を根幹に、グローバル展開を視野に成長していくベンチャーの組織・内部体制の構築を経験できます。
【必須】 ・管理部門や総務関連での企画業務の立案、実行のご経験 【尚可】 ・上場会社における株主総会、取締役会、経営会議などの準備と進行のご経験 ・内部統制プロジェクト(権限・規程の整備、コーポレートガバナンス体制の構築)の推進のご経験 ・マネジメントのご経験 ・情報セキュリティに関する企画立案のご経験 ・法務関連のご経験 ・IR関連業務のご経験
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
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■社内各部門に対する監査業務等 ・内部監査計画の立案 ・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ ・内部監査等に係る経営報告 ・部門モニタリング ■制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
【必須要件・スキル】 ◆保険の事務部門のご経験(3年以上) または監査法人で、保険会社を担当したご経験 ※30代後半以上の方は、保険会社での本社機能の監査のご経験をお持ちの方 ◆保険に関する専門知識と実務経験 ◆組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル ◆部門業務の理解能力および問題発見能力 ◆PCスキル(Excel、Word等) ◆端的な日本語文章作成・読解力 【尚可要件・スキル】 ◇金融機関(銀行・保険)における内部監査経験 ◇J-SOX監査、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験 ◇公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格
TLA株式会社
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東京都
◆ITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理、サイバーセキュリティ等、IT領域に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する内部監査業務です。 【得られる経験・市場価値】 業務監査部の業務範囲は、当社が担う「リサーチ・コンサルティング・IT開発」の全事業領域に及び、複数の事業領域との関連性を意識しながらガバナンス・リスクマネジメント・コントロールの全体像を掴むことができます。 研修制度や資格取得・維持支援制度も充実しており、社内外で通用するバリューを備えたIT監査人としての専門性を磨くことができます。
【必須】 ■IT監査(またはシステムリスク管理やシステム開発の業務)の専門知識、経験のある方 【尚可】 ◇公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、情報システムセキュリティプロフェッショナル認定(CISSP)等の監査資格保有 ◇上記資格に類する能力をお持ちの方 【求める人物像】 *多様な価値観や意見を受け止める柔軟性をお持ちの方 *事実を客観的に分析し、意見形成のできる論理的思考能力のある方 *関係者と良好な関係を構築できるコミュニケーション能力に長けた方 *新しいことへのチャレンジを厭わない方
株式会社ウエストンキャリア
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【職務概要】 社長直轄の内部監査室において、同社及び子会社の内部監査に従事していただきます。また、J-SOXに基づく内部統制監査も行っていただきます。 <内部監査室について> 経営目標を達成するために、業務が適切に行われているかや、財務状況/業務状況の調査と分析を行っています。業務の効率化や不正の抑制に貢献することで、健全な経営をサポートします。会社全体のウィークポイントやリスクを洗い出し、監査結果をもとに改善を繰り返していくことで、最終的に会社へ利益をもたらすことを目的としています。本ポジションは会社全体のドクターであり、キーパーです。会社が目的に向かって正しく成長していくサポートをしながら、自分も大きく成長しませんか。 <具体的な仕事内容> 社会情勢の変化や組織が急拡大する中、内部監査・内部統制の体制強化を図るためにメンバーを募集します。 入社後は、業務を通じてガバナンス構築を図りながら、グループの成長を支えていただきます。 ・内部監査:同社及び子会社の各部門別業務監査実施にあたり、基本方針・実施計画等の立案(今期の基本方針・実施計画は作成済みとなります)、調書・報告書・改善指示書の作成、個人情報保護監査、その他グループ全体のリスクマネジメント業務の立案及び実施 ・内部統制監査:各プロセスにおけるウォークスルー・整備評価・運用評価の実施※今期は各プロセス作成済みのため、評価のみを実施していただきます。
【必須】 ・企業における内部監査業務の実務経験 【尚可】 ・内部統制評価の実務経験がある方
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
■募集職種: 内部監査<会計監査> ■職務内容 【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内9社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【リモート環境】 COVID-19の影響のため、在宅勤務と出社を併用しております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。
■応募資格: 【必須要件】 ・事業会社もしくは監査法人にて会計監査のご経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定。 ※8月から海外子会社を担当いただきたく、出来れば7月1日入社、管理職ではなくプレーヤーを希望。 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】 ・面接回数2回
株式会社アイ・ヒューマンサーチ
取り扱い転職エージェント
東京都
・サイバーセキュリティに関するシステム監査 当該銀行及び銀行会社が対象(含む海外拠点) ・サイバーセキュリティに関するリスクアセスメント及び監査計画の立案
<経験> ・サイバーセキュリティに関する業務従事経験 ※金融に関する実務経験・監査経験は不問 ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※当該銀行グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり (尚可) ・商談可能な英語力(TOEIC800点以上)あれば尚可(海外出張の機会あり) ・システム監査(特にサイバーセキュリティ監査)従事経験あれば尚可 <スキル・資格> 1.スキル ・ネットワークまたはサイバーセキュリティ関連スキルがあれば尚可 2.資格 ・ ネットワークまたはサイバーセキュリティ関連資格(CISA (公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等)取得を推奨
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