内部統制に関するコンサルティング業務の転職・求人検索結果

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内部監査〔業界最大手/東京転勤無〕

住信SBIネット銀行株式会社
*三井住友信託銀行/SBIホールディングス出資の安定感とネット銀行のスピード感があり、裁量権をもって活躍可能です**第四のメガバンク構想を掲げ上場準備の段階にある同社にて、内部監査人員の補強…
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *近日中に上場を予定している同社にて、業務監査をお任せいたします* 【具体的な業務内容】 ■監査計画の策定、実施、報告 ■監査指摘事項に対する改善策のモニタリング業務、およびフィードバック ■実行施策の経過観察及びリスクマネジメント ■内部統制に関するコンサルティング業務の実施 ※ご経験に応じて幅広くご経験を発揮頂きます。 〔ポジション特徴〕 *IPOフェーズでのご経験が可能  同社は直近でのIPOなども情報があるように、重要局面での業務に関与可能です。  また人員数も超大手企業に比べると比較的少数ですので  裁量権やスピード感も意識しながら就業いただける環境がございます。 *業界最大手企業で事業規模の大きさを感じることが可能  ネット銀行業界では業界NO.1の立ち位置にあり、  事業基盤も住宅ローンなどの通常の金融商品に加えて  新規事業に関連する監査などの幅広いご経験が可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業又は上場フェーズの企業での内部監査経験 ・監査法人において金融業界向け監査のご経験 〔歓迎要件〕 ・銀行又は銀行向けの監査経験 ・公認会計士の有資格者

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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