内部監査の計画立案の転職・求人検索結果

該当求人件数: 15件

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内部監査リーダー候補

東証一部上場・金融を中心とした各業界のフラッグシップ企業のDX化支援
内部監査室にて、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プ…
800万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査室にて、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告

  • 応募資格

    ■必須 以下いずれかのご経験をお持ちの方   内部監査業務の実務経験3年以上   決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上   経理部門においてJ SOXの実務経験3年以上  ※監査法人での経験者も応募可能です。 ■歓迎  ー 実務で英語を用いた経験のある方   内部統制構築実務の経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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内部監査職(リーダー候補)

非公開
650万円~899万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

稲垣 宏行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    弊社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告

  • 応募資格

    以下いずれかのご経験をお持ちの方  - 内部監査業務の実務経験3年以上  - 決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上  - 経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上  ※監査法人での経験者も応募可能です。ー 実務で英語を用いた経験のある方  - 内部統制構築実務の経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社フィスター

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内部監査

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
【東証一部上場/リモートワーク可】内部監査チームの中核をお任せします◎!
660万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社の内部監査担当をお任せします。 【職務詳細】 ・内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査報告書の作成 ・経営層および部門長への監査結果の報告 ・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ 【社長メッセージ】 私たちがキャリア入社の皆さんに期待しているのは、同社以外の会社で得た経験やスキル、ビジネスに対する視点です。 同社は、長年にわたって幅広い業界・業種のお客様に対して「マルチベンダー×フルスタック」のITサービスを提供してきたとはいえ、単体でカバーできる経験値やノウハウには限界があります。皆さんが、これまでに得た経験・視点を持ち込んでいただくことで同社のビジネスに新たな強みが生まれると考えていますし、皆さんの個性と既存の同社社員の個性が融合することによって新しい文化が育まれていくはずです。 多種多様なキャリアを積まれてきた皆さんの経験やバックグラウンドは、これからの同社にとって必要不可欠な個性であり、将来にわたって大きな強みになると考えています。

  • 応募資格

    【必須】 ・事業会社、監査法人等で内部監査の業務経験(3年以上) 【尚可】 ・同業界での内部監査経験のある方 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CPA等、内部監査に関連する資格 ・英語力をお持ちの方(目安:TOEIC 600点以上) 【働き方について】 現在同社ではほぼリモート勤務を行っており、今後も一部出社となる可能性もありますが、在宅制度は継続していく予定です。在宅勤務やスライドワークを活用でき、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部統制・内部監査/東京【世界トップクラスのシェア】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    監査業務全般をご担当いただきます。 【業務内容】 ■内部統制に関する業務 ・内部統制評価の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・業務監査の実施 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック 【同ポジションの魅力】 2018年に(株)日立国際電気から独立し、半導体製造装置に特化した事業を展開しています。会社分割より迅速な経営判断とリソースの集中を進めており、さらなる品質、技術力及びサービス向上のために、これからの同社の成長を支える人材を求めています。経営陣の近くで事業戦略やグループ会社経営に携わることにより、業界全体を俯瞰して捉える実力を身に着けることができます。 【同社の魅力】 ■半導体形成において、最も重要なのは成膜・熱処理の工程です。同社は物理的限界値に近い10nmの微細加工技術をはじめとした、世界トップレベルの成膜技術を活かした半導体製造装置を生産し、世界のトップメーカーに納入することで、半導体の高機能化、高性能化を支えています。 ■半導体分野は次々と新しい技術や製造方法が生まれています。半導体成膜分野で世界トップレベルの技術力を誇る当社も積極的な研究開発投資で新技術、新分野にチャレンジし、成長し続けています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの業務経験がある方(優先度順に記載) ■内部監査・内部統制のご経験 ■監査法人での実務経験 ■財務経理として監査対応などのご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部統制リーダー(WLB◎/平均残業15時間未満)

株式会社ラクス
★東証一部上場/TVCMも放映中の注目SaaS企業★ITサービスで企業の成長を継続的に支援★業界No.1商材を複数保有★設立以来20期連続増収★働きやすい会社ランキングで4年連続「ベストカン…
580万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査室にて、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案と内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示とフォローアップ ・監査役との連携 【配属部署】内部監査室 課長1名、リーダー1名 ※社長直下の部署となります 【募集背景】 年間約300名の入社者がいらっしゃり、監査としての体制をより強化するべく、募集を致します。 【本ポジションの魅力】 ◎チャレンジングな環境 成長過程にあり、定例業務に加えて上場企業ならではの業務など、手ごたえの大きい仕事に関わるチャンスも豊富です。仕事を通じて、自分が会社の成長を支えているという醍醐味を味わって頂けます。 ◎20~40代の社員が活躍中 社全体で男女問わない働きやすさ、業務の標準化を進めています。 また人事制度面、待遇面、キャリアプランなども随時改善を進めており、育児休暇からの復帰率も100%を継続しています。 ◎平均残業時間15時間未満 管理職含め、平均残業時間は15時間未満となります。 業務時間はしっかり効率的に業務を行い、定時後はご家庭、趣味、習い事などを充実させる社員が多いです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場企業のJ-SOX実務経験(3年以上) ※監査法人でのご経験をお持ちの方からのご応募も歓迎です! 【歓迎要件】 ■CPA、CIAをお持ちの方 ■IT監査の経験 ■事業会社における内部監査経験 ■経理/財務/会計の実務経験3年以上 ■5名以上の監査室でのご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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内部監査【J-SOX・監査法人対応・統制文書作成等】マザーズ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    [募集背景] 当社は2019年2月に東証マザーズへ上場いたしました。 上場から2年が経ち、内部統制監査への対応を見据え、人員の拡充を図るため 募集をいたします。 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(子会社の評価業務を含む)の実施を行っていただきます。 またコンプライアンス担当部門として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務にも携わっていただく予定です。 代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 [業務内容] ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 当社は正社員が約250名、契約社員250名、関連会社の正社員・契約社員含めると、約800名近くが在籍しております。 上場から2年が経過し、更なる成長を見据えての募集となります。 【環境】経営陣と距離が近くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【魅力】いわば第二創業期フェーズ。事業の拡大と合わせて、内部統制、バックオフィスの強化を経営課題捉え、様々な改革にチャレンジ可能。毎年会社負担で家族も含めた社員旅行を実施したり、新たなスキルアップ研修を導入したりと社員への投資も惜しみません。 ■配属部署について 内部監査室 室長1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【歓迎要件】 ▼法務業務経験 ▼下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査(リーダー候補)

Arithmer株式会社
IPOを目指す企業◎内部監査専任担当◎リーダー候補◎
490万円~650万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて下記業務を担当します。 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査対象部門への指摘とフォローアップ ・三様監査連携 ・J-SOX対応の計画立案、制度構築 ・内部統制資料作成(フローチャートや業務記述書、RCMの作成) ・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ■募集背景 IPOの実現に向けて、同社の内部監査を専任で担っていただける方を募集 ■魅力 高度数学を活用したまだ市場にないAI技術を生み出し、社会にインパクトを与えることが出来る会社です。会社がまだ新しいため、試行錯誤する余地が大きく、これまでにない経験を積むことができます。

  • 応募資格

    【必須】 下記いずれか必須 ・内部監査業務経験 ・リスクマネジメント経験 ・内部統制評価業務経験 【尚可】 ・内部監査計画、本監査、改善指摘、フォローアップまで一人で完遂できる方 ・J-SOX対応の計画立案、構築(文書化・プロセス改善含む)、運用評価までを一通り経験された方 ・ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部監査職(リーダー/メンバークラス)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
650万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 監査法人での経験者も応募可能 【歓迎経験】 ・実務で英語を用いた経験のある方 ・内部統制構築実務の経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【大阪】内部監査

株式会社リニカル
東証一部上場企業!年間休日125日!充実の福利厚生で働きやすさ◎
710万円~890万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

菅澤雄太
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せします。 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案及び実施 ・内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施 ・上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言 ・海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言 ・海外子会社のJ-SOX監査の実施 会社のグローバル展開に伴う内部統制活動を強化している為、海外スタッフとのコミュニケーションも活発に行われています。 ◆大阪(本社)と東京を拠点に、EU、US、アジアに子会社を持ち、日本発のグローバルCROとして医薬品開発のプランニングから、モニタリング、DM、STAT、メディカル・ライティング、薬事、などあらゆるサービスにおいて経験豊富なメンバーがお客様のニーズにお応えし、フルサービスで提供しています。

  • 応募資格

    【必須】 ・公認会計士もしくは米国公認会計士有資格者 ・上記資格取得後に監査法人での勤務経験がある方(現職は事業会社でも可) ・TOEIC730点以上 ◆男女比は4:6で、20代後半から30代前半の社員が非常に多い職場です。産休や育児休暇も取得できますし、現在、育休時からの復職率は97%となっております。今後も女性が長期的に働ける環境作りにさらに力を入れていく方針です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【東京23区内・東証マザーズ上場】内部統制・内部監査担当/年収600万円~900万円

■業界でトップクラスの実績を誇る東証マザーズ上場IT企業。
■業界トップクラスの超注目企業が内部統制・内部監査担当を募集
600万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    CFO直下にて下記の業務をご担当頂きます。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - リスク管理委員会の運営

  • 応募資格

    以下いずれかの業務経験を有する方 A. 事業会社での内部監査実務経験(3年程度以上) B. 事業会社でのJ-SOX業務経験(3年程度以上) C. コンサルティング会社、監査法人での内部監査、J-SOX、リスクマネジメントの支援もしくはコン サルティングに関する業務経験(3年程度以上) ・4年制大学卒以上の学歴

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査室長候補~IPO準備中のクリエイティブ企業~

非公開
600万円~800万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室にて、内部監査、内部統制の整備、運用、評価業務を中心にご担当いただきます。 ●内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ●内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ●監査役のサポート ・内部監査の結果等の監査役との共有、監査役からの指示事項への対応 ・監査役の監査業務のサポート

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社にて、内部監査部門でのの実務経験 (立上げ/運用/統制/監査)をお持ちの方 【歓迎要件】 ・経理、税務、監査業務等の実務経験 ・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験 ・J-SOX対応業務の経験 ・会計監査(監査法人経験者)のご経験 ※公認会計士の資格有無は不問

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査~マザーズ上場・業界のパイオニア企業~

非公開
500万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■下記の業務をお任せします。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 等

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査室長候補~注目のグローバルマルチコンテンツカンパニー

非公開
500万円~800万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室長候補として以下業務をお任せします。 ・内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 等

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社にて、内部監査部門でのの実務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・経理、税務、監査業務等の実務経験 ・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験 ・J-SOX対応業務の経験 ・会計監査(監査法人経験者)のご経験 ※公認会計士の資格有無は不問

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査室マネージャー候補~IoT技術で注目のIPO準備企業~

非公開
600万円~750万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室マネージャー候補として上場に伴う内部体制の整備や組織体制の強化を図っていただきます。  ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど  ・社内の各部門の法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック  ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 等

  • 応募資格

    <必要業務経験>  ・内部監査実務経験3年以上  上記に加えて、下記いずれかの経験  ・上場企業での内部監査実務経験  ・IPO準備経験

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査~第二創業期を迎えるITコンサル企業~

非公開
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査として、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 ●内部統制評価の構築、計画立案 ・内部統制文書化 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ●内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 等

  • 応募資格

    以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 ※監査法人でのご経験者も歓迎です。

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