内部統制報告書の作成の転職・求人検索結果

該当求人件数: 16件

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内部監査職(リーダー/メンバークラス)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
650万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 監査法人での経験者も応募可能 【歓迎経験】 ・実務で英語を用いた経験のある方 ・内部統制構築実務の経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査【J-SOX・監査法人対応・統制文書作成等】マザーズ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    [募集背景] 当社は2019年2月に東証マザーズへ上場いたしました。 上場から2年が経ち、内部統制監査への対応を見据え、人員の拡充を図るため 募集をいたします。 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(子会社の評価業務を含む)の実施を行っていただきます。 またコンプライアンス担当部門として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務にも携わっていただく予定です。 代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 [業務内容] ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 当社は正社員が約250名、契約社員250名、関連会社の正社員・契約社員含めると、約800名近くが在籍しております。 上場から2年が経過し、更なる成長を見据えての募集となります。 【環境】経営陣と距離が近くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【魅力】いわば第二創業期フェーズ。事業の拡大と合わせて、内部統制、バックオフィスの強化を経営課題捉え、様々な改革にチャレンジ可能。毎年会社負担で家族も含めた社員旅行を実施したり、新たなスキルアップ研修を導入したりと社員への投資も惜しみません。 ■配属部署について 内部監査室 室長1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【歓迎要件】 ▼法務業務経験 ▼下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者

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    株式会社パソナ

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内部監査 ※組織立ち上げフェーズ

非公開
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600万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    2020年から内部監査(J-SOX対応を含む)業務の立ち上げを行っており、2021年中には内部監査チームを独立部門として立ち上げ予定です。 内部監査部門の立ち上げ・部門運営を任せられる方を募集致します。 【業務内容】 ■内部監査業務 ・内部監査の計画立案・実施等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査等委員会との連携 ・リスク管理委員会への出席と連携 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ■コーポレートOpsとしての内部統制改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 (1)上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方 (2)会計事務所で内部監査支援の経験がある方(3社以上) ■SmartHRのミッション・ビジョン・バリューへの共感 ※https://smarthr.co.jp/vision 【歓迎要件】 ▼上場会社での内部監査責任者の経験 ▼公認内部監査人・公認会計士の資格 ▼プロジェクト推進力のある方

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    株式会社パソナ

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内部統制・内部監査/東京【世界トップクラスのシェア】

非公開
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500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    監査業務全般をご担当いただきます。 【業務内容】 ■内部統制に関する業務 ・内部統制評価の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・業務監査の実施 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック 【同ポジションの魅力】 2018年に(株)日立国際電気から独立し、半導体製造装置に特化した事業を展開しています。会社分割より迅速な経営判断とリソースの集中を進めており、さらなる品質、技術力及びサービス向上のために、これからの同社の成長を支える人材を求めています。経営陣の近くで事業戦略やグループ会社経営に携わることにより、業界全体を俯瞰して捉える実力を身に着けることができます。 【同社の魅力】 ■半導体形成において、最も重要なのは成膜・熱処理の工程です。同社は物理的限界値に近い10nmの微細加工技術をはじめとした、世界トップレベルの成膜技術を活かした半導体製造装置を生産し、世界のトップメーカーに納入することで、半導体の高機能化、高性能化を支えています。 ■半導体分野は次々と新しい技術や製造方法が生まれています。半導体成膜分野で世界トップレベルの技術力を誇る当社も積極的な研究開発投資で新技術、新分野にチャレンジし、成長し続けています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの業務経験がある方(優先度順に記載) ■内部監査・内部統制のご経験 ■監査法人での実務経験 ■財務経理として監査対応などのご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査職(リーダー候補)

非公開
650万円~899万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

稲垣 宏行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    弊社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告

  • 応募資格

    以下いずれかのご経験をお持ちの方  - 内部監査業務の実務経験3年以上  - 決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上  - 経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上  ※監査法人での経験者も応募可能です。ー 実務で英語を用いた経験のある方  - 内部統制構築実務の経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社フィスター

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

会員登録

内部監査

非公開
年収400万〜900万円/海外ユニコーン企業並みに成長中/内部監査/従業員満足度が高く離職率が低い企業
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務  ・内部監査の計画立案・実施等  ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック  ・各部門および経営者への監査結果報告  ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務  ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案  ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー  ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価  ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ  ・内部統制報告書の作成および経営者への報告  ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動  ・ドキュメント化  ・プロセス改善

  • 応募資格

    【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方  ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方  ・内部監査部門でのマネジメント経験  ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方  ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社クロス

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内部監査

日本和装ホールディングス株式会社
【東証二部上場】退職金制度◎ 月残業平均10~20時間程度◎【内部監査未経験可】
450万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社内部監査メンバーとして、下記業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 1、内部監査業務 ・内部監査計画立案 ・内部監査の実施(事前監査含む)、監査調書作成 ・監査報告書作成 ・被監査対象部門のフォロー監査 2、内部統制(内部統制評価(J-SOX)の再構築、計画立案、評価) ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レ   ビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制等各種プロセスの評価全般 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォロー ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議(整備運用評価に関する全般) 3、その他内部監査室長のサポート

  • 応募資格

    【必須】 ・日商簿記2級程度以上の会計知識(単体決算のみならず、連結決算までの知識のある方) ・ITに対して抵抗の無い方 ※上記に加えて下記いずれか必須 ・内部監査業務経験(内部統制制度の構築プロジェクトに携わった方も可) ・上場企業での経理経験とそれ以外の管理部門の業務経験(IR、総務、経営企画等) 【尚可】 ・社内規程の整備・立案等に携わったことのある方 ・チェックだけでなく、監査結果を受けて改善に向けてのコンサルティングの意識のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部監査室長候補~IPO準備中のクリエイティブ企業~

非公開
600万円~800万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室にて、内部監査、内部統制の整備、運用、評価業務を中心にご担当いただきます。 ●内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ●内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ●監査役のサポート ・内部監査の結果等の監査役との共有、監査役からの指示事項への対応 ・監査役の監査業務のサポート

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社にて、内部監査部門でのの実務経験 (立上げ/運用/統制/監査)をお持ちの方 【歓迎要件】 ・経理、税務、監査業務等の実務経験 ・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験 ・J-SOX対応業務の経験 ・会計監査(監査法人経験者)のご経験 ※公認会計士の資格有無は不問

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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【東京23区内・東証マザーズ上場】内部統制・内部監査担当/年収600万円~900万円

■業界でトップクラスの実績を誇る東証マザーズ上場IT企業。
■業界トップクラスの超注目企業が内部統制・内部監査担当を募集
600万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    CFO直下にて下記の業務をご担当頂きます。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - リスク管理委員会の運営

  • 応募資格

    以下いずれかの業務経験を有する方 A. 事業会社での内部監査実務経験(3年程度以上) B. 事業会社でのJ-SOX業務経験(3年程度以上) C. コンサルティング会社、監査法人での内部監査、J-SOX、リスクマネジメントの支援もしくはコン サルティングに関する業務経験(3年程度以上) ・4年制大学卒以上の学歴

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査室長候補~注目のグローバルマルチコンテンツカンパニー

非公開
500万円~800万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室長候補として以下業務をお任せします。 ・内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 等

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社にて、内部監査部門でのの実務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・経理、税務、監査業務等の実務経験 ・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験 ・J-SOX対応業務の経験 ・会計監査(監査法人経験者)のご経験 ※公認会計士の資格有無は不問

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査~第二創業期を迎えるITコンサル企業~

非公開
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査として、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 ●内部統制評価の構築、計画立案 ・内部統制文書化 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ●内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 等

  • 応募資格

    以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 ※監査法人でのご経験者も歓迎です。

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査~マザーズ上場・業界のパイオニア企業~

非公開
500万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■下記の業務をお任せします。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 等

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験

  • 人材紹介会社

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部統制管理ーマネージャー候補

銀座ステファニー化粧品株式会社
年間休日120日以上♪育児・産休制度あり!/新部署設立に伴う増員募集!!
400万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 エイジングケアをテーマにしたスキンケア商品等の製造販売事業を行う同社の内部会計のマネージャー候補として下記の業務に携わっていただきます。 【内部統制に関する業務】 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、統制の運営及び評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ ・内部統制報告書の作成、経営者への報告 ・制度構築に伴う監査法人との協議 【内部監査に関する業務】 ・内部監査の計画立案・実施・事後フォローなど ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■募集背景について: 今回、新部署での増員募集になります。 2022年に内部会計の新部署が設立する予定となっており、現在は業務革新プロジェクトとして動いております。プロジェクトのミッションが終了しましたら新部署にて内部会計の管理制度を運用していきます。 今回は新部署設立の為のプロジェクト人員の募集となります。

  • 応募資格

    【必須】 ・最低5年以上の会計業務経験者(事業会社/事務所問わず) ・内部統制実行分析、Issue導出などの問題解決及び企画能力 【尚可】 ・日商簿記2級以上 ・会計監査対応の経験がある方 ■配属組織: 現在、プロジェクト担当の次長(男性)が1名です。 組織上、次長の上がCFOになります。プロジェクト担当として正社員1名、アルバイト1名を採用する予定なので次長と合わせて当面は3名で業務にあたっていただく予定です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部統制管理ーマネージャー候補

銀座ステファニー化粧品株式会社
年間休日120日以上♪育児・産休制度あり!/新部署設立に伴う増員募集!!
400万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

公荘 卓見
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 エイジングケアをテーマにしたスキンケア商品等の製造販売事業を行う同社の内部会計のマネージャー候補として下記の業務に携わっていただきます。 【内部統制に関する業務】 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、統制の運営及び評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ ・内部統制報告書の作成、経営者への報告 ・制度構築に伴う監査法人との協議 【内部監査に関する業務】 ・内部監査の計画立案・実施・事後フォローなど ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■募集背景について: 今回、新部署での増員募集になります。 2022年に内部会計の新部署が設立する予定となっており、現在は業務革新プロジェクトとして動いております。プロジェクトのミッションが終了しましたら新部署にて内部会計の管理制度を運用していきます。 今回は新部署設立の為のプロジェクト人員の募集となります。

  • 応募資格

    【必須】 ・最低5年以上の会計業務経験者(事業会社/事務所問わず) ・内部統制実行分析、Issue導出などの問題解決及び企画能力 【尚可】 ・日商簿記2級以上 ・会計監査対応の経験がある方 ■配属組織: 現在、プロジェクト担当の次長(男性)が1名です。 組織上、次長の上がCFOになります。プロジェクト担当として正社員1名、アルバイト1名を採用する予定なので次長と合わせて当面は3名で業務にあたっていただく予定です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【福岡】内部監査

株式会社シティアスコム
福利厚生充実!働き方◎九州最大級のICT企業で活躍しませんか?
502万円~778万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    【職務概要】 内部監査に関わる業務全般を担当していただきます。 【職務詳細】 ◆内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォロー ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告など ◆内部統制に関する業務 ・内部統制評価の構築、計画立案、文書化 ・内部統制上の不備に対する改善業務 ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議

  • 応募資格

    【必須】 ・内部監査室長または同等の実務経験 ・PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)※報告書作成レベル 【尚可】 ・IT業務知識 ・IPO時の内部監査業務担当経験 ◆◆◆同社の魅力◆◆◆ ・資格補助:資格取得者に対しての報奨金の支給、通信教育の受講料補助もあり、意欲的に学べる環境があります。 ・ワークライフバランス:社員の育児休業や短時間勤務の制度を推奨しています。仕事と課程のバランスを取りながら長く働ける環境が整っています。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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上場企業の内部統制リーダー

非公開
残業月15時間未満/課長職以上で年収1,000万円超えも可能/国内SaaSトップクラスの上場企業/設立以来無借金経営+連続増収/WLB整う環境
570万円~790万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

那須野 正
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    中小企業のバックオフィス向けに業務効率化のSaaSを複数展開し、 それぞれのサービスがトップクラスの売上を誇り、 15期以上連続増収・黒字、設立以来無借金経営を続け、 堅実でありながら著しい成長を遂げています。 現在当社では、年間200名以上の入社者がいらっしゃるため、 監査としての体制をより強化したいと考えています。 内部監査室にて、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案と内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示とフォローアップ ・監査役との連携 【魅力】 ★チャレンジングな環境 成長過程にあり、定例業務に加えて上場企業ならではの業務など、 手ごたえの大きい仕事に関わるチャンスも豊富です。 仕事を通じて、自分が会社の成長を支えているという醍醐味を味わって頂けます。 ★幅広い年代の社員が活躍中 社全体で男女問わない働きやすさ、業務の標準化を進めています。 また人事制度面、待遇面、キャリアプランなども随時改善を進めており、 育児休暇からの復帰率も100%を継続しています。 ★平均残業時間15時間未満 管理職含め、平均残業時間は15時間未満となります。 業務時間はしっかり効率的に業務を行い、 定時後はご家庭、趣味、習い事などを充実させる社員が多いです。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・大卒以上 ・上場企業でのJ-SOX実務経験3年以上 【歓迎(WANT)】 ・CPA、CIAをお持ちの方 ・IT監査の経験 ・事業会社における内部監査経験 ・経理/財務/会計の実務経験3年以上

  • 人材紹介会社

    株式会社アイソリューション

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1~16 件目を表示(全16件)
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