内部統制報告書の作成の転職・求人検索結果

該当求人件数: 18件

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内部統制/内部監査【経理からのキャリアアップ】

HENNGE株式会社
■テクノロジーの解放で世の中を変えていく/クラウド・セキュリティサービスを手掛ける優良SaaS企業■英語積極活用/グローバル環境/ボトムアップな組織
400万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査セクションにて、以下の業務に携わっていただきます。 【具体的な業務内容】 ■内部統制(J-SOX)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・内部統制文書化(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ・内部統制報告書の作成 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ・監査役との連携 等 【部署に関して】 Internal Audit Section(内部監査チーム)にジョインしていただきます。現在、セクションマネージャー1名、メンバー2名のチームです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社での経理経験 【歓迎要件】 ・TOEIC600点程度 ・労務(特に給与計算)の実務経験2年以上 ・業務管理系、又は管理部門系のITシステムの導入経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【大阪/内部監査】未経験者歓迎「仕事内容に対する意欲・志望度を重視します」

(株)福屋ホールディングス
389万円~534万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【詳細】■監査、往査、リモート監査、監査手続策定、監査調書作成、結果報告、改善策指導など■内部統制文書作成(業務記述書/フローチャートやRCMの作成)■全社統制/IT全般統制/業務プロセスの評価(法令違反/社内規程違反/各部署への所管業務に関する顕在化したリスク事案の報告と対応/リスク軽減措置の整備 等)■内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ■監査計画の作成、業務運用手引書の改訂 等

  • 応募資格

    【必須】下記いずれかの実務経験が3年以上ある方 ■内部管理■業務管理■リスク管理■内部統制■内部監査■コンプライアンス■経理 リクルート取材:職務への意欲を重視し育成する組織風土ある企業様 採用選考においては上記業務経験があれば業務内容への意欲を最重視。入社後は配属部署や職務で継続してキャリア形成いただけます。 【働き方】残業する場合は上長への申請が必要であり働き方改善に努めています。シフト制での週休2日制ですが土日含めた休日取得が可能でありプライベートも大切に柔軟に働ける環境です。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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内部監査【J-SOX・監査法人対応・統制文書作成等】マザーズ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    [募集背景] 当社は2019年2月に東証マザーズへ上場いたしました。 上場から2年が経ち、内部統制監査への対応を見据え、人員の拡充を図るため 募集をいたします。 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(子会社の評価業務を含む)の実施を行っていただきます。 またコンプライアンス担当部門として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務にも携わっていただく予定です。 代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 [業務内容] ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 当社は正社員が約250名、契約社員250名、関連会社の正社員・契約社員含めると、約800名近くが在籍しております。 上場から2年が経過し、更なる成長を見据えての募集となります。 【環境】経営陣と距離が近くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【魅力】いわば第二創業期フェーズ。事業の拡大と合わせて、内部統制、バックオフィスの強化を経営課題捉え、様々な改革にチャレンジ可能。毎年会社負担で家族も含めた社員旅行を実施したり、新たなスキルアップ研修を導入したりと社員への投資も惜しみません。 ■配属部署について 内部監査室 室長1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【歓迎要件】 ▼法務業務経験 ▼下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査職(リーダー/メンバークラス)

非公開
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650万円~900万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 監査法人での経験者も応募可能 【歓迎経験】 ・実務で英語を用いた経験のある方 ・内部統制構築実務の経験のある方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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監査業務 主任クラス

半導体装置メーカー
■業務内容:内部統制(J SOX)、内部監査 ■業務詳細:実務、およびリーダーとしての取り纏め業務を含む。 (1)内部統制に関する業務 ・内部統制評価の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、…
600万円~1000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務内容:内部統制(J SOX)、内部監査 ■業務詳細:実務、およびリーダーとしての取り纏め業務を含む。 (1)内部統制に関する業務 ・内部統制評価の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・業務監査の実施(店舗監査を含む) ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック

  • 応募資格

    【必須】 ・内部統制、内部監査の従事経験がある方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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内部監査担当【プライム上場】

Sansan株式会社
★☆東証プライム上場!法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」個人向け名刺アプリ「Eight」を提供する国内最大手SaaSベンダー☆★【『Sansan』は6000社『Eight』は2…
574万円~840万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 内部統制を強化する事により、ISO/ISMS、SOC2、ISMAPなどの認証取得・維持を行い、企業集団の継続的発展に寄与して頂くことを期待しています。 【職務内容】 同社の内部監査室メンバーとして、内部監査、J-SOX、各種認証対応(SOC2、ISO/ISMS27001、27017)に携わっていただきます。 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ■認証取得・維持 ・監査法人、コンサル会社との打合せ・スケジュール調整 ・各種申請書類の作成、証跡の提出 ・規格要求事項を満たすための社内対応・調整 ・規程・帳票、台帳、マニュアル等の更新・改訂、年間計画の立案・実行 【魅力】 ■経営課題の解決に向き合うことで、企業価値の向上と成長を実感できます。また新規に認証取得・維持した場合の達成感と自身の成長も味わうことが可能です。 【募集背景】法改正や会社規模の拡大、新規事業の増加に伴う体制強化のため ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかは必須となります。 ■事業会社、監査法人、コンサル会社でのSOC2の保証業務対応経験 ■事業会社、認証機関、コンサル会社でのISMS対応経験 【歓迎要件】 ■CIA(公認内部監査人)、情報セキュリティ関連資格 ■経理部門や財務部門の経験 ■英語力(英文契約書などの読解が苦にならない程度) ■IT業界での就業経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査・内部統制責任者

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部門の責任者として、内部監査・内部統制に関する業務を推進いただきます。現在は社員1名が法務業務と兼務している状態であり、今後より健全な事業運営を行うために責任者として推進・改善を図っていただきます。 1.内部監査業務 ・内部監査チェックシート(ブラッシュアップ)に基づく各部門への実施 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査役会との連携 ・リスク管理委員会への出席と連携 2.内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制文書のブラッシュアップ(業務プロセス記述書&RCM) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT統制、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 3.内部統制の改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・上場企業での内部監査業務、内部統制構築、J-SOX監査、IT監査のご経験 ・内部監査業務を自身でアップデートしながらブラッシュアップされてこられたご経験 【歓迎要件】 ・業務監査、J-SOX監査の文書化等、制度構築のご経験 ・公認内部監査人や公認会計士の資格を有する方 ・人材業界、IT/インターネット企業でのご就業経験

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    株式会社パソナ

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総務(コンプライアンス/リスクマネジメント担当)【大阪】

株式会社I-ne
【BOTANIST、SALONIAなど、有名自社ブランドを展開するメーカー!】【更なる成長を目指し、一緒に成長したいという意欲的な人材が求められています!】【年休120日以上】
540万円~950万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    コンプライアンス及びリスクマネジメント業務全般をお任せします。 【具体的には…】 ■社内規程の策定・改定等 ■役員・社員に対する教育その他啓蒙活動 ■コーポレート・ガバナンス(体制の構築、コーポレートガバナンス・コードへの対応、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の作成等を含む) ■コンプライアンス、リスクマネジメントの各種委員会の運営 ■内部統制、業務監査(インサイダー取引禁止・利益相反取引禁止・贈収賄防止等のモニタリング、内部統制報告書の作成、Pマーク対応等を含む) ■責任者としてPDCAサイクルを回し会社のリスク軽減・企業価値向上 ■新規事業・サービス拡充のための法的調査及び運用管理体制整備 ■役員及び関係部署へのアドバイス、ソリューションの提案 ■取引価格を超える補償を伴う顧客及び取引先からのクレーム対応 ■行政指導・訴訟対応を主導 ■内部通報対応 ■BCM(事業継続マネジメント)の年次運営企画及びBCMで規定するBCPのテスト実施統括 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する左記職務内容の実務経験(5年以上) ■社外内の取締役、監査役、顧問弁護士その他関係者に対する高いプレゼンテーション能力 ■PCスキル(Excel,Word,PowerPoint)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査

非公開
年収400万〜900万円/海外ユニコーン企業並みに成長中/内部監査/従業員満足度が高く離職率が低い企業
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務  ・内部監査の計画立案・実施等  ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック  ・各部門および経営者への監査結果報告  ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務  ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案  ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー  ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価  ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ  ・内部統制報告書の作成および経営者への報告  ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動  ・ドキュメント化  ・プロセス改善

  • 応募資格

    【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方  ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方  ・内部監査部門でのマネジメント経験  ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方  ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方

  • 転職エージェント

    株式会社クロス

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内部統制・内部監査担当者

非公開
モバイルバッテリーのシェアリングサービスで日本国内シェアTOPの企業です
660万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 福岡県

  • 仕事内容

    モバイルバッテリーシェアリングサービス(2021年11月時点で、日本全国で約30,000台でシェア約90%。また国外においても、台湾で約4,300台、香港で約3,000台、タイで約1,000台を設置済み。)で急成長中、2022年度のIPOを見据えて着実に準備を進めている同社にて、内部統制・内部監査担当者を募集します。 《業務内容》 1)J-SOX整備・運用評価業務 ・スケジュール策定 ・評価範囲、評価方法の検討 ・ウォークスルー ・整備テスト、運用テストの実施 ・内部統制報告書の作成 ・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議 ・社長、監査役会・取締役会への報告 など 2)ITGC・ITAC含むIT監査 3)内部監査業務(業務監査) ※上記のうち1)、2)いずれかを主にご担当頂きます。 ●配属組織 取締役社長の直下

  • 応募資格

    ■必須要件(下記すべて) ・事業会社における内部監査業務3年以上もしくは監査法人で監査業務のご経験 ■歓迎要件(いずれか) ・CIA、CISA保有者 ・公認会計士・簿記資格保有者 ■語学要件 ・日本語:ビジネスレベル必須 ・英語か中国語いずれかがビジネスレベル必須 ■求める人物像 ・弊社の Mission/Visionに共感でき、Vision達成に向けてValuesを体現できる方 ・スタートアップ企業における、整備されていない仕組みを主体的に構築していきたいという意向をお持ちの方 ・セルフスターターで意欲的に業務に取り組める方 ・常に改善していきたいという思いの強い方 ・成功、成長に向かって頑張れる方 ・プロ意識のある方 ・グローバルに活躍したいと希望している方

  • 転職エージェント

    有限会社インターブリード

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内部監査(リーダー候補)

Arithmer株式会社
IPOを目指す企業◎内部監査専任担当◎リーダー候補◎
492万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて下記業務を担当します。 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査対象部門への指摘とフォローアップ ・三様監査連携 ・J-SOX対応の計画立案、制度構築 ・内部統制資料作成(フローチャートや業務記述書、RCMの作成) ・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ■募集背景 IPOの実現に向けて、同社の内部監査を専任で担っていただける方を募集 ■魅力 高度数学を活用したまだ市場にないAI技術を生み出し、社会にインパクトを与えることが出来る会社です。会社がまだ新しいため、試行錯誤する余地が大きく、これまでにない経験を積むことができます。

  • 応募資格

    【必須】 下記いずれか必須 ・内部監査業務経験 ・リスクマネジメント経験 ・内部統制評価業務経験 【尚可】 ・内部監査計画、本監査、改善指摘、フォローアップまで一人で完遂できる方 ・J-SOX対応の計画立案、構築(文書化・プロセス改善含む)、運用評価までを一通り経験された方 ・ビジネスレベルの英語力

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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内部監査室管理職(ポテンシャル)

日本和装ホールディングス株式会社
【スタンダード上場】これまでのご経験を活かすことができます【休日120日以上】
500万円~700万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 内部監査、内部統制評価がメインの業務ですが、管理部門とオフィスが同じという事もあり、興味や関心があれば、総務、人事、経理、IR等のサポートなどで、自身の知見を広げることも可能です。(海外とのやりとりも発生すると思われます) 【職務詳細】 1.内部監査業務 ・内部監査計画立案 ・内部監査の実施(事前監査含む)、監査調書作成 ・監査報告書作成 ・被監査対象部門のフォロー監査 2.内部統制(内部統制評価(J-SOX)の再構築、計画立案、評価) ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制等各種プロセスの評価全般 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォロー ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議(整備運用評価に関する全般) 3.その他内部監査室長のサポート

  • 応募資格

    【必須】 ・上場企業での経理経験 ・管理部門の業務(総務・IR・経営企画など)を経験した方 ・日商簿記2級程度以上の会計知識 ・セキュリティやITに関する知識(IT統制の評価ができる程度の知識)を持った方 ※ITの知識がなくとも、ITに抵抗がない方 【尚可】 ・上場企業での内部監査業務経験(内部統制制度の構築プロジェクトに携わった方も可) ・チェックだけでなく、監査結果を受けて改善に向けたコンサルティングを行う意識がある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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内部監査

株式会社アンビションDXホールディングス(旧 株式会社AMBITION)
グロース市場上場/ストックビジネスで安定収益◎
408万円~600万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 プロパティマネジメント事業を軸として、『住』領域のDXを中心に新規 事業を展開し不動産業界のリーディングカンパニーを目指している同社において、内部監査/内部統制業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ・内部監査室長と共に、内部監査/内部統制の推進/深化/指導/教育 ・内部監査計画の策定、監査要領/チェックリスト等の作成 ・監査調書/監査報告書の作成 ・スケジュールの策定/評価範囲の検討 ・ウォークスルー/運用テストの実施、内部統制報告書の作成 ・社長/経営層への報告、監査等委員との連携 【事業について】 主力の賃貸管理・仲介、不動産売買・投資といった多様な事業を展開しつつ、これからはそのノウハウを最大限に生かし不動産ビジネスを一気通貫で効率化できるDXプラットフォームを構築。ストックビジネスであるプロパティマネジメント(賃貸管理)事業の安定成長を主軸として収益基盤を確保しながら、多様な不動産領域でノウハウやビッグデータを蓄積していきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・内部監査及び経理業務経験 【尚可】 ・内部監査士、公認不正検査士等の資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【東京23区内・IPO準備】内部監査・内部統制/年収500万円~800万円

VCや大手企業も出資する注目の成長SaaSベンチャー企業
注目のSaaSベンチャー企業がIPOを見据え内部監査・内部統制担当者を募集
500万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■IPO準備へ向けて、弊社の内部監査・内部統制を募集します。 ◇内部監査 ・内部監査の年間計画策定~実施 ・監査報告書の作成~経営陣への報告 ・被監査部門への講評 ・監査法人との折衝 ・特命事項/社内調査 ◇内部統制 ・J-SOX業務(監査法人対応を含む) ・内部統制評価の構築、計画立案 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 等 ※現担当者と連携して業務を行っていただきます。

  • 応募資格

    ◇下記いずれかのご経験 ・事業会社、金融機関などでの内部監査、内部統制(J-SOX対応など)関連業務の経験 ・監査法人などでの監査業務の経験 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部統制評価・内部監査

海上土木事業会社
東証一部上場の海上土木の大手が内部監査人材を探しています
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

祖田 誠
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    連結グループ全体を対象に、財務の内部統制の整備・運用状況の評価活動を主務として担当。 内部監査に必要な情報の整理・往査の準備と補佐。 具体的には 【財務の内部統制の評価】 ◆年次計画立案・スケジュール調整、調査対象部署への作業指示と協力依頼。 ◆抽出データの確認と分析及び評価。内部統制報告書の作成と経営会議体への付議。 ◆前項にかかる会計監査人(監査法人)との日程等関連事項の調整。 【内部監査活動】 ◆業務監査に必要なデータの往査前の事前準備及び、関連調査。 ◆往査時における現金等実査および結果の整理。 監査等委員会設置会社において、事業部門や管理部門から独立した組織で、連結グループ全体をモニタリングする機能として年々重要性が増しており、様々な経験を活かして能力を発揮できる業務です。意欲的な方は、課?職を目指すことも十分可能です。

  • 応募資格

    <必須条件> ■建設業で内部統制・内部監査・経理の実務経験 ■Word、Excel(データ分析・グラフは必須)、PowerPointの基本操作及び基本的なPC操作 ■コミュニケーションを通して、良好な人間関係を築ける方 <歓迎> ■大卒以上、建設業経理事務士2級以上(同等実務経験可) ■本社機構のみならず、支店等の管理業務や営業等の実務経験も同時に有する方 <求める人物像> ■問題意識を持ち、建設的・生産的発想で課題解決に取り組める方 ■組織・職位・年齢等に関わらず問題の本質を直視し、時流・風潮に安易に流されない姿勢

  • 転職エージェント

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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内部監査室長候補~IPO準備中のクリエイティブ企業~

非公開
600万円~800万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査室にて、内部監査、内部統制の整備、運用、評価業務を中心にご担当いただきます。 ●内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 ●内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ●監査役のサポート ・内部監査の結果等の監査役との共有、監査役からの指示事項への対応 ・監査役の監査業務のサポート

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社にて、内部監査部門でのの実務経験 (立上げ/運用/統制/監査)をお持ちの方 【歓迎要件】 ・経理、税務、監査業務等の実務経験 ・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験 ・J-SOX対応業務の経験 ・会計監査(監査法人経験者)のご経験 ※公認会計士の資格有無は不問

  • 転職エージェント

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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内部監査~マザーズ上場・業界のパイオニア企業~

非公開
500万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■下記の業務をお任せします。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 等

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験

  • 転職エージェント

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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【東京23区内・東証マザーズ上場】内部統制・内部監査担当/年収600万円~900万円

■業界でトップクラスの実績を誇る東証マザーズ上場IT企業。
■業界トップクラスの超注目企業が内部統制・内部監査担当を募集
600万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

吉松 毅
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    CFO直下にて下記の業務をご担当頂きます。 ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - リスク管理委員会の運営

  • 応募資格

    以下いずれかの業務経験を有する方 A. 事業会社での内部監査実務経験(3年程度以上) B. 事業会社でのJ-SOX業務経験(3年程度以上) C. コンサルティング会社、監査法人での内部監査、J-SOX、リスクマネジメントの支援もしくはコン サルティングに関する業務経験(3年程度以上) ・4年制大学卒以上の学歴

  • 転職エージェント

    株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

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