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【採用背景】 現在、財務報告実務周辺で毎年制度改正が行われ、 同社についても市場規模拡大による業務増加の為、 財務報告における中~長期的な課題発掘と改善策の実行が求められています。 【具体的な職務内容】 ■決算・財務報告業務の計画立案、実施、改善要請事項の検討や改善策提案、報告書作成、フォロー ■決算・財務報告書類の定期的な作成・開示 下記、書類作成業務を依頼します。 ■金融商品取引法に基づく書類 …有価証券報告書、四半期報告書など ■会社法に基づく書類 …招集通知、事業報告、計算書類、連結計算書類など ※ゆくゆくは上場証券取引所の適時開示に基づく書類 …決算短信、四半期決算短信、コーポレート・ガバナンス報告書などもお任せします。 (内部統制に関する業務) ■内部統制資料作成 ■全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価 ■内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ■内部統制報告書の作成や経営者への報告 ■内部統制の計画立案、制度構築、文書化等 ※主たる業務ではありませんが、当面は以下の業務も兼務していただきます。 ■年度/月次での数値計画の管理 ■担当事業の生産性向上 【配属部署】 財務経理部 7名程度 【おすすめポイント】 ■データ復旧(スマホやPCのデータが消えたときに復旧する)の国内NO1企業! ■14年連続国内実績NO1を誇る同社でしかなしえない技術があります! ■復旧率が高く、犯罪捜査に活用されたり、地震などでスマホががれきに埋もれてしまったなどの状態でも復旧させます! ■元警察庁の方が役員で入っており、日本のITセキュリティ・安全を守る企業様です。 ■個人からでも修理・復旧の依頼可能です! https://www.ino-inc.com/ ■直近でも知床で起きた転覆事件において、 同社のフォレンジック技術を用いた解析で捜査協力を行いました。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■経理実務経験 ■決算業務経験 【歓迎条件】 ■内部監査経験 ■J-SOXのご経験 ■財務報告実務検定 ■FASS検定(経理・財務スキル検定)
株式会社パソナ
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■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 など
【必須】 ■管理部門もしくは内部監査での実務経験 【成長性】直近5年で178%の急成長中の国内SaaS市場ですが、人事領域でのクラウド浸透率は10%と浸透が浅く今後が成長フェーズです! 【競合優位性】■累計導入社数2,000社、ITreviewカテゴリーレポートによる顧客満足度No.1!使いやすさを重視することにより、顧客満足度が高いです! ■タレントマネジメントとサーベイを一気通過で行うことにより、人事領域だけでなく企業の事業成長の根本を支援できます!
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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内部監査の責任者として、IPOに向けた内部監査体制の構築に携わっていただきます。会社全体の推進力を出来る限り失わせないよう、運用も見据えた内部統制を検討していきたいと考えています。 【具体的な業務内容】 ■内部監査に関わる業務 ・内部監査の計画策定および実施、事後フォロー等 ・各部署における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部署および経営チームへの監査結果報告 ■監査役との連携に関する業務 ・内部監査の実施結果等の監査役との共有 ・監査役からの指摘事項への対応 ■内部統制(J-SOX法)に関わる業務 ・内部統制評価(J-SOX)の立ち上げ、計画策定 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書・RCM) のサポートとレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営チームへの報告 【募集背景】 弊社は昨年シリーズBの資金調達を経てさらに事業成長のアクセルを踏んでいます。 SNSやメディアにも登場機会が増えたことで日々サービス利用者が増加しています。 今後のさらなる拡大に向けて、内部統制を強化すべく内部統制をリードしていただける方を募集します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査業務経験(内部監査、または外部監査) ■経理・会計の一般的な知識 【歓迎要件】 ・内部監査立ち上げの経験 ・会計監査、業務監査に関する経験 ・公認内部監査人・公認会計士の資格
株式会社パソナ
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◆内部監査業務 内部監査の計画立案、実施/監査調書作成/経営陣や各部門への結果のフィードバック/社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ◆J-SOX 内部統制評価の計画立案、実施/監査法人との連携/内部統制報告書の作成/プロセスの統制文書化支援
【必須】 ■内部統制、内部監査業務 経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【『CLAS』の特徴】人々のライフスタイルや価値観の多様化(EX:引越し、結婚や同棲、子供の成長などによる住環境の変化)に合わせて、必要な時に必要なモノ(家具・家電)をレンタルすることが可能。商品は、レンタルから返却されても自社内でのリペアやクリーニングを通じて再利用できる設計の家具のみを扱っており、自社ブランド家具の開発や、独自の配送網の構築など、競合の参入障壁が高いビジネスモデルを誇ります。
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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[募集背景] 当社は2019年2月に東証マザーズへ上場いたしました。 上場から2年が経ち、内部統制監査への対応を見据え、人員の拡充を図るため 募集をいたします。 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(子会社の評価業務を含む)の実施を行っていただきます。 またコンプライアンス担当部門として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務にも携わっていただく予定です。 代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 [業務内容] ・内部監査業務 - 内部監査の計画立案、実施 - 監査調書作成 - 経営陣や各部門への結果のフィードバック - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX - 内部統制評価の計画立案、実施 - 監査法人との連携 - 内部統制報告書の作成 - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理 - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 当社は正社員が約250名、契約社員250名、関連会社の正社員・契約社員含めると、約800名近くが在籍しております。 上場から2年が経過し、更なる成長を見据えての募集となります。 【環境】経営陣と距離が近くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【魅力】いわば第二創業期フェーズ。事業の拡大と合わせて、内部統制、バックオフィスの強化を経営課題捉え、様々な改革にチャレンジ可能。毎年会社負担で家族も含めた社員旅行を実施したり、新たなスキルアップ研修を導入したりと社員への投資も惜しみません。 ■配属部署について 内部監査室 室長1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【歓迎要件】 ▼法務業務経験 ▼下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者
株式会社パソナ
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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◆内部監査業務 内部監査の計画立案、実施/監査調書作成/経営陣や各部門への結果のフィードバック/社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ◆J-SOX 内部統制評価の計画立案、実施/監査法人との連携/内部統制報告書の作成/プロセスの統制文書化支援
【必須】 ■内部統制、内部監査業務 経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【『CLAS』の特徴】人々のライフスタイルや価値観の多様化(EX:引越し、結婚や同棲、子供の成長などによる住環境の変化)に合わせて、必要な時に必要なモノ(家具・家電)をレンタルすることが可能。商品は、レンタルから返却されても自社内でのリペアやクリーニングを通じて再利用できる設計の家具のみを扱っており、自社ブランド家具の開発や、独自の配送網の構築など、競合の参入障壁が高いビジネスモデルを誇ります。
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支援 ■新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ■内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ■内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ■監査法人、監査役連携 ※ご経験・状況に応じて、将来的には部門責任者としてメンバーの育成やマネジメントなどもお任せします。
【必須】■アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ■上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ■外部のビジネスパートナーとの折衝経験 【利用ツール】 ・ドキュメント管理: Confluence ・チケット管理: JIRA ・チャット: Slack ・ミーティング: Zoom, Google Meet ・電話: Zoom Phone ・その他: Google Workspace
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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【具体的には】 ■内部監査業務(業務・会計監査等):監査計画の策定、監査チェックリストの整備、監査の実施、監査調書の作成、監査結果の報告、フォローアップ監査の実施 ■財務報告に関する内部統制評価業務(J-SOX):内部統制評価に関する計画の立案、内部統制の整備/文書化等に関するサポート、内部統制の評価の実施、監査法人対応、内部統制報告書の作成、その後のフォローアップ
【いずれかの経験必須(年数不問)】■上場企業における内部監査の実務経験■上場企業またはIPO等における内部統制の構築または評価の実務経験■監査法人等における外部監査の実務経験 【歓迎】公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認会計士(会計士補、準会員含む)等、内部監査関連資格 【求める人物像】 内部監査業務に範囲にとらわれることなく、当事者意識をもって、解決策まで主体的に考えることができる人物
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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■内部監査に関わる業務 ・内部監査の計画策定および実施、事後フォロー等 ・各部署における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部署および経営チームへの監査結果報告 ■監査役との連携に関する業務 ・内部監査の実施結果等の監査役との共有 ・監査役からの指摘事項への対応 ■内部統制(J-SOX法)に関わる業務 ・内部統制評価(J-SOX)の立ち上げ、計画策定 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書・RCM) のサポートとレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営チームへの報告 ■監査法人との協議対応
【必須(MUST)】 ■大卒以上 ■監査業務経験(内部監査、または外部監査)3年以上 ■経理・会計の一般的な知識 【歓迎(WANT)】 ■内部監査立ち上げの経験 ■会計監査、業務監査に関する経験 ■公認内部監査人・公認会計士の資格 ■IT企業での就業経験 【求める人物像】 ■全社を見渡す視点と当事者意識をお持ちの方 ■建設的なコミュニケーションができる方 ■変化への受容と攻略
株式会社アーベイン・スタッフ
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「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供するほか、これらの医療プラットフォームを活用した製薬企業向けソリューション提供をおこなっています。 内部監査に関わる業務 ・内部監査の計画策定および実施、事後フォロー等 ・各部署における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部署および経営チームへの監査結果報告 監査役との連携に関する業務 ・内部監査の実施結果等の監査役との共有 ・監査役からの指摘事項への対応 内部統制(J-SOX法)に関わる業務 ・内部統制評価(J-SOX)の立ち上げ、計画策定 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書・RCM) のサポートとレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営チームへの報告 監査法人との協議対応
<必須> ・監査業務経験(内部監査、または外部監査)3年以上 ・経理・会計の一般的な知識 <歓迎> ・内部監査立ち上げの経験 ・会計監査、業務監査に関する経験 ・公認内部監査人・公認会計士の資格 ・IT企業での就業経験 <求める人物像> 以下の要素を兼ね備えた方を募集しています ■全社を見渡す視点と当事者意識 常に全社を見渡す広い視野と高い当事者意識をもって業務を遂行できる。 ■成熟した人間力 いかなる環境においても、自身の感情や行動をコントロールして、安定したパフォーマンスを発揮できるマチュアさ ■建設的なコミュニケーション 社内外問わず、いかなる状況でも組織合理に沿った建設的なコミュニケーションを行いその過程を残す ■適切な判断力 いかなる状況においても、事業成長やROI最大化に繋がる正しい判断ができる ■変化への受容と攻略 社内外の環境変化を素早く・適切に受容し、自分の立場からどう攻略できるか考えられる ■確実かつタイムリーな遂行力 中長期のゴールから逆算して現在実行することをイメージしながら、目の前の業務をミスなく速やかに遂行して確実にゴールに近づける力 ■プロアクティブな行動力 事業の価値最大化につながる支援を、専門性を活かして自ら打ち出し実行する
株式会社メディアハウスホールディングス
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内部監査セクションにて、以下の業務に携わっていただきます。 【具体的な業務内容】 ■内部統制(J-SOX)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・内部統制文書化(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ・内部統制報告書の作成 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ・監査役との連携 等 【部署に関して】 Internal Audit Section(内部監査チーム)にジョインしていただきます。現在、セクションマネージャー1名、メンバー2名のチームです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■事業会社における内部監査経験 【歓迎要件】 ・TOEIC600点程度
株式会社パソナ
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同社の内部監査室メンバーとして、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 (1)内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 (2)内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 監査法人での経験者も応募可能 【歓迎経験】 ・実務で英語を用いた経験のある方 ・内部統制構築実務の経験のある方
株式会社パソナ
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東京都
■IT統制の基本方針策定、年間計画立案と評価 ■自動化など、IT統制評価業務の改善■事業部エンジニアへの設計提案・レビューなど、事業部の内部統制構築支援■新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ■内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ■内部統制報告書の作成および経営陣への報告■監査法人、監査役連携
【必須】■アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ■上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ■外部のビジネスパートナーとの折衝経験 ■ピープルマネジメント経験■ITアーキテクト経験 【利用ツール】・ドキュメント管理: Confluence ・チケット管理: JIRA ・チャット: Slack ・ミーティング: Zoom, Google Meet ・電話: Zoom Phone・その他: Google Workspace
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■内部統制(J-SOX 法)に関する業務 ・内部統制(J-SOX 法)の構築、計画立案、プロジェクトマネジメント ・内部統制文書化(業務プロセス記述書や RCM の作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議
・公認会計士の資格 ・監査法人での5年以上の監査実務経験 ・業務設計、プロジェクトマネジメントスキル 【歓迎】 ・IPO 準備企業での内部統制等に関する実務経験
株式会社メディアハウスホールディングス
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兵庫県
◆監査部にて以下業務をご担当いただきます。 ご経験により管理職(専門部長/課長)または管理職候補としての採用を行います。 ■金融商品取引法に基づく内部統制監査業務 ■J-SOX推進業務 ■海外・国内関係会社の内部監査、内部統制の整備、運用評価 ■監査法人対応、内部統制報告書の作成など 【募集背景と期待する役割】 部門強化のための増員募集です。 子会社も含めたグループ全体を見渡し、リスクの高い監査対象を特定すると共に、その優先度によって監査計画を立案いただくことを期待します。また、監査項目についてもリスクの高いプロセスを特定し、事前に不正を回避するような仕組みづくりをします。 【働き方】リモートワークを積極的に活用していますので、柔軟な働き方が可能です。 【部署構成】 監査部:15名 ※今回ご入社いただく方には上記役割を担う、「リスクアプローチ監査」をご担当いただくことを想定しております。 【採用ポジションについて】 ご経験によりますが、専門部長/課長(部下なしスペシャリストコース)としての採用を想定しております。 スペシャリストとしての道を究めていただくことも可能ですし、ご希望・適性によっては将来マネジメントに携わっていただくキャリアパスもございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査のご経験をお持ちの方 ■英語力(ビジネスでの英語使用経験、ビジネスレベルが望ましい) ※海外拠点の監査もお任せする想定です。
株式会社パソナ
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【内部統制(J-SOX)に関する業務】■内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ■内部統制文書化 ■全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ ■内部統制報告書の作成 【内部監査に関する業務】■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ ■監査役との連携 等
【必須】 ■J-SOXの実務経験、もしくは事業会社における内部監査経験 【やりがい/魅力】 上場後も安定成長している会社で、内部統制、内部監査業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に向けてご自身がチャレンジできる環境があります。
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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【職務内容】 ・将来のIPOを見据えた、上場準備における開示全般を担当頂きます。 具体的には、 - 会計事務所などの関係者への対応 - 決算報告プロセス - 内部統制報告書の作成 - 投資家、IR対応など
【必要資格・経験】 ・上場準備のための、開示対応の実務経験のある方 ・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを図れる方 【特記事項】 ・若い人材が多い、活気ある風土のベンチャー企業です
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
取り扱い転職エージェント
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1)内部監査に関わる業務 ・内部監査の計画策定及び実施、事後フォロー等 ・各部署における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部署及び経営チームへの監査結果報告 2)監査役との連携に関する業務 ・内部監査の実施結果等の監査役との共有 ・監査役からの指摘事項への対応 3)内部統制(J-SOX法)に関わる業務 ・内部統制評価(J-SOX)の立上げ、計画策定 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書・RCM)のサポートとレビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制錠の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成及び経営チームへの報告 4)監査法人との協議対応
・監査業務経験(内部監査または外部監査)3年以上 ・経理/会計の一般的知識 (歓迎する経験・スキル) ・内部監査立上げ経験 ・会計監査、業務監査に関する経験 ・公認内部監査人/公認会計士の有資格者 ・IT企業での就業経験
株式会社オフ・ビート
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【職務概要】 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 【職務詳細】 ■内部監査業務 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査調書作成 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■J-SOX ・内部統制評価の計画立案、実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 ■リスクマネジメント ・全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理 ・コンプライアンス、不正防止に関わる研修
【必須】 ・上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ・事業会社のコンプライアンス業務の経験 【尚可】 ・法務業務経験 下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
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【職務概要】 IT統制担当者として下記業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価 ・自動化など、IT統制(IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制)評価業務の改善 ・事業部エンジニアへの設計提案・レビューなど、事業部の内部統制構築支援 ・新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ・監査法人、監査役連携 ※ご経験・状況に応じて、将来的には部門責任者としてメンバーの育成やマネジメントなどもお任せします 【利用ツール】 ・ドキュメント管理:Confluence ・チケット管理:JIRA ・チャット:Slack ・ミーティング:Zoom Google Meet
【必須】 ・アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ・上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ・外部のビジネスパートナーとの折衝経験 【尚可】 ・ピープルマネジメント経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ITアーキテクト経験
株式会社ワークポート
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【職務概要】 内部監査(業務監査)、内部統制監査(J-SOX)の業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ■内部監査業務 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査調書作成 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■J-SOX ・内部統制評価の計画立案、実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 ▼働き方 ハイブリッド型(目安:出社3/リモート2)
【必須】 ■内部統制、内部監査業務 経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【尚可】 ■法務業務経験 ■下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者
株式会社ワークポート
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【職務概要】 賃貸不動産・売買不動産・プロパティマネジメント・リーシングマネジメント等の不動産事業を幅広く展開している同社にて、内部監査・内部統制の評価にてご活躍いただきます。 【職務詳細】 ・内部監査室長と共に、内部監査/内部統制の推進/深化/指導/教育 ・内部監査計画の策定、監査要領/チェックリスト等の作成 ・監査調書、監査報告書の作成 ・内部統制スケジュールの策定、評価範囲の検討 ・ウォークスルー/運用テストの実施、内部統制報告書の作成 ・社長/経営層への報告、監査等委員との連携 【事業について】 主力の賃貸管理・仲介、不動産売買・投資といった多様な事業を展開しつつ、これからはそのノウハウを最大限に生かし不動産ビジネスを一気通貫で効率化できるDXプラットフォームを構築。ストックビジネスであるプロパティマネジメント(賃貸管理)事業の安定成長を主軸として収益基盤を確保しながら、多様な不動産領域でノウハウやビッグデータを蓄積していきます。
【必須】 ・事業会社管理部門でのご経験 【尚可】 ・内部監査、内部統制(Jsox)の実務経験
株式会社ワークポート
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【職務概要】 内部監査、内部統制評価がメインの業務ですが、管理部門とオフィスが同じという事もあり、興味や関心があれば、総務、人事、経理、IR等のサポートなどで、自身の知見を広げることも可能です。(海外とのやりとりも発生すると思われます) 【職務詳細】 1.内部監査業務 ・内部監査計画立案 ・内部監査の実施(事前監査含む)、監査調書作成 ・監査報告書作成 ・被監査対象部門のフォロー監査 2.内部統制(内部統制評価(J-SOX)の再構築、計画立案、評価) ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制等各種プロセスの評価全般 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォロー ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議(整備運用評価に関する全般) 3.その他内部監査室長のサポート
【必須】 ・上場企業での経理経験 ・管理部門の業務(総務・IR・経営企画など)を経験した方 ・日商簿記2級程度以上の会計知識 ・セキュリティやITに関する知識(IT統制の評価ができる程度の知識)を持った方 ※ITの知識がなくとも、ITに抵抗がない方 【尚可】 ・上場企業での内部監査業務経験(内部統制制度の構築プロジェクトに携わった方も可) ・チェックだけでなく、監査結果を受けて改善に向けたコンサルティングを行う意識がある方
株式会社ワークポート
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【職務概要】 マッキンゼー農業セクターチームの一員として経験を積んだ代表が2016年に創業したアグリスタートアップである同社において、内部監査室長として、内部統制の構築や運用、プロジェクトマネジメントをご担当いただきます。 【職務詳細】 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■内部統制(J-SOX 法)に関する業務 ・内部統制(J-SOX 法)の構築、計画立案、プロジェクトマネジメント ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議
【必須】 ・監査法人での5年以上の監査実務経験 ・公認会計士の資格 【尚可】 ・IPO準備企業での内部統制等に関する実務経験 <募集背景> 事業の急拡大、2026年3月のIPOに伴い、その成長と準備を着実に支えるための 管理体制の強化が必要となっています。
株式会社ワークポート
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内部監査 ・業務監査、指導、 ・監査計画の策定、監査報告書等の作成 ・内部監査業務に関する各種企画立案 内部統制監査(J-SOX) ・評価方針の提言 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・不備の是正措置の提言とフォロー ・内部統制報告書の作成 ・監査法人との協議 ・内部統制評価規定の制定および改廃 ・内部通報制度の相談窓口 ・社員向け研修の企画立案および実施
・内部統制評価業務経験をお持ちの方 ・上場メーカーにて経理財務実務経験をお持ちの方 【歓迎】 ・公認会計士資格を保有される方 ・CIA、CISA等の資格を保有されている方
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
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・経費仕分け、承認処理 ・決算対応 ・決算体制の構築 ・管理体制整備 ・マネジメント ※上場準備期間、上場後は下記もお願いいたします。 ・ストックオプション制度導入 ・決算短信の作成・発表 ・四半期報告書・有価証券報告書の作成 ・内部統制報告書の作成 ・監査法人対応
【必須】 ・上場基準の会社での経理実務経験3年以上 ・上場基準の会社でのCFO経験(50代以上は必須) ・会計基準に関する知識 ・申告書の作成スキル ・マネジメント経験 【歓迎】 ・決算説明の経験がある方 ・連結財務諸表の作成スキル
株式会社マイスター60
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経理、財務から人事・総務を含めた幅広い仕事をお任せします。 近い将来、管理部門の部長として管理部門全体をマネジメントいただくことを想定しております。 【職務詳細】 ■経理業務…月次決算、四半期決算、決算報告書類作成など ■財務業務…資金管理、資金計画、内部統制をふまえた財務業務、税務対応、決算短信の作成・発表、四半期報告書・有価証券報告書の作成、内部統制報告書の作成、監査法人対応 ※会計ソフトは『freee』を使用しています。 今後のキャリアステップとして、総務人事など管理部全体の管理もお任せします。 ■総務人事…人事戦略、採用関連、株主総会の管理・運営、その他/総務人事業務全般
【必須】 ・経理財務の実務経験がある方 【歓迎】 ・上場企業での経理財務の実務経験がある方 ・マネジメント経験のある方 ・人事総務の経験のある方
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
連結グループ全体を対象に、財務の内部統制の整備・運用状況の評価活動を主務として担当。 内部監査に必要な情報の整理・往査の準備と補佐。 具体的には 【財務の内部統制の評価】 ◆年次計画立案・スケジュール調整、調査対象部署への作業指示と協力依頼。 ◆抽出データの確認と分析及び評価。内部統制報告書の作成と経営会議体への付議。 ◆前項にかかる会計監査人(監査法人)との日程等関連事項の調整。 【内部監査活動】 ◆業務監査に必要なデータの往査前の事前準備及び、関連調査。 ◆往査時における現金等実査および結果の整理。 監査等委員会設置会社において、事業部門や管理部門から独立した組織で、連結グループ全体をモニタリングする機能として年々重要性が増しており、様々な経験を活かして能力を発揮できる業務です。意欲的な方は、課?職を目指すことも十分可能です。
<必須条件> ■建設業で内部統制・内部監査・経理の実務経験 ■Word、Excel(データ分析・グラフは必須)、PowerPointの基本操作及び基本的なPC操作 ■コミュニケーションを通して、良好な人間関係を築ける方 <歓迎> ■大卒以上、建設業経理事務士2級以上(同等実務経験可) ■本社機構のみならず、支店等の管理業務や営業等の実務経験も同時に有する方 <求める人物像> ■問題意識を持ち、建設的・生産的発想で課題解決に取り組める方 ■組織・職位・年齢等に関わらず問題の本質を直視し、時流・風潮に安易に流されない姿勢
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
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