企業の内部監査の転職・求人検索結果

該当求人件数: 8件

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IT監査・ITリスクコンサル※グローバル・エンゲージメント

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
□■ 世界4大会計事務所(Big4)アーンスト&ヤング(EY)の日本におけるメンバーファーム ■□~ 監査・税務・トランザクション・アドバイザリーの連携を更に強化し総合的サービスの提供に努める ~
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。現在ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが内部統制監査です。我々の部門は、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当します ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは一般的に行われています。特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。Technology Risk 部門のIT専門家は、EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価します ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、または従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案します ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供します ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査法人、コンサルファームやSIer、事業会社のシステム関連部署において、1年以上の以下ご経験 ・IT監査業務の経験 ・ITリスク管理業務経験 ・IT統制評価業務経験 ・システム開発・導入または運用経験 ・クラウドへの移行プロジェクトの経験 ・IT関連プロジェクトマネジメントの経験 ・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験 ・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験 ・サイバーセキュリティ関連業務 【歓迎要件】 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方、システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)、並びに公認会計士 (短答式試験合格者含む) / USCPAの資格をお持ちの方 ・基本情報技術者資格

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

非公開
600万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化 ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化 ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化 ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など) ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化 ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応 ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応等に関するコンサルティング業務 ■職位;S候補、SS~SM候補、P・D候補 ■採用人数;10数名

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験 ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験 ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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IT監査【説明会/1Day選考会】9/3 10:00~※東阪

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
説明会のみ参加も可能です!IT監査、システム監査について詳細の説明をいただける貴重な場です【8月30日(火)応募締め切り】WLBが整い、専門性も身につく非常に人気のポジションです
550万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■各種システム監査/セキュリティ監査 ・会計監査、内部統制監査(J-SOX)におけるIT内部統制の評価業務  - IT全般統制の評価  - IT業務処理統制の評価  - データフローの理解  - サイバーセキュリティリスクの理解  - システム生成データ・レポートの検証 等 ・委託業務に係る内部統制の保証業務  - SOC1、SOC2、SOC3報告書 ・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(通称ISMAP)情報セキュリティ監査  - ISMAPの監査機関として各社のクラウドサービスに対する情報セキュリティ監査を提供 ・システム監査・セキュリティ監査  - 各種基準(システム管理基準、情報セキュリティ管理基準、COBIT、FISC、PCI-DSSなど)に関するシステム監査を提供 ・ISO認証業務  - EYグループのISO認証機関“EY CertifyPoint”により、国境をまたいだスコープでISO認証業務を提供 ■その他コンサルティング業務 ・IT関連内部統制構築支援  - 最新のIT/テクノロジーリスクに適応した内部統制の構築・改善をIT専門家としての知見から支援  - 業界特有の慣習や規制、監査対応の観点、業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案 ・IT内部監査支援業務  - 企業の内部監査部門からの委託、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポート ■概要 1.日時 9月3日(土)10:00~15:00 ※開始・終了時刻は当日の参加人数により変動する可能性がございます。 2.開催場所 オンライン開催(Teams) ※受付の詳細については、書類選考合格者の方にのみ別途ご案内いたします。 3.当日のスケジュール 10:00-11:00:会社説明 & FAQ >会社、仕事内容について、プロジェクトの事例紹介を行います。 11:00-15:00:選考会 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ITに係る実務経験 【歓迎要件】 ・基本情報技術者資格 ・TOEIC700点レベルの英語力 ・簿記2級程度の会計知識 ・会計系システム経験、アジャイル系開発経験、プロジェクトマネジメントスキル ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験 ・システム監査技術者または公認情報システム監査人 ・公認会計士/USCPAの資格

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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データ分析コンサルタント

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
□■ 世界4大会計事務所(Big4)アーンスト&ヤング(EY)の日本におけるメンバーファーム ■□~ 監査・税務・トランザクション・アドバイザリーの連携を更に強化し総合的サービスの提供に努める ~
500万円~1500万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■デジタル監査支援(データを利用した監査手続実現のための各種支援) 会計データを中心として各種のデータを監査クライアントから入手して監査手続を実施するデジタル監査への移行が進んでいます。当チームでは、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるデータ処理およびデータ分析の専門家として、以下のデータ関連業務を担当しています。 ・監査クライアントにおける各種システムからのデータ取得 ・大容量データの加工、編集 ・分析ツールへのデータの取込み ・データ分析の実施 ・データ分析モジュールの開発 ■企業におけるデータ分析支援 企業の内部監査部門等からの委託を受けて、あるいは当該部門等と協働で、データ分析専門家として企業におけるデータを利用した監査をサポートします。クライアント本社または子会社等のシステムからデータを入手して、業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるリスクを元に策定したシナリオに基づきデータ分析を行う業務です。 ■データ取得またはデータ分析のモジュール開発 データ処理やデータ分析を自動化するモジュールを開発することによりデータを利用した監査業務自体の効率化を促進します。 【募集部門について】 Technology Risk 部門は現在約400名程度が所属し、IT専門家としてEY新日本有限責任監査法人と密接な関係を持ちながら、主に会計監査におけるIT内部統制の評価業務、及びそれに関連するアドバイザリー業務を行なっています。新卒で入社した方、IT系企業でシステム関連業務を担っていた方、公認会計士、事業会社の経理業務経験者など、さまざまなバックグラウンドを持つプロフェッショナルがお互いに切磋琢磨しながら、チームの一員としてクライアントに高品質なサービスを提供しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社のシステムないしデータ関連部署において下記経験 ・データ分析業務の経験 ・システム開発・導入または運用経験 ・特にデータ集計、データ分析のモジュール開発経験 またはBIツールの導入経験 ・データベース保守の経験 ・IT監査業務の経験 ・ITリスク管理業務経験 ・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験 【歓迎要件】 ・基本情報技術者資格程度のIT知識、簿記2級程度の会計知識 ・システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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IT監査・ITリスクコンサルタント

非公開
IT監査・ITリスクコンサルタント ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
300万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 【業務内容】 ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。 そして現在、ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。 公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが内部統制監査です。 我々Technology Risk部門は、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当しています。 ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは一般的に行われています。 特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。 外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。 Technology Risk 部門のIT専門家は、EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っています。 ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。 情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案する業務です。 ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供する業務です。

  • 応募資格

    ■Must ・4年制大学卒以上 ・ITに係る実務経験、内部監査経験2年以上 ■Want ・会計系システム経験、アジャイル系開発経験、 プロジェクトマネジメントスキルあれば尚可 ・基本情報技術者資格 ・TOEIC700点レベルの英語力 ・簿記2級程度の会計知識 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験 ・システム監査技術者または公認情報システム監査人 ・公認会計士・USCPA資格

  • 転職エージェント

    インテグラス株式会社

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IT監査・ITリスクコンサルタント(大阪・福岡勤務)

非公開
IT監査・ITリスクコンサルタント(大阪・福岡勤務) ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 ■具体的な業務内容 □会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当していただきます。 □委託業務に係る内部統制の保証業務 EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っていただきます。 □IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案する業務です。 □IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供する業務です。 ※場合によって転勤有り(3年のモビリティ等)

  • 応募資格

    ■Must ・4年制大学卒以上 ・ITに係る実務経験、内部監査経験(2年以上) ・基本情報技術者資格 ・英語力(TOEIC700点レベル) ■Want ・会計系システム経験、アジャイル系開発経験、プロジェクトマネジメントスキルあれば尚可 ・簿記2級程度の会計知識 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方、システム監査技術者または公認情報システム監査人、並びに公認会計士・USCPAの資格をお持ちの方はさらに優遇します。

  • 転職エージェント

    インテグラス株式会社

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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