取り扱い転職エージェント
東京都
~ご経験に合わせて、以下業務をご対応いただきます~ ■仕訳・伝票処理 ■買掛金、未払金などの債務・支払管理 ■売掛金・手形などの債権管理 ■原価計算 ■月次決算業務 ■年次および四半期単体および連結決算業務 ■顧問税理士算定の税務申告書のレビュー、および税効果計算 ■関係会社管理 ■固定資産管理 ■資金繰り表作成 ■連結会計システム(DIVA)導入サポート ■開示作成 ■監査法人対応 *連結決算対応は計6社(すべて海外子会社で、現地に経理担当が在籍しています) *海外往査や海外子会社管理等で、年に1~2回(期間:1~2日間)の海外出張の可能性がございます ★現在の近々の課題はタイムリーな連結含めた決算対応や、税務対応となっております。まずはご経験に応じてこちらの業務を対応いただき、且つ状況に応じて上記記載のその他業務をご対応いただきます ★ご希望がございましたら、その他管理部門職種も携わっていただけます ★将来的に、経理と財務を分けることも考えているため、ご活躍によっては、 経理チームのリーダーや、その上の部長等のキャリアを歩める可能性もございます ~組織体制~ ■経理財務部 計5名 部長1名(女性) スタッフ4名(男性1名、女性3名) *年齢層:30代2名、40代2名、60代1名 *雰囲気:アットホームでわきあいあいとした雰囲気です。 *細かく担当が分かれているわけではなく助け合いながら各種業務を行っています
<応募資格/応募条件> ■必須条件: ・上場企業、もしくは上場準備企業、会計事務所における3年以上の経理・税務・連結決算業務経験 ・会計基準に照らした現状分析と課題解決経験 ■歓迎条件: ・会計および開示に関する知識 ・監査法人における財務諸表監査経験 ・IPO準備プロセスの経験 ・海外子会社も含めたグループ運営に対応した業務経験者 ・英文財務諸表チェックが可能な英語力 ・チームマネジメント経験
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 愛知県 / 福岡県
【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 【業務内容】 ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。 そして現在、ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。 公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが内部統制監査です。 我々Technology Risk部門は、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当しています。 ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは一般的に行われています。 特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。 外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。 Technology Risk 部門のIT専門家は、EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っています。 ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。 情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案する業務です。 ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供する業務です。
■Must ・4年制大学卒以上 ・ITに係る実務経験、内部監査経験2年以上 ■Want ・会計系システム経験、アジャイル系開発経験、 プロジェクトマネジメントスキルあれば尚可 ・基本情報技術者資格 ・TOEIC700点レベルの英語力 ・簿記2級程度の会計知識 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験 ・システム監査技術者または公認情報システム監査人 ・公認会計士・USCPA資格
インテグラス株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
財務監査業務を始め、本部各部室、海外拠点に対するSOX監査業務を ご担当いただきます。 今回ご入社いただく方には、業務知見、コミュニケーション能力を発揮し、 将来的に監査総責(3~10名程度の監査プロジェクトの責任者)を担える人材と なっていただくことを期待しております。 【募集背景】 監査高度化に対する社内外の要請に対応するにあたっての増員募集となります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査法人または金融機関における監査のご経験をお持ちの方 ■財務諸表監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC730点以上) ・公認会計士(CPA、USCPA)資格を保有または同等の知見を 有する方
株式会社パソナ
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東京都
経理・財務業務 ・事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ・原価計算、原価管理、資産管理 ・財務諸表[貸借対照表、損益計算書等]作成 ・プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 などを中心に経験を積んでいただきます。 ※配属当初は、経験・能力に応じて業務を配分します。
【必須(MUST)】 ・業務遂行の上で社内を中心に関係各所との連携・調整が必要であり、コミュニケーション能力があること ・Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)を活用できること ・管理会計業務経験(経験年数2年以上) 【歓迎(WANT)】 ・日商簿記2級以上 ・TOEIC650点以上 ・経理・財務スキル検定(FASS検定) A ・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外)・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験 ・法人税等、税務申告業務経験 ・同業他社における同業務の経験
日総工産株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
経理・財務業務 ・事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ・原価計算、原価管理、資産管理 ・財務諸表[貸借対照表、損益計算書等]作成 ・プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 を中心に経験を積んでいただきます。 ※配属当初は、経験・能力に応じて業務を配分します。
【必須(MUST)】 ・業務遂行の上で社内を中心に関係各所との連携・調整が必要であり、コミュニケーション能力があること、人間関係をうまく構築できること ・Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)を活用できること ・管理会計業務経験(経験年数2年以上) 【歓迎(WANT)】 ・日商簿記2級以上 ・TOEIC650点以上 ・経理・財務スキル検定(FASS検定) A ・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外)、 ・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験 ・法人税等、税務申告業務経験 ・同業他社における同業務の経験
日総工産株式会社
高給与・好条件の多くは未公開求人です
取り扱い転職エージェント
東京都
主に実行中プロジェクトレビューチーム(※)のレビュアーとして、同時提供禁止業務(監査の独立性)の観点でのレビューを担当していただきます。時間的に余裕がある場合は、労務・財務の観点で実行中プロジェクトレビューチームをしているチームの支援をしていただきます。 ■実行中プロジェクトレビューチームの情報収集 ■対象プロジェクトの選定 ■レビューの計画立案、実施 ■発見された問題点の改善案検討支援 ■啓発活動(研修、ガイドライン作成) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査の経験(財務諸表監査、各種準拠性監査の経験があれば尚可) ■各種コンサルティングプロジェクトに参画した経験 ■提案、および、受嘱手続きの経験 ■リスクの識別能力 ■コミュニケーション・スキル ■課題対応能力 ■改善提案能力 【歓迎要件】 ■英語力(各種マニュアルが英語であるため、読解力が高いことが望ましい。)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【具体的には】 ●事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ●原価計算、原価管理、資産管理 ●財務諸表[貸借対照表、損益計算書等]作成 ●プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 を中心に経験を積んでいただきます。
【必須】・管理会計業務経験(経験年数2年以上)・業務遂行の上で社内を中心に関係各所との連携・調整ができるコミュニケーション能力・Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)を活用できること 【歓迎(WANT)】・日商簿記2級以上・TOEIC650点以上・経理・財務スキル検定(FASS検定) A・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外)・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験・法人税等、税務申告業務経験・同業他社における同業務の経験 【求める人物像】・責任感があり、諦めない精神力のある方。・変化への対応力のある、柔軟な思考力をお持ちの方。
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
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東京都
■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査 企業のビジネス活動は最終的に財務諸表の形で社会に公表されます。現在ビジネスを行なう上で情報システムを利用していない企業はないと言ってよいでしょう。公表される財務諸表が正しく企業の活動を表すように作成されているかについて検証するのが財務諸表監査であり、適正な財務諸表を作成するために企業が社内において適切な仕組み=内部統制を構築・運用しているかを検証するのが内部統制監査です。我々の部門は、日本最大の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、EYのメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当します ■委託業務に係る内部統制の保証業務 企業が自社の業務プロセスの一部を切り出し、外部の専門業者に委託することで業務の効率向上を図ることは一般的に行われています。特に情報システムに関しては、クラウド化により外部の情報資源を活用することが一般的になってきました。外部に委託された業務が自社の財務諸表上重要なものである場合、企業は委託先の内部統制が有効であることを確かめなければなりませんが、各委託会社がそれぞれ委託先の内部統制を直接評価することは現実的ではないため、独立した監査人が委託先の内部統制を評価し、その結果を保証報告書として報告することが行われています。Technology Risk 部門のIT専門家は、EY新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価します ■IT関連内部統制構築支援アドバイザリー 新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、または従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、EYのメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。情報システムに係る知識だけでなく、企業の属する業界特有の慣習や規制についてのナレッジ、監査対応の観点、システムのユーザーとなる業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案します ■IT内部監査支援業務 企業の内部監査部門からの委託を受けて、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポートします。企業の属する業界特有の慣習や規制、並びに業務プロセスにおけるITの活用状況に対応した適切な監査手続など、EYのメソドロジーやナレッジを活用して高品質な内部監査サポートを提供します ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査法人、コンサルファームやSIer、事業会社のシステム関連部署において、1年以上の以下ご経験 ・IT監査業務の経験 ・ITリスク管理業務経験 ・IT統制評価業務経験 ・システム開発・導入または運用経験 ・クラウドへの移行プロジェクトの経験 ・IT関連プロジェクトマネジメントの経験 ・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験 ・新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験 ・サイバーセキュリティ関連業務 【歓迎要件】 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方、システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)、並びに公認会計士 (短答式試験合格者含む) / USCPAの資格をお持ちの方 ・基本情報技術者資格
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
経理・財務業務 ・事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ・原価計算、原価管理、資産管理 ・財務諸表[貸借対照表、損益計算書等]作成 ・プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 などを中心に経験を積んでいただきます。 ※配属当初は、経験・能力に応じて業務を配分します。
【必須(MUST)】 ・業務遂行の上で社内を中心に関係各所との連携・調整が必要であり、コミュニケーション能力があること ・Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)を活用できること ・管理会計業務経験(経験年数2年以上) 【歓迎(WANT)】 ・日商簿記2級以上 ・TOEIC650点以上 ・経理・財務スキル検定(FASS検定) A ・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外)・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験 ・法人税等、税務申告業務経験 ・同業他社における同業務の経験
日総工産株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
■募集職種:財務報告に係る内部統制監査(SOX監査) ■職務内容: 【職務内容】 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする、SOX監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査を実施。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる。 <MUFGならではのダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎MUFGの立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。 【組織】 ・本邦監査部 約250名 ・海外監査部 約740名
■応募資格: 【必須】 ・監査法人、または、金融機関経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 ・財務諸表監査経験があり、公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方 【歓迎】 ・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC 730点以上)。
株式会社アイ・ヒューマンサーチ
取り扱い転職エージェント
福岡県
【職務概要】 福岡事務所の公認会計士を担当いただきます。 【職務詳細】 ・法定監査(金商法、会社法等) ・株式上場支援業務 ・海外向け財務諸表監査 ・財務調査、その他の任意監査 ★仕事の魅力★ 少数精鋭なのでチームワークが良く、任される仕事の幅も広くなります。 クライアントごとにチームを編成する為、 多角的に仕事のスキルを身につけることができます。 クライアントは中小企業中心なので、会社全体を見ることができます。 相手先が社長など企業の中心となる人が多数です。
【必須】 ・公認会計士 ・公認会計士試験論文式全科目合格者 ・監査実務経験 ★こんな方にオススメ★ ・裁量をもって業務に取り組める方 ・経験を生かして業務に取り組める方 ★福岡事務所人員構成★ 11名(男性8名、女性3名)
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
福岡県
【職務概要】 クライアントの事業活動を支援するため、『監査・保証業務』や『株式上場支援業務』など、幅広いサービスを提供している同社で、アドバイザーとして活躍していただきます。 【職務詳細】 ■財務諸表監査業務: 金融商品取引法監査や、会社法監査、その他各種業法に則った監査 ■内部統制監査: 金融商品取引法に基づく内部統制監査 【特徴】 ■事業:大手と比較し、決裁権が各事務所に付与されているため、現場の裁 量権が広く、顧客起点に則った素早い意思決定が可能です。 ■働き方:土日祝は原則休んでおり、本年お盆も長期連休を取得できてい ます。産休や育休取得実績も多く、長期的な就業が可能です。 ■人:上下間の軋轢は極めて少なく、退職率が比較的低い職場です。
【必須】 ・公認会計士資格 ・監査法人での監査実務経験 ※直近でも10名以上中途社員を採用しております。 働き方や働く風土を見つめなおしたい公認会計士の方お待ちしてます。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
石川県
【職務概要】 同社にて会計監査・アドバイザリー業務を担当します。 【職務詳細】 ■財務諸表監査業務:金融商品取引法監査や、会社法監査、その他各種業法に則った監査 ■内部統制監査:金融商品取引法に基づく内部統制監査 ◆◇◆同社の特徴◆◇◆ 【事業】 大手と比較し、決裁権が各支部に付与されているため、現場の裁量権が広く、顧客起点に則った素早い意思決定が可能です。 【働き方】 土日祝は原則休みとしており、本年はお盆も長期休暇を取得できる見込みです。産休や育休取得実績も多く、長期的な就業が可能です。 【人】上下間の軋轢は極めて少なく、退職率が比較的低い職場です
【必須】 ■公認会計士資格 ■監査法人での監査実務経験 ※直近でも10名以上中途社員を採用しています。 働き方や働く風土を見つめなおしたい公認会計士の方大歓迎です。 ★☆★働きやすい働き方が実現できている理由★☆★ 担当する企業にて、3月決算の集中度合が比較的低いため、通年にて業務 量をある程度均一化して業務に臨むことができています。 会計士の状況を考え、現実的に受注が難しいご案件についてはお断りすることも有り、社員の働きやすさに丁寧にフォーカスを当てている社風が、「同社は働きやすい」といわれる理由です。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 東京事務所の公認会計士を担当いただきます。 【職務詳細】 ・法定監査(金商法、会社法等) ・株式上場支援業務 ・海外向け財務諸表監査 ・財務調査、その他の任意監査
【必須】 ・公認会計士資格、または公認会計士試験合格者
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 東京事務所にて米国公認会計士の業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ■IFRS(国際財務報告基準)に対応した監査 ■US GAAPに対応した監査 ■海外向け財務諸表監査 ■内部統制監査 ■財務調査 《業務イメージ》 少数精鋭のため、チームワークが良く、任される仕事の幅も広くなります。 クライアントごとにチームを編成する為、 多角的に仕事のスキルを身につけることができます。 《担当企業について/その魅力》 クライアントは中小企業中心なので、会社全体を見ることができます。 相手先が社長など企業の中心となる場合が多く、経営視点の方とコミュニケーションをとる機会もある環境です!
【必須】 ■USCPA資格 ■監査実務経験2年以上 ■英語力(TOEIC800点以上) 【尚可】 ■日商簿記2級以上 ★女性も働きやすい環境★ 産休や育休を取得した女性社員の90%は現場復帰しています。 さらに、現在リモートワーク制度も取り入れ、 公私ともに充実した社員が多く増えるような職場を目指しています。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 東京支店の公認会計士として下記業務をお任せします 【職務詳細】 ■法定監査(金融商品取引法・会社法等) ■株式上場支援業務 ■海外向け財務諸表監査 ■財務調査、その他の任意監査 ★女性も働きやすい環境★ 産休や育休を取得した女性社員の90%は現場復帰しています。 さらに、現在リモートワーク制度も取り入れ、 公私ともに充実した社員が多く増えるような職場を目指しています。
【必須】 ■公認会計士資格 ■監査業務経験3年以上 ★仕事の魅力★ 少数精鋭のため、チームワークが良く、任される仕事の幅も広くなります。 クライアントごとにチームを編成する為、 多角的に仕事のスキルを身につけることができます。 クライアントは中小企業中心なので、会社全体を見ることができます。 相手先が社長など企業の中心となる人が多数です。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務詳細】 ■財務諸表監査 ・日本基準の財務諸表監査(金融商品取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他) ・海外基準の財務諸表監査(国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) ■内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制監査 ■その他証明業務 クライアント: 製造・流通・サービス業界(自動車・エネルギー、化学・医薬及びその他産業資材、小売・消費財及びサービス) 情報・技術・エンターテインメント業界 国際監査業務、国内監査業務の両方の業務があり、幅広い経験を積んでいただく機会があります。 充実した研修制度と徹底したオンザジョブトレーニンングにて、監査、会計の知識の習得をサポートしています。
【必須】 公認会計士試験全科目合格者、米国公認会計士(全科目合格者) いずれかの資格を保有する方 【尚可】 ・経理・財務等の業務経験のある方 ・監査法人にて会計監査経験がある方、優遇 ・ビジネスレベルの英語力
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 内部監査室は、内部監査、J-SOX評価、内部通報等の業務を通じて、事業の健全な発展を支援しており、本社および子会社の監査を担当するメンバーを募集します。 【職務詳細】 ■内部監査の実施 個別監査計画の策定/監査の実施/監査結果の報告/改善状況の確認 ■中期および年度監査計画の策定 グループ全体のリスク分析/中期(3年)監査計画の策定/年度監査計画の策定 【この仕事のやりがい】 ■同社は、ゲーム、ソーシャルライブ、スポーツ、ヘルスケア等の多様な事業を行っています。内部監査部門はそれらの事業全般にかかわることができるため様々な監査を経験することができます。 ■内部監査室は、内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務を行っています。これらの活動を通して、「事業の健全な発展を推進する」ことがミッションです。グループのガバナンス体制やリスク管理体制を向上させることにより、グループの健全な成長を実感できます。
【必須】以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■事業会社での内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務の経験 ■事業会社での、コンプライアンス業務、リスク管理業務、コーポレート業務の経験 ■監査法人等での財務諸表監査、コンサルティングの経験 【尚可】 ■CIA、CISA、CPA等の資格 ■上場会社での内部監査業務、J-SOX業務、内部通報業務の経験 ■上場会社での管理業務、コーポレート業務の経験 ■システム部門、セキュリティ部門での業務経験 ■中国語でのコミュニケーション
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
愛知県
同社にてシステムや内部統制の評価を中心に担当して頂きます。 ■システム監査・セキュリティ監査における業務 ・評価計画、手続きの立案:システム概要・業務プロセスを調査した上での、評価計画や内部統制を検証する手続きを立案します。 ・評価の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、 画面確認/データ検証等を通した、内部統制の有効性評価を行います。 万が一、問題点が識別された場合は、その原因分析や影響度について、企業側担当者とともに検討します。 ・調書の作成:評価結果を監査調書として作成します。問題点については、改善のための推奨事項を検討します。 ■会計監査における業務 ▼財務諸表監査 ・勘定残高・取引の検証作業補助(サンプル対象の精査、サンプル抽出、リスト作成、エビデンス照合、文書化) ・監査ツール(監査調書やエビデンスを格納するDB)の準備/最終化に向けたクローズ作業の補助 ・棚卸資産の立会補助 ・銀行・債権債務等の残高確認手続 ・財務諸表分析 ・開示資料検証 ・監査報告資料の草案作成 ▼内部統制監査 ・被監査会社が構築する内部統制や業務プロセスのヒアリング補助(ヒアリング立会・議事録作成) ・内部統制の検証補助(サンプル対象の精査~文書化)
【必須】 下記の領域での3年程度以上の実務経験がある方 ・システムベンダーでのシステム開発/運用/保守などの実務経験 ・事業会社でのシステム開発・運用・保守などの実務経験 【尚可】 ・システム監査、セキュリティに関する経験 ・英語スキル ★おすすめポイント★ 同社のクライアントとしてグローバル展開する大手日系企業をはじめ、 世界的に有名な外資系企業の案件に携わることが可能です。 また、さまざまな企業・業界における業務に関わることで、 システムやテクノロジー、ビジネスに対する視野を広げることができます。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 東京支店の公認会計士として下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■法定監査(金融商品取引法・会社法等) ■株式上場支援業務 ■海外向け財務諸表監査 ■財務調査、その他の任意監査 ★女性も働きやすい環境★ 産休や育休を取得した女性社員の90%は現場復帰しています。 さらに、現在リモートワーク制度も取り入れ、 公私ともに充実した社員が多く増えるような職場を目指しています。
【必須】 ■公認会計士資格、または公認会計士試験合格者 ★仕事の魅力★ 少数精鋭のため、チームワークが良く、任される仕事の幅も広くなります。 クライアントごとにチームを編成する為、 多角的に仕事のスキルを身につけることができます。 クライアントは中小企業中心なので、会社全体を見ることができます。 相手先が社長など企業の中心となる人が多数です。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 OJTで先輩社員に同行しながら業務を覚えていっていただきます。 当面の間は、当ポジションにてご活躍いただきますが、 その後、その道のプロフェッショナルとしてのキャリアを築くもよし、希望や実力により他業務にチャレンジしていただくことも可能です。 【職務詳細】 ■経理・財務業務 ・事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ・原価計算、原価管理、資産管理 ・財務諸表[貸借対照表、損益計算書等]作成 ・プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 を中心に経験を積んでいただきます。 配属当初は、経験・能力に応じて業務を配分します。 【魅力】 ~中途社員が馴染みやすい雰囲気~ 大手グループですが中途入社の方が多く、プロパー・中途の隔たりなく誰しもが活躍できる環境です。 業務に対する姿勢や成果をフラットに評価する組織です。
【必須】 ・Microsoft Office(ExcelWordPowerPoint)を活用できること ・管理会計業務経験(経験年数2年以上) 【尚可】 ・日商簿記2級以上 ・TOEIC650点以上 ・経理・財務スキル検定(FASS検定) ・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外) ・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験 ・法人税等、税務申告業務経験 ・同業他社における同業務の経験
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
広島県
システム監査、業務処理統制の検討、データ監査ツールを活用した監査の実践、データアナリティクス、内部統制に関するアドバイザリーサービスの実践 業務内容(例示) ■財務諸表監査、内部統制監査における、IT全社統制、全般統制、業務処理統制の監査【システム監査】 ■公開準備会社、上場会社等への内部管理体制の整備、内部統制の構築・整備・運用のアドバイザリー ■データ監査 ■データアナリティクス(オープンデータの活用、分析手法の検討、分析の実施、分析結果の検討) ■ITを含む内部統制構築、内部管理体制の整備に関するアドバイザリーサービス
【必須(MUST)】 ■システム監査経験をお持ちの方(システム導入プロジェクト監査、IT統制監査、セキュリティ監査等) 学歴 大卒以上 【歓迎(WANT)】 以下の経験をお持ちの方を歓迎します。 ■システム開発プロジェクトの管理経験をお持ちの方(プロジェクトマネジャー・リーダー、プロジェクトの進捗管理、課題管理等) ■内部統制に関する実務経験をお持ちの方(業務プロセスの文書化、評価、内部監査、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)アドバイザリー) ■データ監査、データアナリティクス業務の経験をお持ちの方(業務のデザイン、SQL、ACL、SAS、TABLEAU等の活用) 以下の資格保有者は歓迎します。 公認会計士、システム監査技術者、CISA(公認システム監査人)、簿記2級以上
株式会社キャリアクライミング
取り扱い転職エージェント
愛知県
システム監査を中心として、企業の様々なリスクとその管理に関わる総合的な監査、ITアドバイザリー業務。 業務内容(例示) ■財務諸表監査、内部統制監査における、IT全社統制、全般統制、業務処理統制の監査(システム監査) ■公開準備会社、上場会社等への内部管理体制の整備、内部統制の構築・整備・運用のアドバイザリー ■データ監査 ■データアナリティクス(オープンデータの活用、分析手法の検討、分析の実施、分析結果の検討) ■ITを含む内部統制構築、内部管理体制の整備に関するアドバイザリーサービス ■セキュリティ監査
監査業務への関心の高さ、ロジカルシンキングやコミュニケーション能力、勘の良さなどのポテンシャルを重視します。 ※コンサルタントとしてのキャリア形成に意欲的な方からの応募をお待ちしております。 また、以下のご経験をお持ちの方を歓迎致します。 ■プロジェクトの管理経験をお持ちの方(プロジェクトマネジャー・リーダー、プロジェクトの進捗管理、課題管理等) ■システム監査経験をお持ちの方(システム導入プロジェクト監査、IT統制監査、セキュリティ監査等) ■内部統制に関する実務経験をお持ちの方(業務プロセスの文書化、評価、内部監査、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)アドバイザリー) ■データ監査、データアナリティクス業務の経験をお持ちの方(業務のデザイン、SQL、ACL、SAS、TABLEAU等の活用) 学歴 大卒以上
株式会社キャリアクライミング
取り扱い転職エージェント
福岡県
システム監査、業務処理統制の検討、データ監査ツールを活用した監査の実践、データアナリティクス、内部統制に関するアドバイザリーサービスの実践 業務内容(例示) ■財務諸表監査、内部統制監査における、IT全社統制、全般統制、業務処理統制の監査【システム監査】 ■公開準備会社、上場会社等への内部管理体制の整備、内部統制の構築・整備・運用のアドバイザリー ■データ監査 ■データアナリティクス(オープンデータの活用、分析手法の検討、分析の実施、分析結果の検討) ■ITを含む内部統制構築、内部管理体制の整備に関するアドバイザリーサービス
【必須(MUST)】 ■システム監査経験をお持ちの方(システム導入プロジェクト監査、IT統制監査、セキュリティ監査等) 【歓迎(WANT)】 以下の経験をお持ちの方を歓迎します。 ■システム開発プロジェクトの管理経験をお持ちの方(プロジェクトマネジャー・リーダー、プロジェクトの進捗管理、課題管理等) ■内部統制に関する実務経験をお持ちの方(業務プロセスの文書化、評価、内部監査、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)アドバイザリー) ■データ監査、データアナリティクス業務の経験をお持ちの方(業務のデザイン、SQL、ACL、SAS、TABLEAU等の活用) 以下の資格保有者は歓迎します。 公認会計士、システム監査技術者、CISA(公認システム監査人)、簿記2級以上
株式会社キャリアクライミング
取り扱い転職エージェント
大阪府
■部門の特徴 ITスキルを活かし、会計監査の一環としてのIT統制評価やその知見を活かしたIT統制アドバイザリー・保証業務を行うチームです。システム開発、保守、運用のご経験、プロジェクト管理のご経験、ネットワークやインフラ構築、管理のご経験、セキュリティ管理のご経験など、幅広いITスキルを活かすことが可能です。 ■業務の概要 ITの専門家として、会計監査を行うチームの一員となり、主としてIT統制評価の領域で、財務諸表監査、内部統制監査等の監査業務に従事いただきます。また、その知見を活かしたIT統制アドバイザリー・保証業務にも従事いただきます。現在の企業経営上、ITと会計は密接不可分のものとなっており、企業経営を取り巻くIT環境がますます高度化・複雑化していく中、会計監査におけるITの重要性は今まで以上に高まっています。 ■主な業務内容 IT監査業務のスタッフとして、パートナーやマネジャーのリードのもと、2~5名程度のチームの一員として業務に従事いただきます。 将来はマネジャーとしてチームをリードしていく立場でご活躍いただきたいと考えます。 具体的には、主として以下のような業務に従事いただきます。 1)IT全般統制評価:適正な財務報告を支える情報システムの管理(運用、開発、セキュリティ等)の有効性について、主に情報システム部門の管理者へのインタビューや資料閲覧等により、評価を実施します。 2)IT業務処理統制評価:販売や購買、在庫管理といった財務報告に係る業務プロセス上で、情報システム上の自動処理や認証等が内部統制の一部として利用されているケースにおいて、その機能が意図通り設計され動作していることを、仕様書の閲覧やテストデータの投入等により、評価を実施します。 3)IT統制アドバイザリー・保証業務:上記の監査関連業務の知見を活用し、IT統制構築支援業務、IT内部監査支援業務、金融機関に対するシステムリスク評価業務、及びクラウド事業者等の内部統制やセキュリティの有効性に関する第三者保証業務等に従事いただきます
以下のいずれかの経験を3年~10年程度保有しているこ以下のいずれかの経験を3年~10年程度保有していることが望ましいですが、ポテンシャルも重視しますので必須ではありません。 1)システム導入の各工程管理(基本構想、基本設計、詳細設計、プログラム作成、プロジェクト管理、プログラム品質管理) 2)システム運用管理・保守業務(オペレーション/監視業務のみは対象外) 3)企業ITインフラの設計、運用業務 4)システム監査業務(IT統制監査、セキュリティ監査 等) 5)会計監査、内部監査等監査関連業務 ■求める資格 以下の資格を保有していることが望ましいですが、必須ではありません。 ・システム監査技術者 ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認内部監査人(CIA) ・日商簿記(2級以上) ・公認会計士 ・USCPA ※当法人には、公認会計士資格を持つ者が多数在籍しますが、今回募集する業務では、入社前/入社後に新たに公認会計士資格を取得していただく必要はありません。また、本資格の保有有無が、入社後の人事評価に影響することもありません。 ■求める能力 以下の能力を特に重視します。 ・ビジネス文書(コンサルティング提案書や報告書を想定)作成能力 ・論理的思考力 ・コミュニケーション能力 ・プレゼンテーション能力
株式会社キャリアクライミング
取り扱い転職エージェント
東京都
■財務報告に係るITの評価実施(IT統制監査) 会計監査人と連携し、財務諸表監査・内部統制監査の一環としてのIT統制監査(統制評価)、上場準備会社のIT統制の構築支援 ■IT関連の保証・助言業務(ITデューデリ、SOCレポート、AUP等)
次のいずれか、または同等の経験 ・アプリケーション開発、運用など ・内部監査でのIT統制の評価など ・外部監査人として財務報告に係るIT統制の評価など
ペルソナ株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
〇経理・財務業務 ●事業部門の中期計画策定、予算企画・予算統制、業績管理 ●原価計算、原価管理、資産管理 ●財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)作成 ●プロジェクト毎の売上、入金管理、出納・資金管理 を中心に経験を積んでいただきます。 配属当初は、経験・能力に応じて業務を配分します。
【必須(MUST)】 ・業務遂行の上で社内を中心に関係各所との連携・調整が必要であり、コミュニケーション能力があること、人間関係をうまく構築できること ・Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)を活用できること ・管理会計業務経験(経験年数2年以上) 【歓迎(WANT)】 ・日商簿記2級以上 ・TOEIC650点以上 ・経理・財務スキル検定(FASS検定) A ・事業会社における経理・財務業務経験(金銭出納以外)、 ・財務諸表監査(会社法又は金商法)対応経験 ・法人税等、税務申告業務経験 ・同業他社における同業務の経験 【求める人物像】 ・責任感があり、諦めない精神力のある方。 ・変化への対応力のある、柔軟な思考力をお持ちの方。 ・何事にも積極的に取り組む意欲のある方。 ・困難な事業課題に対して粘り強く対応いただける方 ・事業ラインとのコミュニケーションをとりながら、一人称で業務遂行できる方・事業会社、或いは、官公庁・地方自治体等での就業経験 (3年程度)。
株式会社みどり会
取り扱い転職エージェント
東京都
様々な企業の監査業務を行って頂きます。 ■監査業務 ・法定監査業務 ・財務諸表監査(日本及び国際基準に基づく) ・内部統制監査 ・IFRS関連業務 ■パブリック業務 ■IPO (株式公開)業務:金融商品取引法に準ずる監査 ■その他関連証明業務
<求める経験・資格> 必須 ・登録公認会計士資格(日本、米国) ・監査法人での監査実務、主査経験3年以上 ・論理的な思考力、コミュニケーション能力のある方 あれば尚良し ・チーム管理経験 ・グローバル案件での監査業務 ・IPO実務経験 ・英語スキル:ビジネスレベルでの読み書き ※職階につきましては、選考過程の中でご経験・スキルに基づき、最終的に判断させていただきます。
株式会社コトラ
取り扱い転職エージェント
福岡県 / 広島県
システム監査、業務処理統制の検討、データ監査ツールを活用した監査の実践、データアナリティクス、内部統制に関するアドバイザリーサービスの実践 【業務内容(例示)】 ■財務諸表監査、内部統制監査における、IT全社統制、全般統制、業務処理統制の監査(システム監査) ■公開準備会社、上場会社等への内部管理体制の整備、内部統制の構築・整備・運用のアドバイザリー ■データ監査 ■データアナリティクス(オープンデータの活用、分析手法の検討、分析の実施、分析結果の検討) ■ITを含む内部統制構築、内部管理体制の整備に関するアドバイザリーサービス
【必須(MUST)】 ■システム監査経験をお持ちの方(システム導入プロジェクト監査、IT統制監査、セキュリティ監査等) ■学歴:大卒以上 【歓迎(WANT)】 ・以下の経験をお持ちの方を歓迎します。 ■システム開発プロジェクトの管理経験をお持ちの方(プロジェクトマネジャー・リーダー、プロジェクトの進捗管理、課題管理等) ■内部統制に関する実務経験をお持ちの方(業務プロセスの文書化、評価、内部監査、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)アドバイザリー) ■データ監査、データアナリティクス業務の経験をお持ちの方(業務のデザイン、SQL、ACL、SAS、TABLEAU等の活用) ・以下の資格保有者は歓迎します。 ■公認会計士、システム監査技術者、CISA(公認システム監査人)、簿記2級以上
株式会社コトラ
取り扱い転職エージェント
東京都
主に実行中プロジェクトレビューチームのレビュアーとして、同時提供禁止業務(監査の独立性)の観点でのレビューを担当していただきます。時間的に余裕がある場合は、労務・財務の観点で実行中プロジェクトレビューチームをしているチームの支援をしていただきます。 <具体的な職務内容> ・実行中プロジェクトレビューチームの情報収集 ・ 対象プロジェクトの選定 ・レビューの計画立案、実施 ・発見された問題点の改善案検討支援 ・啓発活動(研修、ガイドライン作成)
<必須の経験> ・監査の経験(財務諸表監査、各種準拠性監査の経験があれば尚可) ・各種コンサルティングプロジェクトに参画した経験 ・提案、および、受嘱手続きの経験 <必須のスキル> ・リスクの識別能力 ・コミュニケーション・スキル ・課題対応能力 ・改善提案能力 ・英語力(各種マニュアルが英語であるため、読解力が高いことが望ましい)
株式会社コトラ
取り扱い転職エージェント
東京都
■IFRS(国際会計基準)導入支援、新会計基準対応支援 ①IFRS(国際会計基準)17号を中心とした保険会社へのIFRS導入支援、新会計基準対応支援を提供しています。 ②財務会計と親和性の高い経営管理・資本最適化戦略策定支援、管理会計高度化支援、資本規制対応支援、内部監査支援等のサービスを提供しています。 ■経済価値ベース資本規制等新規制への対応支援 国際資本基準(ICS)、経済価値ソルベンシー(ESR)等新たな規制への対応支援を提供しています。 ■内部統制構築・財務会計プロセス等の高度化支援 財務報告プロセスの高度化・変革(ERP導入・デジタル活用による各種施策)支援、規制対応を含む決算業務支援等のサービスを提供しています。 IFRS等新会計基準や資本規制に対応したガバナンス態勢構築・高度化の支援、デジタル活用による業務プロセス改善、統合的データガバナンス構築の支援等のサービスを提供しています。 グローバルネットワークによる海外との連携、デジタル活用に関する専門家等との連携を前提に、国内外の金融機関に対する最先端のアドバイザリー業務を提供しています。 また、上記業務に関し、主として財務会計アドバイザリーの専門家の観点から財務諸表監査に従事することもあります。
【必須】 以下のいずれかの経験を有する方 ・保険会社の財務経理部門、又は、コンサルティング業界(会計関連・内部統制等)での経験。JICPA資格又はUSCPA資格(3科目以上合格者)を希望。 ・監査法人での保険会社の財務諸表監査・内部統制監査経験。JICPA資格又はUSCPA資格(3科目以上合格者)又はアクチュアリー資格(科目合格も可)を希望。 ・業務内容に記載した領域に関する保険会社の経営企画部門、リスク管理部門、数理部門での経験。かつ財務会計にも高い関心がある。 【語学力】 ・日本語 ネイティブレベル ・英語(TOEC650点以上)推奨 ※ ※ 英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。 なお、業務内容をご確認の上で、希望に合致し前向きに取り組む意気込みがあれば、上記の要件に合致していない場合でも、ポテンシャルを勘案して選考することもあります。また、入社後にアクチュアリー資格取得の支援制度もあります。
株式会社コトラ
取り扱い転職エージェント
東京都
様々な企業の監査業務を行って頂きます。 ■監査業務 ・法定監査業務 ・財務諸表監査(日本及び国際基準に基づく) ・内部統制監査 ・IFRS関連業務 ■パブリック業務 ■IPO (株式公開)業務:金融商品取引法に準ずる監査 ■その他関連証明業務
<スタッフ> ・日本公認会計士資格、または公認会計士論文式試験全科目合格者 ・米国公認会計士資格、または全科目合格者 ・論理的な思考力、コミュニケーション能力のある方 ・事業会社での経理実務経験があれば尚可 <シニア> ・登録公認会計士(日本・US等) ・監査法人、事業会社等での監査・会計実務経験者が望ましい ・論理的な思考力、コミュニケーション能力のある方 ・下記いずれかの経験があれば尚良し 上場企業の主査経験 グローバル案件での監査業務 IPO実務経験 ・英語:ビジネスレベルあれば尚良し ※ポジションにつきましては、選考過程の中でご経験・スキルに基づき、最終的に判断させていただきます。
株式会社コトラ
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 ・本部及びグループ各社を対象とする、SOX監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査を実施。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる。 <当社ならではのダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎当社の立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。
必須】 ・監査法人、または、金融機関経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 ・財務諸表監査経験があり、公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方 【歓迎】 ・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC 730点以上)。 <前職のイメージ> 監査法人、コンサルティング、システム会社、金融・事業会社、官公庁・地方公共団体等
株式会社コトラ
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福岡県 / 広島県
システム監査、業務処理統制の検討、データ監査ツールを活用した監査の実践、データアナリティクス、内部統制に関するアドバイザリーサービスの実践 業務内容(例示) ■財務諸表監査、内部統制監査における、IT全社統制、全般統制、業務処理統制の監査【システム監査】 ■公開準備会社、上場会社等への内部管理体制の整備、内部統制の構築・整備・運用のアドバイザリー ■データ監査 ■データアナリティクス(オープンデータの活用、分析手法の検討、分析の実施、分析結果の検討) ■ITを含む内部統制構築、内部管理体制の整備に関するアドバイザリーサービス
【必須(MUST)】 ■システム監査経験をお持ちの方(システム導入プロジェクト監査、IT統制監査、セキュリティ監査等) 学歴 大卒以上 【歓迎(WANT)】 以下の経験をお持ちの方を歓迎します。 ■システム開発プロジェクトの管理経験をお持ちの方(プロジェクトマネジャー・リーダー、プロジェクトの進捗管理、課題管理等) ■内部統制に関する実務経験をお持ちの方(業務プロセスの文書化、評価、内部監査、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)アドバイザリー) ■データ監査、データアナリティクス業務の経験をお持ちの方(業務のデザイン、SQL、ACL、SAS、TABLEAU等の活用) 以下の資格保有者は歓迎します。 公認会計士、システム監査技術者、CISA(公認システム監査人)、簿記2級以上
株式会社キャリアクライミング
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