公認不正検査士の転職・求人検索結果

該当求人件数: 32件

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内部監査(海外・国内)

非公開
東証一部企業で内部監査の募集です
600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

山田 光紀
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査職として以下の業務(すべて英文、英会話による対応必須)を担当して頂きます■ 海外・国内関係会社の内部監査業務 1.関係会社の内部監査の計画策定、調査実施、往査実施、監査意見の表明と報告書作成、コンサルタント 2.上記に関する関係会社、社内関係部署及びその他との連絡、調整、交渉等 J-Soxに関する業務 1.J-Soxの計画策定、運用評価及び構築サポート(主に海外・国内関係会社) 2.上記に関する関係会社、社内関係部署、監査法人及びその他との連絡、調整、交渉等 その他リスク管理に関する業務 出張あり年3~4回(海外・国内)

  • 応募資格

    ■必須条件■  内部監査の実務経験3年以上 TOIEC 800点以上(翻訳、通訳)  法務、経理、ITの一般的な知識  エクセル、ワード、パワーポイントの基本操作 ■歓迎条件■ 建設業界での経験、知識(用語・商習慣等) 海外勤務経験  簿記2級 公認内部監査人(CIA) 公認不正検査士(CFE) 公認情報システム監査人(CISA)  中国語、タイ語のスキル

  • 転職エージェント

    株式会社A・ヒューマン

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【大正製薬キャリア採用】海外監査室長候補

非公開
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

山本 英輔
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外グループ会社の内部統制監査業務(J-SOX含む)|・業務監査、リスクベース監査から経営監査の水準を目指し業務遂行戴きます。|・フランスやベトナム、他ASEAN地域の海外現地法人への出張もあります。

  • 応募資格

    【必須要件】|・事業会社で、海外グループ会社の監査業務経験(3年以上)|・財務経理の知見、又は実務経験を有すること| ・ビジネスレベルの英語力|【歓迎要件】|・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士の有資格者|・COSO-ERM(全社的リスクマネジメント)の習得者|・被監査先等、関係者と円滑なコミュニケーションが図れる方|・洞察力(リスクへの感応と事実確認)、コミュニケーション力(相手の立場に配慮した聞き取り調査)、提案力(解決策のドキュメント作成)をお持ちの方

  • 転職エージェント

    日総工産株式会社

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内部監査室長

再生可能エネルギー企業
更なる事業拡大を目指すにあたり、以下の業務を推進しながら経営上のリスク管理、経営目標の効率的な達成を力強くサポートいただける方を求めています。 ■業務内容: ・当社およびグループ関係会社の内部監査…
900万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    更なる事業拡大を目指すにあたり、以下の業務を推進しながら経営上のリスク管理、経営目標の効率的な達成を力強くサポートいただける方を求めています。 ■業務内容: ・当社およびグループ関係会社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・内部統制整備、運用状況評価、内部統制文書作成 ・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進 ・インシデント発生時の対応支援、アドバイザリー ・取締役会からの依頼事項への対応 ・監査役、監査法人との監査結果の共有、協議など

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社における2年以上の内部監査業務経験 ・PCスキルをお持ちの方(Excel、Word、PowerPointが問題なく使える方) 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 【求める人物像】 ・仕事に気概を持って打ち込みたい方 ・物事を客観的に分析把握し、改善に結びつけられる力をお持ちの方 ・社内外関係者に対して幅広く積極的・自発的にコミュニケーションを取ることができる方 ・会社の意思決定や運営上の仕組み・構造に関心があり、自発的に学びたい方 ・変化に対して柔軟かつスピーディーに判断し、適切な対応を取れる方 ・会社の意思決定などのコンフィデンシャル案件を適正に管理できる方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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内部監査【東京】※将来的な海外駐在の可能性あり

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■各事業部門への業務監査 ■事業部門への啓蒙活動や教育指導 ■監査法人や事業部門との調整、および経営層へのレポーティング ■内部監査計画の立案、実施、報告書作成、フォローアップ ■国内外の各事業部門の責任者・担当者との連携 ■J-SOX評価(金融商品取引法に基づく内部統制評価に関する独立評価) ※海外拠点の監査及び将来的な海外駐在の可能性もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査業務または経理業務の実務経験(目安5年以上) ■日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ■ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上) 【歓迎要件】 ■内部監査士、公認会計士、公認不正検査士のいずれかの資格をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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東証1部上場製造業での内部監査(グローバル)

東証1部上場  国内シェア70% グローバルに展開する電機機器の製造販売業
主に海外子会社での J-SOX内部監査・ 業務監査・内部統制の整備・運用に関するコンサルティング 、グローバル監査体制づくりを行っていただきます。
800万円~1100万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

根目澤 哲郎
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    主に海外子会社(製造・販売機能)に対する下記の職務 1. J-SOX内部監査 2. 業務監査、特命監査・調査 3. 内部統制の整備・運用に関するコンサルティング 4. グローバル監査体制づくり

  • 応募資格

    必須要件: ・英語力ビジネス中級以上 ・本社および子会社に 対する内部監査業務経験(5年以上)必須。 歓迎する要件: ・マネジメント経験 ・経理部門・内部監査部門両方での経験 ・上場企業での内部監査業務経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士、USCPA等の資格がある方 ・製造業や販売会社の内部監査経験

  • 転職エージェント

    株式会社サーチソリューションズ

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内部監査

非公開
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750万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部にてグループ全社に対する監査業務をご担当いただきます。ご自身の得意分野を活かしながら会計、または情報システムの監査を中心に、内部統制、決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの適切性、リスクマネジメント体制などをお任せします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社もしくは監査法人にてIT・システム・情報セキュリティ監査のご経験 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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Treasury Manager

非公開
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500万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務内容 ・財務機能全般 ・単体及びグループ全体の資金管理 ・金融機関対応 ・資産(売上債権・在庫・固定資産等)・負債(仕入債務島)管理 ・グループ全体の設備投資管理 ・為替管理 ■職務の魅力 新設会社の為一から組織を築き上げるのは大変だがやりがいがあると思う。HQなので海外の関係者とも連携することが必要であるとともに、将来的に自ら出向等を選択することも可能 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■読み書きレベル以上の英語力 ■財務関連業務の3年以上の実務経験 【歓迎要件】 ■為替及び金融関連務経験 ■公認不正検査士

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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不正リスク管理コンサルティング【IAS】

PwCあらた有限責任監査法人
世界4大監査法人PwCのメンバーファームでプロフェッショナルとしての経験を積むことが可能です!★PwC/158カ国736都市250,000人以上★
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■不正の再発防止支援業務、不正リスク評価対応支援業務 ■不正、係争事件の調査および分析に関するアドバイザリー業務(訴訟、個別の不祥事件・事故に対する調査委員会の支援等) 【職務の魅力】 ■不正・不祥事の早期発見・未然防止に対する関心が高まっており、これに関するサービスを提供することができます。 ■我が国トップクラスの企業に対して、最先端のアドバイザリーサービスを提供することができます。 ■PricewaterhouseCoopers(PwC)のメンバーファームとして、PwCのノウハウやグローバルネットワークを活用した世界水準のアドバイザリーサービスを提供することができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの業務経験 ■不正調査業務、不正の再発防止支援業務、不正リスク評価対応支援業務経験者 ■危機対応、コンプライアンス、法務、リスクマネジメント、内部監査、コーポレートガバナンス業務経験者 ■弁護士、公認会計士、USCPA資格保有者、公認不正検査士、公認内部監査人 ■コンサルティングファーム、または、監査法人等でのコンサルタントとしての業務経験者 【歓迎要件】 ■英語力

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査部門スタッフ【静岡県磐田市】

ヤマハ発動機株式会社
オートバイを中心とした輸送機器の総合メーカー。発動機(エンジン)を積む様々な輸送機器を開発する東証一部上場企業です。二輪では世界第2位。連結売上1兆5,028億円。海外売上が90%近いグロー…
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    ・弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ・グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営・管理サポート業務 ・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ・グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務など 【魅力】 社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちですが、私たちは内部監査により、「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winの関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。現在弊部では内部監査機能のグローバル展開を進めており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。興味を持っていただける方をお待ちしております。 【募集背景】 弊社統合監査部は、グループ経営に貢献することを目的に、独立(社長直轄)にして客観的な立場から、グループの諸活動全般にわたりその業務を検証し、改善や業務の適正確保のために助言や提案を行っています。内部監査の重要性が叫ばれる昨今、グループ経営リスクの低減や、内部統制の有効性と効率性の向上を目指すために新たな内部監査スタッフを募集します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・大学、大学院、高専を卒業された方 ※加えて下記いずれか 内部監査/内部統制推進/J-SOX/法務知財/会計 【歓迎要件】 ・CIA(公認内部監査人) ・CCSA(内部統制評価指導士) ・CFE(公認不正検査士) ・監査法人での業務経験 ・コンサルティングに関する業務経験 ・TOEIC700点以上

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    株式会社パソナ

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海外子会社監査支援アドバイザリー【FS GRC】

PwCあらた有限責任監査法人
世界4大監査法人PwCのメンバーファームでプロフェッショナルとしての経験を積むことが可能です!★PwC/158カ国736都市250,000人以上★
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日系大手企業の内部監査部門を対象に、クライアントと協働しながら、主に海外子会社に対する内部監査業務全般の実施及び支援を行います。 内部監査の実施においては、クライアントと共に海外子会社への往査を実施、海外PwCファームと連携しながら業務を行う場合もあります。 ・中期監査計画及び年度監査計画の策定 ・内部監査の実施 ・監査調書の作成 ・監査報告書の作成 ・内部監査部門担当執行役員及びその他の経営幹部に対する監査結果の報告 ・被監査部門に対するインタビュー及び議事メモ作成 ・子会社内部監査部門とのミーティング ・内部監査に関する研修の企画・実施 ・内部監査の高度化に関するアドバイス ※年間を通じて5~6回程度(1~2週間/回)の海外出張が発生する可能性がございます。 【ポジションの魅力】 ・クライアントと密接にコミュニケーションを取りながら業務を行っていくため、クライアントのニーズや課題をよく理解したうえで実態に即したアドバイスを行う経験を積むことができます。 ・日常的に英語を使用し、海外子会社と連携する機会も多く、グローバルに活躍することが出来ます。PwCのグローバルネットワークを活用し、海外ファームと連携しながらクライアントの問題解決をサポートしていくチャンスが数多くあります。 ・クライアントと試行錯誤しながらあるべき姿を作り上げていく工程に深く関与することができ、自らのアドバイスがクライアントの意思決定に大きく影響を与える経験をすることができます。 ・クライアントやその海外子会社の経営陣と接する機会が数多くあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語力(目安:海外出張が可能な水準) ■内部監査に関する実務経験 【歓迎要件】 ・公認認会計士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格を有している方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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経営・業務監査

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社
◆各領域の専門知見を有するプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供◆会社として積極的なテレワーク活用等、柔軟な働き方に取り組んでいます。
700万円~1200万円 / メンバー

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  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【担当業務と役割】 ■当社グループ会社に対する経営・業務監査の実施です。 ・対象の被監査事業場は、国内・海外の製造事業場、販売事業場等です。 ・監査は出張による現地監査、あるいはリモート監査です。 (役割)  1.被監査事業場の自主責任経営を重んじながら、経営合理化、経営効率増進に貢献する指摘・提案。 2.業務プロセスの確認を通じた、内部牽制上のリスクの指摘・改善提案 【具体的な仕事内容】 ・J-SOXのような準拠性監査に止まらず、意思決定プロセスおよび業務プロセスと財務数値結果を結びつけた監査の実施。 ・被監査事業場から提出される、当部独自の事前資料をもとにした事前課題抽出。 ・当部監査マニュアル、基準書に従った網羅的な事実確認(ヒヤリング、現場・現物、データ)に基づく課題の指摘、原因の深掘り、改善提案 ・監査調書と一体となった監査報告書の作成および被監査事業場への報告・確認 ・TOP報告用総括資料の作成 【この仕事を通じて得られること】 ■当社グループの業態は多種多様で、又、グローバルに展開しています。それらに触れることいで、ビジネスの視野・識見の拡大に繋がります。 ■当社監査部は、国内外のグループ会社で経理責任者を務めた人材を揃え、財務数値をベースにした経営・業務監査のノウハウを学べます。 【部署の雰囲気/働き方】 ・監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ・生抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ・監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【勤務形態】 監査出張時以外は、リモートワーク可・出社頻度週1回程度 ほぼ毎月監査があります。監査出張する場合は、期間は2週間程度。国内、海外とも同様。 (基本の月間業務サイクルは、1週目:監査事前資料読み込み、2週目~3週目:現地監査、被監査事業場への報告、4週目:TOP報告用まとめ資料作成。) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかに該当する方 ・内部監査(業務監査/内部統制監査)、もしくは会計監査の実務経験 ・メーカーの経理の実務経験者 (決算のまとめだけではなく、製造や販売の現場でのオペレーションに直接関わる経理実務経験) ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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Treasury Manager

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
1026万円~1170万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務内容 ・財務機能全般 ・単体及びグループ全体の資金管理 ・金融機関対応 ・資産(売上債権・在庫・固定資産等)・負債(仕入債務等)管理 ・グループ全体の設備投資管理 ・為替管理 ■職務の魅力 新設会社の為一から組織を築き上げるのは大変だがやりがいがあります。HQなので海外の関係者とも連携することが必要であるとともに、将来的に自ら出向等を選択することも可能。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■日常会話レベルの英語力 ■財務会計のご経験 ■マネージャーとしてのご経験 【歓迎要件】 ■為替及び金融関連務経験 ■公認不正検査士

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査<正社員>

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600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・内部監査業務、社内プロセスの改善 被監査組織・部門(子会社を含む)の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックを提供することを期待しています。 ・内部監査プロジェクトの遂行 個別監査計画の策定、実行、報告。そのプロセスにおける被監査子会社との円滑な折衝。発見事項の根本原因の特定と、是正策のフォローアップによりプロセス改善につなげて頂くことを期待しています。 ・経営陣への監査指摘事項等の報告会準備等 組織能力の向上、人材育成、内部監査項目の変革やテクノロジーを活用した内部監査等にも貢献いただきます。 <募集背景> ・事業拡大・新規事業好調のため増員 当社は、オフィス・商業・レジデンス・ホテル等様々な不動産アセットの取得・期中運営・売却を一気通貫で担う事業を中心に展開して参りました。 昨今の市況変化を捉え、不動産投資事業中心に培ってきた実績やノウハウも活かしつつ、新たなビジネスモデルによる成長拡大を図っています。特に、M&A戦略や新規事業開発を加速度的に展開しております。本件は、こうした取り組みの成功のカギを握る重要なポジションです。 本ポジションは、新たにグループに参入する子会社を含むグループ全体の内部監査部門の中核となっていただくことを期待しています。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社または監査法人における豊富な監査実務経験 【歓迎・優遇要件】 ・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士等の有資格者 ・投資事業、M&A、不動産投資運用事業、ホテル事業の経営に関する知見 【その他】 ・大卒以上

  • 転職エージェント

    キャリア・ネットワーク株式会社

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内部監査、内部統制

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    内部監査・内部統制業務全般 ・各部門への内部監査(業務改善を含む)業務 ・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成) ・IT全般統制の監査 ・内部監査、内部統制に関する一切の業務

  • 応募資格

    ・事業会社の内部監査部門、監査法人での実務経験、必須 ・内部統制(J-SOX対応等)関連の実務経験、尚可 ・各種資格保持者、尚可 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など

  • 転職エージェント

    株式会社ダンネット

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内部監査室のシニアマネージャー・ディレクタークラス/年間監査計画の策定など

世界でも知名度の高い、戦略的持ち株会社
東証一部上場 現在900社近いグループ企業を抱えている大手企業
700万円~1650万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査) ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定(年度対応方針/スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む) ・グループ単体のJ-SOX評価業務および対象子会社への指導およびサポート(是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む) ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など

  • 応募資格

    ■必須条件: ・英語での業務経験※TOEIC(R)テスト850点以上 ・5年以上の監査経験または5年以上のJ-SOX評価業務経験 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・監査業務における会計とITの知識 ・高いコミュニケーション能力(役員、監査役、監査法人などとも話をする機会があるため) ■歓迎条件: ・US-SOXに関する知識 ・業務監査やIT監査の経験 ・監査法人の経験 ・CIA、CISA、CFE、日本公認会計士、CPAの資格 <語学> 必要条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:公認会計士、日商簿記検定1級、日商簿記検定2級、CIA(公認内部監査人)、CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士)

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【大阪】内部監査(直轄監査部)

パナソニック ホールディングス株式会社
★東証プライム上場/様々な分野やグローバルにも展開する大手電機メーカー★
600万円~850万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高石祐輔
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて内部監査をお任せ致します。 【職務詳細】 買収会社を含む、パナソニックグループ会社、事業場への内部監査業務をご担当頂きます。 【具体的な監査スケジュールイメージ】 (第1週目)現地監査の準備 (第2~3週目)内外の事業場へのオンサイト監査 (第4週目)現地監査のまとめと幹部への報告 ※社会情勢によってはオンラインによるリモート監査も実施 毎月、2週間の海外出張(国内出張の場合もあり) 残りは国内勤務というサイクルでの仕事です。 【魅力】 グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部監査の知識・経験を磨き、事業に貢献する魅力があります。

  • 応募資格

    【必須】 ・メーカーの経理の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・内部監査(業務監査/内部統制監査等)もしくは会計監査の実務経験 ・公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格 ・海外での勤務・生活経験 ・IT知識 ・英語:TOEIC 800点以上 業務監査陣容の増強を図るため、特にメーカーの現場でのオペレーションに精通し、経理の視点から業務監査を実施できる人材を求めています。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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内部監査

稲畑産業株式会社
残業20時間程度☆安定した基盤があるため、安心して働くことができます!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 化学型専門商社としてグローバル展開を行っている同社にて、内部監査をお任せします。 【職務詳細】 主に、本社およびグループ会社へのJSOX評価、内部監査などを担当して頂きます。将来的にはこれら業務を現場でまとめてもらう役割(インチャージ)を担うことを想定しています。 また、海外駐在として、国外でチャレンジ出来る可能性があります。 <同社の特徴> 同社は化学型専門商社としてグローバル展開をしています。 連結売上高に占める海外事業の割合は既に5割を超えています。 成長分野として、自動車分野、ライフサイエンス・医療分野、環境・エネルギー分野、農業を含む食品分野への新たな展開を促進しています。 農業ビジネスでは、2016年に北海道余市郡でブルーベリーを、2017年に同積丹郡でカボチャ、ニンニクなどの栽培を開始しています。 創業より受け継がれてきた「愛・敬」の理念のもと、世界に求められるベストパートナーを目指しています。

  • 応募資格

    【必須】 ※以下、いずれも必須※ ・事業会社での監査業務経験(外部もしくは内部監査) ・日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ・英語力(TOEIC800点以上) 【尚可】 ・内部監査士、公認会計士、公認不正検査士をお持ちの方 <転勤> 海外駐在の可能性があります。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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★内部監査;ITセキュリティ監査・グローバ★大手半導体メーカー【東京都勤務】

非公開
世界シェア2位の国内最大手フラッシュメモリメーカーの内部監査担当の募集です
750万円~1000万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部にてグループ全社(国内8社、海外15社) に対する監査業務をご担当いただきます。ご自身の得意分野を活かしながら会計、または情報システムの監査を中心に、内部統制、決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの適切性、リスクマネジメント体制などをお任せします。

  • 応募資格

    【必須要件】 以下いずれかのご経験をお持ちの方(事業会社、監査法人どちらのご経験でも可) ・情報システム監査のご経験 ・会計監査のご経験 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定しています。 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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★再募集★内部監査;会計監査★大手半導体メーカー【東京都勤務】

非公開
★会計監査★世界シェア2位の国内最大手フラッシュメモリメーカーの内部監査担当の募集です
750万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内8社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【リモート環境】 COVID-19の影響が心配される状況においては、殆どの執務は在宅勤務で行っております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社もしくは監査法人にて会計監査のご経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定しています。 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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内部監査(リスク管理部内部監査課)

三井倉庫ホールディングス株式会社
【内部監査】国内外物流、港湾運送企業(上場企業)の求人です。
450万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

豊田 尚彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・当社グループ国内外拠点の内部統制監査、業務監査(本部、テーマ別、IT、特別監査等を含む)国内外の出張あり ・持ち株会社経営、監査役会、事業会社経営への監査報告説明と情報連携 ・拠点別リスクトレンド分析、監査指摘傾向分析 ・部内他課(リスク管理課、オペレーション検査課)との連携による効率的な内部統制環境の維持

  • 応募資格

    ・内部監査業務経験5年以上の方 ・TOEIC 800点以上あるいは同等レベルの英語能力必須(中国語ビジネスレベルがあれば、英語は標準的な能力でも可) ・エクセル、ワード、パワーポイントを用いた資料作成スキル 公認内部監査人、公認不正検査士、システム監査技術者、公認情報システム監査人等の監査系資格保持者歓迎。

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    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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【大阪府東大阪市】東証一部上場!総合エレクトロニクスメーカーでの内部統制・内部監査業務/年収350~

【創業75年以上】世界№1シェア製品の製造拠点!総合エレクトロニクスメーカー
世界№1シェア製品の製造を行っているエレクトロニクスメーカーで監査部のスタッフとして業務をおまかせします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。
350万円~550万円 / メンバー

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吉葉 奈津子
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■職務内容: 監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。 内部監査業務   ・監査計画の策定   ・監査対象部署との監査日程の調整   ・監査資料の収集及び作成   ・往査   監査調書及び報告書等の作成  財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)  リスクマネジメントのモニタリング  監査等委員(会)の補助業務  など ※監査について未経験の方もご応募いただけます。経理職の経験を重視します。

  • 応募資格

    【必須条件】 大卒以上、文理問わず(経済・商学であれば尚良) メーカーでの経理業務経験者 (会計税務業務、資金業務 / 業績、予実算管理業務サポート / 原価計算等) 監査業務については未経験でも可能です。但し、経理業務の経験は必須となります。 【歓迎条件】※以下いずれか  ・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験  ・上場企業での勤務経験  ・内部監査業務の経験  ・各種資格保持者   例:簿記、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など

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    ENEOSキャリアサポート株式会社

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【BIG-4:アドバイザリー】フォレンジック​&クライシスマネジメント(不正調査・危機対応)

【BIG-4:コンサルファーム】
アジリティと一貫性、洞察力の発揮を通じ、共にクライアントの不変的な期待に応えませんか?
500万円~2500万円 / 管理職 | メンバー

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丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    同社のフォレンジックサービスは、不祥事対応等 の有事における企業活動の重要な局面における事実解明・調査を支援するとともに、不正の予防・再発防止等、平時におけるコンプライアンスに係る取り組みも支援しています。 我々は日米の公認会計士、弁護士、不正検査士、財務分析官、フォレンジックテクノロジーの専門家、監督当局および規制当局の出身者、企業の経理財務・法務コンプライアンス出身者を含む10か国以上の国籍からなる50人以上の多様な専門家を擁し、全世界のフォレンジックチーム、同社内の各業種・分野の専門家、弁護士などの外部専門家と密に連携して、昨今の企業を取り巻く複雑かつ多国間に跨る事案の対応を数多く支援してきています。 グローバルな舞台で会計、法務、ビジネス、テクノロジーが混然一体となったフォレンジックの分野は今後の企業活動の展望に鑑みても無限の可能性を秘めており、同社ネットワーク内の世界最高水準の専門家と協働する中で、様々な専門知識、国際感覚、人間性を高めることができます。 フォレンジック・コアチーム 【職務内容】 A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査 B) 贈収賄及び競争法に関するサービス提供 ① コンプライアンスプログラム構築支援 ② 研修の提供 ③ 規定類の整備 ④ 反贈収賄デューデリジェンス ⑤ リスク評価及びギャップ分析 ⑥ コンプライアンスプログラム外部評価 C) 契約遵守に関する調査(ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査) D) 企業危機対応支援 E) 係争・訴訟支援 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  • 応募資格

    ※※※※※※※※※※※※※※ 志望動機書必須(なぜForensicを希望するのかを具体的に記載ください) 志望動機書のない応募書類は選考を保留とさせて頂きます。 ※※※※※※※※※※※※※※ 【必要な経験】 ◇アソシエイト~シニアアソシエイト 会計・法務・調査分野における実務経験2年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) ◇マネージャー以上 会計・法務・調査分野における実務経験6年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) <以下の経験があれば優遇> ・ 不正調査・監査/ デューデリジェンスまたはトランザクション関連分野における実務経験。あるいは会計事務所、企業の財務経理部門における実務経験。 ・ 弁護士や社内法務部担当者としての、危機対応の実務経験 ・ コンプライアンスや内部監査、コーポレートガバナンスの経験や知見 ・ 特定の業界および業務プロセスの知識 ・ 英語ビジネスレベル(タイムリーなEmailでのコミュニケーションや、クライアント向け資料の読み書きが可能) ・ 日本の公認会計士あるいはUSCPA資格保有者・勉強中の方、弁護士、公認不正検査士、公認内部監査人、証券アナリスト資格保有者歓迎 【応募資格】 ・ 大卒以上 ・ 日本語ネイティブレベル

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大阪府東大阪市】東証一部上場!総合エレクトロニクスメーカーでの内部統制・内部監査業務/年収350~

【創業75年以上】世界№1シェア製品の製造拠点!総合エレクトロニクスメーカー
世界№1シェア製品の製造を行っているエレクトロニクスメーカーで監査部のスタッフとして業務をおまかせします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。
350万円~550万円 / メンバー

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山田 都紀夫
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■職務内容: 監査部のスタッフとして、以下の業務をお任せいたします。 特に内部監査およびJ-SOX評価等が中心となる予定です。 内部監査業務   ・監査計画の策定   ・監査対象部署との監査日程の調整   ・監査資料の収集及び作成   ・往査   監査調書及び報告書等の作成  財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)  リスクマネジメントのモニタリング  監査等委員(会)の補助業務  など ※監査について未経験の方もご応募いただけます。経理職の経験を重視します。

  • 応募資格

    【必須条件】 大卒以上、文理問わず(経済・商学であれば尚良) メーカーでの経理業務経験者 (会計税務業務、資金業務 / 業績、予実算管理業務サポート / 原価計算等) 【歓迎条件】※以下いずれか  ・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験  ・上場企業での勤務経験  ・内部監査業務の経験  ・各種資格保持者   例:簿記、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE) など

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    ENEOSキャリアサポート株式会社

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★急募★輸出管理★大手半導体メーカー(マネージャー/主任)【東京勤務】

非公開
輸出管理業務の経験者の募集です
500万円~1200万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内8社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【リモート環境】 COVID-19の影響が心配される状況においては、殆どの執務は在宅勤務で行っております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社もしくは監査法人にて会計監査のご経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定しています。 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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大手コンサルティング会社におけるDXコンサルタント職

非公開
デジタルガバナンス、プロジェクトリスクマネジメントの経験を有するコンサルタントを積極募集
700万円~2000万円 / リーダー | メンバー

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笹山 宏
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    主な業務内容は以下の通りです。 ・デジタルガバナンス(経営層によるDX推進) -経営戦略を踏まえたDX戦略の策定 ー新たな価値創造に向けた全社横断的なDX投資企画 ーDX推進組織モデルの設計 ーKGI・KPIを用いた実行状況のモニタリング ーモニタリング結果の適切な報告と経営層による評価 ・デジタルマネジメント(執行側によるDX推進) ーデータ利活用を前提としたデータマネジメント態勢の構築 ー外部委託管理体制の整備 ーサービス/システム開発のアジャイルトランスフォーメーション ー既存のIT人材のDX変革支援 ・プロジェクト・リスクマネジメント ープロジェクト構想立案支援 ー要件定義、ベンダー選定評価支援 ーユーザー受入テスト支援 ープロジェクトマネジメントオフィス(PMO)実行支援 ーデータ分析による業務モニタリング設計・運用支援 ープロジェクト・リスク評価 【想定ポジション】 若手実務担当~中堅プレイイングマネージャー層

  • 応募資格

    【必須要件】 以下のいずれか、あるいは複数の経験 〈IT/DX企画・管理系〉 ・企業・組織のIT/デジタル戦略や投資計画の策定経験 ・企業組織のデジタル部門の組織モデル・オペレーティングモデルの設計経験 ・システム化構想などのシステムコンサルタント業務の経験 ・リスク管理部門におけるIT/デジタルリスク管理・評価の経験 ・システム監査経験 〈IT導入・プロジェクト管理系〉 ・(ERPを含む)大規模システム導入プロジェクトへのPMO/参画経験 ・基幹システムのリプレース経験 ・システム開発、プログラミング経験 ・BPRを目的としたソリューションの導入経験 ・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験 ・ネットワーク、サーバー構築・運用保守経験 〈データマネジメント・セキュリティ系〉 ・データ利活用を目的としたデータ基盤整備の経験 ・情報セキュリティ・プライバシーコンサルタントの経験 【歓迎要件】 ・英語力:読み書き中級以上 ・コンサルティング・ファーム経験者(マネージャー層以上の場合) ・PMP、高度情報処理技術者、会計に関する資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認情報システム監査人、公認内部監査人、公認不正検査士など)

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    スクエアコーポレートアドバイザリー株式会社

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監査等委員監査支援業務

大手SIer
600万円~900万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業における監査等委員に対する支援業務を行う。 監査等委員が社内の各部門・国内外のグループ会社に監査に訪れる際の支援を行うとともに、監査等委員が行う各種データを用いた調査の支援や国内グループ会社における監査役監査活動に対する助言などを通じて企業グループ全体でのコーポレートガバナンスの向上を担っていただく。 コーポレートガバナンスに対して世間求められる水準は高まってきており、コーポレートガバナンスの主な担い手である監査等委員並びにその支援を行うスタッフへの期待が高まっていることから、監査等委員会室のスタッフ強化は急務であり、主に財務・会計の経験者をメンバーとして採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 監査等委員会室においては、取締役(監査等委員)の支援を行う中で業務執行を担う取締役や組織長とも接する機会が多く、全社戦略にかかわる経営目線での課題に触れ、監査支援業務を通じて経営層の考えを学ぶことができる。 また、当社コーポレートスタッフ内での人材流動により、将来的にも専門性の向上やマネジメント能力向上を継続的に図ることが可能。 働き方の面では若手も主体的に活躍している職場であり、フレックスタイム/テレワークの活用も進んでおり、ライフプランに合わせた働き方も可能。 監査等委員はすべて社外取締役であり、経験者採用で外部から入ってきた人材も活躍の余地が大きい。

  • 応募資格

    【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 財務・会計に関する知識・経験を有すること (監査法人における会計監査経験、企業内での財務部門での経験等) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ソフトウェア開発に関する経験・興味 ■他言語力 英語 ■資格 ・公認会計士、USCPA、BATIC、日商簿記、ビジネス会計検定等 ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、中小企業診断士等 【求める人物像】 ・財務会計の実務経験を有すること ・コミュニケーション能力が高いこと ・仕事に対して積極性があること

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    株式会社コトラ

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内部監査業務

大手SIer
600万円~1400万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループの内部監査の実施を行う。業務プロセスの監査だけではなく、業務データを分析するCAATなどをグループ会社に対して行うとともに、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。 企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 当社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。 当社本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。

  • 応募資格

    【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 データ分析ツール、監査ツールの利用経験 ソフトウェア開発に関する経験、興味 ■他言語力 英語、中国語、スペイン語 ■資格 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等 公認会計士、USCPA等 【求める人物像】 ・内部監査経験を有すること ・コミュニケーション能力が高いこと ・マネジメントができること(マネジメントに興味があること) ※若手の場合には必須ではない

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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リスクアドバイザリー

外資系コンサルティングファーム
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下のテーマ・トピックに関するコンサルティングサービスを提供しております。 【金融機関等のリスク管理】 ?統合リスク管理 ?市場リスク、信用リスク、流動性リスク ?オペレーショナルリスク等 ?ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント) ?エマージングリスク管理 ?モデルリスク管理 ?オペレーショナルレジリエンス ?リスクアペタイトフレームワーク、リスクアペタイトステートメント ?ストレステスト ?気候変動リスク管理、シナリオ分析 ?データガバナンス、データマネジメント 【金融規制対応】 ?バーゼル自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ?流動性規制(LCR/NSFR) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ?監督指針やガイドライン等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ?銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ?コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ?顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ?FATF対応を含むAML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)に係る態勢高度化 ?金融庁マネロン・ガイドライン対応 ?犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法(外為法)対応 ?米国OFAC等の経済制裁対応 【金融商品・リスク評価手法の検証】 ?公正価値評価モデル ?金融リスクモデル ?その他のコンプライアンスモデル・自動化ツール ?統計分析によるパラメータ推定 【リスク管理業務のデジタルトランスフォーメーション】 ?リスク管理データ基盤の刷新 ?リスク管理業務の効率化 ?リスク管理業務におけるデータアナリティクス、AI技術の活用 【収益に係るリスクへの対応】 ?財務会計(IFRS導入支援や収益管理) ?管理会計(KPI,KRI等を含めたMIS管理業務高度化) ?税務会計(FATCA/CRS) 【内部監査】 ?内部監査コソース ?内部監査高度化 ?内部統制 ?業務プロセス改善 ?品質評価 <プロジェクト例> ?メガバンク、主要行、大手証券会社等におけるバーゼル規制対応支援 ?メガバンク、主要行等におけるガバナンス及びグループガバナンス強化支援、コンプライアンス対応支援 ?メガバンク、地域金融

  • 応募資格

    <必須> 金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファーム、会計事務所、システムインテグレーターで、下記のいずれかの経験をしていること。 ?リスク管理・コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 ?経営・企画 ?経理・財務 ?市場部門 ?投融資企画 ?システム構築(PMO等) ?クオンツ業務 ?データアナリティクス、AI ?ERMコンサルティング(事業会社含む) ?内部監査 ?会計監査 ?不正リスク監査 ※プロジェクトマネージャーとしてチームをリードした経験が4年以上ある方は、マネージャークラスとして歓迎します。 <歓迎> ?プロジェクトマネジメント経験 ?Fintechに関連する業務 ?監督当局・業界団体折衝 ?海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ?CIA,CPA, CAMS、CAMS-IA、公認内部監査人、公認不正検査士など業務に関連する有資格者 ?データアナリティクス、AI(非金融業界における経験含む) ?バイリンガルスタッフ(日本語、英語)においては、米州、欧州、アジアエリアへの海外出張及び海外拠点との電話会議等が問題無く出来る方 ?VBA、Python等のプログラミング言語に関する知識・経験、またはSAS、Rなどの統計ツールに関する知識・経験

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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内部統制スペシャリスト

非公開
400万円~700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的な業務内容】 海外子会社を含む当社グループの内部監査と内部統制の構築・評価を任務とする部門で体制強化のための募集です。 今回は、特にシステム監査、情報セキュリティ監査の経験や興味のある方を募集いたします。 【具体的な業務内容】 ・システム監査、情報セキュリティ監査の計画立案及び実施 ・当社グループのJ-SOX内部統制構築および運用評価 ・業務記述書・フローチャート・RCMの3点セットのレビュー・改善提案 ・社内規定類の整備・改善提案 ・業務監査計画の計画立案及び実施 ・グループ会社の内部監査の実施 ・個人情報保護監査の計画立案及び実施 ・社内業務改善提案・進捗管理および改善状況報告 ・外部監査対応

  • 応募資格

    【必須要件】 ・システム監査、情報セキュリティ監査の知識 ・内部監査、J-SOX評価、経理のいずれかの実務経験2年以上 ・監査部門でのキャリアアップを目指している方 ・円滑な対人コミュニケーションができる方 【歓迎要件】 ・会計知識(簿記2級以上) ・英語でのコミュニケーション力 ・資格の保有(公認情報システム監査人(CISA)、日本公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)、 公認不正検査士(CFE))

  • 転職エージェント

    TJサーチ&カンパニー株式会社

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金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント

非公開
金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 ■業務詳細 金融機関におけるリスク管理の高度化や各種規制への対応について、規制・業務の要件整理から、実際の業務プロセス、システム導入までをサポートします。 また、プライシングモデル、リスク計測モデル等についての定量的分析、検証等の業務も実施しています。 ■具体的な業務内容 コンサルティングの対象となる主な領域は以下のとおりです。 【金融機関等のリスク管理】 ・市場、信用リスク管理 ・流動性、オペレーショナル・リスク管理 ・統合リスク管理、統合的リスク管理 【バーゼル規制対応】 ・自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ・流動性規制(LCR/NSFR) ・リスク・データ(BCBS239) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ・検査マニュアル、監督指針等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ・銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ・コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ・顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ・AML/テロ資金供与防止態勢 ・犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法対応 ・米国OFAC等の経済制裁対応 【デリバティブ取引】 ・取引・担保管理、証拠金規制対応

  • 応募資格

    ■Must ・金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファームないしシステムインテグレーター で、下記必須領域を経験していること。 -コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 -経営・企画 -経理・財務 -リスク管理・コンプライアンス -内部監査 -システム構築(PMO等) ・リスク管理、コンプライアンス分野における金融機関向け コンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合 ・金融機関でのリスク管理、コンプライアンス、規制対応、戦略立案、財務会計、管理会計、内部監査、システム導入等の経験 ・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体における経験 ・内部監査、内部統制に関連するコンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合。シニアコンサルタント以下 の職階相当の場合は、非金融であっても可 ・リスク管理分野におけるシステム導入経験(Sier出身者の場合) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC850点以上 満たない場合目安として730点) ※入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。 また、昇進にあたり、TOEICで一定の基準があります。 ・資料作成スキル・文章構成力のある方 ※定量的分析・定量的リスク管理業務の場合、プログラミング・スキル (Accsess,SAS,C等) ■Want ・プロジェクトマネジメント経験 ・Fintechに関連する業務 ・データ分析 ・EUCスキル ・監督当局・業界団体折衝 ・海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ・CIA、CPA有資格者 ・会計に関わる資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認内部監査人、公認不正検査士など) ・その他(公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト(CAMS)、弁護士など)

  • 転職エージェント

    インテグラス株式会社

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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