公認不正検査士の転職・求人検索結果

該当求人件数: 23件

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内部監査室のシニアマネージャー・ディレクタークラス/年間監査計画の策定など

世界でも知名度の高い、戦略的持ち株会社
東証一部上場 現在900社近いグループ企業を抱えている大手企業
700万円~1650万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査) ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定(年度対応方針/スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む) ・グループ単体のJ-SOX評価業務および対象子会社への指導およびサポート(是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む) ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など

  • 応募資格

    ■必須条件: ・英語での業務経験※TOEIC(R)テスト850点以上 ・5年以上の監査経験または5年以上のJ-SOX評価業務経験 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・監査業務における会計とITの知識 ・高いコミュニケーション能力(役員、監査役、監査法人などとも話をする機会があるため) ■歓迎条件: ・US-SOXに関する知識 ・業務監査やIT監査の経験 ・監査法人の経験 ・CIA、CISA、CFE、日本公認会計士、CPAの資格 <語学> 必要条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:公認会計士、日商簿記検定1級、日商簿記検定2級、CIA(公認内部監査人)、CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士)

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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【グローバルファーム】オペレーショナルリスク(内部統制、内部監査等)コンサルタントポジション

非公開
800万円~1400万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチ導入等)  ・グローバル企業:海外内部監査の高度化(海外グループファームとの連携)  ・アナリティクスやDXを活用した内部監査の高度化効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施 等

  • 応募資格

    【必須要件】 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ■コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ■事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ■事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 【歓迎要件】 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験 ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験 ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・英語での業務経験(ビジネスレベルの英語力歓迎) 【歓迎資格】 ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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内部統制スペシャリスト※東証一部上場【平均残業20時間程度】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    経営直轄の独立部門として、同社およびグループ会社の内部監査と内部統制の有効性評価を分掌する内部監査室への配属になります。 部門ビジョンは、「経営の真実の源として、専門性を向上し、事業の成長のために、日々挑戦し続けます。」を掲げています。 【具体的な業務内容】 海外子会社を含む当社グループの内部監査と内部統制の構築・評価を任務とする部門で体制強化のための募集です。 今回は、特にシステム監査、情報セキュリティ監査の経験や興味のある方を募集いたします。 【具体的な業務内容】 ■システム監査、情報セキュリティ監査の計画立案及び実施 ■当社グループのJ-SOX内部統制構築および運用評価 ■業務記述書・フローチャート・RCMの3点セットのレビュー・改善提案 ■社内規定類の整備・改善提案 ■業務監査計画の計画立案及び実施 ■グループ会社の内部監査の実施 ■個人情報保護監査の計画立案及び実施 ■社内業務改善提案・進捗管理および改善状況報告 ■外部監査対応 【仕事のやりがい/面白さ】 デジタルマーケティングリサーチの分野でグローバルに成長を続けている当社グループに於いて、CFO直轄の部署で、将来の幹部候補として内部監査人という専門性の高いキャリアを積んでいくことが可能です。監査業務を通じて当社を広く把握し、また、特定の分野を深堀することにより、監査スキルの向上はもちろん、フロントおよび経営陣に対して業務改善の提言を行うなど、活躍・貢献の機会があります。リモートワーク推奨、フレックス勤務で自主的に業務の日程管理ができますので、出退勤時間や休暇取得は比較的自由です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査、J-SOX評価、経理のいずれかの実務経験 ■監査部門でのキャリアアップを目指している方 ■システム監査、情報セキュリティ監査の知識を有する方 【歓迎要件】 ▼会計知識(簿記2級以上) ▼英語でのコミュニケーション力 ▼資格の保有(公認情報システム監査人(CISA)、日本公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)、 公認不正検査士(CFE))

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査【東京】※将来的な海外駐在の可能性あり

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■各事業部門への業務監査 ■事業部門への啓蒙活動や教育指導 ■監査法人や事業部門との調整、および経営層へのレポーティング ■内部監査計画の立案、実施、報告書作成、フォローアップ ■国内外の各事業部門の責任者・担当者との連携 ■J-SOX評価(金融商品取引法に基づく内部統制評価に関する独立評価) ※海外拠点の監査及び将来的な海外駐在の可能性もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査業務または経理業務の実務経験(目安5年以上) ■日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ■ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上) 【歓迎要件】 ■内部監査士、公認会計士、公認不正検査士のいずれかの資格をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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東証1部上場:多角的金融サービスを展開するグローバル企業での監査・内部統制担当

非公開
700万円~999万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

楢崎 友之
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外も含めたグループ各社の監査、内部統制をお任せします監査・内部統制担当 ・グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務。 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供。 <将来的なキャリアパスの例> 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

  • 応募資格

    以下いずれかの経験者 ・事業会社での監査部門経験者 ・監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者)・CIA(公認内部監査人)やCFE(公認不正検査士)の資格取得者 ・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社フィスター

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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上場成長企業が体制強化のため内部統制スペシャリストを探しています

非公開
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

石井 充夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・システム監査、情報セキュリティ監査の計画立案及び実施|・当社グループのJ-SOX内部統制構築および運用評価|・業務記述書・フローチャート・RCMの3点セットのレビュー・改善提案|・社内規定類の整備・改善提案|・業務監査計画の計画立案及び実施|・グループ会社の内部監査の実施|・個人情報保護監査の計画立案及び実施|・社内業務改善提案・進捗管理および改善状況報告|・外部監査対応||デジタルマーケティングリサーチの分野でグローバルに成長を続けている当社グループに於いて、CFO直轄の部署で、将来の幹部候補として内部監査人という専門性の高いキャリアを積んでいくことが可能です。監査業務を通じて当社を広く把握し、また、特定の分野を深堀することにより、監査スキルの向上はもちろん、フロントおよび経営陣に対して業務改善の提言を行うなど、活躍・貢献の機会があります。リモートワーク推奨、

  • 応募資格

    必須要件|・システム監査、情報セキュリティ監査の知識|・内部監査、J-SOX評価、経理のいずれかの実務経験2年以上|・監査部門でのキャリアアップを目指している方|・円滑な対人コミュニケーションができる方||【歓迎要件】|・会計知識(簿記2級以上)|・英語でのコミュニケーション力|・資格の保有(公認情報システム監査人(CISA)、日本公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)、 公認不正検査士(CFE))|【求める人物像】|・未経験の領域でも学ぶ意欲のある方|・変化に対応できる柔軟性|・フットワークの軽さがあること|

  • 人材紹介会社

    日総工産株式会社

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海外子会社監査支援アドバイザリー【FS GRC】

PwCあらた有限責任監査法人
世界4大監査法人PwCのメンバーファームでプロフェッショナルとしての経験を積むことが可能です!
★PwC/158カ国736都市250,000人以上★
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日系大手企業の内部監査部門を対象に、クライアントと協働しながら、主に海外子会社に対する内部監査業務全般の実施及び支援を行います。 内部監査の実施においては、クライアントと共に海外子会社への往査を実施、海外PwCファームと連携しながら業務を行う場合もあります。 ・中期監査計画及び年度監査計画の策定 ・内部監査の実施 ・監査調書の作成 ・監査報告書の作成 ・内部監査部門担当執行役員及びその他の経営幹部に対する監査結果の報告 ・被監査部門に対するインタビュー及び議事メモ作成 ・子会社内部監査部門とのミーティング ・内部監査に関する研修の企画・実施 ・内部監査の高度化に関するアドバイス ※年間を通じて5~6回程度(1~2週間/回)の海外出張が発生する可能性がございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語力(目安:海外出張が可能な水準) ■内部監査に関する実務経験 【歓迎要件】 ・公認認会計士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格を有している方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査担当

株式会社東京通信
【マザーズ上場】リリースしたゲームアプリは800以上!【働きやすさ◎】
500万円~700万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社の内部監査担当として、下記業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 ・内部監査業務の実施(業務監査、その他) ・J-SOX 対応業務(内部統制評価、その他) ・三様監査(監査役・会計監査人・内部監査部門の連携) ■社風について: ・フラットな組織のため、年次に関係なくコミュニケーションが活発 ・服装髪型自由/フレックスタイム/リモートワーク可能 ・音楽を聴きながらの作業OK ・副業OK ■同社について: 同社は2015年5月創業のITベンチャーです。IT分野に軸足を置きながら、多角的に事業を展開しております。 現在、スマホアプリ事業、広告代理店事業、投資事業などを展開しており、今後も新規事業を創出していく予定です。

  • 応募資格

    【必須】 ・上場企業での内部監査 or 内部統制 or コンプライアンスベースの職務経験(2年以上) 【尚可】 ・内部監査を行う上での客観性、誠実性、主体性、分析力、思考力 ・内部監査及び内部統制全般に関する専門知識 ・監査役や監査法人でのご経験 ・社内外の関連部署との組織横断的なコミュニケーション能力 ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)、内部監査士の資格保有

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部監査部門

国内最大手モーター会社
500万円~799万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

小島 佑斗
  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    ■内部監査部門スタッフとして以下の業務を担当していただきます。【具体的には】・同社グループ(同社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務・グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営・管理サポート業務・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務・グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務 など【やりがい・魅力】社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちですが、私たちは内部監査によ

  • 応募資格

    【必須要件】・他社における内部監査業務経験【歓迎要件】・CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士)・監査法人での業務経験・コンサルティングに関する業務経験・TOEIC 700点以上

  • 人材紹介会社

    株式会社クイック

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内部統制スペシャリスト

非公開
400万円~700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的な業務内容】 海外子会社を含む当社グループの内部監査と内部統制の構築・評価を任務とする部門で体制強化のための募集です。 今回は、特にシステム監査、情報セキュリティ監査の経験や興味のある方を募集いたします。 【具体的な業務内容】 ・システム監査、情報セキュリティ監査の計画立案及び実施 ・当社グループのJ-SOX内部統制構築および運用評価 ・業務記述書・フローチャート・RCMの3点セットのレビュー・改善提案 ・社内規定類の整備・改善提案 ・業務監査計画の計画立案及び実施 ・グループ会社の内部監査の実施 ・個人情報保護監査の計画立案及び実施 ・社内業務改善提案・進捗管理および改善状況報告 ・外部監査対応

  • 応募資格

    【必須要件】 ・システム監査、情報セキュリティ監査の知識 ・内部監査、J-SOX評価、経理のいずれかの実務経験2年以上 ・監査部門でのキャリアアップを目指している方 ・円滑な対人コミュニケーションができる方 【歓迎要件】 ・会計知識(簿記2級以上) ・英語でのコミュニケーション力 ・資格の保有(公認情報システム監査人(CISA)、日本公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)、 公認不正検査士(CFE))

  • 人材紹介会社

    TJサーチ&カンパニー株式会社

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監査マネージャー(アジア地域の監査)

日本板硝子株式会社
【監査マネージャー】日本板硝子の求人です。年収900~1300万円
900万円~1300万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

豊田 尚彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グループ監査部門長の下で、アジア地域監査マネージャーとしてアジア地域における内部監査機能の強化や監査部の改善を担って頂きます。 具体的には以下の職務を担って頂きます。 1、グループ監査部のマネジメントチームの一員としての職務 2、アジア地域における内部統制環境を評価する監査プログラムの実施、改善提案 3、事業部及び本社部門に対し積極的にアドバイスを行い、リスク管理体制および統制環境を改善することにより強固な統制を文化として培うことを目指す。 4、J-SOX評価に関わる評価作業の調整および監督 5、東京を本拠地とする監査チームの指導、またグローバルプロジェクトの際には欧州・アメリカの監査チームとの共同作業の調整 6、監査スタッフに対するコーチングや監査手続きの作成・見直しを通じて、監査チームの効率性・有効性および確証に支えられた監査意見を担保する。 7、適切なリスク分析に基づき、アジア地域の年間監査計画を作成する。 8、内部監査およびコーポレートガバナンスにおける最新のベストプラクティスを業務に取り込む。 9、監査委員会に対する定期的な報告を含む役員およびマネジメント上層部に対する報告 10、新規システム導入など全社的プロジェクトに対するサポート及びアドバイス

  • 応募資格

    【必須業務経験】 1、マネジメント経験 2、内部監査・外部監査の実務経験 3、語学スキル   全ての報告書において、英語が第一言語です。   英語は読み書きだけでなく話す能力も必須  (グループ監査部門長は英国人)   必要TOEICレベル860点以上 【必要な資格】 公認会計士または同等の資格 【歓迎条件(あれば尚可の経験、資格等)】 1、大規模グローバル企業における文化・多言語環境下での職務経験 2、公認内部監査人、公認不正検査士、公認情報システム監査人、その他内部監査に関する資格

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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【大阪】内部監査(直轄監査部)

パナソニック株式会社
世界に誇る東証一部上場の総合電気メーカーで自らの専門能力を発揮できます!
600万円~900万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

川勝 弘行
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて内部監査をお任せ致します。 【職務詳細】 買収会社を含む、パナソニックグループ会社、事業場への内部監査業務をご担当頂きます。 【具体的な監査スケジュールイメージ】 (第1週目)現地監査の準備 (第2~3週目)内外の事業場へのオンサイト監査 (第4週目)現地監査のまとめと幹部への報告 ※社会情勢によってはオンラインによるリモート監査も実施 毎月、2週間の海外出張(国内出張の場合もあり) 残りは国内勤務というサイクルでの仕事です。 【魅力】 グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部監査の知識・経験を磨き、事業に貢献する魅力があります。

  • 応募資格

    【必須】 ・メーカーの経理の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・内部監査(業務監査/内部統制監査等)もしくは会計監査の実務経験 ・公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格 ・海外での勤務・生活経験 ・IT知識 ・英語:TOEIC 800点以上 業務監査陣容の増強を図るため、特にメーカーの現場でのオペレーションに精通し、経理の視点から業務監査を実施できる人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【大阪】内部監査(直轄監査部)

パナソニック株式会社
世界に誇る東証一部上場の総合電気メーカーで自らの専門能力を発揮できます!
600万円~800万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて内部監査をお任せ致します。 【職務詳細】 買収会社を含む、パナソニックグループ会社、事業場への内部監査業務をご担当頂きます。 【具体的な監査スケジュールイメージ】 (第1週目)現地監査の準備 (第2~3週目)内外の事業場へのオンサイト監査 (第4週目)現地監査のまとめと幹部への報告 ※社会情勢によってはオンラインによるリモート監査も実施 毎月、2週間の海外出張(国内出張の場合もあり) 残りは国内勤務というサイクルでの仕事です。 【魅力】 グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部監査の知識・経験を磨き、事業に貢献する魅力があります。

  • 応募資格

    【必須】 ・メーカーの経理の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・内部監査(業務監査/内部統制監査等)もしくは会計監査の実務経験 ・公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格 ・海外での勤務・生活経験 ・IT知識 ・英語:TOEIC 800点以上 業務監査陣容の増強を図るため、特にメーカーの現場でのオペレーションに精通し、経理の視点から業務監査を実施できる人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【Forensic】フォレンジック・コアチーム

非公開
800万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    フォレンジックサービスは、不祥事対応等 の有事における企業活動の重要な局面における事実解明・調査を支援するとともに、不正の予防・再発防止等、平時におけるコンプライアンスに係る取り組みも支援しています。 我々は日米の公認会計士、弁護士、不正検査士、財務分析官、フォレンジックテクノロジーの専門家、監督当局および規制当局の出身者、企業の経理財務・法務コンプライアンス出身者を含む10か国以上の国籍からなる50人以上の多様な専門家を擁し、全世界の同グループのフォレンジックチーム、同グループ内の各業種・分野の専門家、弁護士などの外部専門家と密に連携して、昨今の企業を取り巻く複雑かつ多国間に跨る事案の対応を数多く支援してきています。 グローバルな舞台で会計、法務、ビジネス、テクノロジーが混然一体となったフォレンジックの分野は今後の企業活動の展望に鑑みても無限の可能性を秘めており、ネットワーク内の世界最高水準の専門家と協働する中で、様々な専門知識、国際感覚、人間性を高めることができます。 フォレンジック・コアチーム 【職務内容】 A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査 B) 贈収賄及び競争法に関するサービス提供 ① コンプライアンスプログラム構築支援 ② 研修の提供 ③ 規定類の整備 ④ 反贈収賄デューデリジェンス ⑤ リスク評価及びギャップ分析 ⑥ コンプライアンスプログラム外部評価 C) 契約遵守に関する調査(ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査) D) 企業危機対応支援 E) 係争・訴訟支援

  • 応募資格

    ※※※※※※※※※※※※※※ 志望動機書必須(短くても良いですが、なぜForensicを希望するのかを具体的に記載ください) 志望動機書のない推薦はNGとさせて頂きます。 ※※※※※※※※※※※※※※ 【必要な経験】 ◇アソシエイト~シニアアソシエイト 会計・法務・調査分野における実務経験2年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) ◇マネージャー以上 会計・法務・調査分野における実務経験6年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) <以下の経験があれば優遇> ・ 不正調査・監査/ デューデリジェンスまたはトランザクション関連分野における実務経験。あるいは会計事務所、企業の財務経理部門における実務経験。 ・ 弁護士や社内法務部担当者としての、危機対応の実務経験 ・ コンプライアンスや内部監査、コーポレートガバナンスの経験や知見 ・ 特定の業界および業務プロセスの知識 ・ 英語ビジネスレベル(タイムリーなEmailでのコミュニケーションや、クライアント向け資料の読み書きが可能) ・ 日本の公認会計士あるいはUSCPA資格保有者・勉強中の方、弁護士、公認不正検査士、公認内部監査人、証券アナリスト資格保有者歓迎 【応募資格】 ・ 大卒以上 ・ 日本語ネイティブレベル

  • 人材紹介会社

    株式会社クレドス

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ITリスク戦略コンサルタント(東京)

EYストラテジーアンドコンサルティング
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

服部 真丈
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 リスクトランスフォーメーションでは、企業および官公庁クライアントの、リスク管理の高度化・効率化を支援しています。特に、ITとプロジェクトに焦点をあてて、次のようなサービスを展開しています。 【事業戦略に伴うリスク対応戦略立案・実行支援】 複数の代替案から、リスクと期待便益のバランスをとって事業戦略を立案することを支援する。 【プロジェクト(プログラム)リスクマネジメント】 ・国内及び海外プロジェクトのリスクマネジメントを支援する。 具体的には、ITをはじめとするプロジェクトにおいて、現状分析・基本構想・ソリューション(ベンダー・パッケージ)選定・要件定義・品質/進捗管理・ベンダー管理等について、特定ベンダー製品に偏らず、ベンダーから独立した立場で、ユーザ企業を支援する。 【リスクコントロールテクノロジーサービス】 ・リスク管理の高度化ツールの導入、活用を支援する。(Archer, eGRC, TeamMate, SAP GRC など) ・内部統制・内部監査におけるテクノロジー活用(特にアナリティクスとAI)を支援する。 ここ1年のプロジェクト事例 【事業戦略に伴うリスク対応戦略立案・実行支援】 ※大手Sierの既存ERPビジネスのリスク分析および次期戦略策定支援 ※グローバル食品加工業の日本ビジネスのリスク分析と戦略策定 ※超大手自動車の事業部KPI・KRI導入支援 【プロジェクトリスクマネジメント業務】 ※日系企業の基幹システム海外ロールアウトPMO支援 ※大手法人の配車システムのAI化支援 ※次世代プライバシー管理システムAI化支援 【リスクアンドコントロールテクノロジーサービス】 ・監査業務でのRPA導入支援 ・超大手メーカーのGRCツールの導入・利活用支援 ・大手法人でのビッグデータによる需要予測、リスク分析 <予定しているプロジェクト例> ※事業戦略に伴うリスク対応戦略立案・実行支援のプロジェクト ※大手企業でのグローバルプロジェクト・基幹業務・AI導入等に関わるプロジェクトリスクマネジメント業務 大手メーカーのGRCツールの導入・利活用支援など多数

  • 応募資格

    <経験業種・領域> コンサルティングファームないしシステムインテグレーター で、下記必須領域を経験していること。 あるいは、事業会社のシステム関連部署で、下記必須領域の大規模プロジェクトを経験していること。 <経験業務(必須/歓迎)> 【必須経験】 下記いずれかの領域での経験 ▶システムコンサルタント ▶セキュリティ・プライバシーコンサルタント ▶システム開発、プログラマー、SE ▶ネットワーク、サーバー構築・運用保守 ▶IFRS等会計領域のプロジェクト ▶内部監査 リスク管理業務の経験は問いません。 <言語> 日本語 ネイティブ またはビジネス以上 英語 TOEIC600点以上が望ましい ※英語のスキルは問いませんが、ビジネスレベルの方歓迎します。 入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。また、昇進にあたり、TOEICで一定の基準があります。 <入社後配属/アサインを予定している業務/プロジェクト> ※事業戦略に伴うリスク対応戦略立案・実行支援のプロジェクト ※大手企業でのグローバルプロジェクト・基幹業務・AI導入等に関わるプロジェクトリスクマネジメント業務 超大手メーカーのGRCツールの導入・利活用支援など多数 <必要な業務経験・資格免許> ※コミュニケーション能力の高い方 ※英語力の高い方(グローバル環境での実務経験あればなお可) ※資料作成スキル・文章構成力のある方 ※資格の有無は採用可否に直結しませんが、下記いずれかの資格がある方は歓迎 ※PMP、高度情報処理技術者、会計に関わる資格(USCPA、公認会計士など)、監査に関する資格(公認情報システム監査人、公認内部監査人、公認不正検査士など)

  • 人材紹介会社

    株式会社インフォエックス

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金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント

非公開
金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 ■業務詳細 金融機関におけるリスク管理の高度化や各種規制への対応について、規制・業務の要件整理から、実際の業務プロセス、システム導入までをサポートします。 また、プライシングモデル、リスク計測モデル等についての定量的分析、検証等の業務も実施しています。 ■具体的な業務内容 コンサルティングの対象となる主な領域は以下のとおりです。 【金融機関等のリスク管理】 ・市場、信用リスク管理 ・流動性、オペレーショナル・リスク管理 ・統合リスク管理、統合的リスク管理 【バーゼル規制対応】 ・自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ・流動性規制(LCR/NSFR) ・リスク・データ(BCBS239) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ・検査マニュアル、監督指針等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ・銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ・コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ・顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ・AML/テロ資金供与防止態勢 ・犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法対応 ・米国OFAC等の経済制裁対応 【デリバティブ取引】 ・取引・担保管理、証拠金規制対応

  • 応募資格

    ■Must ・金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファームないしシステムインテグレーター で、下記必須領域を経験していること。 -コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 -経営・企画 -経理・財務 -リスク管理・コンプライアンス -内部監査 -システム構築(PMO等) ・リスク管理、コンプライアンス分野における金融機関向け コンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合 ・金融機関でのリスク管理、コンプライアンス、規制対応、戦略立案、財務会計、管理会計、内部監査、システム導入等の経験 ・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体における経験 ・内部監査、内部統制に関連するコンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合。シニアコンサルタント以下 の職階相当の場合は、非金融であっても可 ・リスク管理分野におけるシステム導入経験(Sier出身者の場合) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC850点以上 満たない場合目安として730点) ※入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。 また、昇進にあたり、TOEICで一定の基準があります。 ・資料作成スキル・文章構成力のある方 ※定量的分析・定量的リスク管理業務の場合、プログラミング・スキル (Accsess,SAS,C等) ■Want ・プロジェクトマネジメント経験 ・Fintechに関連する業務 ・データ分析 ・EUCスキル ・監督当局・業界団体折衝 ・海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ・CIA、CPA有資格者 ・会計に関わる資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認内部監査人、公認不正検査士など) ・その他(公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト(CAMS)、弁護士など)

  • 人材紹介会社

    インテグラス株式会社

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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西日本Forensics事業部 データアナリスト ( スタッフ、シニア、マネージャー)

大手監査法人
企業が抱える贈収賄や不正の悩みを解決するサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団の一員として、一緒に実現しませんか。
500万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

泉 恵美
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析業務、会計監査におけるデータ分析支援業務 ・企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリング業務をデータ分析によって支援します。 ・会計データやその他企業が保有するデータに対し、統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。

  • 応募資格

    <経験・スキル> 【必須条件】 下記いずれかの経験2年以上 ・データアナリティクスソリューションの開発プロジェクト参画 ・大量データのハンドリングを伴うDBシステム開発プロジェクト参画 ・データサイエンティストとしての経験(専攻、プロジェクト経験、業界団体への所属など) ・統計学(専攻、独学を問わず。ただし独学の場合は業務での利用経験要) ・SQL、Python、R等の言語経験 【歓迎される経験、スキル】 ・コンプライアンス以外のデータアナリティクス(リテールマーケティングなど) ・内部統制評価、CAAT、監査等の実務経験 ・金融業界(銀行・証券・保険)の業界知識(規制、動向、文化、IT環境) ・コンサルティング業務 <資格・ライセンス> 【歓迎される資格】 ・データ分析ツールの認定資格 ・公認不正検査士 <語学力> 【必須】 ・英語の読み書きに抵抗のない方、かつ日本語流暢以上(母国語でない方はJLPT N1) 【歓迎】 ・英語ビジネスレベル以上、かつ日本語流暢以上 (ご経験に応じてご活躍いただけます)

  • 人材紹介会社

    アドバイザリー・アンド・ビヨンド株式会社

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FDA (Forensic Data Analytics) チーム データ分析サービス担当 スタッフ

大手監査法人
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500万円~700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

泉 恵美
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析業務です。 企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリング業務をデータ分析によって支援します。 会計データやその他企業が保有するデータに対し、統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。

  • 応募資格

    <必須条件> ・2年以上のプログラミングの実務経験がある方(Python、SQL、C++、Java 等) ・システム構築に係るクライアントまたはベンダーとの折衝経験がある方 ・コミュニケーションスキル ・多様な価値観を尊重し、チームワークが出来る方  <歓迎される経験・スキル> ・プロジェクトマネジメントの経験 ・システム導入・移行・コンサルティング経験 ・実務レベルのデータ分析経験 ・データ分析ツールの実務経験(SAS、R、Python、Tableau、Spotfire等) ・内部監査、外部監査 ・経理・会計実務、簿記知識 ・不正調査、コンプライアンス関連業務 ・英語によるコミュニケーション、実務経験 【資格・ライセンス】 <歓迎される資格> ・公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA、CIA、CISA、OracleMaster、もしくはこれらと同等の資格保持者

  • 人材紹介会社

    アドバイザリー・アンド・ビヨンド株式会社

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

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    株式会社キャリアクライミング

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FDA (Forensic Data Analytics) チーム データ分析サービス担当 スタッフ

大手監査法人
企業が抱える贈収賄や不正の悩みを解決するサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団の一員として、一緒に実現しませんか。
500万円~700万円 / リーダー | メンバー

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船城 謙二郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析業務です。 企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリング業務をデータ分析によって支援します。 会計データやその他企業が保有するデータに対し、統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。

  • 応募資格

    <必須条件> ・2年以上のプログラミングの実務経験がある方(Python、SQL、C++、Java 等) ・システム構築に係るクライアントまたはベンダーとの折衝経験がある方 ・コミュニケーションスキル ・多様な価値観を尊重し、チームワークが出来る方  <歓迎される経験・スキル> ・プロジェクトマネジメントの経験 ・システム導入・移行・コンサルティング経験 ・実務レベルのデータ分析経験 ・データ分析ツールの実務経験(SAS、R、Python、Tableau、Spotfire等) ・内部監査、外部監査 ・経理・会計実務、簿記知識 ・不正調査、コンプライアンス関連業務 ・英語によるコミュニケーション、実務経験 【資格・ライセンス】 <歓迎される資格> ・公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA、CIA、CISA、OracleMaster、もしくはこれらと同等の資格保持者

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    アドバイザリー・アンド・ビヨンド株式会社

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西日本Forensics事業部 データアナリスト ( スタッフ、シニア、マネージャー)

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企業が抱える贈収賄や不正の悩みを解決するサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団の一員として、一緒に実現しませんか。
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取り扱い人材紹介会社

船城 謙二郎
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析業務、会計監査におけるデータ分析支援業務 ・企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリング業務をデータ分析によって支援します。 ・会計データやその他企業が保有するデータに対し、統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。

  • 応募資格

    <経験・スキル> 【必須条件】 下記いずれかの経験2年以上 ・データアナリティクスソリューションの開発プロジェクト参画 ・大量データのハンドリングを伴うDBシステム開発プロジェクト参画 ・データサイエンティストとしての経験(専攻、プロジェクト経験、業界団体への所属など) ・統計学(専攻、独学を問わず。ただし独学の場合は業務での利用経験要) ・SQL、Python、R等の言語経験 【歓迎される経験、スキル】 ・コンプライアンス以外のデータアナリティクス(リテールマーケティングなど) ・内部統制評価、CAAT、監査等の実務経験 ・金融業界(銀行・証券・保険)の業界知識(規制、動向、文化、IT環境) ・コンサルティング業務 <資格・ライセンス> 【歓迎される資格】 ・データ分析ツールの認定資格 ・公認不正検査士 <語学力> 【必須】 ・英語の読み書きに抵抗のない方、かつ日本語流暢以上(母国語でない方はJLPT N1) 【歓迎】 ・英語ビジネスレベル以上、かつ日本語流暢以上 (ご経験に応じてご活躍いただけます)

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西日本Forensics事業部 不正調査 (スタッフ、シニア、マネージャー)

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企業が抱える贈収賄や不正の悩みを解決するサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団の一員として、一緒に実現しませんか。
500万円~1100万円 / リーダー | メンバー

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船城 謙二郎
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ・不正調査:不正調査、第三者委員会等調査支援 ・不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援

  • 応募資格

    <経験・スキル> 【必須条件】下記いずれかのご経験 ・不正調査業務 ・第三者委員会等調査支援業務 ・外部監査業務 ・内部監査業務 ・内部統制構築業務 ・MS Office (Word, Excel, PowerPoint) の実務操作スキル ・優れたコミュニケーション能力及び協調性 【歓迎される経験、スキル】 ・公正取引委員会、証券取引等監視委員会などでの不正対応のご経験 ・積極性、主体性、論理的思考 ・コンサルティング業務経験 <資格・ライセンス> 【歓迎される資格】 ・公認会計士、USCPA等の外国会計士資格 ・公認不正検査士 <語学力> 【必須】 ・英語の読み書きに抵抗のない方 ・日本語流暢以上であること 【歓迎】 ・英語ビジネスレベル以上(ご経験に応じてご活躍いただけます) ・その他の外国語がネイティブレベル 

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