公認不正検査士(スキル)の転職・求人検索結果

該当求人件数: 42件

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内部監査(マネージャー)【管理職】

ヤマハ発動機株式会社

【監査】★キャリア拡大や人材価値向上のチャンスあり★ 海外駐在経験、関連専門資格の取得を奨励/監査機能のグローバル展開を進めているため、英語でコミュニケーションを取れる方歓迎!

1000万円~1300万円 / 管理職

ヤマハ発動機株式会社
  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    【職務内容】 ●弊部監査グループのマネジメント業務 ●弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)のリスク評価及び、内部監査計画の策定推進 ●弊部中期計画に基づく業務改善活動の推進 ●弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ●グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営・管理業務 ●J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 など 【やりがい・魅力】 ◎内部監査のみならず、将来的にリスクマネジメント領域や海外駐在など、キャリア経験を拡大するチャンスがあります。 ◎弊部ではCIA(公認内部監査人)等の関連専門資格の取得を奨励しており、人材価値を向上させるチャンスがあります。 ◎弊社はグローバルに事業展開しており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。 ★☆興味を持っていただける方をお待ちしております☆★

  • 応募資格

    【応募資格】 ・大学、大学院を卒業された方 ・他社における内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験 ・他社におけるマネジメント経験 ・TOEIC 600点以上 ※以下はあれば尚良 ・CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士) ・監査法人での業務経験 【求める人物像】 ・「会社を良くしたい」という考えを持ち、前向きに業務に取り組める人 ・周囲と円滑なコミュニケーションを取りながら仕事ができる人 ・弊社グループにて、長期的に働いていただける人 ・中長期視点に立って諸課題の整理・対策・立案・推進、及び組織運営ができる人 ・文章での英語コミュニケーションはもちろんのこと、英会話コミュニケーションにも臆さない人 ※以下はあれば尚良 閲覧、観察、質問などの「監査スキル」や、証憑サンプリングなどの「評価スキル」を持った人

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NEW 直接応募求人

内部監査部門スタッフ

ヤマハ発動機株式会社

【監査】グループの内部監査、監査体制の運営・管理サポートなどをお任せします。監査機能のグローバル展開を進めているため、英語でコミュニケーションを取れる方は歓迎!

450万円~900万円 / リーダー | メンバー

ヤマハ発動機株式会社
  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    【職務内容】 ◎弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ◎グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営 ◎管理サポート業務・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ◎グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務 など 【やりがい・魅力】 社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちです。ただ私たちは、内部監査により「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winの関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。 現在弊部では内部監査機能のグローバル展開を進めており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。興味を持っていただける方をお待ちしております。

  • 応募資格

    【応募資格】 ◎大学/大学院卒 ◎他社における内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験 ※以下はあれば尚良 ◎CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士) ◎監査法人での業務経験 ◎コンサルティングに関する業務経験 ◎TOEIC 700点以上 【求める人物像】 ◎「会社を良くしたい」という考えを持ち、専門性に基づき前向きに業務に取り組める人 ◎周囲と円滑なコミュニケーションを取りながら仕事ができる人 ◎指示された業務だけでなく、自律的かつ柔軟に業務を進めていくことができる人 ◎弊社グループにて、長期的に働いていただける人 ※以下はあれば尚良 ・英語でのコミュニケーションをいとわない人 ・ETLツールやBIツールの使用経験があり、業務においてそれらを応用可能な人

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内部監査 管理職候補【東京/プライム市場】

非公開
【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1000万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集の背景】  当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等も進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【配属部門の概要】 コーポレートガバナンス推進室は、事業活動から独立した立場で内部監査を行い、会社の健全な経営と社会的責任の確保に貢献することをミッションとして掲げています。内部監査は現地で実施を基本としていますが、状況に応じてリモート会議やデータ分析でのテーマ監査を行うこともあり、三様監査として会計監査人、監査役との情報共有に加え、統制部門との連携を図ることで、有効な監査ができるよう取り組んでいます。 【業務内容】 客観的視点を基本とし、事業活動から独立した立場でのスタンレーグループの内部監査をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■グローバルでの内部監査体制の企画、提言 ■関係会社の内部監査部門との連携、指導 ■決算書類の検証 等 【仕事の魅力】  内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。  また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があり、現所属メンバーも資格取得に向けて継続的に取り組んでいます。  20代~60代の幅広い年齢の社員が在籍し、フレックスタイム・在宅勤務を活用して子育てしながら勤務している社員もおり、ニーズに合わせて多様な働き方ができる職場です。 【入社後のキャリアパス】 経験に応じて管理職としての採用または早い段階で管理職登用の可能性もございます。 【配属部署】 コーポレートガバナンス推進室 【働き方について】 フレックスタイムは個々の事情にあわせて自由に利用しております。 在宅勤務も社内規定の範囲内で柔軟に利用しており、持ち出しを禁じている資料が必要な業務は出勤、時差の大きい海外拠点のリモート監査は在宅勤務等で使い分けております。 【外出・出張について】 内部監査において国内は月に1回程度の外出/出張、海外は半年に1回ほどの出張の可能性がございます。監査メンバーの事情も考慮して監査計画を調整しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■リーダー経験(人事権のないプロジェクトリーダーでも可) ■TOEIC 500点以上程度の英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方 【英語使用頻度と場面】 ■内部監査の予備調査での英文資料の確認(2回/年 程度) ■監査当日の英語でのインタビュー(可能であれば)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査【年収600~1000万円】

国内系損保
保険業界専門として15年以上の経験と実績を持つ「株式会社保険キャリア」がおすすめする求人です。 非公開求人も多数ございますので、保険業界での転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【担当業務】 ◆内部監査業務全般 ・内部監査の実施 ・内部監査実施のための企画 ・各種モニタリング 【監査部のミッション】 ◆内部監査業務を通じて、企業及び各組織体の価値の保全と向上に貢献すること

  • 応募資格

    【必須要件】 ◆学歴:大卒以上 ◆最適年齢:30代後半~50歳 ◆金融機関における内部監査業務の経験(3年以上) 【歓迎する経験、スキル】 ◆CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、QIA(内部監査士)等の監査関係の資格を保有していることが望ましい

  • 転職エージェント

    株式会社保険キャリア

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内部監査 【東京/プライム市場】

非公開
【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集の背景】  当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等も進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【配属部門の概要】 コーポレートガバナンス推進室は、事業活動から独立した立場で内部監査を行い、会社の健全な経営と社会的責任の確保に貢献することをミッションとして掲げています。  内部監査は現地で実施を基本としていますが、状況に応じてリモート会議やデータ分析でのテーマ監査を行うこともあり、三様監査として会計監査人、監査役との情報共有に加え、統制部門との連携を図ることで、有効な監査ができるよう取り組んでいます。 【担当する業務内容】 客観的視点を基本とし、事業活動から独立した立場でのスタンレーグループの内部監査をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■グローバルでの内部監査体制の企画、提言 ■関係会社の内部監査部門との連携、指導 ■決算書類の検証 等 将来的には監査リーダーを担っていただけるように経験を積んでいただきます。 【仕事の魅力】  内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。  また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があり、現所属メンバーも資格取得に向けて継続的に取り組んでいます。  20代~60代の幅広い年齢の社員が在籍し、フレックスタイム・在宅勤務を活用して子育てしながら勤務している社員もおり、ニーズに合わせて多様な働き方ができる職場です。 【入社後のキャリアパス】 まずは監査メンバーとして実務をご担当いただき、適性に応じて監査リーダーを担っていただくことを想定しています。 経験に応じて管理職としての採用または早い段階で管理職登用の可能性もございます。将来は、内部監査の中核を担う人材として活躍していただくことも視野に入れ、 長期的な視点でキャリアステップを歩んでいただくことを想定しています。 【配属部署】 コーポレートガバナンス推進室 【働き方について】 フレックスタイムは個々の事情にあわせて自由に利用しております。 在宅勤務も社内規定の範囲内で柔軟に利用しており、持ち出しを禁じている資料が必要な業務は出勤、時差の大きい海外拠点のリモート監査は在宅勤務等で使い分けております。 【外出・出張について】 内部監査において国内は月に1回程度の外出/出張、海外は半年に1回ほどの出張の可能性がございます。監査メンバーの事情も考慮して監査計画を調整しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■TOEIC 500点以上程度の英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方 【英語使用頻度と場面】 ■内部監査の予備調査での英文資料の確認(2回/年 程度) ■監査当日の英語でのインタビュー(可能であれば)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【内部監査(業務監査室)】【東証スタンダード上場/光学ガラスメーカー】

(株)オハラ
500万円~800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■第3線目線として合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社、そのうち8社は海外)に対するグローバル監査のため海外出張もございます。 ■現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っています。

  • 応募資格

    【必須】■内部監査業務のご経験(目安3年以上)がある方      ■日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 【歓迎】 ・ビジネス英会話の能力 (TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、  公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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東証プライム上場 製造業での内部監査(グローバル)

東証プライム上場  国内トップシェア グローバルに展開する電機機器の製造販売業
年収1000万円以上可能 英語と内部監査・内部統制などのご経験を活かせる求人
800万円~1200万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

根目澤 哲郎
  • 勤務地

    愛知県 / 東京都

  • 仕事内容

    主に海外子会社(製造・販売機能)に対する下記の職務 1. J-SOX内部監査 2. 業務監査、特命監査・調査 3. 内部統制の整備・運用に関するコンサルティング 4. グローバル監査体制づくり

  • 応募資格

    必須要件: ・英語力ビジネス中級以上 ・本社および子会社に 対する内部監査業務経験(5年以上)必須。 歓迎する要件: ・マネジメント経験 ・経理部門・内部監査部門両方での経験 ・上場企業での内部監査業務経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士、USCPA等の資格がある方 ・製造業や販売会社の内部監査経験

  • 転職エージェント

    株式会社サーチソリューションズ

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業務監査室【東証スタンダード上場/光学ガラスメーカー】

(株)オハラ
500万円~800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■第3線目線として合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社、そのうち8社は海外)に対するグローバル監査のため海外出張もございます。 ■現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っています。

  • 応募資格

    【いずれか必須】■内部監査 or 法務 or 財務のご経験(目安3年以上)  【必須】■日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方     ■業務監査としてのキャリアパスをご希望の方 【歓迎】 ・ビジネス英会話の能力 (TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、  公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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内部監査担当

株式会社INPEX
【パソナキャリア経由での入社実績あり】★石油・天然ガス埋蔵量・生産量規模において国内企業1位を誇るエネルギー開発企業★日本への安定したエネルギー供給を理念に掲げ、世界20数カ国で大規模プロジェク…
580万円~1150万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【応募者へのメッセージ】 2050年ネットゼロカーボン社会の実現へ向けて、日本のエネルギーを支えてきた中核企業であるINPEXは現在大きな転換点を迎えています。 2021年4月に社名を変更し、新たなスタートを切ったINPEXは、内部監査を通じて企業価値の向上に貢献してもらえる人財を広く募集します。内部監査の実務と知識に精通して、チームとして仕事を行うことができる方を求めます。 【部署紹介】 監査ユニットには現在11名が在籍し、INPEXグループの国内及び海外の業務全般を対象に内部監査を実施しています。 法令と社内規程類の遵守状況を確認するだけにとどまらず、会社の組織と業務を俯瞰して、経営に役立つ提言を行うことが期待されます。 【部門の今後の方向性と中途採用募集の背景】 毎日のように報道される企業の不祥事、コロナ禍がもたらす事業環境の変化などによって、企業に求められる内部統制は益々レベルアップしており、内部監査の重要性は高まっています。そして、2021年改定の東京証券取引所 コーポレートガバナンスコードは内部監査部門の重要性を強く打ち出しています。INPEXにおいても内部監査部門である監査ユニットの実力の維持と向上は急務になっており、内部監査に精通した即戦力となる人材を募集します。 【職務内容】 - 内部監査の実施 - 内部監査報告書の作成 - 内部監査の結果指摘した改善指示事項の是正のモニタリングと助言 - 内部監査計画の立案 - 内部統制及びリスクマネジメントに係る社内啓発活動(社内報記事作成、セミナー開催等)の企画・実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社における内部監査業務の経験(3年以上) ■海外で英語を使った内部監査業務の経験(出張、駐在を問わず) ■財務、経理、情報システム(IT)の基礎的な知識 【歓迎要件】 ■システム監査、情報セキュリティ監査の実施 ■全社的リスクマネジメント(Enterprise Risk Management)に関わる業務 ■石油鉱業/再生可能エネルギー分野における業務経験(職種を問わない) ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、簿記2級以上、公認会計士(CPA)等

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査室のシニアマネージャー・ディレクタークラス/年間監査計画の策定など

世界でも知名度の高い、戦略的持ち株会社
東証一部上場 現在900社近いグループ企業を抱えている大手企業
700万円~1650万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査) ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定(年度対応方針/スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む) ・グループ単体のJ-SOX評価業務および対象子会社への指導およびサポート(是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む) ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など

  • 応募資格

    ■必須条件: ・英語での業務経験※TOEIC(R)テスト850点以上 ・5年以上の監査経験または5年以上のJ-SOX評価業務経験 ・内部統制の知識(J-SOXに関する知識含む) ・監査業務における会計とITの知識 ・高いコミュニケーション能力(役員、監査役、監査法人などとも話をする機会があるため) ■歓迎条件: ・US-SOXに関する知識 ・業務監査やIT監査の経験 ・監査法人の経験 ・CIA、CISA、CFE、日本公認会計士、CPAの資格 <語学> 必要条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:公認会計士、日商簿記検定1級、日商簿記検定2級、CIA(公認内部監査人)、CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士)

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【BIG-4:アドバイザリー】フォレンジック​&クライシスマネジメント(不正調査・危機対応)

【BIG-4:コンサルファーム】
アジリティと一貫性、洞察力の発揮を通じ、共にクライアントの不変的な期待に応えませんか?
500万円~2500万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    同社のフォレンジックサービスは、不祥事対応等 の有事における企業活動の重要な局面における事実解明・調査を支援するとともに、不正の予防・再発防止等、平時におけるコンプライアンスに係る取り組みも支援しています。 我々は日米の公認会計士、弁護士、不正検査士、財務分析官、フォレンジックテクノロジーの専門家、監督当局および規制当局の出身者、企業の経理財務・法務コンプライアンス出身者を含む10か国以上の国籍からなる50人以上の多様な専門家を擁し、全世界のフォレンジックチーム、同社内の各業種・分野の専門家、弁護士などの外部専門家と密に連携して、昨今の企業を取り巻く複雑かつ多国間に跨る事案の対応を数多く支援してきています。 グローバルな舞台で会計、法務、ビジネス、テクノロジーが混然一体となったフォレンジックの分野は今後の企業活動の展望に鑑みても無限の可能性を秘めており、同社ネットワーク内の世界最高水準の専門家と協働する中で、様々な専門知識、国際感覚、人間性を高めることができます。 フォレンジック・コアチーム 【職務内容】 A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査 B) 贈収賄及び競争法に関するサービス提供 ① コンプライアンスプログラム構築支援 ② 研修の提供 ③ 規定類の整備 ④ 反贈収賄デューデリジェンス ⑤ リスク評価及びギャップ分析 ⑥ コンプライアンスプログラム外部評価 C) 契約遵守に関する調査(ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査) D) 企業危機対応支援 E) 係争・訴訟支援 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  • 応募資格

    ※※※※※※※※※※※※※※ 志望動機書必須(なぜForensicを希望するのかを具体的に記載ください) 志望動機書のない応募書類は選考を保留とさせて頂きます。 ※※※※※※※※※※※※※※ 【必要な経験】 ◇アソシエイト~シニアアソシエイト 会計・法務・調査分野における実務経験2年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) ◇マネージャー以上 会計・法務・調査分野における実務経験6年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) <以下の経験があれば優遇> ・ 不正調査・監査/ デューデリジェンスまたはトランザクション関連分野における実務経験。あるいは会計事務所、企業の財務経理部門における実務経験。 ・ 弁護士や社内法務部担当者としての、危機対応の実務経験 ・ コンプライアンスや内部監査、コーポレートガバナンスの経験や知見 ・ 特定の業界および業務プロセスの知識 ・ 英語ビジネスレベル(タイムリーなEmailでのコミュニケーションや、クライアント向け資料の読み書きが可能) ・ 日本の公認会計士あるいはUSCPA資格保有者・勉強中の方、弁護士、公認不正検査士、公認内部監査人、証券アナリスト資格保有者歓迎 【応募資格】 ・ 大卒以上 ・ 日本語ネイティブレベル

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【NISSAN】日本内部監査室(課長代理職)

日産自動車株式会社
■□■日本経済を支える大手自動車メーカー!「技術の日産」を掲げ、国内売上3位、電気自動車の売上率は世界2位!■□■●最先端の自動運転技術と電気自動車(EV車)で世界トップを走り続け、技術と個…
720万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    日産自動車または日本地域の関係会社を対象にGRC(Governance, Risk Management, Control or Compliance)の観点で客観的な立場から内部監査を遂行する担当者の役割を担っていただきます。 【具体的な職務内容】 ■計画立案:事前の情報収集・リスク評価に基づき、監査範囲を決定、監査手続(プログラム)を立案 ■監査実施:インタビュー、資料閲覧、データ分析などにより、評価を実施 ■結果報告:監査発見事項の根本原因分析を実施し、受監部門マネジメントへ改善提案、報告書の作成 ■フォローアップ:改善提案に対するマネジメントアクションプランの実施をフォローアップ 【アピールポイント(職務の魅力)】 2019年より監査部門は、社外取締役が過半数を占める監査委員会に業務報告する体制に移行しました。日本企業のガバナンスとして先進的な体制です。 また、プロフェッショナルとしての専門性を活用し、業務の幅を広げ、グローバルに展開する大企業で働きたい方にとって、魅力的な環境であると確信しています。 ■組織において、多くの国籍の人々と協働しながら、グローバルに活躍する機会があります。 ■生産、販売、物流、管理、情報システムなど、様々な業務プロセスの監査を通じ、ビジネスパーソンとして業務の幅を広げるチャンスがあります。 ■プロフェッショナルとしての専門性を内部監査の業務に活かす事で、会社と同じベクトルで成長することが出来ます。 ■フレックスタイム、在宅勤務など、柔軟な勤務が可能です。また効率的かつ生産性の高い業務を行う意識が高く、残業が非常に少ない職場環境です。 さらに、日本内部監査室は、ダイバーシティーも充実しているほか、公認内部監査人、公認不正検査士などの専門資格取得に対する補助制度を用意し、取得を奨励しております。 【募集背景】 日産自動車およびグループ企業のガバナンス強化のため、主にグローバル本社(横浜)および日本各地の本社機能および販売、生産拠点の内部監査プロジェクトをリードするアシスタント・マネージャー(課長代理職)を募集いたします。 【組織構成/組織図】 日本内部監査室は11名。直属上司には主担(課長職)1名を想定。尚、担当監査プロジェクトにより、直属上司以外のリーダーの下で業務を遂行することがある。 【想定残業時間】30~40時間/月 【求める人物像】 ■成長を実感するために、学ぶ意欲と挑戦する勇気を持っている方 ■異なる文化・意見を受け入れ、積極的にコミュニケーションを図れる方 ■自ら進んでまず動く、現場主義で軽快なフットワークを持っている方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、監査経験2年以上 ■内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験。 ■TOEIC:730 【歓迎要件】 ▼公認内部監査人、もしくは日本や米国の公認会計士資格。 ▼JSOXや財務会計全般に関する理解、経験。 ▼業務の目的、スコープ、納期を理解した上で、着実に遂行できる能力 ▼自動車業界経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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業務監査室【東証スタンダード上場/光学ガラスメーカー】

(株)オハラ
500万円~800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■第3線目線として合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社、そのうち8社は海外)に対するグローバル監査のため海外出張もございます。 ■現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っています。

  • 応募資格

    【必須】■内部監査業務のご経験(目安3年以上)がある方      ■日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 【歓迎】 ・ビジネス英会話の能力 (TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、  公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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内部監査【東京】※将来的な海外駐在の可能性あり

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■各事業部門への業務監査 ■事業部門への啓蒙活動や教育指導 ■監査法人や事業部門との調整、および経営層へのレポーティング ■内部監査計画の立案、実施、報告書作成、フォローアップ ■国内外の各事業部門の責任者・担当者との連携 ■J-SOX評価(金融商品取引法に基づく内部統制評価に関する独立評価) ※海外拠点の監査及び将来的な海外駐在の可能性もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査業務または経理業務の実務経験(目安5年以上) ■日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ■ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上) 【歓迎要件】 ■内部監査士、公認会計士、公認不正検査士のいずれかの資格をお持ちの方

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    株式会社パソナ

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金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント

非公開
金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 ■業務詳細 金融機関におけるリスク管理の高度化や各種規制への対応について、規制・業務の要件整理から、実際の業務プロセス、システム導入までをサポートします。 また、プライシングモデル、リスク計測モデル等についての定量的分析、検証等の業務も実施しています。 ■具体的な業務内容 コンサルティングの対象となる主な領域は以下のとおりです。 【金融機関等のリスク管理】 ・市場、信用リスク管理 ・流動性、オペレーショナル・リスク管理 ・統合リスク管理、統合的リスク管理 【バーゼル規制対応】 ・自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ・流動性規制(LCR/NSFR) ・リスク・データ(BCBS239) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ・検査マニュアル、監督指針等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ・銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ・コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ・顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ・AML/テロ資金供与防止態勢 ・犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法対応 ・米国OFAC等の経済制裁対応 【デリバティブ取引】 ・取引・担保管理、証拠金規制対応

  • 応募資格

    ■Must ・金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファームないしシステムインテグレーター で、下記必須領域を経験していること。 -コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 -経営・企画 -経理・財務 -リスク管理・コンプライアンス -内部監査 -システム構築(PMO等) ・リスク管理、コンプライアンス分野における金融機関向け コンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合 ・金融機関でのリスク管理、コンプライアンス、規制対応、戦略立案、財務会計、管理会計、内部監査、システム導入等の経験 ・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体における経験 ・内部監査、内部統制に関連するコンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合。シニアコンサルタント以下 の職階相当の場合は、非金融であっても可 ・リスク管理分野におけるシステム導入経験(Sier出身者の場合) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC850点以上 満たない場合目安として730点) ※入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。 また、昇進にあたり、TOEICで一定の基準があります。 ・資料作成スキル・文章構成力のある方 ※定量的分析・定量的リスク管理業務の場合、プログラミング・スキル (Accsess,SAS,C等) ■Want ・プロジェクトマネジメント経験 ・Fintechに関連する業務 ・データ分析 ・EUCスキル ・監督当局・業界団体折衝 ・海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ・CIA、CPA有資格者 ・会計に関わる資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認内部監査人、公認不正検査士など) ・その他(公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト(CAMS)、弁護士など)

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    インテグラス株式会社

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【神奈川/相模原市】内部監査※東証スタンダード上場/転勤無

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ◆職務内容: (1)国内外グループ全体の監査体制の構築・統括 (2)国内外拠点を対象として内部監査業務担当 (3)コーポレートガバナンス強化の検討 第三者目線で合理的な保証とコンサルティングの提供、会計・財務・コンプライアンス・業務オペレーション等に関する内部監査業務をお任せいたします。国内外対象拠点(11社のうち8社は海外)に対するグローバル監査のため、海外出張の機会もございます。 現在、コーポレートガバナンス強化を進めており、業務監査室は経営層(取締役、監査役)からの期待も大きく、重要な役割を担っている組織です。 ◆配属先:業務監査室 ◆同社について: 「80年以上の歴史を持つ光学ガラスのパイオニア」: 同社の製品はデジタル機器・天体望遠鏡・半導体露光装置・リチウムイオン電池等、幅広い分野で利用されております。光学ガラスでは、スチルカメラやテレビカメラ、医療用カメラ、車載用センシングカメラ等のレンズ素材から、顕微鏡や双眼鏡、複写機、ヘッドアップディスプレイから宇宙開発設備、精密天体望遠鏡などレンズ系の光学ガラス・環境対策光学ガラスを扱い、日本トップクラスの技術を誇ります。エレクトロニクス事業では、成形・結晶制御など当社独自の技術を応用・発展させた様々な機能性素材を開発し、半導体、フラットパネルディスプレイ用の露光装置用部材等に使用されております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・内部監査業務のご経験をお持ちの方 ・日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネス英会話の能力(TOEIC730点以上) ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)の資格保有 ・製造業における内部監査の経験 ・会計や法律に関する知識(日商簿記検定2級以上、ビジネス実務法務検定2級以上)

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    株式会社パソナ

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内部監査部門スタッフ募集【磐田市】

ヤマハ発動機株式会社
【パソナキャリア経由での入社実績あり】オートバイを中心とした輸送機器の総合メーカー。発動機(エンジン)を積む様々な輸送機器を開発する東証一部上場企業です。二輪では世界第2位。連結売上1兆5,…
450万円~850万円 / メンバー

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  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    ・弊社グループ(当社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ・グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営 ・管理サポート業務・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ・グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務 など 【魅力】 社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちですが、私たちは内部監査により、「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winの関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。 現在弊部では内部監査機能のグローバル展開を進めており、英語にて海外とのコミュニケーションを積極的に取れる方を歓迎します。興味を持っていただける方をお待ちしております。 【募集背景】 弊社統合監査部は、グループ経営に貢献することを目的に、独立(社長直轄)にして客観的な立場から、グループの諸活動全般にわたりその業務を検証し、改善や業務の適正確保のために助言や提案を行っています。 内部監査の重要性が叫ばれる昨今、グループ経営リスクの低減や、内部統制の有効性と効率性の向上を目指すために、新たな内部監査スタッフを募集します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・他社における内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験 【歓迎要件】 ・CIA(公認内部監査人) ・CISA(公認情報システム監査人) ・CFE(公認不正検査士) ・監査法人での業務経験 ・コンサルティングに関する業務経験 ・TOEIC 700点以上 ・ETLツールやBIツールの使用経験があり、業務においてそれらを応用可能な人

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    株式会社パソナ

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【内部監査コンサルタント】/東京  BIG4監査法人で会計監査

有限責任監査法人トーマツ
実働7時間勤務/強力なグローバルネットワーク有り
600万円~2000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    所属: 有限責任監査法人トーマツ  内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること ☆内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します☆ ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化  リスクアプローチの導入  3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外Deloitteへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査 ========================== トーマツの魅力について、、、 【専門性を高め、連携し助け合う風土】 各法人が専門性を高め、協業することでシナジーを生むというデロイトトーマツグループの方針があります。部門にもよりますが、デロイトグループの各社とのクロスアサイン等連携機会が豊富にあります。 【グローバル連携】デロイトのグローバルネットワークはBIG4の中でも強力で、あらゆる領域においてノウハウの幅の広さがあります。 【在宅勤務・ベビーシッター制度など制度充実】 事務所に出勤せず、自宅などにおいて勤務することを許容する在宅勤務制度があります。 女性活躍推進、働き方改革の各種施策の1つとして、主に出産後の女性職員の職場復帰を後押しすべく、ベビーシッター/病児保育シッター利用支援制度があります。ベビーシッターおよび病児保育の入会金や年会費の法人負担、利用料の割引・補助などが受けられます。 【風土】 組織の変革や改善など柔軟性が非常に高く、実績を上げられればご自身のやりたい業務を経験することができます。 ========================== ■担当者コメント■ ・監査法人人員数No.1 トーマツには7,000名を超えるメンバーが在籍しており、協業の機会に溢れています。 ・全国展開No.1 日本初の全国規模の監査法人として1968年に設立され、東京・名古屋・京都・大阪・福岡の5都市から始まりました。 国内ネットワークは、現在では29都市を結び、高品質なサービスを全国の関与先に提供 ・業務収入 No.1 トーマツは国際的会計事務所であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(DTTL)の一員。 DTTLの存在感は世界的にも大きく、国際4大プロフェッショナルファーム(Big4)の中でDTTLの2021年の業務収入も世界でNo.1となりました。 ・グローバルサポート力 No.1 企業の海外展開をサポートするJapanese Services Group(JSG)。世界中の80以上の都市に拠点があり、日本から派遣している駐在員も含め1,100名超の日本語堪能なバイリンガルを擁しています。

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務のご経験 [あると望ましい要件] 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

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    株式会社メディアハウスホールディングス

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【内部監査スタッフ(リスクマネジメント)】*東証プライム上場エムスリーグループ

株式会社シーユーシー
*急成長続ける医療系ベンチャー
500万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、 国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。 【具体的には】 *国内外関連事業の内部監査の体制構築 *監査の計画策定及び実行 *監査報告書・改善提案書の作成 *監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ *上記に付随する事務処理など 入社直後は主に監査項目のチェックリストの作成など、体制構築から取り組んでいただきます。 会計監査においては、業務フロー等ドキュメント化してまとめられている状態ですが、 業務監査については、各事業の現状把握や整理から始めていただく予定であり、 半年~一年程は体制構築を主なミッションとしていただく予定です。 その後は、構築した体制での監査の実行や弊社事業の拡大(海外事業の加速、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立)に併せた体制構築を主に担っていただきます。 経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。 【組織構成】 室長(40代女性、CPA)ースタッフ1名 【ポジションの魅力】 *急成長している企業で、グループ全体の監査に関わることが可能。 *本体、および子会社の経営陣とのやり取りも多い。 *社会に誇れるクリーンな会社・事業を継続するための重要度の高いポジションです。

  • 応募資格

    学歴:大卒以上 <必須条件> *内部監査、経営企画、管理会計、経理いずれか3年程度以上の経験 ※医療業界での経験は不問です <歓迎条件> *海外拠点に対する内部監査またはJ-SOX評価業務経験 *以下資格の保有 *日本公認会計士 *米国公認会計士(USCPA) *公認内部監査人(CIA) *公認不正検査士(CFE) *公認情報システム監査人(CISA) <求める人物像> *未経験の領域でも学ぶ意欲のある方 *変化に対応できる柔軟性 *フットワークの軽さがあること *多職種の人と円滑にコミュニケーションを取り協業できる方 *スピード感をもって事務処理を行える方

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    株式会社メディアハウスホールディングス

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【東京:リモート】内部監査

株式会社リコー
【プライム上場】 退職金制度◎ 年間休日127日◎ 【福利厚生充実】
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

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堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務詳細】 リコーグループの国内、海外各社を対象として以下の業務に携わっていただきます。 ・内部監査の企画および実施 ・監査報告書の作成および結果報告 ・監査結果に対するフォローアップ、改善実施支援 ・J-SOX法対応業務・評価(会計を含む) ※監査業務に付随して、海外各地域の監査チーム、関連部門、監査役、各領域の専門家等との連携も担います。 <アピールポイント> ・国内外200社以上のグループ企業を持つグローバル企業にてご自身のご経験を生かすことができます。 ・個々の監査における発見事項の指摘や根本的な原因分析・改善策の提言に留まらず、事業部門や本社機能部門への情報共有や提言を通じて、内部統制の強化の支援といった一歩踏み込んだ関わりをすることができます ※CIA取得他監査に関係する資格取得支援制度あり

  • 応募資格

    【必須】以下いずれかの経験を有する方  ・上場企業での内部監査業務、内部統制業務、リスクマネジメント業務いずれかの経験(事業会社における3年以上のご経験)、または  ・監査法人での外部監査、コンサルティング、内部監査支援の経験 ・英語を使った業務経験がある方(想定レベル:英語でのインタビュー、メールのやり取り、資料の読解、報告書作成ができるレベル) 【尚可】 ・経理、コンプライアンス、情報システム、その他管理業務のご経験がある方 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)、内部監査士などの監査に関する資格取得者 ・日商簿記 2級以上 ・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士等の資格取得者(一部合格も含む)

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    株式会社ワークポート

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8,キオクシア株式会社 内部監査<会計監査>

キオクシア株式会社(Kioxia Corporation)
内部監査<会計監査>
750万円~1150万円 / その他

取り扱い転職エージェント

小山 茂行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種: 内部監査<会計監査> ■職務内容 【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内9社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【リモート環境】 COVID-19の影響のため、在宅勤務と出社を併用しております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須要件】 ・事業会社もしくは監査法人にて会計監査のご経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定。 ※8月から海外子会社を担当いただきたく、出来れば7月1日入社、管理職ではなくプレーヤーを希望。 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方  ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】 ・面接回数2回

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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2,キオクシア株式会社 内部監査<IT・システム・情報セキュリティ監査>

キオクシア株式会社(Kioxia Corporation)
内部監査<IT・システム・情報セキュリティ監査>
750万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

小山 茂行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種: 内部監査<IT・システム・情報セキュリティ監査> ■職務内容 【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。 内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内9社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・情報システムの開発、保守、運用等に係る管理体制の整備運用状況の評価 ・情報セキュリティの維持、向上に係る管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【採用背景】 当社は2019年10月1日より、東芝メモリ株式会社からキオクシア株式会社として生まれ変わり、より新たなステージへの挑戦をスタートしました。 先進的な技術力を背景に半導体業界では売上・業績共に上位グループで推移、四日市工場の他、岩手での生産活動も開始、台湾企業の一部事業や東芝管下のエンジニアリング会社を買収し、更なる業績の伸長を目指しています。 上場企業レベルの組織体制の構築を進めるうえで、組織強化のためにIT・情報セキュリティ監査のプロフェッショナルとして活躍していただける方を新たにお迎えしたいと思っています。 【リモート環境】 COVID-19の影響が心配される状況においては、殆どの執務は在宅勤務で行っております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須要件】 事業会社もしくは監査法人にてIT・システム・情報セキュリティ監査のご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】 ・面接回数2回

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    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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内部監査・コンサルタント(SM,P,D)

非公開
1200万円~2000万円 / 管理職

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること ☆内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します☆ ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化  リスクアプローチの導入  3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外Deloitteへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務のご経験 [あると望ましい要件] 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査などのリスク・スペシャリスト)SM,P,D

非公開
1200万円~2000万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化 ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化 ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化 ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など) ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化 ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応 ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応等に関するコンサルティング業務 ■職位;S候補、SS~SM候補、P・D候補 ■採用人数;10数名

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験 ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験 ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

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    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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内部監査

稲畑産業株式会社
【残業月平均20時間】将来的にマネジメントもお任せ/プライム上場/退職金制度
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

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堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 化学型専門商社としてグローバル展開を行っている同社にて、 内部監査業務をお任せします。 【職務詳細】 主に、本社およびグループ会社へのJSOX評価、内部監査などを担当して頂きます。将来的にはこれら業務を現場でまとめてもらう役割(インチャージ)を担うことを想定しています。 現在、内部統制評価と内部監査を融合させた有効かつ効率的な業務を目指しています。 <同社の特徴> 同社は化学型専門商社としてグローバル展開をしています。 連結売上高に占める海外事業の割合は既に5割を超えています。 成長分野として、自動車分野、ライフサイエンス・医療分野、環境・エネルギー分野、農業を含む食品分野への新たな展開を促進しています。 農業ビジネスでは、2016年に北海道余市郡でブルーベリーを、2017年に同積丹郡でカボチャ、ニンニクなどの栽培を開始しています。 創業より受け継がれてきた「愛・敬」の理念のもと、世界に求められるベストパートナーを目指しています。

  • 応募資格

    【必須】 ※以下、いずれも必須※ ・監査業務経験(外部もしくは内部監査) ・日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ・英語力(TOEIC800点以上) 【尚可】 ・内部監査士、公認会計士、公認不正検査士をお持ちの方 <転勤> 将来的に、海外駐在の可能性があります。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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総務業務全般のマネジメント(課長候補)

国内大手ITコンサルティング企業
1000万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    全社の業務/事務プロセスを統括し、内部統制を構築維持する総務業務全般のマネジメントをお任せします。 (1) 株主総会および取締役会運営   ・参加者日程調整、議案資料整備、議事録、当日のオンライン開催アレンジ   ・各種社内会議体全般の運営 (2) 全社重点リスク管理   ・リスクアセスメントの実施と当該年度重点リスクの選定、個別重点リスクの施策と目標設定管理、実績管理   ・事務ミス等発生状況の把握と改善、紛失物管理(紛失届の報告トレース、詳細確認) (3) 災害対策   ・年次各種訓練の実施、BCP/BCMの高度化、BCPの定期見直し (4) 各種外部監査対応   ・監査法人によるJ-SOX監査の全体統括、親会社監査への対応 (5) 営業事務プロセスの管理/改善   ・営業事務マニュアルの管理、親会社指示や現場要望によるプロセス見直しと周知、マニュアル改定 (6) 環境:ISO14001対応   ・期初計画立案、定期報告、法令順守チェック、省エネ法対応、フロン法対応、カーボンフリー対応   ・産業廃棄物/建設廃棄物の適正管理 (7) SDGs/CSR   ・対外コーポレートサイトの「サステナビリティサイト」のコンテンツ更新/管理、CSR活動の全体統括 (8) 建物管理全般   ・拠点の賃貸借契約管理、両親会社への不動産明細定期報告、解約や増床時の契約締結対応全般 (9) 重要物管理   ・敷金預かり証など有価物の台帳管理と金庫保管/および定期点検   ・重要印章の台帳管理および定期点検 (10) その他   ・顧客からの当社統制状況アンケートに関する回答支援   ・コンシェルジェ的な社内事務プロセス全般への問い合わせ対応 【入社後の役割】 ・会社の屋台骨となる総務課業務の次世代を担う課長候補

  • 応募資格

    【必須条件】 ■経験  ※いずれも必須 ・システム(SI)開発またはシステム(SI)営業の経験2年以上 ・職務内容のいずれかにかかる従事経験5年以上(5項目以上が望ましい) ・5名以上の部下を持つ役職者としてマネジメント経験2年以上 ■能力 ・統制統括部門として、新しい規定制定や既存規定改定時になどに、現場部門と積極的かつ円滑にコミュニケーションを取り周知徹底することができる対人折衝能力 ・図や表を使ってわかりやすいパワーポイント資料を作成することができること(社内会議体への付議など) 【あると望ましい条件】 ■経験 ・公認不正検査士の資格 ・CIA/CISAの資格 ■能力 ・word/excel/powerpoint/outlook/teamsの習熟(特にexcelは一定程度の関数を操れること) 【求める人物像】 ・社内の業務/事務プロセスに適切な統制を構築し、事務ミスや紛失の再発防止に取り組み、一方でこうした統制が過剰・過負荷にならないように他の本社部門と連携しつつ経営方針に従って社内業務/事務プロセスが効率的かつ整然と運営されるよう取り仕切ること

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    株式会社コトラ

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内部監査

株式会社東京精密
【東京都/英語力必須】プライム上場企業の内部監査のポジションの募集です。
900万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 明博
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ■当社および国内外関連会社の内部監査業務 (1)年間監査計画の策定、取締役会承認 (2)個別監査の計画   (日程調整・監査通知、事前提出資料に基づく事前調査、監査プログラム作成) (3)実地往査 (4)実地往査結果に基づく監査報告書作成、代表取締役への報告 (5)「発見事項」「検討依頼事項」の整備フォローアップ、整備状況の取締役会報告 (6)年間監査結果の取締役会報告 ■当社および国内外関連会社業務のオフサイトモニタリング、リスクアセスメント ■業務執行部門からの業務管理体制構築や整備に係るコンサルティング(相談対応) <職場環境/求める人材/業績環境> ・役員含め中途採用の社員が多く若手社員でも発言し易い。 ・但し、少数運営なので自ら動く仕事スタイルが求められます。(プレーヤー兼務) ・安定感を求める方のみならず、上昇志向がある方も実力を発揮しやすい環境です。 ・業績好調、特に海外の売上が堅調です。半導体業界は設備投資の増減に  左右されやすいですが、時代ニーズの最先端をいく製品開発に取り組んでいる  当社は影響を受けにくい企業体質となっています。

  • 応募資格

    【応募要件】 <必須>  □民間企業における内部監査業務経験のある方(3年以上、含む海外拠点)  □J-SOX、内部統制構築に係る業務経験または知識  □英語によるコミュニケーション能力   (1)目途:TOEIC730 点以上(できれば 800 点以上))   (2)英語によるメール、電話による業務上の意思疎通を行う能力  □業務執行部門との馴れ合いを禁じ、利害関係がなく、独立した第三者の立場で   監査を実施していく公正不偏の態度を貫ける資質  □健全な「職業的懐疑心」をもって、客観的事実・データ・資料・証言に基づき、   リスク評価ができる資質  □「リスクベースアプローチ」を正しく理解し、監査一巡を実施、   管理する監査技術・能力  □業務執行部門との会話力や監査報告書等における文章力   (「引き出す」能力と「伝える」能力)  □外国の異文化・慣習・気質を受け入れ、理解できる能力 <歓迎>  □内部監査関連資格を保有していること  (CIA(公認内部監査人)、CISA(公認システム監査人)、CFE(公認不正検査士))  □経理、財務、総務、税務、人事業務に関する知識  □英語以外の言語によるコミュニケーション能力(中国語、韓国語、タイ語等)

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    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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DXコンサルタント職/大手コンサルティング会社

非公開
デジタルガバナンス、プロジェクトリスクマネジメントの経験を有するコンサルタントを積極募集
700万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

笹山 宏
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    主な業務内容は以下の通りです。 ・デジタルガバナンス(経営層によるDX推進) -経営戦略を踏まえたDX戦略の策定 ー新たな価値創造に向けた全社横断的なDX投資企画 ーDX推進組織モデルの設計 ーKGI・KPIを用いた実行状況のモニタリング ーモニタリング結果の適切な報告と経営層による評価 ・デジタルマネジメント(執行側によるDX推進) ーデータ利活用を前提としたデータマネジメント態勢の構築 ー外部委託管理体制の整備 ーサービス/システム開発のアジャイルトランスフォーメーション ー既存のIT人材のDX変革支援 ・プロジェクト・リスクマネジメント ープロジェクト構想立案支援 ー要件定義、ベンダー選定評価支援 ーユーザー受入テスト支援 ープロジェクトマネジメントオフィス(PMO)実行支援 ーデータ分析による業務モニタリング設計・運用支援 ープロジェクト・リスク評価 【想定ポジション】 若手実務担当~中堅プレイイングマネージャー層

  • 応募資格

    【必須要件】 以下のいずれか、あるいは複数の経験 〈IT/DX企画・管理系〉 ・企業・組織のIT/デジタル戦略や投資計画の策定経験 ・企業組織のデジタル部門の組織モデル・オペレーティングモデルの設計経験 ・システム化構想などのシステムコンサルタント業務の経験 ・リスク管理部門におけるIT/デジタルリスク管理・評価の経験 ・システム監査経験 〈IT導入・プロジェクト管理系〉 ・(ERPを含む)大規模システム導入プロジェクトへのPMO/参画経験 ・基幹システムのリプレース経験 ・システム開発、プログラミング経験 ・BPRを目的としたソリューションの導入経験 ・アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験 ・ネットワーク、サーバー構築・運用保守経験 〈データマネジメント・セキュリティ系〉 ・データ利活用を目的としたデータ基盤整備の経験 ・情報セキュリティ・プライバシーコンサルタントの経験 【歓迎要件】 ・英語力:読み書き中級以上 ・コンサルティング・ファーム経験者(マネージャー層以上の場合) ・PMP、高度情報処理技術者、会計に関する資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認情報システム監査人、公認内部監査人、公認不正検査士など)

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    スクエアコーポレートアドバイザリー株式会社

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内部監査

株式会社アンビションDXホールディングス(旧 株式会社AMBITION)
グロース市場上場/ストックビジネスで安定収益◎
408万円~600万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 プロパティマネジメント事業を軸として、『住』領域のDXを中心に新規 事業を展開し不動産業界のリーディングカンパニーを目指している同社において、内部監査/内部統制業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ・内部監査室長と共に、内部監査/内部統制の推進/深化/指導/教育 ・内部監査計画の策定、監査要領/チェックリスト等の作成 ・監査調書/監査報告書の作成 ・スケジュールの策定/評価範囲の検討 ・ウォークスルー/運用テストの実施、内部統制報告書の作成 ・社長/経営層への報告、監査等委員との連携 【事業について】 主力の賃貸管理・仲介、不動産売買・投資といった多様な事業を展開しつつ、これからはそのノウハウを最大限に生かし不動産ビジネスを一気通貫で効率化できるDXプラットフォームを構築。ストックビジネスであるプロパティマネジメント(賃貸管理)事業の安定成長を主軸として収益基盤を確保しながら、多様な不動産領域でノウハウやビッグデータを蓄積していきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・内部監査及び経理業務経験 【尚可】 ・内部監査士、公認不正検査士等の資格保有者

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    株式会社ワークポート

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フォレンジック・コアチーム【Forensic】

PwCアドバイザリー合同会社
☆年間休日120日以上☆経験を活かして働く環境が整っています☆
550万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCのフォレンジックサービスは、不祥事対応等 の有事における企業活動の重要な局面における事実解明・調査を支援するとともに、不正の予防・再発防止等、平時におけるコンプライアンスに係る取り組みも支援しています。  我々は日米の公認会計士、弁護士、不正検査士、財務分析官、フォレンジックテクノロジーの専門家、監督当局および規制当局の出身者、企業の経理財務・法務コンプライアンス出身者を含む10か国以上の国籍からなる50人以上の多様な専門家を擁し、全世界のPwCフォレンジックチーム、PwC内の各業種・分野の専門家、弁護士などの外部専門家と密に連携して、昨今の企業を取り巻く複雑かつ多国間に跨る事案の対応を数多く支援してきています。 グローバルな舞台で会計、法務、ビジネス、テクノロジーが混然一体となったフォレンジックの分野は今後の企業活動の展望に鑑みても無限の可能性を秘めており、PwCネットワーク内の世界最高水準の専門家と協働する中で、様々な専門知識、国際感覚、人間性を高めることができます。 【職務内容】 A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査 B) 贈収賄及び競争法に関するサービス提供 └コンプライアンスプログラム構築支援 └研修の提供、規定類の整備 └反贈収賄デューデリジェンス、リスク評価及びギャップ分析 └コンプライアンスプログラム外部評価 C) 契約遵守に関する調査(ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査) D) 企業危機対応支援 E) 係争・訴訟支援

  • 応募資格

    【必須】 ・会計、法務、調査分野における実務経験6年以上 【尚可】 ・不正調査・監査/デューデリジェンスまたはトランザクション関連分野における実務経験。あるいは会計事務所、企業の財務経理部門における実務経験。 ・弁護士や社内法務部担当者としての、危機対応の実務経験 ・コンプライアンスや内部監査、コーポレートガバナンスの経験や知見 ・特定の業界および業務プロセスの知識 ・英語ビジネスレベル(タイムリーなEmailでのコミュニケーションや、クライアント向け資料の読み書きが可能) ・日本の公認会計士あるいはUSCPA資格保有者・勉強中の方、弁護士、公認不正検査士、公認内部監査人、証券アナリスト資格保有者

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    株式会社ワークポート

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【静岡】内部監査部門スタッフ

ヤマハ発動機株式会社
充実した福利厚生制度を完備!多様性豊かで遊び心を育む環境を大切にしています!
450万円~650万円 / 管理職 | メンバー

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飯倉研吾
  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社の内部監査部門スタッフとして、業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■同社グループ(同社および海外現地法人を含む関係会社)の内部監査業務 ■グループ内部監査体制(海外拠点内部監査機能含む)運営 ■管理サポート業務・J-SOX評価活動の推進および基盤改革業務 ■グループ内部監査業務の品質向上に向けた体制整備・推進業務  等 【募集背景詳細】 同社統合監査部は、グループ経営に貢献することを目的に、独立(社長直轄)にして客観的な立場から、グループの諸活動全般にわたりその業務を検証し、改善や業務の適正確保のために助言や提案を行っています。内部監査の重要性が叫ばれる昨今、グループ経営リスクの低減や、内部統制の有効性と効率性の向上を目指すために、新たな内部監査スタッフを募集しています。 【やりがい・魅力】 社内の問題点を見つけて指摘することばかりが内部監査の仕事と思われがちですが、内部監査により「業務改善のきっかけ」を見つけることや「不正を未然に防ぐ」ことで、監査された側とのWin-Winな関係をつくり、それを積み重ねることにより会社を良くすることを目指しています。また、現在同部署では内部監査機能のグローバル展開を進めており、英語での海外とのコミュニケーションの機会もあります。

  • 応募資格

    【必須】 ■内部監査・内部統制推進・J-SOX・法務知財・会計、いずれかの業務経験をお持ちの方 【尚可】 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士) ■監査法人での業務経験 ■コンサルティングに関する業務経験 ■TOEIC 700点以上 ■ETLツールやBIツールの使用経験があり、業務においてそれらを応用可能な方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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内部監査コンサルタント

BIG4監査法人
★内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること ☆内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します☆ ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化  リスクアプローチの導入  3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外Deloitteへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務のご経験 [あると望ましい要件] 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

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    株式会社キャリアクライミング

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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内部監査コンサルタント

BIG4監査法人
★内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること ☆内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します☆ ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化  リスクアプローチの導入  3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外Deloitteへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務のご経験 [あると望ましい要件] 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ・事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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内部監査

非公開
内部監査
700万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 〇内部監査業務、社内プロセスの改善 被監査組織・部門(子会社を含む)の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資する フィードバックを提供することを期待しています。 〇内部監査プロジェクトの遂行 個別監査計画の策定、実行、報告。そのプロセスに於ける被監査子会社との円滑な折衝。発見課題の根本原因の特定と、是正策のフォローアップによりプロセス改善につなげて頂くことをきたいしいます。 〇経営陣への監査指導事項等の報告会準備等 組織能力の向上、人材育成、内部監査項目の変革やテクノロジーを活用した内部監査等にも貢献いただきます。 【募集背景】 *事業拡大・新規事業好調のための増員 当社はオフィス・商業・レジデンス・ホテル等様々な不動産アセットの取得・期中運営・売却を一気通貫で担う事業を中心に展開して参りました。昨今の市況変化を捉え、不動産投資事業中心に培ってきた実績やノウハウを活かしつつ、新たなビジネスモデルによる成長拡大を図っています。特に、M&A戦略や新規事業開発を加速度的に展開しております。こうした取り組みの成功のカギを握る重要なポジションです。本ポジションは、新たにグループに参入する子会社を含むグループ全体の内部監査部門の中核となっていただくことを期待しています。 *入社時点では子会社への出向、転勤は想定しておりませんが、将来的にアサインされるプロジェクト等により、適宜グループ会社へ出向(兼務)あり

  • 応募資格

    【応募資格】 <必須要件> ・事業会社または監査法人における豊富な監査実務経験 ・監査業務のプロフェッショナルに資する人格をお持ちの方 (守秘義務を徹底している方、社内外から信頼と人望を集める方、几帳面な方) ・大学卒業以上 <歓迎要件・優遇要件> ・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士等の資格者 ・投資事業、M&A、不動産投資運用事業、ホテル事業の経営に関する知見

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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内部監査

ブティック系不動産投資銀行
700万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査業務、社内プロセスの改善 被監査組織・部門(子会社を含む)の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックを提供することを期待しています。 ■内部監査プロジェクトの遂行 個別監査計画の策定、実行、報告。そのプロセスにおける被監査子会社との円滑な折衝。発見事項の根本原因の特定と、是正策のフォローアップによりプロセス改善につなげて頂くことを期待しています。 ■経営陣への監査指摘事項等の報告会準備等 組織能力の向上、人材育成、内部監査項目の変革やテクノロジーを活用した内部監査等にも貢献いただきます。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社または監査法人における豊富な監査実務経験 ・監査業務のプロフェッショナルに資する人格をお持ちの方(守秘義務を徹底している方、社内外から信頼と人望を集める方、几帳面な方) 【歓迎・優遇要件】 ・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士等の有資格者 ・投資事業、M&A、不動産投資運用事業、ホテル事業の経営に関する知見

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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経営管理アドバイザー(グローバル監査/事業会社・金融機関)

監査法人
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【当事業について】 企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。 当社の当事業部は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。 【職務内容】 グローバル化、M&Aの活発化、市場環境の変化、イノベーション、規制変更、労働人口減少、内部不正、サイバー犯罪、自然災害など、企業が対応すべきリスクは多様化し、日々変動しています。 また、企業は持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、実効的なガバナンスの構築がよりいっそう求められています。 そのような状況の中、事業アイデアの誕生からグローバル企業に成長するまでの企業の様々なステージに応じ、企業のニーズを一から把握し、パートナーとして会社と一緒に企業価値を向上させることが期待されています。 日々変化する環境に適応し、クライアント開拓からデリバリーまでの全てのフェーズで活躍したいという強いビジネスマインドをお持ちの方を募集しています。資格やバックグラウンドも異なる5か国以上の多様性に富んだチームの中で、海外の当社メンバーや当社日本グループの各社と密接に連携したプロジェクトも多数あるため、チームワークとリーダーシップを発揮し、プロジェクトを強く推進することが期待されます。 具体的に提供しているアドバイザリー・サービスは以下の通りです。 ■内部監査態勢高度化支援(事業会社および金融機関における態勢高度化に関する助言業務、アウトソーシング/コソーシング業務、外部品質評価等) ■監査役監査支援(コソーシング業務等) ■内部統制評価支援(JSOX/USOX含む) ■ESGに係る監査を通じた現状評価やリスク管理への組み込みに係る支援 など

  • 応募資格

    下記のスキル・経験を有する方、または、GRC領域で経験を積みたいと強く希望しチャレンジ意欲を有する方を、歓迎します 。 ■3年以上のコンサルティングファーム、または、監査法人等でのコンサルタントとしての業務経験者 ■3年以上のガバナンス組織、経営企画、経営管理に係る業務の経験者 ■3年以上の法務/コンプライアンスに係る業務の経験者 また、下記能力・経験等があれば尚歓迎いたします。 □事業会社の海外拠点でのビジネス経験 □TableauやPower BI等のツールやSQLのスキルを活用し、データ分析を活用したプロセスの改善・高度化の経験 □GRCツールの導入経験、Uipath等を使ったプロセスの自動化経験などテクノロジーを活用した経営管理・リスク管理プロセスの改善・高度化の経験 □銀行・証券会社・保険会社やそのグループ会社でコンプライアンス体制の構築や定性的なリスク管理(いわゆる2線業務)、内部監査の経験 □海外拠点の内部監査、コンプライアンスモニタリングの経験 □不正リスクマネジメントに係る業務の経験 □グループ会社を含めたガバナンス運営、グローバル法務・コンプライアンス体制の構築に関与した経験 □リスクガバナンス、リスクアペタイトフレームワーク、統合的リスク管理の運営経験 □各種コンプライアンス違反(贈収賄、会計不正及び品質偽装対応等)への対応経験 □各業種特定の法規制・コンプライアンスの対応経験(特に金融機関、製薬業界) □コーポレートガバナンスコードに係る経験 □日本公認会計士または海外CPA(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認AMLスペシャリスト(CAMS / CAMS-Audit)、公認グルーバルサンクションスペシャリスト(CGSS)の資格をお持ちの方 □国内外の弁護士資格保有者、法科大学院、海外のロースクールを卒業された方 □ビジネスレベルの英語力(海外出張可能なレベル)

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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内部監査(リスク管理部内部監査課)

三井倉庫ホールディングス株式会社
【内部監査】国内外物流、港湾運送企業(上場企業)の求人です。
450万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

豊田 尚彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・当社グループ国内外拠点の内部統制監査、業務監査(本部、テーマ別、IT、特別監査等を含む)国内外の出張あり ・持ち株会社経営、監査役会、事業会社経営への監査報告説明と情報連携 ・拠点別リスクトレンド分析、監査指摘傾向分析 ・部内他課(リスク管理課、オペレーション検査課)との連携による効率的な内部統制環境の維持

  • 応募資格

    ・内部監査業務経験5年以上の方 ・TOEIC 800点以上あるいは同等レベルの英語能力必須(中国語ビジネスレベルがあれば、英語は標準的な能力でも可) ・エクセル、ワード、パワーポイントを用いた資料作成スキル 公認内部監査人、公認不正検査士、システム監査技術者、公認情報システム監査人等の監査系資格保持者歓迎。

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監査等委員監査支援業務

大手SIer
600万円~900万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業における監査等委員に対する支援業務を行う。 監査等委員が社内の各部門・国内外のグループ会社に監査に訪れる際の支援を行うとともに、監査等委員が行う各種データを用いた調査の支援や国内グループ会社における監査役監査活動に対する助言などを通じて企業グループ全体でのコーポレートガバナンスの向上を担っていただく。 コーポレートガバナンスに対して世間求められる水準は高まってきており、コーポレートガバナンスの主な担い手である監査等委員並びにその支援を行うスタッフへの期待が高まっていることから、監査等委員会室のスタッフ強化は急務であり、主に財務・会計の経験者をメンバーとして採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 監査等委員会室においては、取締役(監査等委員)の支援を行う中で業務執行を担う取締役や組織長とも接する機会が多く、全社戦略にかかわる経営目線での課題に触れ、監査支援業務を通じて経営層の考えを学ぶことができる。 また、当社コーポレートスタッフ内での人材流動により、将来的にも専門性の向上やマネジメント能力向上を継続的に図ることが可能。 働き方の面では若手も主体的に活躍している職場であり、フレックスタイム/テレワークの活用も進んでおり、ライフプランに合わせた働き方も可能。 監査等委員はすべて社外取締役であり、経験者採用で外部から入ってきた人材も活躍の余地が大きい。

  • 応募資格

    【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 財務・会計に関する知識・経験を有すること (監査法人における会計監査経験、企業内での財務部門での経験等) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ソフトウェア開発に関する経験・興味 ■他言語力 英語 ■資格 ・公認会計士、USCPA、BATIC、日商簿記、ビジネス会計検定等 ・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、中小企業診断士等 【求める人物像】 ・財務会計の実務経験を有すること ・コミュニケーション能力が高いこと ・仕事に対して積極性があること

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内部監査業務

大手SIer
600万円~1400万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループの内部監査の実施を行う。業務プロセスの監査だけではなく、業務データを分析するCAATなどをグループ会社に対して行うとともに、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。 企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 当社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。 当社本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。

  • 応募資格

    【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 データ分析ツール、監査ツールの利用経験 ソフトウェア開発に関する経験、興味 ■他言語力 英語、中国語、スペイン語 ■資格 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等 公認会計士、USCPA等 【求める人物像】 ・内部監査経験を有すること ・コミュニケーション能力が高いこと ・マネジメントができること(マネジメントに興味があること) ※若手の場合には必須ではない

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リスクアドバイザリー

外資系コンサルティングファーム
700万円~1400万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下のテーマ・トピックに関するコンサルティングサービスを提供しております。 【金融機関等のリスク管理】 ?統合リスク管理 ?市場リスク、信用リスク、流動性リスク ?オペレーショナルリスク等 ?ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント) ?エマージングリスク管理 ?モデルリスク管理 ?オペレーショナルレジリエンス ?リスクアペタイトフレームワーク、リスクアペタイトステートメント ?ストレステスト ?気候変動リスク管理、シナリオ分析 ?データガバナンス、データマネジメント 【金融規制対応】 ?バーゼル自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ?流動性規制(LCR/NSFR) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ?監督指針やガイドライン等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ?銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ?コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ?顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ?FATF対応を含むAML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)に係る態勢高度化 ?金融庁マネロン・ガイドライン対応 ?犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法(外為法)対応 ?米国OFAC等の経済制裁対応 【金融商品・リスク評価手法の検証】 ?公正価値評価モデル ?金融リスクモデル ?その他のコンプライアンスモデル・自動化ツール ?統計分析によるパラメータ推定 【リスク管理業務のデジタルトランスフォーメーション】 ?リスク管理データ基盤の刷新 ?リスク管理業務の効率化 ?リスク管理業務におけるデータアナリティクス、AI技術の活用 【収益に係るリスクへの対応】 ?財務会計(IFRS導入支援や収益管理) ?管理会計(KPI,KRI等を含めたMIS管理業務高度化) ?税務会計(FATCA/CRS) 【内部監査】 ?内部監査コソース ?内部監査高度化 ?内部統制 ?業務プロセス改善 ?品質評価 <プロジェクト例> ?メガバンク、主要行、大手証券会社等におけるバーゼル規制対応支援 ?メガバンク、主要行等におけるガバナンス及びグループガバナンス強化支援、コンプライアンス対応支援 ?メガバンク、地域金融

  • 応募資格

    <必須> 金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファーム、会計事務所、システムインテグレーターで、下記のいずれかの経験をしていること。 ?リスク管理・コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 ?経営・企画 ?経理・財務 ?市場部門 ?投融資企画 ?システム構築(PMO等) ?クオンツ業務 ?データアナリティクス、AI ?ERMコンサルティング(事業会社含む) ?内部監査 ?会計監査 ?不正リスク監査 ※プロジェクトマネージャーとしてチームをリードした経験が4年以上ある方は、マネージャークラスとして歓迎します。 <歓迎> ?プロジェクトマネジメント経験 ?Fintechに関連する業務 ?監督当局・業界団体折衝 ?海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ?CIA,CPA, CAMS、CAMS-IA、公認内部監査人、公認不正検査士など業務に関連する有資格者 ?データアナリティクス、AI(非金融業界における経験含む) ?バイリンガルスタッフ(日本語、英語)においては、米州、欧州、アジアエリアへの海外出張及び海外拠点との電話会議等が問題無く出来る方 ?VBA、Python等のプログラミング言語に関する知識・経験、またはSAS、Rなどの統計ツールに関する知識・経験

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オペレーショナルリスク・コンサルタント(内部統制、内部監査に係るリスクのスペシャリスト)

BIG4監査法人
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング  ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化  ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化  ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化  ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化   等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング  ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)  ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)  ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化  ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施  等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング  ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応  ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応  ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応  等に関するコンサルティング業務

  • 応募資格

    [必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験  ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験  ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件]  以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること  ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験  ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験  ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験  ・内部監査に関連するするご経験  ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)  ・英語での業務経験  以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること  ・日本公認会計士  ・米国公認会計士(USCPA)  ・公認内部監査人(CIA)  ・公認不正検査士(CFE)  ・公認情報システム監査人(CISA)  ・システム監査技術者  以下の姿勢・能力をお持ちであること  ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢  ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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