取り扱い転職エージェント
三重県
■採用背景 同社では親会社のNY市場上場に伴うUS-SOX404法に準拠した内部監査を行っております。 同社の拠点は横浜と三重ですが、同部門は三重にあります。部門構成は4名(男性2名:女性2名)です。 内部統制業務を継承するための部員を募集しております。業務監査の経験を活かしてグローバルな視点で成長したい方を歓迎します。幅広い視野で会社運営業務全般を理解しての仕事が出来ます。 ■業務詳細 ・US-SOX404に基づく内部監査 ※原則、グループ本体会社(UMC)からの統制でUS-SOXの内部統制監査を実施 ・監査法人対応 ・特命監査による調査や計画的業務監査による改善提言 ・内部通報対応 ・Excel、Word、PowerPoint、sharePointを中心としたオフィスワークが基本 【募集背景】 体制強化の為、増員 【組織構成】 監査部 部門構成は4名(男性2名:女性2名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※履歴書に顔写真を添付ください。 【必須要件】 ■内部統制(J-SOXもしくはUS-SOX)を理解する論理的思考力 【歓迎要件】 ・業務監査経験者、経理経験者 ・簿記二級、QIA内部監査士又はCIA公認内部監査人(いずれも入社後取得可) ・コミュニケーション力(全部門との交渉・調整) ・製造業の理解 ・語学力(使用言語:日本語・英語・中国語) ※海外監査法人とのやり取りは日本語(通訳) ・TOEIC-L&R 470点以上 S&W 受験経験者 英訳和訳には翻訳ツールを利用しますので、その結果の正確性が判断出来る方であれば歓迎
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
■各事業部門への業務監査 ■事業部門への啓蒙活動や教育指導 ■監査法人や事業部門との調整、および経営層へのレポーティング ■内部監査計画の立案、実施、報告書作成、フォローアップ ■国内外の各事業部門の責任者・担当者との連携 ■J-SOX評価(金融商品取引法に基づく内部統制評価に関する独立評価) ※海外拠点の監査及び将来的な海外駐在の可能性もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■監査業務または経理業務の実務経験(目安5年以上) ■日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ■ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上) 【歓迎要件】 ■内部監査士、公認会計士、公認不正検査士のいずれかの資格をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
兵庫県
■内部監査部門にて、主に以下のような業務をお任せいたします。 監査対象は、本社およびグループ会社が中心です。 ・内部統制の整備、運用、評価 ・業務/会計監査のスケジュール管理 ・業務/会計監査の事前調査、監査通知書の作成、往査、監査調書・監査報告書の作成 ・改善指導のコンサルティング活動 等 ★将来的には部門長として活躍いただくことを期待しています。
【必須】以下いずれかに当てはまる方。 ・内部監査または経理、経営企画業務の実務経験 ・監査法人における業務経験 ・内部監査士(CIA)等の資格保有
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
取り扱い転職エージェント
東京都
「セガ」と「サミー」が経営統合し、総合エンタテインメント企業として展開している同社にて、以下業務をお任せいたします。 【ミッション】 国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成 ■各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ※監査実施のための国内、海外への出張をしていただくこともあります(日本国内、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカ等) 【働き方】 ■フレックスタイム制、在宅勤務制度により自由度の高い勤務が可能 ■副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も可能 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査や内部統制評価業務、または経理、法務、人事、ITと言ったコーポレート系専門分野の業務経験 3年以上 ■Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方 ■文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方 【歓迎要件】 ■内部監査士(QIA)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の専門資格保有 ■会計、情報システム、法務等の専門資格保有 ■海外監査経験、システム監査経験 ■グローバル企業での業務経験、海外企業での業務経験 ■英語、中国語などのスキル保有(ビジネスレベル or メールや日常会話が可能など)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
日本におけるグループ会社も含めた各種内部監査、内部統制評価業務をリードしていただきます。 <職務内容> ■内部統制(J SOX)の各整備、運用状況の評価 ■各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施 ■インシデント発生時の対応サポートとアドバイス ■企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施 ■現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する
■専門スキル: ・世界4大監査法人グループ(BIG4)でのご経験または大手グローバル企業における監査経験 ・英語力上級 ■好ましいスキル・資格: ・専門資格 (CPA、CMA、CA、CIA、または MBA) の保有者 ・公認内部監査人(CIA)、内部監査士の資格保有者
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
高給与・好条件の多くは未公開求人です
取り扱い転職エージェント
千葉県
内部監査職として、内部監査業務全般に携わっていただきます。 【具体的には】 ■アシュアランス業務 J-SOXのルールに基づき、経理、財務関係の分野で内部統制評価テストを実施し、結果を取りまとめる。 ■コンサルティング業務 クライアント(被監査部門)からの要望に基づき業務改善の支援を行う。 (質問対応、指摘事項に対する改善提案など)。 【配属部門】 経営監査グループ(10名) 【勤務地】 東京本社ないしは市川テクニカルセンター ※在宅が多いため、勤務地は選考の中で双方合意の上決定いたします。 【募集背景】 TDKはグローバルに事業を展開し拡大しており、世界各地のグループ会社全体に対する内部監査業務および各地域の内部監査機能との連携が重要になっております。これにより、多言語能力や地域・文化を超えたコミュニケーション能力の高い人材が必要となっております。今回は経理、財務関係の内部統制(J-SOX含む)評価を担当する人材を求めております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※下記いずれかに当てはまる方 ■上場企業、または監査法人での内部監査業務経験(5年以上の監査業務経験、海外現法の監査業務経験あれば尚可) ■監査業務が未経験でも、基礎知識(例、会計士試験受験経験あり、監査論、簿記など学習経験あり)と意欲のある方は歓迎いたします。 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士(QIA)等の資格
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【担当業務】 ◆内部監査業務全般 ・内部監査の実施 ・内部監査実施のための企画 ・各種モニタリング 【監査部のミッション】 ◆内部監査業務を通じて、企業及び各組織体の価値の保全と向上に貢献すること
【必須要件】 ◆学歴:大卒以上 ◆最適年齢:30代後半~50歳 ◆金融機関における内部監査業務の経験(3年以上) 【歓迎する経験、スキル】 ◆CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、QIA(内部監査士)等の監査関係の資格を保有していることが望ましい
株式会社保険キャリア
取り扱い転職エージェント
愛知県
内部統制課にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。 ※係長-課長クラスを想定 【職務内容】 ・内部統制システムの構築と維持管理(新法への対応含む) ・国内及び海外子会社の従業員(全体で約1000名)を含むコンプライアンス教育の企画・実行 ・公益通報に関する相談窓口業務 ・コーポレートガバナンスコード改定案の取りまとめ、報告書作成、開示業務 ・有価証券報告書、会社法事業報告書における該当箇所の作成 ・RBA行動規範(倫理・マネジメントシステム)の順守、維持、改善 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制の業務経験 ■製造業(業界不問)での業務経験 または 製造プロセスを対象とした監査法人等でのご経験 ■英語力 ※読解、作文、口頭でのコミュニケーションができること 【歓迎要件】 ・CIA、CFE、CISA、内部監査士の資格 ・コーポレートガバナンスに関する実務経験 ・経理・財務・会計、IT、法務分野での専門性
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集の背景】 当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等も進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【配属部門の概要】 コーポレートガバナンス推進室は、事業活動から独立した立場で内部監査を行い、会社の健全な経営と社会的責任の確保に貢献することをミッションとして掲げています。内部監査は現地で実施を基本としていますが、状況に応じてリモート会議やデータ分析でのテーマ監査を行うこともあり、三様監査として会計監査人、監査役との情報共有に加え、統制部門との連携を図ることで、有効な監査ができるよう取り組んでいます。 【業務内容】 客観的視点を基本とし、事業活動から独立した立場でのスタンレーグループの内部監査をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■グローバルでの内部監査体制の企画、提言 ■関係会社の内部監査部門との連携、指導 ■決算書類の検証 等 【仕事の魅力】 内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。 また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があり、現所属メンバーも資格取得に向けて継続的に取り組んでいます。 20代~60代の幅広い年齢の社員が在籍し、フレックスタイム・在宅勤務を活用して子育てしながら勤務している社員もおり、ニーズに合わせて多様な働き方ができる職場です。 【入社後のキャリアパス】 経験に応じて管理職としての採用または早い段階で管理職登用の可能性もございます。 【配属部署】 コーポレートガバナンス推進室 【働き方について】 フレックスタイムは個々の事情にあわせて自由に利用しております。 在宅勤務も社内規定の範囲内で柔軟に利用しており、持ち出しを禁じている資料が必要な業務は出勤、時差の大きい海外拠点のリモート監査は在宅勤務等で使い分けております。 【外出・出張について】 内部監査において国内は月に1回程度の外出/出張、海外は半年に1回ほどの出張の可能性がございます。監査メンバーの事情も考慮して監査計画を調整しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■リーダー経験(人事権のないプロジェクトリーダーでも可) ■TOEIC 500点以上程度の英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方 【英語使用頻度と場面】 ■内部監査の予備調査での英文資料の確認(2回/年 程度) ■監査当日の英語でのインタビュー(可能であれば)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
■J-SOX年間監査計画に沿った往査の実施(全国の支店等への出張あり) ■臨時監査の実施とそのフォロー ■全社会議体への報告あるいは報告書作成 ■監査法人対応 ■IPO準備対応 ■チームマネジメント 等 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■往査の実務経験(目安3年以上) ※当社のPLCは医療・介護・保育・人事給与などになります。 ■J-SOX評価または内部監査で主査の実務経験があること 【歓迎要件】 ▼監査関連知識として、CIA、内部監査士の有資格者優遇 ▼J-SOX文書化資料作成ソフトの経験者優遇 ※当社で使用しているソフト:iGrafx(アイグラフィックス) ▼IPO準備でJ-SOX体制整備の経験者優遇
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。 【仕事のやりがい】 ■ダイキン工業空調事業はグループ売上の約9割を占める基幹事業であり、2020年度売上3兆円をめざしてグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。 ■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制の構築、監査(業務監査/内部統制監査)の実務経験があること ■英語力(ビジネスレベル) ■海外出張が可能な方(2週間程度の可能性もあり) 【歓迎要件】 ■J-Sox経験(特に独立的評価実施経験)をお持ちの方 ■業務規定(販売、経理、棚卸資産、固定資産など)の作成経験をお持ちの方 ■経理業務、決算業務経験をお持ちの方 ■商業簿記、公認会計士、内部監査士等の資格をお持ちの方
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
福岡県
内部監査人の多くが2020年以降に中途採用した社員です。事業規模が拡大する中、会社の健全な持続的成長のため、当該中途採用した社員を中心に内部監査機能の強化を進めています。 内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当して頂きます。 <具体的には> ■J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ■リスクベースに基づく業務監査 ■適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。 <配属先情報> 内部監査部 内部監査グループ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ■J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ■PCスキル(中級以上) 【歓迎要件】 ▼語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ▼公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格 ▼経理経験のある方
株式会社パソナ(全国営業事業本部)
取り扱い転職エージェント
愛知県
◇内部監査課にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。 ・内部監査計画の策定 ・会計監査、業務監査に関する業務 ・内部統制に関する監査業務、内部統制報告書の作成および外部監査への対応 ・監査報告に基づく部門指導、業務改善実施の確認 ・公益通報事実への対応に関する業務 ・コーポレートガバナンス(企業統治)に基づく業務の運用と確認業務
◇製造業での勤務経験 ◇内部統制知識 ◇内部監査業務(3年以上) ◇以下いずれかの専門知識やご経験をお持ちの方 1)会計 2)IT 3)人事総務 4)経営企画 ◇語学力:海外子会社の業務監査および部統制監査(J−Sox対応)が可能なレベル。(TOEIC:目安750点以上) ◇大学卒以上 <歓迎条件> ・CIA、内部監査士の資格 ※補足:求める人材像 ・公正不偏な判断が出来る人 ・マネジメント能力(調整力) ・論理的思考力 ・情報収集力(コミュニケーション力) ・説明力/文章力(監査結果報告)
グローバルリファイン株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査職として、内部監査業務全般に携わっていただきます。 (1)アシュアランス業務 J SOXのルールに基づき、経理、財務関係の分野で内部統制評価テストを実施し、結果を取りまとめる。 (2)コンサルティング業務 クライアント(被監査部門)からの要望に基づき業務改善の支援を行う。 (質問対応、指摘事項に対する改善提案など)。
■必須条件 (1)上場企業、または監査法人での内部監査業務経験(5年以上の監査業務経験、海外現法の監査業務経験あれば尚可) ※公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士(QIA)等の資格がある方は歓迎いたします。
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
取り扱い転職エージェント
東京都
内部監査業務を通じてグループ会社を含めたガバナンス体制の構築 各部と10社超のグループ会社監査、監査等委員会との連携、内部統制を実施する。 ・国内外グループ全体の業務プロセス、リスクの把握・点検 ・業務監査の実施・評価・報告・改善アクションの提案 ・監査等委員会の活動支援 ・リスクマネジメント/コンプライアンス委員会運営補助 ・内部統制補助
【必須条件】 ・業務監査全般に関する実務経験 ・上場企業またはその子会社でのリスク管理経験 【歓迎条件】 ・内部監査士またはCIA資格保有 ・国内外の業務監査経験 ・有形商材を扱う企業での監査実務経験 【求める人物像】 ・指摘だけでなく、提言ができる方 ・SDGs、サステナブルといった文脈での取り組みに関心のある方 ・心身ともに健康な方
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
取り扱い転職エージェント
東京都
担当業務 ・金融事業が、各種法令や自主規制規則、金融当局のガイドライン等に準拠して整備、運用されていると共に効率的・効果的に行われているか等について監査・評価し、改善のためのアドバイスを実施 ・監査の年間計画・目標策定、関係組織との監査スケジュールの調整 ・外部コンサル等の専門家と連携し、監査事前インタビューの調整・実施 ・監査評価と監査結果の報告書の取り纏め、結果は監査対象組織に通知し是正等を要請 ・経営幹部への監査結果報告をタイムリーに実施 ・外部専門家との連携・関係構築・ノウハウの吸収とマニュアル化 ・チームリーダーとしての主体的な業務遂行 ・新規サービスの監査支援や新たな監査施策の企画と立案 ・先進的なDX化の試行・導入検討 ・監査人向けの教育・研修等の立案及び自ら専門性の獲得 〈組織の業務概要〉 ・金融サービス分野を中心に各種法令やガイドライン等の要請への適合性及び態勢や内部統制の有効性の監査 ・監査計画・目標・監査設計の企画・策定 ・経営上のリスクを抽出した上で経営幹部向けの監査結果の報告書作成 ・監査結果を監査対象組織に通知し、改善要請を行うとともに改善状況を継続的に確認 ・内部管理部門や制度主管部と連携した、監査施策の立案 ・DX化による監査手法の高度化の推進 〈業務の魅力〉 ・CX、EX向上のため様々な変革を行っていますが、特に金融分野については、サービス、事業が急速に拡大しているため、社外の専門スキルのある人材を活用し内部統制の改善・強化支援を行うことにより、金融サービスのお客様への適法かつ健全なご提供に貢献することができる、やりがいがある業務です。 ・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の導入・実施が可能です。 ・外部専門家と連携した共同監査を通じて、業界水準の高度な監査手法やノウハウを獲得することができます。 ・CIA、金融内部監査士等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。
求めるスキル 以下のいずれかのスキル・経験を有する方 ・金融部門(銀行、資金移動業、貸金業等)での金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく業務監査経験又は業務経験 ・金融部門での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理) その他あると望ましい経験・スキル 公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融内部監査人、金融内部監査士、CAMS Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター 求める人物像 ・新たな監査手法、DX化など従来になかった業務高度化や新しいサービス・分野へのチャレンジを積極的に取り組めること。 ・監査人としての高い倫理観をもつこと。会社をより良くしたいという強い意志がありまた誠実・正直であること、また、しがらみに囚われることなく「悪いことは悪い」と言える強い正義感があること。 ・一方的な伝達や要請ではなく、社内外のステークホルダーと丁寧なコミュニケーションを通じた柔軟な対応ができること。 ・課題やリスクの仮説を自分で立て、安易に納得せず、クリティカルシンキングを実践できること。 ・経営幹部や監査対象部門に納得感を与える「論理的な思考」で業務を進めることができること。 ・主体的かつ能動的に課題発見・解決し、業務遂行ができること。リモートワーク環境でも成果・能力を最大限発揮できること。
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集背景】 M&Aなどによるグループ会社の増加に伴い、ガバナンスを再構築していくための増員募集となります。 【業務概要】 内部監査業務を通じてグループ会社を含めたガバナンス体制の構築を担って頂きます。 【主な業務】 ◎国内外グループ全体の業務プロセス、リスクの把握・点検 ◎優先順位を付けたリスクアプローチによる内部監査計画の企画・立案 ◎内部監査の実施・評価・報告・改善アクションの提案 ◎J-SOX評価業務 【企業の特徴】 (1)世界中へ社会貢献性の高い事業を展開 ヘルスケア商品、ビューティケア商品、遺伝子/健康検査サービス等を手掛けております。またSDGs(国連サミットにて採択された持続可能な開発目標)に貢献する目的として、日本をバイオ燃料先進国にすることを目指し、日本初のバイオジェット・ディーゼル燃料の実証プラント建設に着工。実証プラントは2019年春より本格稼働しており、製造した燃料を道路輸送・船舶・航空機(陸・海・空)といった業種等に導入しております。 (2)継続的な成長 2014年に旧東証一部に上場以来、売上高11倍以上(2014年9月期~2021年12月期)の成長を遂げています。今後もナショナルブランドとしての立ち位置を目指し、事業の多角化、マーケットの深耕を進めてゆきますので、市場の拡大を肌に感じながら業務にあたることができます。 (3)多様性を重視する環境 同社では10代から60代までの幅広い年代が働いており、年齢や立場に関係なく、自身の意見が尊重される環境です。 男女比は同程度です(男性53.7% 女性46.3%)。様々な世代が働きやすい環境を目指しており、例えば、子育て世代向けの制度として企業内保育園を設置しています。また、2019年から「史上最年少の東証一部上場企業CFO(最高未来責任者)」として、18歳以下を対象に募集をかけ、未来の世代の意見やアイデアを経営に取り入れております。
【必須要件】 ・5年以上の監査実務経験(内部監査/会計監査いずれか) ・有形商材を扱う企業での監査経験(内部監査/会計監査いずれか) ・財務数値/ガバナンスなどのリスクベースの経営管理経験 【歓迎要件】 ・内部監査士またはCIA資格保有 ・国内外の業務監査経験 ・有形商材を扱う企業での監査実務経験
マンパワーグループ株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
【募集の背景】 当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等も進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【配属部門の概要】 コーポレートガバナンス推進室は、事業活動から独立した立場で内部監査を行い、会社の健全な経営と社会的責任の確保に貢献することをミッションとして掲げています。 内部監査は現地で実施を基本としていますが、状況に応じてリモート会議やデータ分析でのテーマ監査を行うこともあり、三様監査として会計監査人、監査役との情報共有に加え、統制部門との連携を図ることで、有効な監査ができるよう取り組んでいます。 【担当する業務内容】 客観的視点を基本とし、事業活動から独立した立場でのスタンレーグループの内部監査をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■グローバルでの内部監査体制の企画、提言 ■関係会社の内部監査部門との連携、指導 ■決算書類の検証 等 将来的には監査リーダーを担っていただけるように経験を積んでいただきます。 【仕事の魅力】 内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。 また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があり、現所属メンバーも資格取得に向けて継続的に取り組んでいます。 20代~60代の幅広い年齢の社員が在籍し、フレックスタイム・在宅勤務を活用して子育てしながら勤務している社員もおり、ニーズに合わせて多様な働き方ができる職場です。 【入社後のキャリアパス】 まずは監査メンバーとして実務をご担当いただき、適性に応じて監査リーダーを担っていただくことを想定しています。 経験に応じて管理職としての採用または早い段階で管理職登用の可能性もございます。将来は、内部監査の中核を担う人材として活躍していただくことも視野に入れ、 長期的な視点でキャリアステップを歩んでいただくことを想定しています。 【配属部署】 コーポレートガバナンス推進室 【働き方について】 フレックスタイムは個々の事情にあわせて自由に利用しております。 在宅勤務も社内規定の範囲内で柔軟に利用しており、持ち出しを禁じている資料が必要な業務は出勤、時差の大きい海外拠点のリモート監査は在宅勤務等で使い分けております。 【外出・出張について】 内部監査において国内は月に1回程度の外出/出張、海外は半年に1回ほどの出張の可能性がございます。監査メンバーの事情も考慮して監査計画を調整しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■TOEIC 500点以上程度の英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方 【英語使用頻度と場面】 ■内部監査の予備調査での英文資料の確認(2回/年 程度) ■監査当日の英語でのインタビュー(可能であれば)
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
大阪府
■空調事業はG売上の約9割を占める基幹事業であり、グローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また海外G会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。
【全て必須】■内部統制の構築、監査(業務監査/内部統制監査)の実務経験■英文資料を正しく読解できるレベルの英語力■海外出張が可能な方(2週間程度の可能性もあり) 【歓迎】J-Sox経験(特に独立的評価実施経験■業務規定(販売、経理、棚卸資産、固定資産など)の作成経験■決算業務経験■海外事業会社での業務経験■商業簿記、公認会計士、内部監査士の有資格者■スペイン語力 ★海外子会社の経理責任者等とのやり取り・交渉もあり、語学力に加え、交渉力、粘り強さを発揮できる方、海外拠点を担当してもらうため、異文化を理解し、尊重しつつ、現地とのコミュニケーションが取れる方。
リクルートエージェント(株式会社リクルート)
取り扱い転職エージェント
東京都
◆各部門への内部業務監査計画の立案及び実施 (監査計画の立案、実施、調書・報告書作成、フォロー) ◆監査業務の企画推進 ◆内部統制の整備(J-SOX)
【必須要件】 ◆学歴:大学卒 ◆最適年齢:30歳~45歳 ◆保険会社における以下のいずれかの経験(3年以上) ・内部監査 ・法務、コンプライアンス ・本社内の管理部門(財務、経理、企画など) ◆基本的な経理会計知識 ◆転職回数が多くないこと(今回3社目以下必須) ◆ジョブローテーションに抵抗がないこと 【歓迎する経験、スキル】 ◆下記の資格や経験があれば尚可 ・公認会計士 ・内部監査士
株式会社保険キャリア
取り扱い転職エージェント
愛知県
◇内部統制課にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。 ・内部統制システムの構築と維持管理(新法への対応含む) ・国内及び海外子会社の従業員(全体で約1000名)を含むコンプライアンス教育の企画・実行 ・公益通報に関する相談窓口業務 ・コーポレートガバナンスコード改定案の取りまとめ、報告書作成、開示業務 ・有価証券報告書、会社法事業報告書における該当箇所の作成 ・RBA行動規範(倫理・マネジメントシステム)の順守、維持、改善
◇内部統制の業務経験 ◇英語力:日常会話レベル TOEIC目安600点以上 ◇製造業(業界不問)での業務経験 または 製造プロセスを対象とした監査法人等でのご経験 ◇大学卒以上 <歓迎条件> ・CIA、CFE、CISA、内部監査士の資格 ・コーポレートガバナンスに関する実務経験 ・経理・財務・会計、IT、法務分野での専門性
グローバルリファイン株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務詳細】 リコーグループの国内、海外各社を対象として以下の業務に携わっていただきます。 ・内部監査の企画および実施 ・監査報告書の作成および結果報告 ・監査結果に対するフォローアップ、改善実施支援 ・J-SOX法対応業務・評価(会計を含む) ※監査業務に付随して、海外各地域の監査チーム、関連部門、監査役、各領域の専門家等との連携も担います。 <アピールポイント> ・国内外200社以上のグループ企業を持つグローバル企業にてご自身のご経験を生かすことができます。 ・個々の監査における発見事項の指摘や根本的な原因分析・改善策の提言に留まらず、事業部門や本社機能部門への情報共有や提言を通じて、内部統制の強化の支援といった一歩踏み込んだ関わりをすることができます ※CIA取得他監査に関係する資格取得支援制度あり
【必須】以下いずれかの経験を有する方 ・上場企業での内部監査業務、内部統制業務、リスクマネジメント業務いずれかの経験(事業会社における3年以上のご経験)、または ・監査法人での外部監査、コンサルティング、内部監査支援の経験 ・英語を使った業務経験がある方(想定レベル:英語でのインタビュー、メールのやり取り、資料の読解、報告書作成ができるレベル) 【尚可】 ・経理、コンプライアンス、情報システム、その他管理業務のご経験がある方 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)、内部監査士などの監査に関する資格取得者 ・日商簿記 2級以上 ・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士等の資格取得者(一部合格も含む)
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
兵庫県
内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ・監査役との連携 内部統制の整備・運用の評価に関する業務 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制の評価に関する経営者への報告 ・監査役との協議
・会計監査含む業務監査などの内部監査の実務経験 ・内部監査室長の実務経験、IT 業務知識・IPO 時の内部監査業務担当経験・同業種での経験 ・普通自動車免許(AT 限定可)必須 ・内部監査士 公認内部監査人(CIA)資格あれば尚良い
株式会社みどり会
取り扱い転職エージェント
東京都
■募集職種: 内部監査<会計監査> ■職務内容 【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内9社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【リモート環境】 COVID-19の影響のため、在宅勤務と出社を併用しております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。
■応募資格: 【必須要件】 ・事業会社もしくは監査法人にて会計監査のご経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定。 ※8月から海外子会社を担当いただきたく、出来れば7月1日入社、管理職ではなくプレーヤーを希望。 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】 ・面接回数2回
株式会社アイ・ヒューマンサーチ
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東京都
■募集職種: 内部監査<IT・システム・情報セキュリティ監査> ■職務内容 【お任せする業務】 更なる事業拡大を目指すにあたり、グループ内での内部統制の維持・向上に寄与することを経営者層から期待されております。 内部監査部にて、ご自身の得意分野を活かしながらグループ全社(国内9社、海外15社) に対する以下のような監査業務をご担当いただきます。 ・情報システムの開発、保守、運用等に係る管理体制の整備運用状況の評価 ・情報セキュリティの維持、向上に係る管理体制の整備運用状況の評価 ・リスクマネジメント体制の評価 ・検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 【採用背景】 当社は2019年10月1日より、東芝メモリ株式会社からキオクシア株式会社として生まれ変わり、より新たなステージへの挑戦をスタートしました。 先進的な技術力を背景に半導体業界では売上・業績共に上位グループで推移、四日市工場の他、岩手での生産活動も開始、台湾企業の一部事業や東芝管下のエンジニアリング会社を買収し、更なる業績の伸長を目指しています。 上場企業レベルの組織体制の構築を進めるうえで、組織強化のためにIT・情報セキュリティ監査のプロフェッショナルとして活躍していただける方を新たにお迎えしたいと思っています。 【リモート環境】 COVID-19の影響が心配される状況においては、殆どの執務は在宅勤務で行っております。海外グループ会社も含め、全ての監査先がリモートでの監査が可能であり、証憑は予め内部監査部に提出する等の協力が得られております。 【キャリアパス】 基本的には内部監査部にてスペシャリストを目指していただきますが、ご自身の適性や希望によって今後については相談ができればと存じます。
■応募資格: 【必須要件】 事業会社もしくは監査法人にてIT・システム・情報セキュリティ監査のご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC800点以上目安) ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】 ・面接回数2回
株式会社アイ・ヒューマンサーチ
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 同社の内部統制推進室にて内部統制業務を中心に担当していただきます。 【職務詳細】 1.内部統制システムの構築、整備及び運用 2.リスク管理体制の構築、統括及び運用 3.コンプライアンス活動、内部通報窓口 4.内部監査及びJ-SOX 5.不祥事に関する調査対応 ■採用された方に入社して行っていただきたい具体的な業務やPJT: ・内部監査業務、J-SOX業務の経験のある方は4の業務を中心に、それ以外の補助 ・内部監査士等の資格をお持ちの方や内部統制、内部監査が豊富な方は、2、3、4を中心に。 ※総合職採用のため転勤の可能性もありますが当面はありません。 転勤無しの準総合職に変更することも可能です。
【必須】 ・内部監査/内部統制業務の経験がある方 【尚可】 ・不動産業界、建設業界での就業経験がある方
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
福岡県
【職務概要】 同社、内部監査部内部監査グループでは、会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当していただきます。 【職務詳細】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ・リスクベースに基づく業務監査 ・適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。 ★☆★おすすめポイント★☆★ ・東証プライム上場の安定企業!転勤なく北九州で長期的に働ける! ・30代社員の部長登用実績有!部門にかかわらずチャレンジ精神旺盛な方は責任ある仕事にアサインでき、力を試すことができます! ・研修充実!金型基礎研修や通信教育、語学研修などがあり、スキルアップを応援する制度があります!
【必須】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ・J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ・PCスキル(中級以上) 【歓迎】 ・語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ・公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格のある方 ・経理経験のある方
株式会社ワークポート
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千葉県
【職務概要】 内部監査職として、内部監査業務全般に携わっていただきます。 同社はグローバルに事業を展開・拡大しており、世界各地のグループ会社全体に対する内部監査業務および各地域の内部監査機能との連携が重要になっています。 【職務詳細】 ■アシュアランス業務 J-SOXのルールに基づき、経理、財務関係の分野で内部統制評価テストを実施し、結果を取りまとめる。 ■コンサルティング業務 クライアント(被監査部門)からの要望に基づき業務改善の支援を行う。 (質問対応、指摘事項に対する改善提案など) <転勤> 総合職として、将来的に転勤の可能性があります。 <職場環境> 「働きやすさ」を重視しているので、勤務時間の管理も徹底しています。 新卒や中途を問わず、グローバルなフィールドで活躍できるチャンスがあります。
【必須】 ・上場企業または監査法人での内部監査業務経験5年以上 ・英語力(TOEIC600点以上) 【尚可】 ・海外現地法人の監査業務経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士(QIA)等の資格をお持ちの方 ・公認会計士試験の受験経験
株式会社ワークポート
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兵庫県
【職務概要】 同社にて、内部統制・内部監査業務をお任せします。 【職務詳細】 ・内部統制の整備/運用評価 ・業務監査のスケジュール管理 ・業務監査の事前調査、監査通知書の作成、往査、監査調書/監査報告書の作成 ・改善/指導のコンサルティング活動 【組織構成】 現在のチームは5名。 経験者3名(50代2名男性、30代1名男性)、未経験者1名(20代後半女性)、派遣社員1名。 事業の拡大に伴い、組織の拡充を目指しています。 【入社後について】 まずは先輩からのOJTを受けつつ、簡単な業務を覚えてもらいます。 並行して外部セミナーを受講し、監査業務への理解を深め、「内部監査士」の取得を目指してもらいます。 ※資格取得やセミナー受講に掛かる費用は会社が負担します。 ※内部監査士取得は必須ではありませんが、取得いただくと仕事の幅が広がります。
【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業での経営企画または経理の経験者(3年以上) ・内部監査、統制のご経験者 ・監査法人での勤務経験者 ・内部監査士の資格をお持ちの方 【尚可】 ・決算/財務報告プロセスの評価経験 ・IT業務処理統制の評価経験 ・業務プロセスの評価経験 ・業務監査の経験 ・子会社監査の経験 ・海外子会社監査の経験 ・工場監査の経験
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 化学型専門商社としてグローバル展開を行っている同社にて、 内部監査業務をお任せします。 【職務詳細】 主に、本社およびグループ会社へのJSOX評価、内部監査などを担当して頂きます。将来的にはこれら業務を現場でまとめてもらう役割(インチャージ)を担うことを想定しています。 現在、内部統制評価と内部監査を融合させた有効かつ効率的な業務を目指しています。 <同社の特徴> 同社は化学型専門商社としてグローバル展開をしています。 連結売上高に占める海外事業の割合は既に5割を超えています。 成長分野として、自動車分野、ライフサイエンス・医療分野、環境・エネルギー分野、農業を含む食品分野への新たな展開を促進しています。 農業ビジネスでは、2016年に北海道余市郡でブルーベリーを、2017年に同積丹郡でカボチャ、ニンニクなどの栽培を開始しています。 創業より受け継がれてきた「愛・敬」の理念のもと、世界に求められるベストパートナーを目指しています。
【必須】 ※以下、いずれも必須※ ・監査業務経験(外部もしくは内部監査) ・日商簿記2級以上の企業会計に関する知識 ・英語力(TOEIC800点以上) 【尚可】 ・内部監査士、公認会計士、公認不正検査士をお持ちの方 <転勤> 将来的に、海外駐在の可能性があります。
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務概要】 プロパティマネジメント事業を軸として、『住』領域のDXを中心に新規 事業を展開し不動産業界のリーディングカンパニーを目指している同社において、内部監査/内部統制業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ・内部監査室長と共に、内部監査/内部統制の推進/深化/指導/教育 ・内部監査計画の策定、監査要領/チェックリスト等の作成 ・監査調書/監査報告書の作成 ・スケジュールの策定/評価範囲の検討 ・ウォークスルー/運用テストの実施、内部統制報告書の作成 ・社長/経営層への報告、監査等委員との連携 【事業について】 主力の賃貸管理・仲介、不動産売買・投資といった多様な事業を展開しつつ、これからはそのノウハウを最大限に生かし不動産ビジネスを一気通貫で効率化できるDXプラットフォームを構築。ストックビジネスであるプロパティマネジメント(賃貸管理)事業の安定成長を主軸として収益基盤を確保しながら、多様な不動産領域でノウハウやビッグデータを蓄積していきます。
【必須】 ・内部監査及び経理業務経験 【尚可】 ・内部監査士、公認不正検査士等の資格保有者
株式会社ワークポート
取り扱い転職エージェント
福岡県
会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当して頂きます。 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ・リスクベースに基づく業務監査 ・適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。
大学卒業以上 <必要な能力・経験> 【必須】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ・J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ・PCスキル(中級以上) 【歓迎】 ・語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ・公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格のある方 ・経理経験のある方
キャリアネクスト株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
<具体的な仕事内容> 当社および関係会社に対し、以下の観点に基づく監査を実施します。 ・財務報告の信頼性を担保する内部統制の評価 (J-SOX評価) ・業務(システム開発・インフラ構築・サイト運営・購買・販売・ カスタマーサービス等)、および組織・制度などに対する業務監査 ・プライバシーマーク認定対応を含む、個人情報保護監査ならびに提供サービス及び 社内システムのセキュリティ監査 業務監査は年間監査計画に基づき、テーマ別または業務プロセス別に実施しており個別監査計画の立案から 社長への監査報告及び改善確認まで基本担当者一人で実施しています。 ただし、一連の監査手続きの中で適宜、確認者及び監修者によるサポート及びチェックを実施します。 <入社後のイメージ> (1)入社1~2か月:社内・社外の座学研修と社内のルール文書の読み込み (2)入社3~4か月:過去に実施した監査(J-SOX評価と業務監査)の模擬的再実施 (3)入社5ヵ月目以降:J-SOX全社統制、業務プロセス統制、IT全般統制の担当アサイン (4)入社7か月目以降:(3)と並行して、業務監査(テーマまたは業務プロセス単位)の担当アサイン J-SOXと業務監査の担当は、確認者(中堅・ベテラン室員)と監修者(室長)を交えた3者で品質管理をしながら進めます。 ※ご志向・ご経験によって異なる可能性がございます。 <想定されるキャリアパス> J-SOX評価と業務監査のいずれも一人で個別計画を立案し、遂行する一人前の監査人になった後は、 他のメンバーが担当する監査テーマについて『確認者』として支援及び品質管理ができるようになることを期待しています。 キャリアとしては、そのまま内部監査職種でMgrなどを目指すことも可能ですし、 身に付く内部統制の知識や社内人脈を活用した他部門への異動も希望すれば可能です。
【必須】 以下のいずれか ・事業会社におけるテーマ監査または業務プロセス監査 (システム監査・セキュリティ監査等)の実務経験(3年以上) ・ネットワークエンジニアまたはインフラエンジニアの実務経験(3年以上) 【歓迎】 <業務経験> ・J-SOX(またはUS-SOX)における内部統制評価の実務経験 ・アプリ(Win・OSS)エンジニアやシステムエンジニアとして、 業務システムの設計経験(システム化対象の業務を調査・分析し、 コンピュータシステムの基本設計とその細かな仕様を決めること) ・BIツールやCAATSツールを利用したデータ分析業務 ・プライバシーマークやISO認証における監査業務 ・経理、財務業務経験 ・業務改善プロジェクト参加経験 ・ERPの導入プロジェクト参加経験 (要件定義フェーズ経験必須) <スキル> ・公認内部監査人(CIA) ・システム監査技術者(Systems Auditor) ・公認情報システム監査人(CISA) ・内部監査士(QIA) ・内部統制評価指導士(CCSA) ・日商簿記2級 <パーソナリティ> ・監査業務に対して真摯かつ誠実に取り組める方 ・仮説を立てた上で、事実に基づいて検証し、結論を導ける論理的思考力のある方 ・被監査部門と良好なコミュニケーションを構築できる方 ・担当業務を自ら適切に管理できる方 ・カカクコムのサービスが好きな方 ・英語の素養のある方
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い転職エージェント
東京都
ニチイグループにおける企業理念の実現や事業目標の達成につながる 内部統制の整備・構築を強化しております。 その中でIT監査領域をリードしていただくポジションの募集となります。 ・J-SOX年間監査計画の作成 ・年間監査計画に沿ったIT統制を中心としたJ-SOX監査、あるいは臨時監査の実施とそのフォロー (全国の支店等への出張あり) ・全社会議体への報告あるいは報告書作成 ・監査法人対応 ・IPO準備対応 監査室長やシニアマネージャー、顧問と連携しながら業務に携わっていただきます。
【必須】 ・実務経験として、IT統制を計画から最終報告まで作業を完結できること(概ね3年以上) ・直近、中堅規模以上の企業でIT統制の実務に従事していたこと(概ね1年以内) ・業務プロセス(当社における医療・介護・保育各事業)の知見があること 【優遇】 ・監査関連知識として、CIA、内部監査士の有資格者優遇 ・CISA(公認情報システム監査人)、基本情報技術者等の有資格者優遇 ※実務経験があれば、過去に取得した資格が未更新により失効していても可
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
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