取り扱い人材紹介会社
神奈川県
内部監査業務、内部統制評価業務をご担当頂きます。 ■内部統制の評価(J-SOX)に関する業務(評価作業の実施、評価結果まとめ) ■業務監査に関する業務(監査手続の実施と監査報告) ■経理的知識を活用した業務監査・特命監査 【詳細】 (1)国内子会社(大阪市内)に出張ベース(月1~2回、1週間~2週間程度)で往査し、J-SOX対応等外部コンサルタントの支援を受けながら業務(整備・運用定着の支援、評価)をして頂きます。 (2)本社各部門に対する業務監査、内部統制評価を実施して頂きます。 (3)海外子会社・国内拠点への出張ベースの往査を実施して頂きます。 【残業について】 ■原則残業なし、繁忙期20h/月 程度 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■内部統制(J-SOX)に関する業務経験と知見 ■一般事業会社での内部監査業務経験 ■業務改善、業務プロセス構築、ガバナンス体制構築の実務経験 【歓迎要件】 ■J-SOX対応準備経験 ■製造業での業務経験もしくは会計・内部統制アドバイザリーの経験 ■上場準備会社での管理体制整備経験、PMI等プロジェクト経験 ■情報システムに関する業務経験・知見 ■関連資格(CPA、CIA、CISA等)の保有 ■セルフスターターで新しいことに主体的・能動的に取組める人 ■コミュニケーション能力の高い人
株式会社パソナ
取り扱い人材紹介会社
東京都
The Senior Audit Manager is a senior level management position responsible for managing a complex and critical unit within Internal Audit, in coordination with the Audit team. The overall objective of this role is to develop and execute a robust Audit Plan, and direct complex audit activities for a component of the business at a regional or country level. Responsibilities: Manage a team of Internal Audit professionals, recruit staff, lead professional development, build effective teams and manage a budget Deliver audit reports, Internal Audit and Regulatory issue validation and business monitoring and governance committee reports Lead reviews for all types of reviews, including the most complex, and review and approve Business Monitoring Quarterly Summaries Participate in major business initiatives and pro-actively advise and assist the business on change initiatives Implement integrated auditing concepts and technology, and follow trends in the Audit field and adapt them for the Audit function Identify solutions for a variety of complex and unique control issues, utilizing complex judgement and sophisticated analytical thought Analyze report findings, and recommend interventions where needed, proposing creative and pragmatic solutions to risk and control issues Partner with Directors and Managing Directors to develop approaches for addressing broader corporate emerging issues Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.
Qualifications: 10+ years of experience in a related role Related certifications (CPA, ACA, CFA, CIA, CISA or similar) preferred Demonstrated successful experience in business, functional and people management Proven ability to execute concurrently on a portfolio of high quality deliverables according to strict timetables Demonstrated ability to implement continuous improvement and innovation in audit tools and techniques Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment Effective negotiation skills Education: Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience Master’s degree preferred
グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
ガバナンスの強化、社内改革の推進役として下記の業務をお任せ致します。 ■本部または営業店の業務監査、内部監査 (業務が法令に則って行われているか、業務上のリスク等) ■将来的に、監査マニュアルの企画・整備、指揮系統業務等 【キャリアプラン】 まずは本部または営業店の監査担当として経験を積んで頂き、ゆくゆくは 監査マニュアルの企画・整備をお任せする可能性もございます。 【期待していること】 ■現在、中途採用を積極的に行い、外部の知見・文化を受け入れ、社内改革を進めています。 ■豊富な知識・経験に基づいた監査部業務の見直し、営業店への臨店の実施、営業店の管理職に対する対等な意見具申を行って頂ける方を求めています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
下記いずれかのご経験(目安5年以上) ■銀行での業務監査のご経験 ■監査法人での金融機関監査のご経験 [歓迎要件] ■CIAの資格 【ポジションの魅力】 ■ご年齢に応じてとなりますが、 出向や部署異動は想定しておらず、長く監査領域でご活躍頂く想定です。 腰を据えて監査のキャリアを築きたい方にお勧めの求人です。
株式会社パソナ
取り扱い人材紹介会社
東京都
※マネージャー、シニアマネージャー、ディレクターでの採用です 官公庁、金融、製造、情報通信、エネルギー、交通機関、インターネットビジネスなどの幅広い業界のクライアントに対して、サイバーセキュリティ戦略立案から、システム改修を伴うITセキュリティの強化、またインシデントレスポンスの支援等のプロフェッショナルサービスを提供する業務です。 ・ITセキュリティ戦略策定(セキュリティアセスメント・ロードマッピング) - クライアントのセキュリティに関する現状把握(アセスメント)を行い、課題を抽出する。 - クライアントのビジネスや既存のIT環境等を加味し、実行する対策の計画(ロードマップ)を作成する。 ・セキュリティアーキテクチャ策定 - アセスメント結果やロードマップの内容等を加味し、セキュリティソリューションや対策が実装された後の全体像(青写真)を描く。 - セキュリティアーキテクチャの実現に向けて、ソリューションの導入支援を行う。 ・セキュリティガバナンス強化l ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■マネジメント経験 ■SIerでネットワーク設計以上の経験 ■コンサルティングファームでの実務経験 ■SIer/ハードウェアベンダー/ソフトウェアベンダー/ネットワーク事業者等でのSE、プリセールス等の実務経験 ■セキュリティベンダー出身 【歓迎要件】 ■セキュリティエンジニア経験 ■英語力(TOEIC800点以上) ■CISSP、CISMなど情報セキュリティ関連資格 ■CIA、CISAなど監査関連資格 ■提案・営業経験
株式会社パソナ
取り扱い人材紹介会社
東京都
内部統制評価(J-SOX)等の企業内監査及び財務報告の内部統制評価をお任せします。監査リーダーとして、会社が少しでも良くなるように業務の保証やコンサルティング等の改善活動を担当していただきます。 【具体的には】 ・社内監査の計画立案 ・社内監査の準備 ・社内監査の実行 ・行政監査への対応 ・日常的な業務監査 【配属先】監査室(東京事業所) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 (1)内部監査部門における監査経験 (2)上場企業/上場企業グループの内部統制評価の経験 (3)建設業/建設関連業の監査経験 ■基本的なPCスキル ■将来的な転勤が可能な方 【歓迎資格】 ・内部監査人 ・CIA公認内部監査人 ・日商簿記検定2級以上
株式会社パソナ
高給与・好条件の多くは未公開求人です
取り扱い人材紹介会社
東京都
・日系大手企業の内部監査部門を対象に、クライアントと協働しながら、主に海外子会社に対する内部監査業務全般の実施及び支援を行います。 内部監査の実施においては、クライアントと共に海外子会社への往査を実施、海外PwCファームと連携しながら業務を行う場合もあります。 ・中期監査計画及び年度監査計画の策定 ・内部監査の実施 ・監査調書の作成 ・監査報告書の作成 ・内部監査部門担当執行役員及びその他の経営幹部に対する監査結果の報告 ・被監査部門に対するインタビュー及び議事メモ作成 ・子会社内部監査部門とのミーティング ・内部監査に関する研修の企画・実施 ・内部監査の高度化に関するアドバイス ※年間を通じて5~6回程度(1~2週間/回)の海外出張が発生する可能性がございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■ビジネスレベルの英語力(目安:海外出張が可能な水準) ■内部監査に関する実務経験 【歓迎要件】 ・公認認会計士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格を有している方
株式会社パソナ
取り扱い人材紹介会社
東京都
<職務内容> ・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
【人材イメージ】 <経験> (必須) 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 (尚可) 金融機関勤務、海外勤務経験があれば尚可 <スキル・資格> 1.スキル ・CAMS[公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット保有であれば尚可) ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実戦的な会話力があれば尚可)
株式会社ウィルビー
取り扱い人材紹介会社
東京都
【業務内容】:※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※当行グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり
【期待人材イメージ】 <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上)) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
株式会社ウィルビー
取り扱い人材紹介会社
東京都
※職務内容:募集資料等および研修資料の審査・検証担当 ◆本社制作の募集文書・募集資料等および研修資料の審査・検証業務 ◆「募集資料等および研修資料に関する作成・検証・登録要領」の改定に関する業務 ◆商品開発プロジェクト等への参画 ◆その他、保険募集管理グループの所轄する諸業務
※期待する人材イメージ ◇生命保険契約に係る募集文書等の審査・検証に関する業務経験 ◇生命保険会社の管理部門経験 ◇「保険業法」および「保険会社向けの総合的な監督指針」等、保険募集管理に関する全般的な業務知識
株式会社ウィルビー
取り扱い人材紹介会社
東京都
・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
【必須】 <経験> ・内部監査に係る実務経験5年以上(事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル> ・コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる <資格> ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須) 【その他】 ・大卒以上
キャリア・ネットワーク株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
グループ会社(国内・海外)の内部統制を幅広くご担当頂きます。 ■当社グループの内部統制強化施策の立案・推進 ■グループ子会社の内部統制アセスメント実施 ■買収・新規設立子会社の内部統制構築のコンサルティング ■グループ内の各種内部統制関連活動の管理・統括 ■グループ内部統制の教育・普及活動
【必須】 ■内部統制、内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンス、J-SOX等の業務経験 ■英語スキル:TOEIC800点以上 ■学歴:大卒以上 【歓迎スキル】 ■CIA, QIA資格 ■海外企業(子会社などの駐在を含む)におけるマネジメント経験
エイパス株式会社
取り扱い人材紹介会社
香川県
当行本部の監査部において、銀行内の監査業務全般を担当いただきます。 <具体的には> ・内部監査計画の企画~運用 ・銀行営業店の業務監査 ・金融システム監査 など
・金融機関での監査業務経験もしくはリスク管理業務経験をお持ちの方 ・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、金融内部監査士等の監査専門資格をお持ちの方 ※Uターン歓迎
株式会社DSBソーシング
取り扱い人材紹介会社
岩手県
岩手県のリーディングバンクに行おいて、内部監査に関する業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店になります。 ■具体的な監査対象 統合的リスク監査、信用リスク・市場リスク監査、システム監査、内部統制監査、財務監査等の幅広い分野の監査対象があります。これらの監査分野において、金融機関等で監査の実務経験をお持ちの方で、岩手にコミットしていきたいとお考えの方は是非チャレンジしていただきたいお仕事です。
金融機関等で監査業務に携わった経験を有する方で公認内部監査人やシステム監査人資格等を有する方
株式会社DSBソーシング
取り扱い人材紹介会社
東京都
オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献 ■内部統制/Internal Control コンサルティング ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化 ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化 ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化 ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化 等に関するコンサルティング業務 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など) ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化 ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施 等に関するコンサルティング業務 ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応 ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応 ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理 等に関するコンサルティング業務
[必須要件] 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験 [あると望ましい要件] 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験 ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験 ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・英語での業務経験 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること ・日本公認会計士 ・米国公認会計士(USCPA) ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者 以下の姿勢・能力をお持ちであること ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力
株式会社キャリアクライミング
取り扱い人材紹介会社
東京都
不動産関連の金融商品取引業者(J-REIT、私募リートおよび不動産ファンドのAM会社、信託受益権を扱う不動産仲介会社)に対して、不動産鑑定士、公認会計士、公認内部監査人、不動産業界、金融業界、監督官庁経験者等から構成される不動産関連金融規制対応のアドバイザリー専門チームとしてサービスを提供します。 〇コンプライアンス、リスク管理、内部監査体制等構築・整備に関する助言、実施支援 〇コンプライアンス、リスク管理等各種セミナーの開催 〇金融庁監督指針・検査マニュアル対応に関する助言 等 当ポジションでは、本業界の寡占的なマーケットシェア、顧客との安定的かつ深いリレーション、金融当局や協会などとの連携、経験豊かで専門性の高いチームメンバーの協業体制等当チームの特長を背景として、以下の他では得難い経験/成長機会を得ることのできる環境を提供できます。 また、常にコンプライアンスの「あるべき姿」を啓蒙する立ち位置での業務であり、社会的意義を感じながら、業務に取り組むことができます。 〇顧客の問題の全体像、根本原因を把握し、顧客のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢等の実効性のあるアドバイスを行うことができる 〇現場レベルはもちろん、経営層、管理層にも関与し、取締役(会社運営の重要事項や方針決定を行う役割)とも踏み込んだ会話ができる 〇顧客のリートビジネス全体を対象とした検証やアドバイスをするため、不動産金融のビジネスの全容を深く理解することができる。 〇業界の主要な会社と継続的に関与することにより、個社だけでなく、業界全体の健全な発展に貢献していることを実感できる 〇ワークライフバランスをチームの方針の一つとして認識しており、充実したプライベートと専門性の高いビジネスキャリアの形成の両立が達成できる
【必須(MUST)】 〇金商法、投信法、投信協会規則等に基づく金融規制、内部管理態勢に関する調査・分析・書類作成・アドバイス能力 〇コミュニケーション能力、文書作成能力の高い方 〇前向き、積極的で、自己研鑽を惜しまず、かつ、チームワークを重んずる方 〇不動産関連金融商品取引業者、金融機関、監査法人、金融庁、財務局等において、金商業者の内部監査、リスク管理、コンプライアンス等に関する業務経験者もしくは興味・意欲をお持ちの方 学歴 大卒以上
株式会社キャリアクライミング
取り扱い人材紹介会社
東京都
業界やお客様のビジネスに関する深い理解と知見に基づき、リレーションの構築と業務提供機会の創出に取り組んでおります。 また、以下の幅広いリスクアドバイザリーのサービス領域においてプロジェクトの推進を図ります。 - M&A等を通じた積極的な事業展開に伴うビジネスリスクをヘッジするためのマネジメントサイクル構築 - グループ全体の効率化、ガバナンスの向上に資する組織体制の設計やグローバル共通のポリシー整備 - 組織再編や事業展開に伴う会計・財務などの社内管理体制に関する課題調査、改善支援 - 組織改革におけるプロジェクト推進 - 業務効率および透明性向上のための業務の見える化、BPR(Business Process Re-engineering)実行、域内連結管理会計強化、決算早期化 - ITガバナンスの強化、IT基盤の統一による標準化、IT内部統制の強化、ITシステム導入/更改に関する構想策定 など
【必須要件】 ※下記いずれかの要件に当てはまる方 ・コンサルティング会社・シンクタンクなどでのコンサルティング業務経験者 ・会計事務所などのプロフェッショナルファームでの監査・アドバイザリー業務経験者 ・コンサルティング会社等以外での業務経験者 グローバル企業における経営企画、内部監査、内部統制、内部監査などの業務経験 【あると望ましい要件】 ・英語でのコミュニケーション力 ・公認会計士/USCPA ・公認内部監査人 ・公認情報システム監査人 【求める人物像】 ・クライアントと長期的で良好なリレーションを築き、クライアントに関連する利害関係者と対話を重ね、経営課題を浮き彫りにできる方 ・専門家チームと良好なコミュニケーションを築き、チームビルディングを得意とする方 ・論理的思考能力、コミュニケーション能力が高く、将来のコンサルタントとしての適性が高いこと
株式会社キャリアクライミング
取り扱い人材紹介会社
東京都
・サイバーセキュリティに関するシステム監査 本体およびグループ会社が対象(含む海外拠点) ・サイバーセキュリティに関するリスクアセスメント及び監査計画の立案
<経験> 【必須】 ・サイバーセキュリティに関する業務従事経験 ※金融に関する実務経験・監査経験は不問 ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり 【尚可】 ・商談可能な英語力(TOEIC800点以上)あれば尚可(海外出張の機会あり) ・システム監査(特にサイバーセキュリティ監査)従事経験あれば尚可 <スキル・資格> 1.スキル ・ネットワークまたはサイバーセキュリティ関連スキルがあれば尚可 2.資格 ・ネットワークまたはサイバーセキュリティ関連資格(CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等)取得を推奨英語が可能なサイバーセキュリティ監査従事経験者
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い人材紹介会社
東京都
ワークライフバランスの非常に取りやすいため長く働ける落ち着いた職場環境が整っています。 - 業務監査業務全般 - 監査計画の策定~実施まで - 内部統制に関する社内コンサルティング業務
【必須(MUST)】 ・金融機関での監査経験者 【歓迎(WANT)】 ・CIA、CPA保有者 ・アクチュアリー(準会員)
タリスマン株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・銀行本体及びグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり
<経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上)) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格 【求める人物像】 海外勤務経験のあるシステム監査経験者
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い人材紹介会社
東京都
・監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ・品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ・監査品質向上に向けた指導、支援 等
<経験> 内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務、監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事/金融機関勤務・海外勤務経験等あれば尚可) <スキル・資格> 1.スキル コミュニケーション能力、文章(構成)力、論理的思考力 ・中級レベル(TOEIC700点)以上の英語力が望まれる 2.資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格(CIAの保有は原則必須)英語が可能な公認内部監査人等の資格保有者
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い人材紹介会社
大阪府
【内部監査管理職】 内部監査業務全般 ・国内拠点 ・海外拠点(米国、オーストラリア、フランス、シンガポール、タイ、インド、台湾、中国) ・プレイングマネージャー
【必須】 メーカーの内部監査部門で5年以上の経験があること マネジメント経験があること 業務に支障ないレベルの英語力があること 【歓迎】 公認内部監査人(CIA)や内部監査士の有資格者
株式会社SMBCヒューマン・キャリア
取り扱い人材紹介会社
東京都
不正調査・対策における会計データや各種業務データ等の分析業務です。 企業が直面する不正に対して、不正発覚後の調査や不正防止のためのモニタリング業務をデータ分析によって支援します。 会計データやその他企業が保有するデータに対し、統計やスコアリング等のデータ分析手法を駆使し、不正発見の端緒となるデータの異常傾向を抽出します。
<必須条件> ・2年以上のプログラミングの実務経験がある方(Python、SQL、C++、Java 等) ・システム構築に係るクライアントまたはベンダーとの折衝経験がある方 ・コミュニケーションスキル ・多様な価値観を尊重し、チームワークが出来る方 <歓迎される経験・スキル> ・プロジェクトマネジメントの経験 ・システム導入・移行・コンサルティング経験 ・実務レベルのデータ分析経験 ・データ分析ツールの実務経験(SAS、R、Python、Tableau、Spotfire等) ・内部監査、外部監査 ・経理・会計実務、簿記知識 ・不正調査、コンプライアンス関連業務 ・英語によるコミュニケーション、実務経験 【資格・ライセンス】 <歓迎される資格> ・公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA、CIA、CISA、OracleMaster、もしくはこれらと同等の資格保持者
アドバイザリー・アンド・ビヨンド株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
<経験> (必須) 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 (尚可) 金融機関勤務、海外勤務経験があれば尚可 <スキル・資格> 1.スキル ・CAMS[公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット保有であれば尚可) ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実戦的な会話力があれば尚可)
エンジニアネット株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
【職務内容】 1)当社グループの内部統制強化施策の立案・推進 2)グループ子会社の内部統制アセスメント実施 3)買収・新規設立子会社の内部統制構築のコンサルティング 4)グループ内の各種内部統制関連活動の管理・統括 5)グループ内部統制の教育・普及活動 【事業内容】 ・当社グループの品質経営向上のための内部統制強化策企画・実行 ・グローバルのグループ子会社の内部統制レベル調査、課題改善のコンサルティング
【必須となる資格・スキル・経験など】 1)内部統制、内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンス、J-SOX等の業務経験 2)英語力(TOEIC800点以上) 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)CIA, QIA資格 2)海外企業(子会社などの駐在を含む)でマネジメント経験 【学歴】 大卒以上 【専門分野】 不問 【求める人物像】 ・世の中の変化や新しいことに興味を持ち、自分の考えをまとめられ、摩擦を恐れず交渉のできる方 ・失敗を恐れずチャレンジし、最後までやり遂げる責任感のある方 ・関係者とスムーズなコミュニケーションができ、常に相手の立場から思考・行動できるバランス感覚のある方 ・育成や会社全体のスキル向上などにも目を向けるなど、全体視点でものごとを考えられる方
株式会社ダンネット
取り扱い人材紹介会社
東京都
1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBC及びSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり
<経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上)) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格
エンジニアネット株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
情報機器事業・産業機器事業・ヘルスケア関連事業を展開する日系グローバル企業が、国内外グループ会社における内部統制活動をリードするプロフェッショナルポジションを求めています! ■グループ各社の内部統制強化施策の立案・推進 ■グループ子会社の内部統制アセスメント実施 ■買収・新規設立子会社の内部統制構築のコンサルティング ■グループ内の各種内部統制関連活動の管理・統括 ■グループ内部統制の教育・普及活動
<必須経験・スキル> ■大卒以上 ■3年以上の内部統制、内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンス、J-SOX等の業務経験 ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上のレベル) <尚可経験・スキル> ■公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)資格 ■海外企業(子会社などの駐在を含む)でのマネジメント経験
株式会社インテグリティ
取り扱い人材紹介会社
東京都
【事業内容】 ・コニカミノルタグループの品質経営向上のための内部統制強化策企画・実行 ・グローバルのグループ子会社の内部統制レベル調査、課題改善のコンサルティング 【職務内容】 1)コニカミノルタグループの内部統制強化施策の立案・推進 2)グループ子会社の内部統制アセスメント実施 3)買収・新規設立子会社の内部統制構築のコンサルティング 4)グループ内の各種内部統制関連活動の管理・統括 5)グループ内部統制の教育・普及活動 【携わる製品】 特になし 【キャリア入社者の担当業務/期待する役割】 ・内部統制向上施策の立案、実行 ・特定子会社の内部統制向上コンサルティング活動 ・新規設立買収子会社の内部統制PMI活動のコンサルティング活動 ・内部統制関連の各種教育ツールや実施機会の立案検討/計画とその実行 上記の実務をグローバルにご担当いただき特定テーマについてリーダーとして活動を 期待します。 【仕事の魅力/やりがい/将来ビジョン】 コニカミノルタグループの経営の品質を高めるためには、国内外180社ほど存在するグ ループ子会社の内部統制力を高める必要です。我々は子会社社長のガバナンス体制の構 築・整備のサポートをすることで、グループ全体の経営品質向上につなげ、コニカミノ ルタグループをエクセレントカンパニーにしていくこと、また、そのプロセスを通じ て、我々自身も成長していくことを目標にしています。 【身につくスキル】 ・内部統制関連の広範な知識、経験 ・会社管理に関する知識、経験 【求める人物像】 ・世の中の変化や新しいことに興味を持ち、自分の考えをまとめられ、摩擦を恐れず 交渉のできる方 ・失敗を恐れずチャレンジし、最後までやり遂げる責任感のある方 ・関係者とスムーズなコミュニケーションができ、常に相手の立場から思考・行動でき るバランス感覚のある方 ・育成や会社全体のスキル向上などにも目を向けるなど、全体視点でものごとを考えら れる方 【転職者へのメッセージ】 企業が持続的に発展していくために、事業の推進・拡大に加え、事業部や子会社のガバ ナンスや内部統制をしっかりと構築・維持していくことが求められています。当社は、 主力の情報機器事業などに加え、バイオヘルス関連や動体監視など新しい事業領域拡大 で、近年グループ子会社を多数設立しており、内部統制の高度化に取り組んでいます。 ぜひ新しいことにチャレンジしたい貴方の力を貸してください。
【必須となる資格・スキル・経験など】 1)内部統制、内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンス、J-SOX等の 業務経験 2)英語力(TOEIC800点以上) 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)CIA, QIA資格 2)海外企業(子会社などの駐在を含む)でマネジメント経験 【学歴】 大卒以上 【専門分野】 不問
株式会社インフォエックス
取り扱い人材紹介会社
東京都
【職務内容】 1)コニカミノルタグループの内部統制強化施策の立案・推進 2)グループ子会社の内部統制アセスメント実施 3)買収・新規設立子会社の内部統制構築のコンサルティング 4)グループ内の各種内部統制関連活動の管理・統括 5)グループ内部統制の教育・普及活動 【キャリア入社者の担当業務/期待する役割】 ・内部統制向上施策の立案、実行 ・特定子会社の内部統制向上コンサルティング活動 ・新規設立買収子会社の内部統制PMI活動のコンサルティング活動 ・内部統制関連の各種教育ツールや実施機会の立案検討/計画とその実行 上記の実務をグローバルにご担当いただき特定テーマについてリーダーとして活動を期待します。
【必須となる資格・スキル・経験など】 1)内部統制、内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンス、J-SOX等の業務経験 2)英語力(TOEIC800点以上) 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)CIA, QIA資格 2)海外企業(子会社などの駐在を含む)でマネジメント経験 【学歴】 大卒以上 【専門分野】 不問
株式会社プロフェッショナルネットワーク
取り扱い人材紹介会社
東京都
【業務内容】 国内・海外の当社グループ全体における内部統制の有効性を維持・改善するために以下の業務を中心に取り組んでいます。 JSOX評価/会社法内部統制システムの整備・運用モニタリング/各種業務プロセス整備/RPA導入支援/教育啓蒙活動 【キャリアプラン】 ・入社後は東京本社において上記業務の何れかをチームで担当。 ・部内ローテーションに従い業務知識とマネージメント能力を高め、能力に応じてチームリーダー、管理職に登用します。 ・本人の希望や適性を踏まえた関係職能部署へのキャリアチェンジ。 【その他】 企業の内部統制に対する要請・期待が日増しに高まっている中、総合商社のグローバルで多種多様な活動を確実に実行していくためには、高度な知識と専門性を有するだけでなく、基本に則ったアドバイスができる誠実な人材が必要です。チャレンジングなビジネスを支援できる発想豊かな人材を求めます。
・以下の何れかの業務経験者 経理業務/JSOX評価業務/監査業務/リスク管理業務 出身業界イメージ:・大手一般企業の職能部門・監査法人(外部監査/アドバイザリー)・内部統制若しくは監査部門の経験者 ・CIA (公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)の有資格者 ・公認会計士(日本公認会計士協会会員・準会員) ・英語力(TOEIC 730点以上)
株式会社フィスター
取り扱い人材紹介会社
東京都
〇当社業務に係る内部監査業務を担当 ・業務監査:当社業務(ホールセール、リテール、コーポレート)に係る統制の有効性検証
(必須条件) 〇以下のいずれかの経験がある方 ・金融機関(総合証券、外資系証券が望ましい)の業務監査経験者 ・監査法人における内部監査業務経験者 ・投資銀行におけるコンプライアンス業務・リスク管理業務経験があり、内部監査に興味の ある方。 (歓迎条件) ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
株式会社Apex
取り扱い人材紹介会社
東京都
当社および関連会社を対象とする内部監査業務 内部監査業務/情報システム監査を中心にご担当頂きます ■業務内容: 情報システム監査を中心にその他内部監査業務を幅広く担当していただきます。
<必須> ・金融機関における勤務経験を有する方 ・CIA(公認内部監査人)もしくはCISA(公認情報システム監査人)の資格を有する方 <歓迎> ・内部監査業務の経験を有する方 ・資産運用経験、資産運用に係わるシステム開発経験を有する方
さくらキャリア株式会社
取り扱い人材紹介会社
東京都
国内外も含めたグループ各社の監査、内部統制をお任せします監査・内部統制担当 ・グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務。 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供。 <将来的なキャリアパスの例> 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
以下いずれかの経験者 ・事業会社での監査部門経験者 ・監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者)・CIA(公認内部監査人)やCFE(公認不正検査士)の資格取得者 ・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
株式会社フィスター
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