公認内部監査人の転職・求人検索結果

該当求人件数: 143件

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AML/CFTに関する監査企画・監査業務

株式会社三井住友銀行

海外のマネーロンダリング、テロ資金供与などの高リスクの専門分野において、監査企画や監査業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)/ Countering the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策) 【配属予定部署/グループ】 監査部 業務監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> (必須) 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 (なお可) 金融機関勤務、海外勤務経験があれば、なお可 <スキル・資格> 1.スキル   ・CAMS [公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット保有であれば、なお可)   ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実践的な会話力があれば、なお可)

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グローバル・システム監査

株式会社三井住友銀行

海外IT監査人との連携・協働でシステム監査を行っています。海外出張あり。海外勤務経験者を歓迎します。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBCおよびSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメントおよび監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 【配属予定部署/グループ】 監査部/システム監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル  ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル)  ・英語(上級<TOEIC800点以上>) 2.資格  ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格

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内部監査

パナソニック株式会社

グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部監査の知識・経験を磨き、事業に貢献する魅力があります。

750万円~950万円 / メンバー

パナソニック株式会社
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    買収会社を含む、パナソニックグループ会社、事業場への内部監査業務。 【具体的な監査スケジュールイメージ】 (第1週目)現地監査の準備 (第2~3週目)内外の事業場へのオンサイト監査 (第4週目)現地監査のまとめと幹部への報告 ※社会情勢によってはオンラインによるリモート監査も実施

  • 応募資格

    【必須】 ■メーカーの経理の実務経験 ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎】 ■内部監査(業務監査/内部統制監査等)もしくは会計監査の実務経験 ■公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格 ■海外での勤務・生活経験 ■IT知識 ■英語:TOEIC 800点以上

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金融事業におけるリスク管理業務

株式会社野村総合研究所

未来社会創発企業『NRI』で日本・アジア・世界に向けて新たなビジネスモデルを創り、社会を進化させる“人財”として力を発揮しませんか? 20~40代のキャリア入社社員が多数活躍しています!

600万円~1800万円 / リーダー | メンバー

株式会社野村総合研究所
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県

  • 仕事内容

    【職務内容】 NRIグループが金融機関向けに提供するITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/監査業務 ・主にシステムリスク管理に関する管理体制整備活動 ・金融当局や委託元金融機関、監査法人等からの各種問い合わせ対応 ・サービスの内部監査業務、等

  • 応募資格

    ■業務経験(以下のいずれか、いずれも5年程度以上) ・金融機関のシステムリスク管理業務経験 ・ITサービスやBPOサービスの監査経験 ・証券業務、銀行業務等の金融機関における業務経験 ・金融機関向けITシステムの開発、保守業務経験 ■必要な知識、スキル ・内部統制、システムリスク管理に関する知識 ・コミュニケーションスキル ・課題解決を推進する積極性・意欲 ■資格(以下のいずれかの有資格者を歓迎) ・高度情報処理技術者(システム監査) ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・その他、IIAやISACAの資格

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内部統制【課長採用/新設部門/世界No,1の建設機械】

日本キャタピラー合同会社
~建設機械業界で世界トップシェアを誇るキャタピラー社の直営ディーラー~【新設部門で課長職として活躍いただきます】【世界No,1の建設機械を取り扱う】
800万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 全社的なERPシステムを導入にするにあたり、2020年12月に新設された内部統制の課長として同社の内部統制を引っ張っていただくことを期待します。 現在同課については、外部コンサルの方にマネジメントを依頼しているため、外部コンサルと入れ替わる形で課長として就業頂きます。 【職務内容】 ■内部統制による不正防止と業務効率化の促進 ■年次および四半期のSOX(決算プロセス及びIT統制等)テスト実施・取りまとめ ■SOX関連文書の維持・整備のサポートおよび取りまとめ ■親会社、経営陣への関連レポート作成および提出 ■外部監査人による監査および親会社による内部監査の現地対応 ■弁護士や関連部署と連携しての不正対応 など ※現場の意見を取り入れた統制を重視しているため、実際に各営業所へ行き、営業所長と話を重ねることもございます。 【組織構成】 ■経理部に含まれる経理課、内部統制課・オペレーションセンターのうち、内部統制課に所属いただきます。レポートラインは経理部長となります。 ■人数構成:メンバー4名(30代2名、50代2名) 【キャリアアップについて】 ■同ポジションにて就業頂いたのちは、経理課長や経理部長として経理部門の取りまとめに関わるキャリアアップを想定しております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※応募の際には顔写真が必須となります。 ■内部監査、もしくは内部統制のいずれかに関わるご経験 ■USGAAP、またはJGAAPのいずれかに関わる会計知識 ■読み書きレベルの英語力 ■マネジメント経験(リーダー・PMクラス) 【歓迎要件】 ■ビジネスレベルの英語力 ■米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)または公認不正検査士(CFE)の資格をお持ちの方 ■外資系企業でのご経験 【出張について】 ■まれに出張が発生いたします。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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監査役室スタッフ【日本橋/在宅〇】

TDK株式会社
【東証1部上場!/電子部品でトップシェアを誇る企業!/連結売上高1兆3千億を超え!/研究開発費1,000億超えの投資!/海外売上高比率91.9%・海外生産比率84.4%のグローバルカンパニー!/…
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    監査役室スタッフとして、監査役の職務をサポートしていただきます。 ◆監査役会・各種報告会等の準備、運営、議案資料・議事録作成 ◆グローバル拠点への実査同行、監査報告書の作成 ◆期末監査資料の作成 ◆監査役、会計監査人をはじめ、経営監査グループ、経理・財務本部等、社内各部門との連携 ◆規程改訂、文書・データの整備・保管、業務フローの改善等、監査環境の整備 など 【魅力ポイント】 ◇経営の中枢に関与し、TDKグループのコーポレートガバナンスの確立、内部統制の構築・運用に直接携わることができます! ◇会社からの教育補助もあり、公認内部監査人(CIA)等の資格取得を目指せる環境があります! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■監査役会議事録等の重要文書作成能力があること ■英語能力(TOEIC600点以上、海外子会社等とのコミュニケーションに積極的に取り組む姿勢があること) 【配属部門】監査役室

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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企画・管理系職種,法務/知財/内部監査,内部統制・内部監査・コンプライアンス

日産自動車株式会社
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■以下業務をお任せいたします。 【具体的には】 ①監査計画: 監査リードとなる場合、事前の情報収集により、リスクを特定し、リスクの優先順位をもとに監査の範囲や効果的かつ効率的な監査プログラムを立案します。監査メンバーとして実務を担当する場合は、その情報収集などのサポートを行います。 ②監査の実施: 監査プログラムに沿って、インタビューや資料閲覧などにより、監査証拠を収集・分析し、規程の内容の不備や規程と実務の齟齬などの問題点を洗い出します。その上で問題点の影響度を考察します。 ③改善提案・報告: 問題点はなぜ発生したのか、なぜ未然に防止できなかったのか、なぜ問題の発生を早期に発見し対応策を打てなかったのかという根本的な原因を分析し、その原因にミートした改善策を関係部門に対し提案します。また、監査リードは、監査室長のサポートの下、経営層への報告も担当していただきます。

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ■品質保証部署でのISOや法規対応業務の実務経験のある方 ■品質保証部署での市場クレーム対応業務の実務経験のある方 ■プロダクションエンジニアリング(生産技術)の実務経験のある方 ■収集した監査証拠を分析し、問題点・矛盾点を明らかにし、その真因に到達することが出来る能力。 ■課題解決に寄与するコミュニケーションを取るための、優れた対人能力。 ■TOEIC:600 【歓迎する経験・スキル】 ■製造業における内部監査経験、もしくは監査法人において製造業の監査を行った経験。 ■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、スタッフを監督しながらの監査経験2年以上。 ■公認内部監査人、もしくは公認会計士資格。 ■J-SOXや企業会計原則の理解。 ■ACLなど監査支援ソフトウェア(CAAT)またはデータアナリティクスツール(MySQLなど)の活用経験があれば尚可。 ■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、スタッフを監督しながらの監査経験2年以上:あれば尚可 ■TOEIC:730 【求める人物像】 ■課題を適切に認識し、その解決にむけてオーナーシップを発揮できる方。 ■学び成長し続ける意欲のある方。 ■知的探究心が強く、不明な事をそのままにせず、様々な業務プロセスの理解を深める意欲のある方。 ■自らの意見を形成し、説得力のある説明が出来る方。 ■問題を発見した際に毅然とした対応を取れる、倫理観・正義感をお持ちの方。 ■協調性があり、受監部署と良好なコミュニケーションを取り、会社をより良くするために共に取り組める方。

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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【東京】内部統制(チームリーダー~マネージャー)

三菱ケミカル株式会社
<<弊社からの入社実績多数>>
770万円~1250万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    MCHCとしてERMを本格導入するにあたり、専門性の高い人材確保を募集します。 ・グループワイドの内部統制強化に向けた支援業務(システム構築・体制整備) ・ERM推進などのグループリスク管理業務。 ・内部統制評価・不備に対する改善立案・実行・モニタリングの実施支援 ※平均残業時間:20時間/月 【得られる経験】 ・グループワイドで経営基盤のひとつである内部統制の支援活動を行いますので、責任とやりがいを十分に感じていただける業務です。 ・グローバルに展開するグループ会社の様々な業務現場と直接に接する事から自身の成長を実感頂けると考えます。 ・リスク要因の抽出、総合分析、有効対策立案、具体的対応の仕組み提案というプロセスを通じて自身の論理構成力に磨きをかけられると考えます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部統制及び監査業務での10年以上のご経験 ■ビジネス会話レベルの英語力 【歓迎要件】 ■監査法人での業務経験 ■コマーシャル企業でのERMなどのご経験 ■保険業界や金融業界のご経験 ■ERM,CSA含めリスク管理、統制活動の専門性がある方 ■他資格:CIA,CPA

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
410万円~1150万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部にてグループ全社に対する監査業務をご担当いただきます。ご自身の得意分野を活かしながら会計、または情報システムの監査を中心に、内部統制、決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの適切性、リスクマネジメント体制などをお任せします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験(事業会社、監査法人どちらのご経験でも可) ・情報システム監査のご経験 ・会計監査のご経験 ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上目安) ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベル 【歓迎要件】 ・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)などの内部監査関連資格やそれに類する能力資格をお持ちの方 ※当社内部監査部在籍中のQIA、CIA、CFE、CISAの受験料、資格更新料は当社で負担します。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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(M以上)サイバーセキュリティコンサルタント

PwCコンサルティング合同会社
3,000人以上のプロフェッショナルを有する世界最大級のセキュリティプロバイダー。世界157カ国のPwCグローバルネットワークを最大限に活用し、サイバーセキュリティに関する日本企業への示唆や提言…
1000万円~2500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※マネージャー、シニアマネージャー、ディレクターでの採用です 官公庁、金融、製造、情報通信、エネルギー、交通機関、インターネットビジネスなどの幅広い業界のクライアントに対して、サイバーセキュリティ戦略立案から、システム改修を伴うITセキュリティの強化、またインシデントレスポンスの支援等のプロフェッショナルサービスを提供する業務です。 ・ITセキュリティ戦略策定(セキュリティアセスメント・ロードマッピング)  - クライアントのセキュリティに関する現状把握(アセスメント)を行い、課題を抽出する。  - クライアントのビジネスや既存のIT環境等を加味し、実行する対策の計画(ロードマップ)を作成する。 ・セキュリティアーキテクチャ策定  - アセスメント結果やロードマップの内容等を加味し、セキュリティソリューションや対策が実装された後の全体像(青写真)を描く。  - セキュリティアーキテクチャの実現に向けて、ソリューションの導入支援を行う。 ・セキュリティガバナンス強化l ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■マネジメント経験 ■SIerでネットワーク設計以上の経験 ■コンサルティングファームでの実務経験 ■SIer/ハードウェアベンダー/ソフトウェアベンダー/ネットワーク事業者等でのSE、プリセールス等の実務経験 ■セキュリティベンダー出身 【歓迎要件】 ■セキュリティエンジニア経験 ■英語力(TOEIC800点以上) ■CISSP、CISMなど情報セキュリティ関連資格 ■CIA、CISAなど監査関連資格 ■提案・営業経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【東証一部上場】内部監査室(マネージャー・リーダー候補)

非公開
業務監査・J-SOX評価・セキュリティ監査
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

前橋 雄司
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 内部監査の専任部署にて、業務監査のほか財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)を担当して頂きます。 当社グループでは、内部監査は組織の健康診断と位置づけており、成長する企業の中で、各種課題の抽出から改善案の作成及び提案を行っていただくなど、業務の適正性を監査すると共に、次なる成長に向けて具体的な業務の改善提案、推進をしていただきます。 <具体的には> ■内部監査業務(業務監査・J-SOX評価・セキュリティ監査等) ・内部統制年間計画の策定 ・決算財務報告に係る内部統制(J-SOX)の監査及び評価 ・内部監査年間計画の策定 ・内部監査の実施及び改善状況のフォローアップ ・監査等委員会事務、補助人 ・監査法人との協議 ・経営層へのプレゼンテーション 【仕事の魅力】 ・ベンチャー企業らしく、変化に富んだ刺激的な環境です。一方、東証一部上場企業としての側面も持つため、攻めと守りの両面をバランスよく経験できます。 ・役員や部長陣には、20代~30代の若手メンバーも多く登用されています。合理的な提案は積極的に取り入れ評価する文化のため、年齢や過去の経験を問わず活躍の機会があります。 ・第三創業期にあたっては、スポーツ領域での新規事業やAI投資を推し進めています。ゲームやM&Aに興味がある方はもちろん、スポーツや最先端ITが好きな方にもピッタリです。

  • 応募資格

    大学卒業以上 【必須要件】 以下いずれかの業務経験を有する方※年数は問いません ・事業会社でのJ-SOX評価業務経験 ・事業会社での内部監査実務経験 ・上場企業のコーポレート部門や管理部門での経験がある方 <歓迎> ・IT業界/ベンチャー企業での勤務経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・公認内部監査人・公認会計士の資格

  • 人材紹介会社

    キャリアネクスト株式会社

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

オムロン株式会社
1100万円~1250万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    京都府

  • 仕事内容

    グローバルでの内部監査及び内部統制構築支援 ・ 経営変化に対応した監査手続の継続的強化 ・ スリーディフェンスラインの考え方に基づくモニタリング機能の保証 ・ 基幹システム入替、導入などの業務プロセス変更に伴う適切な内部統制の導入支援 ・ 財務報告に係る内部統制評価の仕組みの推進、業務改善 ※オムロンの内部監査室では、オムロングループ全社の内部監査を統括し、国内外におけるグループ全体のリスク状況を踏まえた監査手法の改善や高度化を図っています。また監査のみならず、グループ会社の会計データの継続的な監視、3ディフェンスラインにおけるモニタリング機能のアシュアランス、システム構築時の内部統制導入など、グローバルでの内部統制強化に積極的に取り組んでいます。

  • 応募資格

    <必須要件> ・公認会計士(CPA) ・監査法人、コンサルティングファーム、ないし一般事業会社での組織管理経験 ・内部統制、リスクマネジメント、J-SOX、会計監査及び内部監査手法 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点以上) <歓迎要件> ・公認内部監査人(CIA) ・事業会社での内部監査室での内部監査経験、  コンサルティングファームでのPJリーダとしてのコンサル経験 ・海外での内部監査・コンサル経験 ・中国語 <その他> ひと月あたり1週間程度の国内外出張が可能な方

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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企画・管理系職種,法務/知財/内部監査,内部統制・内部監査・コンプライアンス

日産自動車株式会社
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■以下業務をお任せいたします。 【具体的には】 ①監査計画: 監査リードとなる場合、事前の情報収集により、リスクを特定し、リスクの優先順位をもとに監査の範囲や効果的かつ効率的な監査プログラムを立案します。監査メンバーとして実務を担当する場合は、その情報収集などのサポートを行います。 ②監査の実施: 監査プログラムに沿って、インタビューや資料閲覧などにより、監査証拠を収集・分析し、規程の内容の不備や規程と実務の齟齬などの問題点を洗い出します。その上で問題点の影響度を考察します。 ③改善提案・報告: 問題点はなぜ発生したのか、なぜ未然に防止できなかったのか、なぜ問題の発生を早期に発見し対応策を打てなかったのかという根本的な原因を分析し、その原因にミートした改善策を関係部門に対し提案します。また、監査リードは、監査室長のサポートの下、経営層への報告も担当していただきます。

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、スタッフを監督しながらの監査経験2年以上。 ■内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験6年以上。 ■公認内部監査人、もしくは日本または米国の公認会計士資格。 ■J-SOXや企業会計原則の理解。 ■ネイティブレベルの日本語・ビジネスレベルの英語。(TOEIC730点以上) ■収集した監査証拠を分析し、問題点・矛盾点を明らかにし、その真因に到達することが出来る能力。 ■課題解決に寄与するコミュニケーションを取るための、優れた対人能力。 ■TOEIC:730 【歓迎する経験・スキル】 ■データアナリティクスツール(MySQLなど)を活用する実務経験のある方。 ■製造業をクライアントとするリスクコンサルティングの実務経験のある方。 ■J-SOXの品質の高度化とリソースの最適化に取り組まれた実務経験のある方。 ■TOEIC:850 【求める人物像】 ■課題を適切に認識し、その解決にむけてオーナーシップを発揮できる方。 ■学び成長し続ける意欲のある方。 ■知的探究心が強く、不明な事をそのままにせず、様々な業務プロセスの理解を深める意欲のある方。 ■自らの意見を形成し、説得力のある説明が出来る方。 ■問題を発見した際に毅然とした対応を取れる、倫理観・正義感をお持ちの方。 ■協調性があり、受監部署と良好なコミュニケーションを取り、会社をより良くするために共に取り組める方。

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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【神奈川】日本内部監査室(主任)

日産自動車株式会社
世界に影響を与えるグローバルメーカー!給与水準が高く、福利厚生も充実です!
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

浜崎 京介
  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    【職務概要】 日本内部監査室は、Chief Internal Auditor(CIA)の下、2つの機能を有しています。 ■日産グローバル本社および日本アセアン地域の事業拠点や関係会社に対する内部監査機能 ■世界各地のモノづくり(R&Dから車両生産・運搬をカバーするサプライチェーン機能)に対する内部監査の計画、実行、調整機能 独立的かつ客観的な内部監査のプロジェクトをリードしていただくとともに、CIAにダイレクト・レポートしつつ、恒常的に2~5名程度の直属部下の育成・評価(People Managerの役割)をつとめていただきます。 【職務詳細】 内部監査のプロジェクト・リーダーとしては、以下のプロセスを通じ、リスクの優先順位とGRC(ガバナンス、リスク、コントロール)を評価する上で有効な仮説検証に基づく監査プログラムの策定、監査指摘および監査報告書・調書等の品質の確保、チームに与えられた資源(ヒト、時間、カネ、モノ)をマネージメントしてもらいます。 ■計画立案:事前の情報収集により、監査の範囲を決定し、効果的な監査手続を立案します。 ■監査の実施:受監部署とのインタビュー、資料の閲覧、データ分析などにより、客観的な監査証拠を収集し、プロセスまたはシステムの内部統制の有効性または効率性を評価します。 ■改善提案:受監部門や管理部門とのコミュニケーションから、統制改善に繋がる効果的なアクションプランを策定し、シニアマネジメントに提案を実施します。

  • 応募資格

    【必須】 ・監査法人、リスクコンサル、もしくは製造企業の内部監査部門におけるシニアマネージャー経験5年以上 ・ ネイティブレベルの日本語とビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上) ・公認内部監査人、日本または米国公認会計士、公認不正検査士資格 【尚可】 ・データアナリティクス、製造業におけるオペレーション監査、自動車開発、品質保証などの深い経験 【こんな方にピッタリ】 ・大手企業の内部監査の経験を積みたい方 ・グローバルに活躍したい方

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【大正製薬キャリア採用】海外監査室長候補

非公開
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

山本 英輔
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外グループ会社の内部統制監査業務(J-SOX含む)|・業務監査、リスクベース監査から経営監査の水準を目指し業務遂行戴きます。|・フランスやベトナム、他ASEAN地域の海外現地法人への出張もあります。

  • 応募資格

    【必須要件】|・事業会社で、海外グループ会社の監査業務経験(3年以上)|・財務経理の知見、又は実務経験を有すること| ・ビジネスレベルの英語力|【歓迎要件】|・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士の有資格者|・COSO-ERM(全社的リスクマネジメント)の習得者|・被監査先等、関係者と円滑なコミュニケーションが図れる方|・洞察力(リスクへの感応と事実確認)、コミュニケーション力(相手の立場に配慮した聞き取り調査)、提案力(解決策のドキュメント作成)をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    日総工産株式会社

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内部監査部 マネージャー候補

株式会社bitFlyer
■ビットコイン取引量日本1位/日本トップクラスの技術力を持つブロックチェーン事業者■成長著しいFintech業界を牽引する日本有数の企業です
680万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務内容 bitFlyerの内部監査部に所属いただき、bitFlyerグループの複数の部門に対して、リスク・マネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性の評価、改善を行っていただきます。内部監査の専門職として独立および客観的なアシュアランスならびにコンサルティング活動を体系的な手法をもって行い、規律ある姿勢で組織が適正に運営されるようモニタリングとアドバイスを行います。 ■4 つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行 ■業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング ■業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告書の作成 ■3線の立場からの外部監査、当局対応 ■部下や他部門スタッフへのガバナンスや内部統制に関する指導、支援 ■監査等委員会事務局運営 ※レポート先は内部監査部長となります。 【組織構成】 内部監査部:2名(部長1名、マネージャー<採用予定★>、担当1名) 【おすすめポイント】 ▼同社はビットコイン取引量日本1位/日本トップクラスの技術力を持つブロックチェーン事業者です。 ▼国内取引所26社の顧客預かり資産のうちシャア30%超を記録している十分な顧客基盤を持っている企業です。 ▼成長著しいFintech業界を牽引する日本有数の企業です。 ▼ご自身の主体性を主体性を尊重する会社であり、新しいことにもチャレンジでき組織と共に成長できる環境です。 【下記のような方を求めています】 ▼暗号資産(仮想通貨)やブロックチェーンで世の中に変化をもたらす気概をお持ちの方 ▼当社ミッション「ブロックチェーンで世界を簡単に。」、バリュー(Passion、Execution、Number)に共感できる方 ▼変化への適応力がある方 ▼プロフェッショナルとして自ら課題を定め、解決し、価値を提供できる方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査の経験 (業務監査、システム監査など) 【歓迎要件】 ・財務および証券ビジネスの理解 ・CIA、CPA、CISA等、内部監査に関する資格 ・CFE、CAMS、CISSP等、ガバナンスやセキュリティ等に関連する資格 ・内部管理に関するソリューションの知識 ・ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部統制リーダー(WLB◎/平均残業15時間未満)

株式会社ラクス
★東証一部上場/TVCMも放映中の注目SaaS企業★ITサービスで企業の成長を継続的に支援★業界No.1商材を複数保有★設立以来20期連続増収★働きやすい会社ランキングで4年連続「ベストカン…
580万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査室にて、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案と内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示とフォローアップ ・監査役との連携 【配属部署】内部監査室 課長1名、リーダー1名 ※社長直下の部署となります 【募集背景】 年間約300名の入社者がいらっしゃり、監査としての体制をより強化するべく、募集を致します。 【本ポジションの魅力】 ◎チャレンジングな環境 成長過程にあり、定例業務に加えて上場企業ならではの業務など、手ごたえの大きい仕事に関わるチャンスも豊富です。仕事を通じて、自分が会社の成長を支えているという醍醐味を味わって頂けます。 ◎20~40代の社員が活躍中 社全体で男女問わない働きやすさ、業務の標準化を進めています。 また人事制度面、待遇面、キャリアプランなども随時改善を進めており、育児休暇からの復帰率も100%を継続しています。 ◎平均残業時間15時間未満 管理職含め、平均残業時間は15時間未満となります。 業務時間はしっかり効率的に業務を行い、定時後はご家庭、趣味、習い事などを充実させる社員が多いです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場企業のJ-SOX実務経験(3年以上) ※監査法人でのご経験をお持ちの方からのご応募も歓迎です! 【歓迎要件】 ■CPA、CIAをお持ちの方 ■IT監査の経験 ■事業会社における内部監査経験 ■経理/財務/会計の実務経験3年以上 ■5名以上の監査室でのご経験

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    株式会社パソナ

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【管理職】品質監査

三菱自動車工業株式会社
【東証1部上場:国内シェア6位の大手自動車メーカー】■電気自動車『i-MiEV(アイミーブ)』で、世界初の電気自動車の量産化実現!■電動化技術分野でリーディングカンパニー! ■電気自動車と…
810万円~1400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    <担当業務> ・製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。 <採用目的・背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、 社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 (1) 内部監査・調査方針及び計画策定 (2) 個別監査に係る監査計画及び実行 (3) 内部監査結果報告取りまとめ (4) 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー (5) 製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・監査経験:3~5年 (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方 (製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ・大手製造メーカー就業経験 【歓迎要件】 ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、品質管理・監査業務の経験がある方

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    株式会社パソナ

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内部監査

女性をターゲットとしたエンタメ市場をリードするコンテンツメーカー
【業務内容 】 ・内部監査 内部監査計画の策定から監査の実施、内部監査報告書の作成、フォローアップまでの一連の流れをお任せいたします。 ・内部統制 内部統制計画書の作成、ウォークスルー及び運用評価…
600万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容 】 ・内部監査 内部監査計画の策定から監査の実施、内部監査報告書の作成、フォローアップまでの一連の流れをお任せいたします。 ・内部統制 内部統制計画書の作成、ウォークスルー及び運用評価の実施、内部体制報告書の作成及び取締役会での報告までお任せいたします。 ・J SOX 導入 当社は2021 年2 月に 東証マザーズ市場に上場し、現状では監査法人による内部統制報告書の監査が免除されておりますが、3 年後 の導入に向けた内部統制システムの構築をお任せいたします。

  • 応募資格

    ■必須条件 ・大卒以上 ・内部監査としての業務経験5 年以上 ・J SOX の運用または導入経験 ・公認内部監査人または内部統制実務士の資格をお持ちの方 ■尚可 ・内部監査室長等で複数人を統率した経験をお持ちの方 ・ISMS 、 P マークの更新審査対応の経験をお持ちの方 ・上場企業におけるコンプライアンス知識をお持ちの方

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経営監査部

協和キリン株式会社
「がん」「腎」「免疫疾患」を中心とした領域で抗体技術を核にした最先端のバイオテクノロジーを活かし、新しい医薬品の創出に取り組む優良企業!世界トップクラスの優れた研究開発力が武器のスペシャリティー…
1050万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■グローバル本社の経営監査部において、日本、欧州、北米、アジアの子会社、部門に対する内部監査業務を担当いただきます。 ■その他、以下の業務についても段階的に担当していただく可能性がございます。 ・メンバーのマネジメント ・人材採用及び育成業務 【本ポジションの魅力】 ・監査活動を通じた会社経営そのものに貢献することができます ・取締役や監査役などの経営陣と直接、経営課題に関する高次の議論ができます ・内部監査部門のスペシャリストとして、更に成長することができます。 ・海外での内部監査が経験できます。 ・当部に在職中に内部監査に関連する資格取得にチャレンジができます。 【所属部署】経営監査部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下のいずれか経験を3年以上 ・製造業での内部監査業務 ・監査法人等での内部監査、内部監査支援業務 ■英語力:インタビューができるレベル ※同社では、非喫煙者の方を対象としております https://www.kyowakirin.co.jp/careers/recruit/special/healthmanagement.html 【歓迎要件】▼公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士等の内部監査に関わる資格 ▼製薬や化学業界でのご経験

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

楽天モバイル株式会社
400万円~ / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【仕事内容】 楽天モバイル株式会社は急速に成長し、新規事業に挑戦しているため、内部監査部門の役割も高まっています。 内部監査部門は、監査のスペシャリストとして監査およびコンサルティング業務を通じて会社の成長に貢献することを目指しています。そのため、事業の改善、プロジェクト管理、部門や事業を超えた技術の活用をサポートできる幅広い人材を採用しています。 【主な内部監査業務】 ■内部統制評価(J-SOX) ■会計 ■コーポレートガバナンス ■コンプライアンス ■IT管??理 ■情報セキュリティー 【責任】 ■監査計画 ■監査手順の作成 ■監査手順の実施 ■監査報告書の作成 ■J-SOX(RCMドキュメントのサポート、評価)

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ■事業会社の内部監査における3年以上の経験 ■監査法人での3年以上の経験 ■コンサルティング会社での監査に関連する3年以上の実務経験 ■英語:TOEIC800点以上を約2年で取得できる方 ■日本語:ビジネスレベル 【歓迎する経験・スキル】 ■通信・モバイル業界で監査経験のある方 ■J-SOXビジネスプロセス評価の経験 ■CPA、CIA、CISAなど。 ■データ分析などの技術を活用するための高度なスキル

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【管理職】業務監査<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
810万円~1400万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <採用目的・背景> 内部監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、製品品質監査以外の内部監査全般を担当する部署 (1)社内及び国内外子会社を対象とする、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを除く下記事項 ・内部監査・調査方針及び計画策定 ・個別監査に係る監査計画及び実行 ・内部監査結果報告取りまとめ ・個別監査に係る改善策の提案及びフォロー ・オフサイトモニタリング (2)財務報告に係る業務プロセス統制の評価、及び財務報告に係る全社統制の評価 <担当業務> ・内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、  監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・監査経験:3〜5年(監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・自動車及び自動車関連業界、金融業界、またはグローバル展開する大手企業での経験 ・TOEIC700以上 【歓迎要件】 ・海外関係業務への理解、グローバル企業での監査経験 ・TOEIC750以上 【その他】 ・大卒以上

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    キャリア・ネットワーク株式会社

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内部監査 ※KDDIグループ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Supershipホールディングス、及びグループ各社における内部監査として、下記業務を推進いただきます。 ■本社、グループ会社の各部門における業務監査 ■内部監査計画(年間)の策定 ■監査目標、手段の検討 ■内部監査の実施、所見、意見の形成 ■内部監査結果の(被監査対象への)伝達、(HD役員への)報告 ■不備事項への助言 ■J-SOX評価計画の策定 ■J-SOX評価の実施(整備評価、運用評価) ■J-SOX評価結果の報告 【同ポジションの特徴】 ・IPOを目前に発展途上であることから、内部統制の在り方も刻々と変化しており、柔軟な発想で被監査会社/部署への提言が求められます。 ・少人数で内部監査、J-SOX評価を実施することとなるため、積極的に事業内容を理解することが求められます。 ・変化の激しい市場環境において、経営的な観点での内部監査を実施することが求められます。 ・Supershipグループとして上場を目指しており、上場前後の経営戦略に深く携わることが可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社での内部監査またはJ-SOX評価実務経験(1年以上) ■正社員としての社会人経験(5年以上) ■簿記2級程度の会計知識または経理実務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・システム開発・運用実務経験 ・CIA、CISA等の資格保有者あるいは学習している方 【求める人物像】 ・柔軟な発想で被監査会社/部署と向き合うことができる方 ・内部統制(特にシステム関係の)の整備に興味のある方 ・各部門とコミュニケーションが円滑に取れる方 ・論理的思考能力が身についている方

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内部監査/課長候補【東証一部】残業ほぼ無し・グローバル展開

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パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
760万円~1050万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】内部監査業務を通し、ガバナンス体制・リスクマネジメント体制の強化等を図ることによって企業価値向上と持続的な成長に貢献いただきます。 【職務内容】 国内外のグループ会社を持つ当社において、内部監査業務をご担当頂きます。 ■親会社・国内外連結子会社への会計・業務・経営監査 ■JSOX評価等の各種制度ないし認証に関わる監査 【募集背景】欠員、組織強化のため 【組織構成】ESG・総務部 経営監査グループ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査または内部統制経験 3~5年以上 ■英語力 日常会話レベル以上 【歓迎要件】 ・CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)資格保有 【求める人物像】 ・幅広い役割に対応できる柔軟性と前向きなマインドをお持ちの方 ・協調性とチームワークを大切にされる方 ・コミュニケーション能力の高い方

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不正リスク管理コンサルティング【IAS】

PwCあらた有限責任監査法人
世界4大監査法人PwCのメンバーファームでプロフェッショナルとしての経験を積むことが可能です!★PwC/158カ国736都市250,000人以上★
500万円~1500万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■不正の再発防止支援業務、不正リスク評価対応支援業務 ■不正、係争事件の調査および分析に関するアドバイザリー業務(訴訟、個別の不祥事件・事故に対する調査委員会の支援等) 【職務の魅力】 ■不正・不祥事の早期発見・未然防止に対する関心が高まっており、これに関するサービスを提供することができます。 ■我が国トップクラスの企業に対して、最先端のアドバイザリーサービスを提供することができます。 ■PricewaterhouseCoopers(PwC)のメンバーファームとして、PwCのノウハウやグローバルネットワークを活用した世界水準のアドバイザリーサービスを提供することができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの業務経験 ■不正調査業務、不正の再発防止支援業務、不正リスク評価対応支援業務経験者 ■危機対応、コンプライアンス、法務、リスクマネジメント、内部監査、コーポレートガバナンス業務経験者 ■弁護士、公認会計士、USCPA資格保有者、公認不正検査士、公認内部監査人 ■コンサルティングファーム、または、監査法人等でのコンサルタントとしての業務経験者 【歓迎要件】 ■英語力

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内部監査スタッフ【内部統制システム・リスクマネジメント強化】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【採用背景】 同社は1915年の創業より化学のモノづくりを通じて、豊かな生活づくりを社会貢献を重視した企業理念の下、社会的責任を果たしつつ成長し続ける企業を目指しております。成長を目指す過程で、様々なリスクが増加し複雑化する中で、グループガバナンス、とりわけ海外事業体でのガバナンスや内部統制の強化が重要な経営課題となっています。海外事業体ではリソースやノウハウ不足などの理由から、内部統制整備が遅れていることが多く、その統制整備を支援・牽引することが監査部門に求められるようになっています。その要請を受け、同部も「内部統制部」と改称し、実際に海外の事業体に寄り添いながら「ハンズオン形式」で内部統制を進められる資質や能力及びそのマインドを持ち合わせたスタッフを募集することになりました。 【部門ミッション】 内部統制部は、守りと攻めを両立した効率的かつ実効性のある監査を実施し、同社グループの持続的かつ健全な成長に向けて、ガバナンスと内部統制の強化を図ります。 【担当業務】 ・現地の内部統制推進担当者とともに、グループ内部統制のベストプラクティス「内部統制フレームワーク(FW)」に基づいて同社グループ会社の内部統制整備を支援・牽引していただきます。 ・事業の環境変化に応じてFWを刷新しFWに新たな領域を加えていただきます。 ・同社を含むグループ会社の個別化だを特定し、それらの課題解決に向けた助言や支援を実施いたします。 ・同社グループ会社をサイバー攻撃から守り、情報セキュリティを強化する体制構築を関係部署とともに進めて頂きます。 【役割/ミッション】 語学力を活かし現地の内部統制推進担当者とコミュニケーションを取り、グループの海外事業開発の内部統制整備を着実に推進するとともに、内部統制推進担当者の能力開発・育成を図ることを求めております。 【働き方】 残業:月10時間程度 土日祝出勤:イベントや海外出張時を除きなし 出張:海外子会社を中心に月1~2回程度(パンデミック解消を想定) 【魅力】 当面は海外の事業会社での内部統制整備支援が中心業務となるため、海外との接点を持って業務に従事したい方には魅力的な業務となります。また、従来の監査業務ではなく、内部統制整備というゼロからスタートする業務ゆえ、チャレンジ精神にあふれ、何か新たな心美に興味が惹かれるような方にマッチしているポジションとなります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※顔写真付き履歴書の提出必須 ■以下いずれかのご経験5年以上お持ちの方 ・事業会社でのJ-SOXまたは内部統制経験(製造業尚可) ・コンサルまたは監査法人での財務諸表監査、J-SOX評価の経験 ・海外事業会社での経理・財務経験3年以上 ・海外事業会社での監査経験もし陸は内部統制の仕組みづくり経験者 ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC650点以上) ※現地担当者と英語での円滑なコミュニケーションが取れる方 【歓迎要件】 ▼下記有資格者 公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人(CIA)、公認不正監査士(CFE)などの監査全般・内部統制関連の資格

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内部監査

大手日系グローバル企業
【事業・組織構成の概要】 グローバルビジネスの内部監査を変革し、内部監査活動を通じてコンプライアンスのみならず付加価値をマネジメントと事業部に提供することをミッションとする組織です。 【職務内容】…
900万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【事業・組織構成の概要】 グローバルビジネスの内部監査を変革し、内部監査活動を通じてコンプライアンスのみならず付加価値をマネジメントと事業部に提供することをミッションとする組織です。 【職務内容】 実際の内部監査業務においては、被監査部門の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックを提供することが期待されます。 内部監査プロジェクトの遂行(個別監査計画の策定、実行、報告)においてメインコンタクトとして被監査子会社との折衝 発見事項の根本原因の特定と、是正策のフォローアップによりプロセス改善につなげる。 GBU幹部への監査指摘事項等の報告会準備等 その他、Corporate Audit Department(CAD)の組織立ち上げをサポートし、組織能力の向上、人材育成、内部監査項目の変革やテクノロジーを活用した内部監査等にも貢献いただきます。

  • 応募資格

    【MUST】 ・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士からいずれか一つ以上 ・ビジネスレベルの日本語および英語能力(加えてスペイン語か中国語能力があれば尚可) 【WANT】 ・高度な内部監査機能を有するグローバルカンパニーにおける内部監査経験、日系グローバルカンパニーにおける内部監査の変革プロジェクト経験

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

栗田工業株式会社
★東証1部上場/水処理装置のリーディングカンパニー★
500万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下の業務に係るチーム員のマネジメント(工程管理・資料チェック・指示など)を担っていただきます。 【具体的には】 1.経営管理モニタリング 実施事項:GRIスタンダードに基づき設定した当グループの重要項目について、国内外グループ会社に対してモニタリングを実施する。 (1)各グループ会社の自己評価  ①自己評価の依頼・回収・確認(メール)  ②自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) (2)各グループ会社に対する現地監査(またはリモート監査)  ①現地監査の実施案内(メール)  ②現地監査の実施(対面もしくはTV会議)  ③現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)    2.財務報告に係る内部統制モニタリング 実施事項:以下の項目について当社および連結子会社に対してモニタリングを実施する。   ・取締役会、経営計画、各種規程   ・受注・売上・棚卸資産   ・決算・財務報告作成   ・財務報告への影響が大きい仕訳勘定作成   ・ITインフラ、アクセス制御、開発 【業務での英語使用について】 業務での英語使用は、全業務の5割程度。 その内、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割。海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体である。

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ■課長職もしくはプロジェクトリーダーの経験(2年以上) ■英語で業務に係る質疑応答ができるレベル(TOEIC 730点程度) ■ 基礎的な会計・財務・税務の知識 ■コミュニケーション能力 【歓迎経験・スキル】 ■監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士) ■IT監査(CAATsなど) ■海外駐在経験(マネージャー) ■IFRS

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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グローバルコンプライアンスアドバイザー【IAS】

PwCあらた有限責任監査法人
世界4大監査法人PwCのメンバーファームでプロフェッショナルとしての経験を積むことが可能です!★PwC/158カ国736都市250,000人以上★
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■企業を取り巻くコンプライアンスリスクは非常に広範にわたり、企業経営の中でも重要なリスク管理項目となっています。私たちは、下記のようなサービスを様々な企業へ提供しています。 ・コンプライアンスリスクに関する予防、発見、危機対応まで含めたサービス ・コンプライアンス領域に加えて、関連する経営管理領域も幅広くカバーしたサービス ・海外も視野に入れたサービス ・AIやデータ分析も考慮したソリューションの開発を通したサービス ■私たちのチームにはCPA、CFE、CIA、CISA、海外弁護士等の資格保有者に加え、国籍も違うメンバー、法務・コンプライアンスリスクに興味をもつメンバーから構成されています。チャレンジとやる気次第で、色々な経験を積むことができる職場です。上記のような領域およびチームのメンバーと一緒に働くことに興味をお持ちの方を募集致します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかの業務経験 ■コンサルタント業務経験(ファーム、監査法人等) ■事業会社でのグローバル業務、法務・コンプライアンス経験者 ※ビジネスレベルの英語力(海外出張可能なレベル) 【歓迎要件】 ■グループ会社を含めたグローバル法務・コンプライアンス体制の構築に関与した経験 ■各種コンプライアンス違反への対応経験 ■グループへの内部通報制度浸透及び内部通報への対応経験 ■グローバルでポリシーの作成経験 ■法改正等に際してプロジェクトチームで体制構築経験 ■法科大学院、海外のロースクールを卒業された方 ■国内外の弁護士資格保有者

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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▼キャリア採用【東証1部上場/大手製薬会社】海外監査室長候補

《設立1928年》大手製薬会社
■「高田馬場」駅 ■永年勤続表彰制度 ■従業員持株制度 ■財形貯蓄制度
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

内田 里美
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外グループ会社の内部統制監査業務(J-SOX含む) ・業務監査、リスクベース監査から経営監査の水準を目指し業務遂行戴きます。 ・フランスやベトナム、他ASEAN地域の海外現地法人への出張もあります。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・事業会社で、海外グループ会社の監査業務経験(3年以上) ・財務経理の知見、又は実務経験を有すること| ・ビジネスレベルの英語力 【歓迎要件】 ・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士の有資格者) ・COSO-ERM(全社的リスクマネジメント)の習得者 ・被監査先等、関係者と円滑なコミュニケーションが図れる方 ・洞察力(リスクへの感応と事実確認)、コミュニケーション力(相手の立場に配慮した聞き取り調査)、 提案力(解決策のドキュメント作成)をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    日総工産株式会社

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監査業務 / 香川県高松市

株式会社百十四銀行
香川県のリーディングバンク。地域社会の発展に向けて地域創生部を新設するなど、金融の枠を越えた新たな価値を共創しています。福利厚生面、待遇面、各種制度が充実しており、プライベートとのバランスの取れ…
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    【監査業務】 行内監査部において、銀行内の監査業務全般を担当いただきます。 ・本部監査計画の企画~運用 ・銀行営業店の業務監査 ・金融システム監査 ・関連会社監査 ・計量モデル監査 ・システム監査     など     当行の基盤強化と成長に欠かせない業務をお任せ致します。 アドバイスといった予防並びに改善の為の行動も期待致します。 Iターン、Uターン大歓迎です ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行、証券会社、生命保険会社等の金融機関で内部監査業務の実務経験をお持ちの方 ■金融機関での監査業務経験もしくはリスク管理業務経験をお持ちの方 ■CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、金融内部監査士等の監査専門資格をお持ちの方 ※これまでのご経験を活かしていただき、百十四銀行の健全な成長と公平な取引に貢献いただける方を求めています。 ※ご経験の監査領域に応じ、関連子会社での担当もご相談可能です。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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その他コンサルタント

住信SBIネット銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社とSBIホールディングス株式会社の合弁会社であるネット専業銀行
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 銀行本体と子会社の業務監査を一番最初にお任せします。システム監査は募集対象外です。各部門の業務が法令やルールにのっとった適切なフローになっているか、またそのルールが遵守された運営がなされているか等の検証を行っていただきます。 【具体的には】 ■業務監査に係る方針や計画立案 ■予備調査、監査項目検討 ■被監査部署への資料提出依頼、監査実施 ■発見事項の被監査部署との調整、監査結果とりまとめ等 【組織構成】 部長、業務監査7名、システム監査2名の計10名(年齢は40代中盤~50代中盤、全員男性)で構成されています。 銀行の内部監査出身が最も多く、銀行のリスク管理、事務センター出身者のほか、金融庁検査局出身者、監査法人、事業会社の情報セキュリティ部門出身者などが在籍しています。

  • 応募資格

    【必要な経験・スキル】 ■内部監査、内部統制のご経験(※銀行業務経験者は尚可) 【歓迎される経験・スキル】 ■銀行における内部監査経験 ■公認会計士資格をお持ちの方 ■内部監査人資格を保有している方 ※公認内部監査人、公認銀行内部監査人など

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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監査の品質評価~銀行の監査体制の評価・分析・提言~

株式会社三井住友銀行
~ 三井住友フィナンシャルグループ傘下の都市銀行 ~ご経歴・スキルを活かし、同行の成長を加速させ更なる高みを目指せる人材を募集しております。
~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆監査態勢全般及び個別監査に係る品質評価 ◆品質評価結果の分析、具体的な改善施策の提言 ◆監査品質向上に向けた指導、支援 等 【配属予定部署/グループ】品質評価グループ 【職種】総合職 【監査部のミッション】 金融機関の内部監査部門の水準として、第一段階(事務不備監査)、第二段階(リスクベース監査)、第三段階(経営監査)の段階別評価が出来ると考えられており、SMBC含めた大手金融機関は現在第二段階~第三段階の間に位置すると評価されています。 一方で、デジタライゼーションの進展により、これまでの第三段階を超えた、内部監査の更なる高度化した段階(第四段階)が存在すると考えられており、今後同行はこの第四段階を目指していきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかのご経験 ■内部監査に係る実務経験5年以上 (事業法人等における監査企画・監査業務もしくは監査法人における内部監査関連コンサルティング・支援業務従事) ■CIA(公認内部監査人)もしくはCISA(公認情報システム監査人)等の監査関連資格 [歓迎要件] ■金融機関勤務 ■海外勤務経験等あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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Internal Controls

非公開
大手外資系人材会社 Internal Controls
530万円~650万円 / リーダー

取り扱い人材紹介会社

田渕 麻起子
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Consultation on internal controls is provided to control owners. Services are not only daily consultation but also Internal Control Standards (ICS) implementation/self-testing, and audit management. Main clients are control owners. Participates in evaluations of activities and operations of corporate/subsidiary departments and field offices to identify opportunities for business and process improvements/efficiencies. Propose evaluation findings and recommendations to superiors in accordance with the Adecco Group Policies and ICS self-testing methodology. Prepares written reports to communicate observations/redesign recommendations. Participates in special projects and performs other duties as required. Performs administrative duties in the team. Coordinates internal audit preparation, and leads audit finding remediation.

  • 応募資格

    <Professional (hard and soft)skills requires> - Candidates must have strong communication skills and business oriented mind rather than auditor's mind. - Candidates must possess strong legal, accounting and finance background. - Mind-set of proactive process improvement is required. - A degree in law is a merit. - TOEIC 730 or equivalent English skill. - US CPA or equivalent knowledge - CIA/CICS equivalent knowledge - MBA or equivalent knowledge - Advanced IT skill in Office365 (especially Excel but also PowerPoint, SharePoint) is must. - Knowledge in PowerAutomate and UiPath is a merit. <Professional Experience required> - At least 3 years experience in accounting/Tax or Treasury/Credit is required. - Experience in a multi-national company is a merit. - Experience in SOX is a merit. <Additional Information> Reporting to Manager - Internal Controls, Operation & Advisory Division 語学力:要 ※ビジネス英語力必須(特に読み書きレベル)

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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【内部監査】東京都23区内

非公開
450万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

遠藤 剛彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 ■評価範囲や監査結果の共有について監査法人等、外部との交渉 ■プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成(和文) ■子会社にかかる統制文書のレビュー(和文) ■整備運用テストの実施(本社、子会社)、調書や証跡のレビュー(和文) ■証跡の管理 ■監査結果への対応:改善勧告・改善状況の確認 ■社長、監査役会・取締役会への報告

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ■経理に関する知識 ・日商簿記検定2級合格レベル ■財務報告に係る内部統制の評価に興味があること ■大卒以上 【歓迎(WANT)】 ■下記いずれかの経験をお持ちの方 1. 事業会社における、経理・財務の実務経験(2~3年程度)を有する方(監査未経験の方も可) 2. 監査法人対応の経験を有する方 3. IT全般統制の評価経験を有する方 ■CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可) 【求める人物像】 ■コミュニケーション能力が高く、リーダーシップを発揮出来る方 ■他部署に対して明るく、誠実な接し方が出来る方 ■冷静な判断力、強い責任感のお持ちの方 ■的確なコスト意識を持っている方 ■あらゆる課題にチャレンジし、最後まで成し遂げる意欲を持っている方

  • 人材紹介会社

    株式会社アーベイン・スタッフ

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NEW

内部監査

非公開
年収400万〜900万円/海外ユニコーン企業並みに成長中/内部監査/従業員満足度が高く離職率が低い企業
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部門の立ち上げ・部門運営を担当していただきます。 【1】内部監査業務  ・内部監査の計画立案・実施等  ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック  ・各部門および経営者への監査結果報告  ・監査等委員会との連携 -リスク管理委員会への出席と連携 【2】内部統制(J-SOX法)に関する業務  ・内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案  ・内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー  ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価  ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ  ・内部統制報告書の作成および経営者への報告  ・監査法人との協議 【3】内部統制の改善活動  ・ドキュメント化  ・プロセス改善

  • 応募資格

    【求めるご経験】下記いずれかのご経験がある方 【1】上場会社で内部監査業務・J-SOX対応の経験が3年以上ある方  ・内部監査業務・J-SOX対応のどちらの経験もある方  ・内部監査部門でのマネジメント経験  ・バックオフィス部門のキャリアが中心の方 【2】会計事務所で内部監査支援の経験がある方  ・3社以上に支援経験がある方 【歓迎されるご経験】 ・上場会社での内部監査責任者の経験がある方 ・公認内部監査人・公認会計士の資格をお持ちの方 ・プロジェクト推進力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社クロス

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海外子会社の内部監査

東証一部 大手空調設備会社
主に海外子会社を担当する内部監査ポジションです。 <仕事内容> ・主として以下の業務(すべて英文、英会話による対応必須) 1. 海外/国内関係会社の内部監査業務 1) 関係会社の内部監査の計画策…
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に海外子会社を担当する内部監査ポジションです。 <仕事内容> ・主として以下の業務(すべて英文、英会話による対応必須) 1. 海外/国内関係会社の内部監査業務 1) 関係会社の内部監査の計画策定、調査実施、往査実施、監査意見の表明と報告書作成 2) 上記1)に関する関係会社、社内関係部署及びその他との連絡、調整、交渉等 2. J Soxに関する業務 1) J Soxの計画策定、運用評価及び構築サポート(主に海外/国内関係会社) 2) 上記1)に関する関係会社、社内関係部署、監査法人及びその他との連絡、調整、交渉等 3. その他リスク管理に関する業務 <出張頻度> 海外出張有。年3~4回程度。 キャリアパスについて 能力に応じて将来マネージャー候補になりうるポジションです。 最低5年間は内部監査業務に携わって頂きます。 5~10年後以降は異動又はマネージャー候補の可能性がございます。 配属組織 内部監査部

  • 応募資格

    <必須要件> ・内部監査の経験3年以上  ・TOIEC 800点以上 <歓迎要件> ・建設業界の知識(用語、商習慣等) ・海外勤務経験  ・簿記2級 ・公認内部監査人(CIA) ・公認不正検査士(CFE) ・公認情報システム監査人(CISA) ・中国語、タイ語のスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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COOOfficeガバナンスグループ/スタッフ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
650万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    COO Officeガバナンスグループにおいて、主にガバナンス構築、オペレーショナル・リスク管理、事務品質改善業務をご担当いただきます。マネージャーの監督のもと、同社内のイニシアチブのほか、グループやリージョンが主導する各種イニシアチブに参加し、グループが求めるリスク管理・ガバナンス体制を保険業務部門内に構築する活動に従事いただきます。 【具体的な業務内容】 ■AsiaGroupとの協働により、リスク管理プログラム(不正リスク対策、Risk Control Self-Assessment、内部統制の有効性検証などを保険業務部門内に導入する ■保険業務部門内の事務リスク管理(事務ミスの管理、再発防止策・改善策のモニタリング、定期的なリスク評価、トレーニングの提供など) ■保険業務部門内のガバナンス(規程・事務マニュアルの整備や定期点検など) ■ 保険業務部門内の事務品質管理(ベンダー管理、月次事務点検など) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界での下記いずれかのご経験(3年以上) ・リスク管理/ガバナンス/コンプライアンス/内部監査等の第2・3の防御線における実務経験 ・事務品質改善、コンサルティング、プロジェクト管理等の内部管理系の実務経験 ■ビジネスレベルの英語力(目安TOEIC 730点以上) [歓迎要件] ・公認内部監査人(CIA)等の内部統制に関する資格 ・ SOX法対応の実務経験、または財務統制に関する理解

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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業務監査【管理職/MGR~担当部長クラス】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
810万円~1400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <採用目的・背景> 内部監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、製品品質監査以外の内部監査全般を担当する部署 (1)社内及び国内外子会社を対象とする、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを除く下記事項  1 内部監査・調査方針及び計画策定  2 個別監査に係る監査計画及び実行  3 内部監査結果報告取りまとめ  4 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー  5 オフサイトモニタリング (2)財務報告に係る業務プロセス統制の評価、及び財務報告に係る全社統制の評価 <担当業務> ・内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。 <やりがい/成長できる点> ・監査業務を通じて、社内及び関連会社の国内外に及ぶ幅広い業務に触れることができ、また、持続的な企業成長に貢献することができる点 ・当社は監査業務の高度化途上であり、高度化を主導することは監査業務経験者にとっても経験の幅を広げることが出来る点。 <風土> ・ベテラン中心で、比較的落ち着いて業務に取り組める職場環境 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※履歴書に写真添付必須※ 【必須要件】 ■監査経験:3~5年 (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ■監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ■自動車及び自動車関連業界、金融業界、またはグローバル展開する大手企業での経験 ■TOEICスコア 700以上

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【東京】内部監査【業界リーディングカンパニー】

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
★ 業界リーディングカンパニー/多様な業界を相手に事業を展開 ⇒ 国内からグローバル、大きなフィールドで活躍してください ★★ 「ダイバーシティ推進」「働き方変革への取り組み」と安心してキャ…
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業界リーディングカンパニーである同社にて内部監査としてご活躍頂きます。さらなるガバナンス体制強化のための増員、今後の中核を担って頂く方の募集を行います。 【具体的な業務内容】 ■内部監査計画に基づく組織監査およびテーマ監査業務全般 ■内部監査の計画立案、実施 ■監査報告書の作成 ■経営層および部門長への監査結果の報告 ■社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ 等 【組織構成】 監査室は第1部(内部監査)、第2部(内部統制)で構成されており、合計30名の組織となっております。今回配属される第一部では、部長以下17名の組織で、1~3課でそれぞれ5名前 後の体制です。 今回は中長期的に監査室の中枢を担って頂く幹部社員を募集しております。 ※課によって行う業務に差はなく、どの組織を担当するかの違いとなっております 【働き方に関して】 現在同社ではほぼリモート勤務を行っており、今後も一部出社となる可能性も御座いますが、今後も在宅制度は継続していく予定です。在宅勤務やスライドワークを活用でき、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。 【キャリアパスに関して】 監査室内でのジョブローテーションや、リスク・コンプライアンスを担う部署への異動、監査企画へのキャリア等も御座います。中長期的には役職者として部全体を牽引頂く事も期待しております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連の業務経験をお持ちの方 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CPA等、内部監査に関連する資格 【歓迎要件】 ■同業界での内部監査経験をお持ちの方 ■英語力をお持ちの方(目安:TOEIC 600点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【管理職】品質監査<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
810万円~1400万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    <採用目的・背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 ・内部監査・調査方針及び計画策定 ・個別監査に係る監査計画及び実行 ・内部監査結果報告取りまとめ ・個別監査に係る改善策の提案及びフォロー ・製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング <担当業務> ・製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。

  • 応募資格

    【必須要件】 ・監査経験:3~5年(監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方(製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ・自動車及び自動車関連業界、またはグローバル展開する大手製造業 ・TOEIC700以上 【歓迎要件】 ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、品質管理・監査業務の経験がある方 ・TOEIC750以上 【その他】 ・大卒以上

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

三菱自動車工業株式会社
EV・PHEVのリーディングカンパニー!SUV、4WDに強みを持つ、海外売上比率90%以上のグローバル自動車メーカーです。 日産・ルノーとのアライアンスにより、更なる成長を目指します。
810万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    <企業vision&mission> Vision モビリティの可能性を追求し、活力ある社会をつくります Mission 独創的な商品と優れたサービスにより、お客様に新たな体験を提供します 社会の持続可能な発展に貢献します 信頼される企業として誠実に活動します アライアンスを活用し、ステークホルダーにより高い価値を提供します <監査本部 品質監査部 vision&mission> ビジョン: 内部監査の使命である、リスクベースで客観的な、アシュアランス、助言および洞察を提供することにより、MMCグループの持続的成長のための基盤整備に貢献する。 ミッション: (1) 内部監査・内部統制活動を通じて、MMCグループの組織運営に関し価値を付加し、また改善を目指す。 (2) 信頼される企業として誠実に活動する。 (3) 内部監査業務のレベルアップを図り、第3ディフェンスラインとしての機能を充実させる。 <採用目的・背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、 社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 (1) 内部監査・調査方針及び計画策定 (2) 個別監査に係る監査計画及び実行 (3) 内部監査結果報告取りまとめ (4) 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー (5) 製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング <担当業務> ■製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、  監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ■年度監査計画立案の業務を担う。 <やりがい/成長できる点> ■監査業務を通じて、社内及び関連会社の国内外に及ぶ幅広い業務に触れることができ、  また、持続的な企業成長に貢献することができる点 ■同社は監査業務の高度化途上であり、高度化を主導することは監査業務経験者にとっても経験の幅を広げることが出来る点。 <風土> ■ベテラン中心で、比較的落ち着いて業務に取り組める職場環境 ※出張 有 :国内・海外 (新型コロナウィルスの影響による)

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ■監査経験:3~5年  (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ■機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方  (製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ■自動車及び自動車関連業界、またはグローバル展開する大手製造業 ■TOEICスコア 700以上  【歓迎経験・スキル】 ■監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ■製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、  品質管理・監査業務の経験がある方 ■TOEICスコア 750以上 【求める人物像】 ■コミュニケーション力のある方 ■論理的な思考をお持ちの方 ■忍耐力がある方 ■分析的で細部へのこだわりがある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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【内部統制(チームリーダー~マネージャー)】東京都23区内

非公開
高待遇/チーダー~マネージャーポジション/国内屈指の大手企業/グローバル/福利厚生充実
770万円~1250万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

遠藤 剛彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部統制(チームリーダー~マネージャー) ・グループワイドの内部統制強化に向けた支援業務(システム構築・体制整備) ・ERM推進などのグループリスク管理業務。 ・内部統制評価・不備に対する改善立案・実行・モニタリングの実施支援 ☆得られる経験 ・グループワイドで経営基盤のひとつである内部統制の支援活動を行いますので、責任とやりがいを十分に感じていただける業務です。 ・グローバルに展開するグループ会社の様々な業務現場と直接に接する事から自身の成長を実感頂けると考えます。 ・リスク要因の抽出、総合分析、有効対策立案、具体的対応の仕組み提案というプロセスを通じて自身の論理構成力に磨きをかけられます。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ■大卒以上 ■内部統制及び監査業務での10年以上のご経験 ■監査法人マネージャー以上または事業会社で同等レベルの経験者 ■ERM,CSA含めリスク管理、統制活動の専門性がある方 ■英語:ビジネスレベル(会話含む) 【歓迎(WANT)】 ■監査法人での業務経験 ■コマーシャル企業でのERMなどのご経験 ■保険業界や金融業界のご経験 ■CIA,CPA有資格者

  • 人材紹介会社

    株式会社アーベイン・スタッフ

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監査チーム 内部監査業務《管理職候補》

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査チーム管理職・管理職候補として業務をご担当いただきます。 【内部監査チームの機能】 監査をして被監査部門に指摘するというイメージではなく、会社をを良くするにはどうしたら良いかということを部門と方向性を合わせながら、伴走して課題を考えるイメージの機能を担っています。 【職務内容】 ・本社監査 (本社各部門に対し内部統制の整備・運用状況を評価し経営にレポートする) ・監査企画(監査組織運営のための監査企画業務のサポート) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人における決算・内部統制監査業務 ・生命保険会社における監査業務のご経験をお持ちの方 もしくは数理業務経験者で内部監査に興味をお持ちの方 ・金融機関(生保・損保・銀行等)でIT部門の経験をお持ちで 監査業務にご経験のある方 【歓迎要件】 ■英語力 Writing中級程度 ■J-CPA、US-CPA、CIA、 アクチュアリー(正、準)資格保有者 【残業】約30時間程度/月

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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東証1部上場:多角的金融サービスを展開するグローバル企業での監査・内部統制担当

非公開
700万円~999万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

楢崎 友之
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外も含めたグループ各社の監査、内部統制をお任せします監査・内部統制担当 ・グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務。 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供。 <将来的なキャリアパスの例> 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

  • 応募資格

    以下いずれかの経験者 ・事業会社での監査部門経験者 ・監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者)・CIA(公認内部監査人)やCFE(公認不正検査士)の資格取得者 ・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社フィスター

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内部監査(実務担当)【未経験可!/フレックス・在宅制度あり】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部統制監査(J-SOX)及びJ-SOX整備・運用支援業務 ■会計監査 ■IT監査 ■業務監査(コンプライアンス監査含む) ■その他社内業務改善支援 ※国内外対象拠点(9社、うち7社は海外)に対するグローバル監査のため、海外出張もございます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※応募の際には顔写真が必須となります。 ■内部監査業務に強い興味を持ち内部監査人としてのキャリア形成を強く志望する方(未経験で応募可能です!) ■PCスキル(Word、Excel) 【歓迎要件】 ■J-SOX整備・運用業務/内部監査業務/IT監査業務の経験がある方 ■読み書きレベルの英語力(TOEIC730点ほど) ■米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA) ※ご応募の際に志望動機書の作成をお願いしております。 (内容例)同ポジションに興味を持ったきっかけ、なぜ内部監査をやりたいのか など

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査マネージャー (業務監査、JSOX評価)

千代田化工建設株式会社
★ 東証二部上場!!世界のエネルギー環境を創造する、グローバルなエンジニアリング会社です ★LNG (液化天然ガス)プラント建設で世界でトップシェア / 世界で活躍 / 福利厚生充実 /…
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    JSOX (財務報告に係る内部統制) の構築、評価業務および業務監査の実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■業務監査経験、JSOXの構築、指導経験 ■業務上での英語使用経験(読み書き) 【歓迎要件】 ■ビジネスレベルの英語力 ■組織マネジメントの経験のある方 ■CPA、US-CPA、CIA等の監査専門資格を有することが望ましい。監査法人(監査部門)経験があればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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内部監査チームリーダー (業務監査、JSOX評価) <正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
600万円~900万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    JSOX (財務報告に係る内部統制) の構築、評価業務および業務監査の実施

  • 応募資格

    【必須】 ・業務監査経験、JSOXの構築、指導経験を有すること(監査実務経験5年以上) ・英語ビジネスレベル ・コミュニケーション力があり、協調性のある方 【歓迎】 ・経理経験者、監査資格保有者 【その他】 ・大卒以上

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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内部監査担当

株式会社出前館
【年率20%を超える成長企業!】フードデリバリー事業/月平均残業20時間程度
400万円~800万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 国内大手のフードデリバリー事業を展開する同社の内部監査業務です。 【職務詳細】 ・個別監査において、担当者として監査計画立案、監査の実施、報告書を作成頂きます。 主任監査人としての役割を担って頂く場合もあります。 ・J-SOX(財務報告に係る内部統制)対応として、制度対応支援、文書作成、評価業務、監査法人対応をご担当頂きます。 【福利厚生について】 育児支援や時短勤務など、子育てと仕事を両立するための制度も充実しています。また、同社では女性が活躍できる環境をより良くするために日々取り組んでいます。 ・育児支援制度 ・短時間勤務制度 ・子育て一時退出制度 ・子の看護休暇 ・子育て費用補助制度 ・リフレッシュ休暇

  • 応募資格

    【必須】 ・事業会社における管理部門の経験(3年以上) (内部監査、財務経理、法務、コンプライアンス、  リスクマネジメント等のうち、いずれか1つ以上) 【尚可】 ・内部監査の経験(3年以上、監査計画から報告書作成まで) ・J-SOX対応の経験(3年以上、導入支援、文書作成、評価業務等) ・CPA、US-CPA、CIA等の関連資格の保有

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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内部監査部員(シニアマネージャークラス)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
1150万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・同社及び海外現地法人を含む関係会社の内部監査業務を行う。 ・内部監査業務の品質向上に向けた体制整備を推進する。 ・内部監査部のマネジメントの補助を行う。 【募集背景】 コーポレートガバナンス強化に伴う増員 【本ポジションの魅力】 ■海外売上高ほぼ100%、顧客・スーテクホルダーもほぼ海外という非常にグローバルな環境でキャリアを積むことが可能です。 ■同社が行うビジネスは国内において競合がいない稀な分野であり、かつエネルギー分野という私の生活・社会において必要不可欠な分野でもあります。 ■監査対象部署のほとんどが海外に所在しており、監査業務遂行には英語での高いコミュニケーション能力が求められます。 ■また、監査業務では理解しなければならない業務の範囲が広く、付加価値の高い監査には通常の業務よりいっそう高度な英語能力が必要となります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■企画、経理、財務、IT、物流管理、品質管理等のいずれかの業務経験と知識がある方 ■TOEIC850点程度以上の英語力がある方 ■内部監査業務経験 【歓迎要件】 ▼公認内部監査人(Certified Internal Auditor)の有資格者 ▼海外駐在経験がある方 ▼事業会社、監査法人、コンサルティング会社のいずれかのご出身の方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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