公認内部監査人の転職・求人検索結果

該当求人件数: 164件

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AML/CFT領域におけるAIを活用したデータ分析・モデル構築

株式会社三井住友銀行

マネーロンダリング、テロ資金供与などの高リスク分野において、AIを活用し過去取引実績に基づきリスクある取引を選別しています。AIのさらなる活用に注力していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 (1)金融犯罪やマネーロンダリング等防止に係る内外データの収集/分析、および関連システムに関する企画立案・実行 (2)金融犯罪やマネーロンダリング等防止に係るオペレーションのBPR(業務プロセス改革)(RPA[ロボティック・プロセス・オートメーション]・AI等)企画立案・実行 《具体的には・・・》 ・取引モニタリングのデータ分析、モデル構築、運用まで ・AML(アンチ・マネーロンダリング)関連システムの運用保守 ・導入済みAIの運営管理、高度化 【配属予定部署/グループ】 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室/AML企画グループ 【AIの活用状況】 マネーロンダリングの観点から、通常と異なる不審な取引を確認・検知するプロセスにおいて、AIの仕組みを活用して、過去取引実績に基づくリスクスコアを算出し、取引を選別しています。 【今後】 データ分析を通して、導入済のAIの仕組みをさらに発展させることや、現在導入できていない領域についても運用開始を検討する等、より一層対応範囲を拡大することを望んでいます。 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【いずれか必須】 ・金融機関、コンサルティングファーム、システムベンダー、監査法人等において、データ分析や経営管理、戦略企画業務の経験を有する方 ・同上において、システム企画/開発、RPA・AI導入対応の経験がある方 <スキル・資格> ・ベンダー資格や情報処理技術者(高度)を有していることが望ましい  (CIA[公認内部監査人]、CISA[公認情報システム監査人]、システム監査技術者やガバナンス関連資格等) ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)

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内部監査スタッフ

トヨタ自動車株式会社

100年に1度の大変革時代。トヨタは「自動車会社」から「モビリティーカンパニー」にモデルチェンジするため、様々なチャレンジを続けています。

546万円~1416万円 / リーダー | メンバー

トヨタ自動車株式会社
  • 勤務地

    愛知県 / 東京都

  • 仕事内容

    【概要】 米国SOX法対応、国内外の子会社を含む内部監査・改善指導 【詳細】 以下に関するアシュアランス・コンサルティング ・米国SOX法対応 ・ガバナンス ・リスクマネジメント ・コンプライアンス ・社会課題 ・業務執行 ・不正防止 ・SDGs/ESG ・安全保障経済政策 ・子会社 ・新規事業領域 ・コネクテッドデータ ・IT ・セキュリティ ・プライバシー保護 ・経営戦略 等 <職場イメージ> ・内部監査室は本部・カンパニーから独立した直轄の組織です。 ・社内で様々な経験を積んだ高い専門性を持ったスタッフが、チームとして協力しながら働いています。 ・国内外子会社・関係会社との連携も密に行っており、活動範囲はグローバルに及びます。 ・リモートワークも活用されています。 <職場ミッション> 私たちは「会社のミッション(幸せの量産)の実行と企業価値の持続的向上及び保全に貢献するために、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロール(統制活動)の有効性評価・改善において、リスクベースによる独立かつ客観的なアシュアランス及びコンサルティング業務を提供する」ことを組織のミッションとしています。 <やりがい・PR> ・モビリティカンパニーへの変革期で、求められる役割も拡大しており、チャレンジングな業務です。 ・経営層に近い立場で取締役や監査役へ報告する機会も多く、やりがいや成長感を持って取り組むことができます。

  • 応募資格

    <MUST> 業務知識・経験(以下のいずれか) ・内部監査実務経験(指導的立場で2年以上) ・財務諸表作成実務(指導的立場で2年以上) 且つ 英語力(以下のいずれか) ・英語でのメールや電話会議で不自由がないこと ・海外の大学(院)留学か海外駐在が通算2年以上 ・TOEIC 800点以上 <WANT> ・監査法人、コンサルティング会社での実務経験(特に、監査業務、内部統制構築) ・公認会計士(日本)、US-CPA(米国公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)のいずれかを保有

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コーポレートレベルならびに事業会社の機能部門に対する監査(スタッフ)【募集/PEX】

パナソニックグループ

【パナソニック オペレーショナルエクセレンス(PEX)監査部 募集】グローバル企業にて内部監査のスペシャリストを目指しませんか?/テレワーク業務が中心(監査出張を除く)

600万円~950万円 / リーダー | メンバー

パナソニックグループ
  • 勤務地

    大阪府 / 東京都

  • 仕事内容

    【担当業務と役割】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じて助言・提案を行います。 ◎対象となる機能部門は、コーポレート部門ならびに事業会社の機能部門 ◎内部監査における知見や経験を生かして、例えば調達、ものづくり、物流/貿易、情報システム、法務、人事などの機能部門が管理する重要リスクに対するリスク管理活動についての監査に当たっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ◎機能部門(第2ライン)において、リスク管理(方針・ ルールの策定、チェック・モニタリングなどを含む)が適切かつ効率・効果的に実施されているかを、独立的・客観的な内部監査部門の見地から検証し、必要に応じた助言・提案 ◎ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)のリスクアセスメント結果から重要リスクの確認 ◎内部監査部門が重要リスクから監査計画を策定することをサポート ◎監査計画に選定された機能部門のリスク管理活動に対し、その部門が策定している方針・ルールと実施に行われているチェック・モニタリングを独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性、有効性、効率性について検証し、必要に応じた助言・提案 【この仕事を通じて得られること】 ◎当社グループの業態は多種多様であり、またグローバルに展開しています。それらに触れることで、ビジネスの視野・識見の拡大につながります。 ◎内部監査の専門的知識を生かし、さらに磨くことができます。 【職場の雰囲気】 ◎監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ◎生え抜き社員だけではなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ◎監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて、必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【キャリアパス】 ◎内部監査のプロフェッショナルなスキルを生かした内部監査要員のスペシャリストとしての道があります。 ◎内部監査部門における監査リーダー、監督者への道があります。 【配属部門】 監査部

  • 応募資格

    【必須】 グローバルな企業における内部監査の経験 【歓迎】 ◎CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)の資格保有者 ◎管理者としての経験 ◎英語、中国語などの語学力(読解力中心に) 【人柄・コンピテンシー】 ◎周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方 ◎自説にいたずらに固執せず、人の話を素直に聞ける方 ◎納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方 ◎能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方

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グローバル・システム監査

株式会社三井住友銀行

海外IT監査人との連携・協働でシステム監査を行っています。海外出張あり。海外勤務経験者を歓迎します。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・SMBCおよびSMFGグループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメントおよび監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※SMFGグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり 【配属予定部署/グループ】 監査部/システム監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル  ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル)  ・英語(上級<TOEIC800点以上>) 2.資格  ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格

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IT監査人/募集企業:みずほフィナンシャルグループ

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行

グループおよびグループ各社のIT全般統制に関わる分析・評価・提言などを行っていただきます。金融ビジネスとITガバナンスの連携を経験し、IT監査人としての専門性を磨くことができます。

800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理等、IT全般統制に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務

  • 応募資格

    【必要要件】 IT監査の経験のある方、またはシステムリスク管理やシステム開発の業務経験のある方 【希望要件】 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CISSP(Certified Information Systems Security Professional)等の監査資格や情報処理技術者、情報セキュリティ等のIT関連資格保有者

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海外コンプライアンス

株式会社三井住友銀行

各地域のコンプライアンス室との連携強化などを通じて、海外拠点を含めたグローバルなコンプライアンス体制の構築をお任せします。地域を横展開する施策・プロジェクトの推進に期待します。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 (1)グローバルコンプライアンス体制の構築 (2)グローバルプロジェクトの推進 (3)地域コンプライアンス室の監督・サポート (4)各地域(含む本店)での施策の横展開 《具体的には・・・》 ・海外地域コンプライアンスのリエゾンとしての役割 ・各地域コンプライアンス室との連携やフレームワーク体制の整備 ・リスクアセスメント、モニタリングの管理 ・地域軸ではなく、機能別で横串を通した施策・プロジェクト推進 【配属予定部署/グループ】 コンプライアンス部 海外コンプライアンスグループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【いずれか必須】 ・金融機関にて、コンプライアンス関連業務経験がある方 ・コンサルティングファーム、監査法人にて、グローバルコンプライアンスまたはグループコンプライアンス関連の業務経験がある方 ・弁護士事務所にて金融関連法務の業務経験がある方 【あればなお可】 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む) <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) 【あればなお可】 ・弁護士・米国弁護士・公認内部監査人の資格

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AML/CFTに関する監査企画・監査業務

株式会社三井住友銀行

海外のマネーロンダリング、テロ資金供与などの高リスクの専門分野において、監査企画や監査業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)/ Countering the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策) 【配属予定部署/グループ】 監査部 業務監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> (必須) 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 (なお可) 金融機関勤務、海外勤務経験があれば、なお可 <スキル・資格> 1.スキル   ・CAMS [公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット保有であれば、なお可)   ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実践的な会話力があれば、なお可)

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銀行業務全般(監査業務)

【岩手県の有力地域金融機関】
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    岩手県

  • 仕事内容

    岩手県のリーディングバンクに行おいて、内部監査に関する業務を担当していただきます。勤務地は原則、本店になります。 ■具体的な監査対象 統合的リスク監査、信用リスク・市場リスク監査、システム監査、内部統制監査、財務監査等の幅広い分野の監査対象があります。これらの監査分野において、金融機関等で監査の実務経験をお持ちの方で、岩手にコミットしていきたいとお考えの方は是非チャレンジしていただきたいお仕事です。

  • 応募資格

    金融機関等で監査業務に携わった経験を有する方で公認内部監査人やシステム監査人資格等を有する方

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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経営監査部

協和キリン株式会社
「がん」「腎」「免疫疾患」を中心とした領域で抗体技術を核にした最先端のバイオテクノロジーを活かし、新しい医薬品の創出に取り組む優良企業!世界トップクラスの優れた研究開発力が武器のスペシャリティー…
1050万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■グローバル本社の経営監査部において、日本、欧州、北米、アジアの子会社、部門に対する内部監査業務を担当いただきます。 ■その他、以下の業務についても段階的に担当していただく可能性がございます。 ・メンバーのマネジメント ・人材採用及び育成業務 【本ポジションの魅力】 ・監査活動を通じた会社経営そのものに貢献することができます ・取締役や監査役などの経営陣と直接、経営課題に関する高次の議論ができます ・内部監査部門のスペシャリストとして、更に成長することができます。 ・海外での内部監査が経験できます。 ・当部に在職中に内部監査に関連する資格取得にチャレンジができます。 【所属部署】経営監査部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下のいずれか経験を3年以上 ・製造業での内部監査業務 ・監査法人等での内部監査、内部監査支援業務 ■英語力:インタビューができるレベル ※同社では、非喫煙者の方を対象としております https://www.kyowakirin.co.jp/careers/recruit/special/healthmanagement.html 【歓迎要件】▼公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士等の内部監査に関わる資格 ▼製薬や化学業界でのご経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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不動産関連規制対応アドバイザリー(大手監査法人・金融アドバイザリー部門)

有限責任監査法人トーマツ
580万円~830万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・不動産関連の金融商品取引業者(J-REIT、私募リートおよび不動産ファンドのAM会社、 信託受益権を扱う不動産仲介会社)に対して、不動産鑑定士、公認会計士、公認内部監査人、 不動産業界、金融業界、監督官庁経験者等から構成される不動産関連金融規制対応のアドバイ ザリー専門チームとしてサービスを提供します。 〇コンプライアンス、リスク管理、内部監査体制等構築・整備に関する助言、実施支援 〇コンプライアンス、リスク管理等各種セミナーの開催 〇金融庁監督指針・検査マニュアル対応に関する助言 等 当ポジションでは、本業界の寡占的なマーケットシェア、顧客との安定的かつ深いリレー ション、金融当局や協会などとの連携、経験豊かで専門性の高いチームメンバーの協業体制 等当チームの特長を背景として、以下の他では得難い経験/成長機会を得ることのできる環境 を提供できます。また、常にコンプライアンスの「あるべき姿」を啓蒙する立ち位置での 業務であり、社会的意義を感じながら、業務に取り組むことができます。 〇顧客の問題の全体像、根本原因を把握し、顧客のコンプライアンス態勢、リスク管理  態勢等の実効性のあるアドバイスを行うことができる 〇現場レベルはもちろん、経営層、管理層にも関与し、取締役(会社運営の重要事項や  方針決定を行う役割)とも踏み込んだ会話ができる 〇顧客のリートビジネス全体を対象とした検証やアドバイスをするため、不動産金融の  ビジネスの全容を深く理解することができる。 〇業界の主要な会社と継続的に関与することにより、個社だけでなく、業界全体の健全な  発展に貢献していることを実感できる 〇ワークライフバランスをチームの方針の一つとして認識しており、充実したプライベート  と専門性の高いビジネスキャリアの形成の両立が達成できる

  • 応募資格

    〇金商法、投信法、投信協会規則等に基づく金融規制、内部管理態勢に関する調査・分析 ・書類作成・アドバイス能力 〇コミュニケーション能力、文書作成能力の高い方 〇前向き、積極的で、自己研鑽を惜しまず、かつ、チームワークを重んずる方 〇不動産関連金融商品取引業者、金融機関、監査法人、金融庁、財務局等において、  金商業者の内部監査、リスク管理、コンプライアンス等に関する業務経験者もしくは  興味・意欲をお持ちの方

  • 転職エージェント

    エージェント・パートナーズ株式会社

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内部監査【J-SOX・監査法人対応・統制文書作成等】マザーズ

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    [募集背景] 当社は2019年2月に東証マザーズへ上場いたしました。 上場から2年が経ち、内部統制監査への対応を見据え、人員の拡充を図るため 募集をいたします。 内部監査部門として、本社の各部門、国内・海外子会社に対する内部監査を実施していただきます。 J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査、内部統制の有効性評価、改善指示等の立案業務(子会社の評価業務を含む)の実施を行っていただきます。 またコンプライアンス担当部門として、各種社内研修の立案や実施(研修講師も含みます)、リスクマネジメント委員会、個人情報保護に係る監査業務、内部通報制度に係る通報窓口業務にも携わっていただく予定です。 代表取締役直下にて下記の業務を加速推進いただける方を募集いたします。 [業務内容] ・内部監査業務  - 内部監査の計画立案、実施  - 監査調書作成  - 経営陣や各部門への結果のフィードバック  - 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ・J-SOX  - 内部統制評価の計画立案、実施  - 監査法人との連携  - 内部統制報告書の作成  - プロセスの統制文書化支援 ・リスクマネジメント  - 全社的なリスク評価・分析の実施、リスク管理計画の進捗管理  - コンプライアンス、不正防止に関わる研修 当社は正社員が約250名、契約社員250名、関連会社の正社員・契約社員含めると、約800名近くが在籍しております。 上場から2年が経過し、更なる成長を見据えての募集となります。 【環境】経営陣と距離が近くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【魅力】いわば第二創業期フェーズ。事業の拡大と合わせて、内部統制、バックオフィスの強化を経営課題捉え、様々な改革にチャレンジ可能。毎年会社負担で家族も含めた社員旅行を実施したり、新たなスキルアップ研修を導入したりと社員への投資も惜しみません。 ■配属部署について 内部監査室 室長1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場事業会社の内部統制、内部監査業務 経験3年以上 ■事業会社のコンプライアンス業務の経験 【歓迎要件】 ▼法務業務経験 ▼下記資格をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士(CPA)資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査マネージャー (業務監査、JSOX評価)

千代田化工建設株式会社
★ 東証二部上場!!世界のエネルギー環境を創造する、グローバルなエンジニアリング会社です ★LNG (液化天然ガス)プラント建設で世界でトップシェア / 世界で活躍 / 福利厚生充実 /…
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    JSOX (財務報告に係る内部統制) の構築、評価業務および業務監査の実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■業務監査経験、JSOXの構築、指導経験 ■業務上での英語使用経験(読み書き) 【歓迎要件】 ■ビジネスレベルの英語力 ■組織マネジメントの経験のある方 ■CPA、US-CPA、CIA等の監査専門資格を有することが望ましい。監査法人(監査部門)経験があればなお可

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査(アジア地域の監査/管理職候補)/東京

非公開
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700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【概要/ミッション】 ■同社アジア拠点のJ-SOX及びリスクに基づいた内部監査業務を担って頂きます。 ■内部監査・J-SOX評価作業における計画、テスト、統制評価、原因の分析、報告改善活動のフォローアップに携わって頂きます。 ■同社の監査部は グローバルな組織であり、海外の同僚と一緒にオンサイトで業務を行う機会があります。 【具体的な業務内容】 1,事業部門、本社部門の内部監査業務 2,J-SOXにかかわる評価作業 3,監査プロセスの改善 【組織構成】グローバルファンクション部門 レポートライン:部門長-アジア部門長 計5名 【拠点】 アジアの監査を日本で行っております。※他:マレーシア、ベトナム、中国等 出張はあるものの、現状コロナ禍において出張は控えております。 コロナ禍後は 年2回程度 当社アジア拠点への海外出張が見込まれます。 【採用背景】 募集背景:欠員補充のため 【働き方】 残業:月平均20時間程度 現在 週4日程度 在宅勤務実施中 モバイル勤務(会社以外で業務遂行)相談可 【求める人物像】 現在 監査部はリスクに基づいたダイナミックな監査の実施に向けた変革に取り組んでおります。エキサイティングな変革に参画する人材を求めています ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査部門、情報システム部門あるいは 経理部門での経験(3年以上) ■ビジネスレベルの英語力 ※メール、会議、出張対応など 【歓迎要件】 ▼グローバル企業での経理、監査系業務経験 ▼日商簿記2級以上、公認内部監査人(CIA)、公認会計士(米国公認会計士)、公認情報システム監査人(CISA)の有資格者

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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内部監査・リスクコンサルタント

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
□■ 世界4大会計事務所(Big4)アーンスト&ヤング(EY)の日本におけるメンバーファーム ■□~ 監査・税務・トランザクション・アドバイザリーの連携を更に強化し総合的サービスの提供に努め…
500万円~2500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 1. リスクマネジメント支援 リスクマネジメント戦略の策定支援、全社的リスクマネジメント(ERM)の導入支援、リスクアセスメント実施支援、リスクマネジメントの高度化・改善支援、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツールの導入支援 など 2. グローバル・グループガバナンス構築支援 グローバルガバナンス戦略の策定支援、企業グループの経営管理・内部管理体制の構築支援、グローバルガバナンスポリシーの策定支援、各種経営管理ツールの作成支援、グループ共通の内部統制標準 Minimum Control Requirements の導入・運用支援、など 3. コーポレートガバナンス支援 取締役会の実効性評価支援、ガバナンス体制および会社法内部統制システムの第三者評価支援、監査委員会の制度設計支援、三様監査の連携体制の制度設計支援、決裁権限規程の策定支援、など 4. 内部統制支援 US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、会社法に基づく内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援 5. 内部監査支援 内部監査戦略の策定支援、グローバル監査体制の構築支援、内部監査フレームワークの構築支援、内部監査メソドロジーの高度化支援、経営監査の導入支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など 6. 内部統制・内部監査DX支援 プロセスマイニング、テキストマイニング、CAATなどのデータアナリティクス、RPA、OCRによる各種内部監査・内部統制手続の自動化、データアナリティクスと自動化技術を組み合わせた継続的モニタリングの導入・運用支援、など ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・公認会計士(準会員も含む) ・USCPA ・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方 ・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査 ・内部統制の実務経験をお持ちの方 ・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方 - リスクマネジメント - 法務コンプライアンス - 子会社管理 - 経理 - データアナリティクス - IT 【言語】 ・日本語 ネイティブレベルまたはビジネスレベル以上 ・英語 ビジネスレベル以上(歓迎)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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法務(グループ会社へ出向 @神奈川)

非公開
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600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    【ミッション】 東芝および東芝グループ会社における法務業務全般 【具体的には】 ・契約 ・訴訟等事業サポート法務全般 ・取締役会・株主総会対応 ・社内制度の構築・展開 等 【募集背景】 東芝は創業以来140年以上もの長きに亘り、一貫して独自の技術開発を行い、その技術力で社会を、日本を、そして世界を豊かにしてきた企業です。 2018年には、新たな事業計画「NEXTプラン」を発表し、「基礎収益力の強化」、「成長分野への集中投資」を戦略の柱として掲げ、世界有数の「CPSテクノロジー企業*」を目指し、変革の真っただ中にあります。 (*CPS(サイバー・フィジカル・システム):実世界(フィジカル)にあるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術を用いて分析、活用した知識や情報をフィジカル側へフィードバックすることで付加価値を創造する仕組み) 内部監査体制についても、2020年の株主総会において投資家からも3ラインディフェンスの強化が求められる中、今後一定規模の人員増を検討しており、意欲ある人材を募集します。 【働き方】 ■残業時間:20h程度 ■在宅勤務:可(積極推進中) ■フレックス:可 【やりがい】 ・社内の各部門及び連結グループ会社(約350社)に対する内部監査を実施しており、対象地域は国内のみならず海外を含みますので、グローバルな監査業務に携わることができます。 ・社外取締役で構成される監査委員会の直轄組織として、経営業務執行部門から独立した立場で、会社全体を俯瞰しながら内部監査業務に携わることができます。 ・当社がCPSテクノロジー企業への変革を目指して日々の事業活動を進めている中、構成される様々な事業について、監査業務を通じて触れることができるとともに、内部監査業務自体のデジタルトランスフォーメーション(DX)にも昨年より取り組んでおり、参画、経験することができます。 【補足】 ・中核人材としてこれからの内部監査部を担い、最先端の内部監査システムを構築する気概のある方を求めています。 ・現在、監査の資格を持っていない場合でも、公認内部監査人(CIA)の他、監査資格取得にチャレンジする意欲があれば、取得支援制度の利用も可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※業界不問※ ■企業法務のご経験 ■英語力:ビジネス 【歓迎要件】 ■企業法務のご経験(5年以上) ■製造業ご出身の方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【管理職】モノづくり部門への業務監査

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パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
810万円~1400万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    <担当業務> ・製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。 <採用目的・背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、 社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 (1) 内部監査・調査方針及び計画策定 (2) 個別監査に係る監査計画及び実行 (3) 内部監査結果報告取りまとめ (4) 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー (5) 製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・監査経験:3~5年 (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方 (製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ・大手製造メーカー就業経験 【歓迎要件】 ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、品質管理・監査業務の経験がある方

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    株式会社パソナ

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内部監査業務【岡山市】

株式会社中国銀行
中国銀行は地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、役職員一同、日々の業務に取組んでいます。中途入社の方も活躍中です。Uターン歓迎。新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の…
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    岡山県

  • 仕事内容

    ■テーマ監査(バーゼル規制、J-SOXを含む) ■組織内監査(営業店、本部、海外拠点) ■マクロアプローチ、リスクアセスメント、監査企画・計画策定 【ミッション】 ■内部監査の遂行を通して、内部監査手法の高度化、効率化、人材育成 ■フォワードルッキングな視点によるマイクロアプローチ、リスクアセスメントの実践(テーマ監査の選定と決定) ■監査の実効性向上と、経営に資する監査の実践 【専門職採用】 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認会計士 等 【歓迎要件】 ・各種リスク管理業務 ・コンプライアンス・法務業務 ・コンサルティング業務

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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内部監査

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
650万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 当社グループ(連結子会社含む)に対する内部監査の実施と報告及び改善状況の確認を対応いただきます。 【具体的には】 ・会計プロセスに関する監査 ・業務執行における法令順守に関する監査 ・内部統制の整備・運用状況に関する監査 ・業務プロセスにおける統制手段及び統制活動の妥当性に関する監査 【募集背景】 東芝は創業以来140年以上もの長きに亘り、一貫して独自の技術開発を行い、その技術力で社会を、日本を、そして世界を豊かにしてきた企業です。 2018年には、新たな事業計画「NEXTプラン」を発表し、「基礎収益力の強化」、「成長分野への集中投資」を戦略の柱として掲げ、世界有数の「CPSテクノロジー企業*」を目指し、変革の真っただ中にあります。 (*CPS(サイバー・フィジカル・システム):実世界(フィジカル)にあるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術を用いて分析、活用した知識や情報をフィジカル側へフィードバックすることで付加価値を創造する仕組み) 内部監査体制についても、2020年の株主総会において投資家からも3ラインディフェンスの強化が求められる中、今後一定規模の人員増を検討しており、意欲ある人材を募集します。 【働き方】 ■残業時間:20h程度 ■在宅勤務:可(積極推進中) ■フレックス:可 【やりがい】 ・社内の各部門及び連結グループ会社(約350社)に対する内部監査を実施しており、対象地域は国内のみならず海外を含みますので、グローバルな監査業務に携わることができます。 ・社外取締役で構成される監査委員会の直轄組織として、経営業務執行部門から独立した立場で、会社全体を俯瞰しながら内部監査業務に携わることができます。 ・当社がCPSテクノロジー企業への変革を目指して日々の事業活動を進めている中、構成される様々な事業について、監査業務を通じて触れることができるとともに、内部監査業務自体のデジタルトランスフォーメーション(DX)にも昨年より取り組んでおり、参画、経験することができます。 【補足】 ・中核人材としてこれからの内部監査部を担い、最先端の内部監査システムを構築する気概のある方を求めています。 ・現在、監査の資格を持っていない場合でも、公認内部監査人(CIA)の他、監査資格取得にチャレンジする意欲があれば、取得支援制度の利用も可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験(3年以上) ・経理部門(会計事務所含む)での財務会計業務 ・監査の実務経験(監査法人含む) ※業界不問、システム監査/会計監査/業務監査:不問 【歓迎要件】 ■製造業ご出身の方 ■公認会計士資格 ■公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)資格 ■英語力:ビジネス(目安:TOEIC800点)

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    株式会社パソナ

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グローバル・システム監査 (メガバンク・監査部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・当該銀行及び銀行グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人   との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※銀行グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、当該監査に従事する場合あり ※2週間程度の海外出張監査(年1~3回)あり

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上)) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格

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    エージェント・パートナーズ株式会社

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IT監査

非公開
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600万円~1300万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(業務監査)全般をお任せいたします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかに該当する方 ・監査法人/金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ・IT企業(ベンダー側含)の金融系の開発マネージャーやPM経験があり、監査に興味のある方 [歓迎要件] ※資格は入社後の取得で問題ございません。 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点程度) をお持ちの方 ・技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。

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【管理職】品質監査

三菱自動車工業株式会社
【プライム上場、大手自動車メーカー・グローバル事業展開も積極的】■電気自動車『i-MiEV(アイミーブ)』で、世界初の電気自動車の量産化実現! ■電動化技術分野でリーディングカンパニー! ■電気…
850万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    <担当業務> ・製品品質関連業務(開発・生産・品質部門等の業務)の内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ・年度監査計画立案の業務を担う。 <採用目的・募集背景> 品質監査体制の強化及び、経験に根差した深い専門性があり当社の監査業務を担って頂く方を募集致します。 <部署の役割:業務監査部> 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、 社内及び国内外子会社を対象とした下記事項の内、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを担当致します。 (1) 内部監査・調査方針及び計画策定 (2) 個別監査に係る監査計画及び実行 (3) 内部監査結果報告取りまとめ (4) 個別監査に係る改善策の提案及びフォロー (5) 製品品質関連業務及び会議のオフサイトモニタリング ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・監査経験:3~5年 (監査リーダー的な役割を経験している方。役職としての管理職というよりは、監査業務面で管理職対応が可能な方。) ・機械系、電気・電子系、化学系の技術職の業務経験がある方 (製品開発・設計、生産技術、品質保証・品質管理など) ・大手製造メーカー就業経験 ・TOEIC700点 【歓迎要件】 ・監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有) ・製造業の品質管理業務(品質保証部門の品質監理部、製作所の品質管理部のようなイメージ)など、品質管理・監査業務の経験がある方

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内部監査【東京/プライム市場】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~750万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集の背景】  当社はグローバルで事業を展開しており、変化の激しい事業環境においても、持続的に企業価値を向上させていく必要があります。事業経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法規の遵守等のために、コーポレートガバナンス推進室ではグローバルでの内部監査を実施しています。 内部監査のDX化等が進む中、新たな監査手法の確立等に向けた活動も行っており、内部監査のご経験があり、チャレンジ精神を持った人材を募集します。 【ご担当いただく業務】 当社の内部監査人として以下の業務をご担当いただきます。 ■国内事業部門、国内関係会社の内部監査の実施 ■海外関係会社の内部監査の実施 ■監査におけるデータ分析、予備調査等 ■決算書類の検証 等 将来的には監査リーダーを担っていただけるように経験を積んでいただきます。 【仕事の魅力】  内部監査において国内、海外の拠点を訪問する機会があり、各事業部門、国内・海外関係会社の課題の発見、解決に向けた提言を行う等、会社として非常に重要でやりがいのある仕事です。 また、個人に対し公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士、簿記検定、ビジネス法務検定等、内部監査に役立つ資格取得を部門としてサポートする環境があります。 【配属部署について】  コーポレートガバナンス推進室への配属となります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■内部監査の実務経験3年以上(事業会社・監査法人不問) ■リーダー経験(人事権のないプロジェクトリーダーでも可) ■PCの基本的な知識(ワード、エクセル、パワーポイントのスキル) 【歓迎要件】 ■公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ■経理部門での経験または日商簿記2級以上をお持ちの方

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    株式会社パソナ

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内部監査・内部統制【プライム上場】【京都】《入社実績多数》

株式会社SCREENホールディングス
ライフサイエンス分野や検査・計測装置等、世界No.1製品等の最先端要素技術を開発するプライム上場メーカーです!【おススメポイント】半導体製造装置、ディスプレー製造装置、産業用印刷機器、世界シ…
700万円~960万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    京都府

  • 仕事内容

    同社代表取締役直属の組織において、グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【具体的に】 ■内部監査 同社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、同社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、同社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 【ポジション】内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【募集背景】組織強化のための増員 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■上場会社での内部監査業務の経験(※監査法人での経験でも可) ■英語力(読み書きレベル/TOEIC600点目安) 【歓迎条件】 ■会計・経理・財務業務経験者、またはIT監査経験者 ■公認会計士/USCPA/CIA等の資格保持者 ■マネジメント経験のある方 ■中国語力 ■海外現地法人に出張して英語で内部監査や内部統制評価業務を遂行できる方

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    株式会社パソナ

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AML/CFTに関する監査企画・監査業務担当 (メガバンク・監査部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 【尚可】 金融機関勤務、海外勤務経験があれば尚可 <スキル・資格> 1.スキル ・CAMS[公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット  保有であれば尚可) ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実戦的な会話力があれば尚可)

  • 転職エージェント

    エージェント・パートナーズ株式会社

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【大正製薬キャリア採用】海外監査室長候補

非公開
600万円~800万円 / メンバー

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山本 英輔
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外グループ会社の内部統制監査業務(J-SOX含む)|・業務監査、リスクベース監査から経営監査の水準を目指し業務遂行戴きます。|・フランスやベトナム、他ASEAN地域の海外現地法人への出張もあります。

  • 応募資格

    【必須要件】|・事業会社で、海外グループ会社の監査業務経験(3年以上)|・財務経理の知見、又は実務経験を有すること| ・ビジネスレベルの英語力|【歓迎要件】|・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士の有資格者|・COSO-ERM(全社的リスクマネジメント)の習得者|・被監査先等、関係者と円滑なコミュニケーションが図れる方|・洞察力(リスクへの感応と事実確認)、コミュニケーション力(相手の立場に配慮した聞き取り調査)、提案力(解決策のドキュメント作成)をお持ちの方

  • 転職エージェント

    日総工産株式会社

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監査企画担当

モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供企業
800万円~1100万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ▼ミッション ・内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現 ・経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価 ・内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言 ▼具体的な業務内容 組織体に価値を付加することが確実となるように、監査企画業務を推進 ・リスクアセスメントの実施 ・年間監査計画の策定・見直し ・品質評価の実施による監査品質の向上 ・内部監査部門の規程等の整備 ・ナレッジ管理、研修支援 ・オフサイトモニタリング態勢の構築・運営 ・レポーティング ・その他内部監査実施態勢の整備・運営 ▼本ポジションの魅力 ・会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、ベンチャー企業の成長に貢献 ・モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大 ・新興ビジネスに適した内部監査態勢の構築 ・デジタル監査も含めた新たな監査手法等の導入・運営に企画段階から参画 ・管理部門でありながらスピードを優先した業務推進 ・ALL中途入社の多種多様な人材の中での化学反応

  • 応募資格

    以下のいずれかの経験・スキルを有する方 <経験> ・金融機関、事業会社での内部監査業務経験3年以上 ・監査法人やコンサルティングファームで監査経験3年以上 ・ビジネスレベルの英語力 <スキル・特性> ・IIA国際基準に適合してアシュアランス業務を実施する能力 ・業界全体の理解、業界特有のリスクに関する知識 ・リスク評価に関する知識と、リスク評価に基づき個々の監査業務を優先順位を付けしたリスクベースの内部監査計画を策定する能力 ・内部/外部の品質評価業務を計画・完了し、結果を報告する能力 ・内部監査の人員を管理し、内部監査業務を管理するための方針と手続を策定する能力 ・年間監査計画やリスクアセスメント結果、内部監査部門の業務の実施状況を経営陣に報告する能力 ・テクノロジーを活用し、分析を行うために必要な体制を整備する能力 <あると望ましい経験/スキル> ・内部監査部門での金融庁検査対応、内部監査の外部評価実施・対応の経験 ・3人以上の監査チームでの監査実施責任者の経験 ・CIA、CISA、CAMSなどの資格保有者、または取得を目指している方

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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内部監査・内部統制責任者

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    内部監査部門の責任者として、内部監査・内部統制に関する業務を推進いただきます。現在は社員1名が法務業務と兼務している状態であり、今後より健全な事業運営を行うために責任者として推進・改善を図っていただきます。 1.内部監査業務 ・内部監査チェックシート(ブラッシュアップ)に基づく各部門への実施 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・監査役会との連携 ・リスク管理委員会への出席と連携 2.内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・内部統制文書のブラッシュアップ(業務プロセス記述書&RCM) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT統制、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 3.内部統制の改善活動 ・ドキュメント化 ・プロセス改善 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・上場企業での内部監査業務、内部統制構築、J-SOX監査、IT監査のご経験 ・内部監査業務を自身でアップデートしながらブラッシュアップされてこられたご経験 【歓迎要件】 ・業務監査、J-SOX監査の文書化等、制度構築のご経験 ・公認内部監査人や公認会計士の資格を有する方 ・人材業界、IT/インターネット企業でのご就業経験

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    株式会社パソナ

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内部監査/技術監査チーム/アシスタントマネージャー

非公開
620万円~1040万円 / メンバー

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佐本 三由紀
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    職務内容 監査計画に基づくIT監査の成果物と期間についてディレクターの要望を理解し、協業する。 ビジネス部門への付加価値を高める内部監査を実施する。 独立した視点からリスクとコントロールについて客観的なレビュー結果を経営陣に伝える。 外部の専門機関と連携し、監査、業界規制、保険の実務の分野の発展について随時共有する。 ディレクターに監査の内容や結果について報告する。 監査 内部および外部のITリスクの継続的な評価を実施し、特定されたリスクをカバーする監査計画を作成、実行、監視し、監査リスクの方法論に沿って監査リソースを効果的かつ効率的に使用します。 部門のガイドライン、ビジネスに関する知識、および統制の理解を使用して包括的なIT監査を管理および実行し、経営者に統制環境の独立した評価を提供します。 統合監査の実施とシステムアプリケーション制御の評価において、ビジネス監査チームをサポートします。 確立されたポリシー、手順、法規制、および既存の規制要件に対するビジネスのコンプライアンスを確認および決定します。 内部監査プロセス、リスク、および管理活動を調整して、プロセス指向の思考とエンドツーエンドのビュー機能を通じてビジネス戦略をサポートします。 他の外部/内部部門と協力して、内部監査内でのデータ分析の使用を促進します。 監査結果と推奨事項が将来の運用環境に与える影響を分析および評価します。管理上の問題やリスクを解決するために、被監査者が提供する主要な行動計画の有効性を評価します。 簡潔で読みやすく、タイムリーな高品質のレポートを提供します。 リスク評価の実施、四半期計画活動の開発および実行を支援します。 必要に応じて経営委員会に出席し、参加し、関連情報をリスク評価プロセスにフィードバックします。 外部監査人とともにIT監査活動に貢献します。 チームまたは部門レベルのプロジェクトおよびイニシアチブを主導または参加して、目標と目標日が達成され、作業成果物が高品質であることを確認します。 チーム環境で目標を達成し、監査計画を実行します。チームの大切なメンバーと見なされます。複数の責任のバランスを取ります。 プロジェクト管理 プロジェクト管理方法論の理解とプロジェクト保証ゲートレビューの実行。 未解決の問題の追跡とフォローアップ。 関係管理 ITリスク、監査計画、および監査結果を監査管理者およびクライアントに伝達する際の主要な連絡先として機能します。 監査の期待を完全に理解するために、被監査者と積極的に関わり、管理します。 最終報告書の完成を容易にするために、すべての問題を被監査者と合意する。 被監査者との良好な関係を維持し、主要なビジネス上の連絡先との継続的な関係を維持します。 「信頼できるアドバイザー」です。 監督責任 監査計画の実施、キャリア開発ガイダンスに関する効果的なコーチングの提供、および業績管理プロセスへの積極的な関与に関する監督と従業員への指示を含む、人の管理。チームを指導し、後継者育成の一環として監査スタッフを育成します。

  • 応募資格

    経験・スキル・資格・学歴(必須) 大学(学士)卒以上(IT、ビジネス、経済学、財務、法務または会計学を専攻) 4~7年以上のIT監査経験 「一般に公正妥当と認められた会計原則」(US-GAAP, J-GAAP)、IIA基準、リスクおよびコントロール、監査のサンプリングやテスト手法、SOX(またはJ-SOX)要件、リスク管理、規制当局への報告についての理解 プログラム変更管理、ユーザアクセス管理、バックアップと復旧の管理、バッチジョブ管理、問題・インシデント管理に関するIT全般統制のプラットフォーム (アプリケーション、OS、DB) の理解 NISTサイバーセキュリティフレームワーク、データガバナンスモデル、データ分析等の業界標準についての理解 優れた分析および問題解決のスキル 文書および口頭による日本語と英語を用いた高いコミュニケーション能力 経験・スキル・資格・学歴(なお可) ビッグ4での経験あるいは金融業界の内部監査の経験 CISSP、CISA、CISM、またはISO27001リードオーディター等の資格 Excel・ACL・Tableau・Power BIなどのデータ分析ツールや技法についての中級程度の知識 語学力:要

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    マンパワーグループ株式会社

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業務監査【担当部長/マネージャー】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
850万円~1400万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査の監査リーダーとして個別監査を主導し、監査先とのコミュニケーション、監査チームの取りまとめ、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ・等の業務を担う。 ■年度監査計画立案の業務を担う。 【配属部署】社長ー監査本部ー業務監査部 ・部門ミッション: 1.内部監査・内部統制活動を通じて、MMCグループの組織運営に関し価値を付加し、また改善を目指す。 2.信頼される企業として誠実に活動する。 3.内部監査業務のレベルアップを図り、第3ディフェンスラインとしての機能を充実させる。 ・部署の役割:業務監査部 社長直属で内部監査を担当する監査本部に属し、製品品質監査以外の内部監査全般を担当する部署 ※製品品質監査は岡崎製作所の部門が担当 1.社内及び国内外子会社を対象とする、製品品質関連業務の遂行状況に係るものを除く下記事項 ・内部監査・調査方針及び計画策定 ・個別監査に係る監査計画及び実行 ・内部監査結果報告取りまとめ ・個別監査に係る改善策の提案及びフォロー ・オフサイトモニタリング 2.財務報告に係る業務プロセス統制の評価、及び財務報告に係る全社統制の評価 【やりがい/成長できる点】 ・監査業務を通じて、社内及び関連会社の国内外に及ぶ幅広い業務に触れることができ、また、持続的な企業成長に貢献することができる点 ・当社は監査業務の高度化途上であり、高度化を主導することは監査業務経験者にとっても経験の幅を広げることが出来る点。 【風土】ベテラン中心で、比較的落ち着いて業務に取り組める職場環境 【キャリアパスのイメージ】 監査本部内で、中核的人財として部長、本部長など本部内昇進も視野に入る。短期間(2-3年)での他部署への転身は考えにくいが、一定期間経過後、社内コーポレート部門等との人事交流は想定しうる。 ※出張 有 :国内・海外 (新型コロナウィルスの影響による)        コロナ後であれば、年1回程度の海外子会社監査出張の計画有り ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・自動車業界(部品メーカー含む)における監査経験 ・監査法人におけるご経験 ■英語力:ビジネス(TOEIC:700相当) 【歓迎要件】 ■監査リーダー的な役割を経験している方 ⇒役職としての管理職というより、監査業務面で管理職対応が可能な方が理想です。 ■監査知見:内部監査資格(公認内部監査人(CIA)または内部監査士(QIA)資格保有)

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    株式会社パソナ

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内部監査【国内外のグループ会社を含め横串支援】

GMOインターネットグループ株式会社
◎GMOインターネットグループを支える内部監査をお任せします◎事業拡大につき積極採用中◎多角的な事業展開/全商材内製化!企画~開発・サポートまで一気通貫でお客様支援★充実した福利厚生(社食・マッ…
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    インターネット関連事業のみならず暗号資産事業など幅広く展開する当社のグループ金融事業連携・グループ内部監査室において、国内外グループ会社の幅広い領域の監査に従事し、ご活躍いただきます。 【職務内容】 ■内部監査:業務監査、内部統制監査(J-SOX)、個人情報保護監査等 ■その他グループ全体のリスクマネジメント業務等 【募集背景】 グループ全体として事業拡大をしており、日々新しいビジネスが生まれております。それに伴い、人員増強をすべく、今回の募集に至っております。 【やりがい】 ■様々な業務に関われるチャンスが豊富! 通常のインターネット関連事業のみならず、暗号資産関連事業等、最新のビジネスに触れる機会が多くあります。国内グループ会社だけではなく、海外グループ会社の監査業務も担当頂き、グローバルな監査業務をご経験頂けます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■公認会計士資格取得者 ■USCPAの資格取得者 【歓迎要件】 ■内部統制監査業務経験 【組織構成】 グループリスク管理本部(総勢4名) 室長:シマバラ様 ┗グループ内部監査室:担当1名 ┗金融事業連携室 :担当1名 ※上記担当他秘書1名、出向中の兼任者1名

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監査チーム 内部監査業務《管理職候補》

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700万円~1000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■内部監査チーム管理職・管理職候補として業務をご担当いただきます。 【内部監査チームの機能】 監査をして被監査部門に指摘するというイメージではなく、会社をを良くするにはどうしたら良いかということを部門と方向性を合わせながら、伴走して課題を考えるイメージの機能を担っています。 【職務内容】 ・本社監査 (本社各部門に対し内部統制の整備・運用状況を評価し経営にレポートする) ・監査企画(監査組織運営のための監査企画業務のサポート) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人における決算・内部統制監査業務 ・生命保険会社における監査業務のご経験をお持ちの方 もしくは数理業務経験者で内部監査に興味をお持ちの方 ・金融機関(生保・損保・銀行等)でIT部門の経験をお持ちで 監査業務にご経験のある方 【歓迎要件】 ■英語力 Writing中級程度 ■J-CPA、US-CPA、CIA、 アクチュアリー(正、準)資格保有者 【残業】約30時間程度/月

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業務監査担当〔マネージャー及びマネージャー候補採用〕

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600万円~1300万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    2019年4月に金融持株会社として設立した当社で、グループ全体の内部監査業務にマネージャー/マネージャー候補として携わっていただきます。 【具体的な業務内容】 ・auFHの内部管理態勢(リスク・コンプライアンスなど)の業務監査 ・定期的なグループ会社に対する業務監査 ・グループ各社の内部監査の有効性検証と必要に応じた支援 ※将来的にグループ会社への出向もありえます 〔募集背景:金融系監査の専門性を有した内部監査人の確保〕 特に銀行法や保険業法、資金決済法、貸金業法等に精通している人材を確保し、 グループ全体のリスク・コンプライアンス管理態勢の検証を進めていきます。 特に以下事項については力を入れる予定です。 ・AML/CFT管理態勢 ・与信管理・リスクアセット管理態勢 ・オペレーショナルリスク管理態勢 〔組織構成〕 内部監査担当:現在3名体制 ※業界を横断し、ご経験に応じて様々な領域の業務監査をお任せします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界又は金融業界向けの業務監査のご経験 ■内部監査や内部統制に関連する有資格者 ※CIA、AML関連資格など

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【北九州市】内部監査 ※プライム市場

株式会社三井ハイテック
《プライム市場上場》 世界有数の超精密加工技術を持つ、連結売上1394億円の世界有数の大手精密部品メーカーです。【おすすめポイント】 ◆腰を据えて働ける(平均勤続年数 16.9年/残業少なめ…
520万円~730万円 / メンバー

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  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。 内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当して頂きます。 <具体的には> ■J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ■リスクベースに基づく業務監査 ■適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。 <配属先情報> 内部監査部 内部監査グループ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ■J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ■PCスキル(中級以上) 【歓迎要件】 ▼語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ▼公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格 ▼経理経験のある方

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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海外内部監査(メンバー~リーダー)【東京】

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500万円~900万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社内部監査として下記業務をお任せします。 【担当業務内容】 ■海外拠点(英語を使用)の内部監査(時により国内拠点の監査も担当あり):60% ■J-SOX評価の実施(日本語、英語を使用):30% ■内部監査室内の他チームと合同で、監査関連データ、資料の収集および分析(主にコンピュータ解析を使用したデータ分析)を実施:10% 【仕事のやりがい】 ■「経営に資する監査」を常に意識し、アイデアと創造性によって、グループ全体の事業活動に貢献する改善提言を行うことで、「無味乾燥な内部監査」とは真逆の「クリエイテイブで経営に役立つ監査」により、取締役、役員陣からも評価されている。 ■一方で、グループ全体として”改善すべき領域”も多く、自身の力で会社を成長させていく楽しみもある。 ■経営トップを意識した高い目線で監査することで、「経営者の擬似体験」ができ、経営者の視点から 「将来の自分をどう最適化するか?」も考えられる。 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの有資格者や勉強中のメンバーもおり、体系的に専門知識を深めていくことができる。 【3~5年後の想定されるキャリアパス】 ■内部監査部門でリーダ、ディレクター(将来はGM)を狙う。 ■自分のバックグラウンドや得意分野に、内部監査で得た”経営者視点”を加えて付加価値を増大させ、監査と異なる部門での活躍。例えば国内、海外子会社も含めた管理部門など。(但し社内の手上げ制度などの利用となる為、それを目指す場合は、”自分を買ってもらえる武器”を日頃から磨くことが必須) 【出社頻度】週1日程度 ※リモート勤務OK ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■英語を使用したビジネス経験が2年以上、もしくは実務でやっていける素養をお持ちである事 ※下記いずれかのご経験 ■経理、法務、人事等管理部門での実務経験5年以上 ■商品開発、事業開発、調達、購買等の実務経験5年以上 ■内部監査又はJSOX評価業務の実務経験3年以上

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    株式会社パソナ

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富士通海外グループ会社に関する内部統制と内部監査の推進

富士通株式会社
○●○イノベーションによって社会に変革をもたらし、世界をより持続可能にしていく○●○               ★Work Life Shift推進のため、リモートワーク…
700万円~1030万円 / メンバー

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  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■全世界(オセアニア・アジア・ヨーロッパ・アメリカ)の富士通グループ会社の内部監査と内部統制活動を、本社として統括します。 【内部監査】 現地監査部門による海外グループ会社への監査計画立案・実行・報告を統括し、富士通グループでの一貫した監査を実現していきます。また案件に応じて同室が海外子会社への監査を直接実行し、合法性・合理性の観点から評価を行います。 【内部統制】 同社が連結子会社も含めてJ-SOX(金融商品取引法で規定する内部統制報告制度。日本版SOX法)に準拠するため、海外グループ会社の「財務報告の信頼性に関する内部統制の有効性評価」を統括し、さらに活動を通して経営品質の向上を図ります。 【魅力・やりがい】 ・グローバルで124,000人の従業員を有する富士通グループを横断的に見ることで、広い視野・高い視点が養われます。 ・海外幹部との協議などを通して、当社のダイナミックな動きを理解できると共に、責任感とやりがいを感じることができます。 ・同室にはSE・国内外営業・品質保証・事業管理・ITなど様々な経歴を持つ人がいます。多様なキャリアがを活かせる職場です。 ・室内教育カリキュラム、社外必修研修(日本内部監査協会他)により、内部統制・内部監査の基礎を体系的に学ぶことができます。国際資格である公認内部監査人(CIA)等の取得を強く推奨しています(支援制度あり)。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■日常会話レベルの英語力 ■国内外を問わず、営業・SE・事業管理などいずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制または内部監査のご経験 ■異文化コミュニケーションの経験 【歓迎要件】 ▼海外関連の業務経験(営業管理・事業管理・経理財務および現地駐在など) ▼内部統制及び内部監査についての知識・経験

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内部監査業務

株式会社百十四銀行【香川県の大手地方銀行】
600万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    当行本部の監査部において、銀行内の監査業務全般を担当いただきます。 <具体的には> ・内部監査計画の企画~運用 ・銀行営業店の業務監査 ・金融システム監査 など

  • 応募資格

    ・金融機関での監査業務経験もしくはリスク管理業務経験をお持ちの方 ・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、金融内部監査士等の監査専門資格をお持ちの方 ※Uターン歓迎

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    株式会社DSBソーシング

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監査スタッフ(本社業務監査担当)【年収600~750万円】

外資系生命保険会社
金融機関における本社管理部門での業務経験のある方を求めています
600万円~750万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆年度監査計画に基づく本社部門の業務監査の遂行 ◆リスク管理領域のモニタリング手法や監査手法の企画・策定および見直し ◆リスクアセスメントの精緻化、監査機能の高度化に関する企画・立案 ◆監査態勢の高度化に向けた提言およびその提言を実務として具現化

  • 応募資格

    【必須要件】 ◆大学卒業以上 ◆最適年齢:28~35歳以下 ◆金融機関における本社管理部門での業務経験5年以上 ◆配下メンバーの指導育成、プロジェクト等のリーダーに相当する経験 ◆業務監査への興味と新しいことへのチャレンジ精神 ◆コミュニケーションスキル 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・CIA、CISA等監査資格 ・生命保険会社もしくは監査法人での業務監査経験 ・英語力(ビジネス会話レベル)

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    株式会社保険キャリア

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【神奈川/座間】内部監査<会計監査>◇車載バッテリーメーカー

株式会社エンビジョンAESCジャパン
〇日産自動車『LEAF』のリチウムイオンバッテリーを軸に、国内外の自動車メーカーと取引増!EV市場は急成長産業!〇米フォーチュン誌「世界を変える企業(Change the World)202…
500万円~950万円 / メンバー

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  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■業務内容:現在新工場立ち上げ含めビジネスが拡大しており、それに伴い組織体制の強化を図っており、強固なコーポレートガバナンス体制の構築は重要なミッションとなっております。そのミッションの中心となるAESCジャパンの内部監査ポジションを募集いたします。具体的には下記業務となります。 <具体的業務詳細> ・財務諸表の適正性の評価 ・決算、販売、固定資産、棚卸資産、調達、財務などの会計処理の基本となる業務の管理体制の整備運用状況の評価 ・社内の内部統制システムの確認と評価 ・年間の内部監査プランに従って、監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・特定の監査問題をフォローアップ対応 ・グローバルのコンプライアンスリスクを見極め、会社の企業コンプライアンスプログラムを管理し、会社の問題を報告 ・コンプライアンスに関する案件について、独自に調査、指摘 また、当社は事業拡大期であるため、上位職ポストが拡大する可能性も高く、今後採用となる方々には、是非活躍していただいて、ご自身のキャリアアップを目指していただきたいと考えています。 <魅力ポイント> 〇成長性:エンビジョングループでは、グローバルに開発生産拠点を持ち、2020年の車載電池(出荷容量ベース)で世界シェア7位を誇ります。その中で、新たに500億円を投資し、国内(茨城)にEV用バッテリー工場を建設、また、国内外問わず新たな取引先の自動車メーカーの取引拡大や新しい仕組みの構築など、チャレンジしがいのある、今最も勢いのあるバッテリーメーカーです。 〇技術力:当社は、日産自動車・NECの合弁会社としてスタートし、双方の技術力を引き継いでいるため、自動車メーカーのDNAに根差した高い製品品質には強みがあります。現状、バッテリーの重大不具合・事故は0件と、バッテリー業界で唯一の優位性を誇ります。 〇幅広い裁量:各個人のキャリアを重んじています。その一環として「ローテーション」制度は、特に力を入れているところになります。どうしても縦割りの業務になりがちなエンジニア業務ですが、幅広い業務経験やスキルを身に着けることができるのが魅力です。 〇ワークライフバランス:完全週休二日制(年休121日)で、GW(9日間)、夏期休暇(9日間)、年末年始(9日間)に加えて「Happy Life休暇制度」を導入し、全社員が年1回好きなタイミングで5日間連続で休暇取得制度があります。その他「ファミリー ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社もしくは監査法人にて会計監査の経験(3年以上) ■ビジネスレベルの英語力 ※英語でのディスカッション・交渉ができるレベルを想定しています。 【歓迎要件】 ▼製造業における特定分野についての法務知識・業務経験 ▼公認内部監査人(CIA)もしくは公認会計士 (CPA)資格保有

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【香川県高松市】行内監査業務/香川県の12市町指定期間銀行

株式会社百十四銀行
香川県のリーディングバンク。地域社会の発展に向けて地域創生部を新設するなど、金融の枠を越えた新たな価値を共創しています。福利厚生面、待遇面、各種制度が充実しており、プライベートとのバランスの取れ…
600万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    香川県

  • 仕事内容

    行内監査部において、銀行内の監査業務全般を担当いただきます。 ・本部監査計画の企画~運用 ・銀行営業店の業務監査 ・金融システム監査 ・関連会社監査 ・計量モデル監査 ・システム監査     など 当行の基盤強化と成長に欠かせない業務をお任せ致します。 アドバイスといった予防並びに改善の為の行動も期待致します。 ★香川県で働きたい方、Uターン者歓迎!! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・銀行、証券会社、生命保険会社等の金融機関で内部監査業務の実務経験をお持ちの方 ・金融機関での監査業務経験もしくはリスク管理業務経験をお持ちの方 ・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、金融内部監査士等の監査専門資格をお持ちの方 ※これまでのご経験を活かしていただき、百十四銀行の健全な成長と公平な取引に貢献いただける方を求めています。 ※ご経験の監査領域に応じ、関連子会社での担当もご相談可能です。

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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法務(東京本社)

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600万円~800万円 / メンバー

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    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 東芝および東芝グループ会社における法務業務全般 【具体的には】 ・契約 ・訴訟等事業サポート法務全般 ・取締役会・株主総会対応 ・社内制度の構築・展開 等 【募集背景】 東芝は創業以来140年以上もの長きに亘り、一貫して独自の技術開発を行い、その技術力で社会を、日本を、そして世界を豊かにしてきた企業です。 2018年には、新たな事業計画「NEXTプラン」を発表し、「基礎収益力の強化」、「成長分野への集中投資」を戦略の柱として掲げ、世界有数の「CPSテクノロジー企業*」を目指し、変革の真っただ中にあります。 (*CPS(サイバー・フィジカル・システム):実世界(フィジカル)にあるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術を用いて分析、活用した知識や情報をフィジカル側へフィードバックすることで付加価値を創造する仕組み) 内部監査体制についても、2020年の株主総会において投資家からも3ラインディフェンスの強化が求められる中、今後一定規模の人員増を検討しており、意欲ある人材を募集します。 【働き方】 ■残業時間:20h程度 ■在宅勤務:可(積極推進中) ■フレックス:可 【やりがい】 ・社内の各部門及び連結グループ会社(約350社)に対する内部監査を実施しており、対象地域は国内のみならず海外を含みますので、グローバルな監査業務に携わることができます。 ・社外取締役で構成される監査委員会の直轄組織として、経営業務執行部門から独立した立場で、会社全体を俯瞰しながら内部監査業務に携わることができます。 ・当社がCPSテクノロジー企業への変革を目指して日々の事業活動を進めている中、構成される様々な事業について、監査業務を通じて触れることができるとともに、内部監査業務自体のデジタルトランスフォーメーション(DX)にも昨年より取り組んでおり、参画、経験することができます。 【補足】 ・中核人材としてこれからの内部監査部を担い、最先端の内部監査システムを構築する気概のある方を求めています。 ・現在、監査の資格を持っていない場合でも、公認内部監査人(CIA)の他、監査資格取得にチャレンジする意欲があれば、取得支援制度の利用も可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※業界不問※ ■企業法務のご経験 ■英語力:ビジネス 【歓迎要件】 ■企業法務のご経験(5年以上) ■製造業ご出身の方

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(M以上)サイバーセキュリティコンサルタント

PwCコンサルティング合同会社
3,000人以上のプロフェッショナルを有する世界最大級のセキュリティプロバイダー。世界157カ国のPwCグローバルネットワークを最大限に活用し、サイバーセキュリティに関する日本企業への示唆や提言…
1000万円~2500万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※マネージャー、シニアマネージャー、ディレクターでの採用です 官公庁、金融、製造、情報通信、エネルギー、交通機関、インターネットビジネスなどの幅広い業界のクライアントに対して、サイバーセキュリティ戦略立案から、システム改修を伴うITセキュリティの強化、またインシデントレスポンスの支援等のプロフェッショナルサービスを提供する業務です。 ・ITセキュリティ戦略策定(セキュリティアセスメント・ロードマッピング)  - クライアントのセキュリティに関する現状把握(アセスメント)を行い、課題を抽出する。  - クライアントのビジネスや既存のIT環境等を加味し、実行する対策の計画(ロードマップ)を作成する。 ・セキュリティアーキテクチャ策定  - アセスメント結果やロードマップの内容等を加味し、セキュリティソリューションや対策が実装された後の全体像(青写真)を描く。  - セキュリティアーキテクチャの実現に向けて、ソリューションの導入支援を行う。 ・セキュリティガバナンス強化l ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■マネジメント経験 ■SIerでネットワーク設計以上の経験 ■コンサルティングファームでの実務経験 ■SIer/ハードウェアベンダー/ソフトウェアベンダー/ネットワーク事業者等でのSE、プリセールス等の実務経験 ■セキュリティベンダー出身 【歓迎要件】 ■セキュリティエンジニア経験 ■英語力(TOEIC800点以上) ■CISSP、CISMなど情報セキュリティ関連資格 ■CIA、CISAなど監査関連資格 ■提案・営業経験

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内部監査★未経験可/内部監査のスペシャリスト目指せます

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680万円~760万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集背景】 既存メンバーの定年退職に伴う欠員補充 【組織構成】 内部監査部(内訳:50代4名、60代1名) 【期待する役割】 内部監査部の組織構成からも、次世代を担える方の応募をお待ちしております。 【職務内容】 内部監査部における以下業務 ■内部監査業務(チェックリスト整備・事前整備・往査・報告書作成) ■J-Sox対応内部統制・有効性評価 【魅力】 ★基本的には、内部監査の経験を深めたい方に対して、監査のスペシャリストが目指せる環境です。 ★住友商事・三井物産・丸紅のバックボーンを持つ建材総合商社としての多様な事業を展開しております。 ★平均残業時間は15~20時間程度と、落ち着いた環境で就業可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■管理部門(監査・経理・人事・総務・法務等)の経験 ★監査未経験の方のご応募もお待ちしております。 【歓迎要件】 ▼管理職の経験 ▼内部統制の知見(CIA(公認内部監査人)等・CPA等の監査関連資格) ▼貿易実務の知見 【求める人物像】 ・他者をリスペクトしたコミュニケーションが取れる方

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内部監査担当

株式会社INPEX
★石油・天然ガス埋蔵量・生産量規模において国内企業1位を誇るエネルギー開発企業★日本への安定したエネルギー供給を理念に掲げ、世界20数カ国で大規模プロジェクトを展開するグローバル企業です★平均年…
580万円~1150万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【応募者へのメッセージ】 2050年ネットゼロカーボン社会の実現へ向けて、日本のエネルギーを支えてきた中核企業であるINPEXは現在大きな転換点を迎えています。 2021年4月に社名を変更し、新たなスタートを切ったINPEXは、内部監査を通じて企業価値の向上に貢献してもらえる人財を広く募集します。内部監査の実務と知識に精通して、チームとして仕事を行うことができる方を求めます。 【部署紹介】 監査ユニットには現在11名が在籍し、INPEXグループの国内及び海外の業務全般を対象に内部監査を実施しています。 法令と社内規程類の遵守状況を確認するだけにとどまらず、会社の組織と業務を俯瞰して、経営に役立つ提言を行うことが期待されます。 【部門の今後の方向性と中途採用募集の背景】 毎日のように報道される企業の不祥事、コロナ禍がもたらす事業環境の変化などによって、企業に求められる内部統制は益々レベルアップしており、内部監査の重要性は高まっています。そして、2021年改定の東京証券取引所 コーポレートガバナンスコードは内部監査部門の重要性を強く打ち出しています。INPEXにおいても内部監査部門である監査ユニットの実力の維持と向上は急務になっており、内部監査に精通した即戦力となる人材を募集します。 【職務内容】 - 内部監査の実施 - 内部監査報告書の作成 - 内部監査の結果指摘した改善指示事項の是正のモニタリングと助言 - 内部監査計画の立案 - 内部統制及びリスクマネジメントに係る社内啓発活動(社内報記事作成、セミナー開催等)の企画・実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社における内部監査業務の経験(3年以上) ■海外で英語を使った内部監査業務の経験(出張、駐在を問わず) ■財務、経理、情報システム(IT)の基礎的な知識 【歓迎要件】 ■システム監査、情報セキュリティ監査の実施 ■全社的リスクマネジメント(Enterprise Risk Management)に関わる業務 ■石油鉱業/再生可能エネルギー分野における業務経験(職種を問わない) ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、簿記2級以上、公認会計士(CPA)等

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内部監査(部長候補)【東証プライム/経営に近いポジション】

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700万円~1200万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【期待する役割】 グローバルな監査戦略立案/監査面でのコーポレートガバナンス強化 /部下や後輩のマネージメント、人材育成・強化をお任せ致します。 【職務内容】 ・国内外グループ全体の監査体制の構築・統括 ・監査部の方針と手続の策定 ・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施 ・期待に応える監査の実現(監査の信頼性の確保、保証(アシュアランス)から助言(コンサルティング)活動へ) ・JSOX評価業務対応 ・取締役会、監査等委員会室、監査法人との連携 ・監査部の資源(人材、予算、監査技術など)のマネジメント 【監査部のミッション】 ・第3ラインとして、合理的な保証とコンサルティングの提供 ・第1ライン、第2ラインの主要プロセスに関する合理的な保証(アシュアランス)を提供 ・全社的リスク管理や内部統制に関するコンサルティング機能を提供 【業務の面白み・魅力】 ◆当社はコーポレートガバナンスの強化を進めており、その重要な一翼を担う部署として、経営層からの期待も大きいところに、面白みを感じていただければと考えています。 ◆当社は、2019年度の急激な業績悪化を受けて、2021年度は再生フェーズと位置づけ、聖域なき集中と選択およびコーポレートガバナンスの強化を推進してきました。そして、2022年度は、再生フェーズから成長フェーズに舵を切る重要な年です。成長フェーズを推進するという全社タスクの重要な一翼を担う監査部の実務、マネージメントを、ぜひ担っていただきたいと考えています。 【募集背景】増員 また、現在、コーポレートガバナンス強化として、GRC (Governance, Risk management, Compliance)、内部統制、監査の強化を進めており、これらのプロジェクトを強力に推し進めるための人財募集。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■企業での監査の実務経験(10年以上) ■組織マネジメントのご経験 ■英語力(目安としてTOEIC800点) 【歓迎要件】 ▼日系製造業での経験 ▼ビジネスレベルの英語力 ▼CIA(公認内部監査人)の資格 【キャリアパスイメージ】 監査部員(主席部員)として実務を担っていただき、将来的には監査部長候補予定です。

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経営・業務監査

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社
◆各領域の専門知見を有するプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供◆会社として積極的なテレワーク活用等、柔軟な働き方に取り組んでいます。
700万円~1100万円 / メンバー

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  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【担当業務と役割】 ■当社グループ会社に対する経営・業務監査の実施です。 ・対象の被監査事業場は、国内・海外の製造事業場、販売事業場等です。 ・監査は出張による現地監査、あるいはリモート監査です。 (役割)  1.被監査事業場の自主責任経営を重んじながら、経営合理化、経営効率増進に貢献する指摘・提案。 2.業務プロセスの確認を通じた、内部牽制上のリスクの指摘・改善提案 【具体的な仕事内容】 ・J-SOXのような準拠性監査に止まらず、意思決定プロセスおよび業務プロセスと財務数値結果を結びつけた監査の実施。 ・被監査事業場から提出される、当部独自の事前資料をもとにした事前課題抽出。 ・当部監査マニュアル、基準書に従った網羅的な事実確認(ヒヤリング、現場・現物、データ)に基づく課題の指摘、原因の深掘り、改善提案 ・監査調書と一体となった監査報告書の作成および被監査事業場への報告・確認 ・TOP報告用総括資料の作成 【この仕事を通じて得られること】 ■当社グループの業態は多種多様で、又、グローバルに展開しています。それらに触れることいで、ビジネスの視野・識見の拡大に繋がります。 ■当社監査部は、国内外のグループ会社で経理責任者を務めた人材を揃え、財務数値をベースにした経営・業務監査のノウハウを学べます。 【部署の雰囲気/働き方】 ・監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ・生抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ・監査で出張する場合を除き、通常勤務時はテレワークで業務を進めて必要に応じて出勤するというスタイルで問題ありません。 【勤務形態】 監査出張時以外は、リモートワーク可・出社頻度週1回程度 ほぼ毎月監査があります。監査出張する場合は、期間は2週間程度。国内、海外とも同様。 (基本の月間業務サイクルは、1週目:監査事前資料読み込み、2週目~3週目:現地監査、被監査事業場への報告、4週目:TOP報告用まとめ資料作成。) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■メーカーの経理の実務経験者 (決算のまとめだけではなく、製造や販売の現場でのオペレーションに直接関わる経理実務経験) ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎要件】 ■公認内部監査人、公認不正検査士、公認会計士またはUSCPAの資格

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    株式会社パソナ

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【福岡】情報セキュリティマネージャー候補 ※リモート可

PayPayカード株式会社
★キャッシュレス化による成長市場のクレジット業界 ★年間休日122日 ★リモート勤務やフレックスタイム制度導入など柔軟な働き方あり★PayPayなど他グループ会社との連携との強みがあり、日常…
700万円~1000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    情報セキュリティの維持管理に関わる各種業務を担当いただきます。 ■ISMS(ISO 27001)をベースとしたセキュリティマネジメント運用 ■社内規程及び法令等を踏まえた社内ルールの策定、維持管理 ■策定した社内規程・ルールに関する社内からの相談対応 ■セキュリティ教育の企画、立案、作成、運用 ■官公庁関連要求事項の取りまとめ、対応 など ■BCP対策の企画、立案、作成、運用 <組織・チームについて> PayPayカードの情報セキュリティを推進しています。「No.1のクレジットサービス」の規模にあわせた成長を常に目指しており、安心・安全を獲得・維持するために社内唯一の専門組織として果敢にチャレンジを致します。企業が持つ情報を安全に利用できるよう対策を実施しその環境を維持する事を目的としたCIAグループのメンバを募集しております。CIAグループはISMS(ISO 27001)をベースとしたセキュリティ施策を実施しており、情報セキュリティに強い企業を目指しています。 <ポジションの魅力> ■仕事を通じて、今後ニーズが大いに予想される情報セキュリティ分野の経験・知識を得ることが出来る。 ■セキュリティ施策の考案・施策の実施まで幅広く業務に携わることが出来る。 ■独立した専門部門であり、設計から運用まで幅広く業務に携わる事ができる。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■セキュリティに関する社内規程・ルール策定に関する実務経験(3年以上) ■セキュリティソリューション導入・設計に関する経験(3年以上) ■セキュリティ監査に関する経験(3年以上) ■プロジェクトリーダー経験(1年以上) 【歓迎要件】 ▼情報処理技術者(ST/SA/PM/NW/DB/SM/AU) ▼情報処理安全確保支援士 ▼ISMS審査員/ISMS認証取得対応 ▼PCI DSS内部審査員/PCI DSS準拠対応 ▼CISA/CIA

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    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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内部監査(幹部社員候補)※三重県桑名市

ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社
2019年10月から世界で2位のUMCグループの一員に。日本で唯一の半導体製造受託専業企業(ファウンドリ)として 超低消費電力やメモリ混載技術などを強みに、自動車、ICカード、スマートメーターな…
500万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    三重県

  • 仕事内容

    【概要】 ・内部監査の推進・実施 ・全社内部統制体制の整備提言・評価,指導および助言 ・J-SOX,US-SOX対応の整備提言・評価 ・事業品質、経営効率向上活動への参画および提言 【詳細】 ・監査に関する一般事務、各組織の業務内容の把握、スケジューリング、ツールを利用した英語翻訳 ・UMCからの指示遂行/報告 ・経営層への報告、経営会議上申、取締役会(年5回)対応 ・社内部署との対応(各部からの相談、課題提言) ・入社教育のうちのコンプライアンス教育対応(1時間/回) ※原則、UMCからの統制でUS-SOXの内部統制監査を実施 (上期に自主監査、下期に外部監査法人に委託する内部統制監査) その他、会社法の会計監査の内、内部統制の有効性証明有り 内部業務監査は適宜実施 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※履歴書に顔写真を添付ください。 ■マネジメント力/プロジェクト管理能力 (少数精鋭の部門にて、各業務の即決判断・他部門との調整・経営層/UMCとの協議や報告などが必要) ■内部統制(J-SOXもしくはUS-SOX)の構成や意義の理解と監査業務経験 【歓迎要件】 ・TOEIC500点以上 ・製造業のでご経験 ・QIA内部監査士又はCIA公認内部監査人

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内部監査 【大手町勤務】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎同社の内部監査部にて内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務をお任せ致します。 【業務内容】 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界or監査法人での監査業務経験者 [歓迎要件] ・生命保険会社経験者 ・監査法人での金融機関に対する監査経験者 ・CIA、CFSA、CCSA、CISA、CFE、アクチュアリー、公認会計士、CPA、CMA等の資格保有者

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    株式会社パソナ

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監査部【ガバナンスの強化、社内改革の推進役】※管理職採用あり

株式会社商工組合中央金庫
【1936年創業 中小企業専門の総合金融機関】~中小企業のサポートを通じ日本経済の発展に貢献したい方を募集しています~
900万円~1100万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ガバナンスの強化、社内改革の推進役として下記の業務をお任せ致します。 ■本部または営業店の業務監査、内部監査 (業務が法令に則って行われているか、業務上のリスク等) ■将来的に、監査マニュアルの企画・整備、指揮系統業務等 【キャリアプラン】 まずは本部または営業店の監査担当として経験を積んで頂き、ゆくゆくは 監査マニュアルの企画・整備をお任せする可能性もございます。 【期待していること】 ■現在、中途採用を積極的に行い、外部の知見・文化を受け入れ、社内改革を進めています。 ■豊富な知識・経験に基づいた監査部業務の見直し、営業店への臨店の実施、営業店の管理職に対する対等な意見具申を行って頂ける方を求めています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    下記いずれかのご経験(目安5年以上) ■銀行での業務監査のご経験 ■監査法人での金融機関監査のご経験 [歓迎要件] ■CIAの資格 【ポジションの魅力】 ■ご年齢に応じてとなりますが、 出向や部署異動は想定しておらず、長く監査領域でご活躍頂く想定です。 腰を据えて監査のキャリアを築きたい方にお勧めの求人です。

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    株式会社パソナ

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【福岡県北九州市/内部監査職】世界有数の超精密加工技術企業の内部監査

非公開
会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。
520万円~730万円 / メンバー

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武村 一郎
  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    会社の健全な持続的成長のため内部監査機能の強化を目指しています。内部監査部において、各種監査(予備調査、本調査、内部監査報告、改善提案、改善に対するフォローアップ)を担当して頂きます。 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法内部統制に係る評価監査 ・リスクベースに基づく業務監査 ・適法性監査等 ※英語でのメールおよび資料の読解、文書作成がございます。

  • 応募資格

    大学卒業以上 <必要な能力・経験> 【必須】 ・J-SOX(金融商品取引法)および会社法に係る内部統制の理解 ・J-SOX(金融商品取引法)または業務監査に関する内部監査の実務経験3年以上 ・PCスキル(中級以上) 【歓迎】 ・語学力(TOEIC等の要件は問いませんが、業務を実施可能な英語力あるいは中国語力があれば尚可) ・公認内部監査人、内部監査士、内部統制実務士等資格のある方 ・経理経験のある方

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    キャリアネクスト株式会社

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